部门收支总表
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金额单位:编制单位:编制日期:项 目行次总计卫生合计城市医院县医院社区卫生机构农村卫生院中医合计中医城市医院中医县医院 一、收入总计1 财政补助收入2 其中:财政专项补助30.000.000.000.000.000.00 上级补助收入40.000.000.000.000.000.00 医疗收入5 药品收入6 其他收入70.000.000.000.000.000.00 二、支出总计8 医疗支出9 药品支出10 财政专项支出110.000.000.000.000.000.00 其他支出120.000.000.000.000.000.00 三、本年收支结余13 减:财政专项结余14 减:应缴超收款150.000.000.000.000.000.00 减:药品收支结余上缴款160.000.000.000.000.000.00 加:药品收支结余返还款170.000.000.000.000.000.00 四、结余分配18 加:事业基金弥补亏损190.000.000.000.000.000.00 加:年初待分配结余200.000.000.000.000.000.00 减:提取职工福利基金210.000.000.000.000.000.00 减:转入事业基金220.000.000.000.000.000.00 期末待分配结余23医疗机构收入支出总表
收入决算表
公开02表
公开部门:自治区社保局 金额单位:元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 82,698,036.35 81,640,762.24 290,000.00 767,274.11
208 社会保障和就业支出 75,820,390.35 74,763,116.24 290,000.00 767,274.11
20801 人力资源和社会保障管理事务 61,396,447.35 60,339,173.24 290,000.00 767,274.11
2080109 社会保险经办机构 61,396,447.35 60,339,173.24 290,000.00 767,274.11
20805 行政事业单位离退休 12,533,943.00 12,533,943.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 499,989.00 499,989.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,013,600.00 5,013,600.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,005,400.00 2,005,400.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 5,014,954.00 5,014,954.00 20899 其他社会保障和就业支出 1,890,000.00 1,890,000.00
2089901 其他社会保障和就业支出 1,890,000.00 1,890,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,696,800.00 2,696,800.00
2014年度部门收支决算总表
公开01表
编制单位:温州市社会科学界联合会 2014年度 金额单位:元
收 入 支 出(按支出功能分类)
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 4,419,066.14
二、专户资金
三、事业收入(不含专户资金)
四、事业单位经营收入
五、其他收入
206 科学技术支出 2,227,852.14
20606 社会科学 2,227,852.14
2060601 社会科学研究机构 1,549,865.00
2060699 其他社会科学支出 677,987.14
207 文化体育与传媒支出 2,346,087.00
20701 文化 2,346,087.00
2070199 其他文化支出 2,346,087.00
210 医疗卫生与计划生育支出 57,660.00
21005 医疗保障 57,660.00
2100502 事业单位医疗 57,660.00
221 住房保障支出 106,078.00
22102 住房改革支出 106,078.00
2210201 住房公积金 106,078.00
本年收入合计 4,419,066.14 本年支出合计 4,737,677.14
用事业基金弥补收支差额 结转下年 437,730.85
上年结转 756,341.85
收 入 总 计 5,175,407.99 支 出 总 计 5,175,407.99
1 / 9
(一)※※※单位2015年度收入支出决算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 上年结余
本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结余
合计 基本支出结余 项目支出结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结余 项目支出结余
201 一般公共
服务支出 0.35 0.35 214.17 214.52 202.17 12.53
20113 商贸事务 214.17 214.52 202.17 12.53
行政运行 202.17 202.17 202.17
一般行政
管理事务 0.35 0.35 12 12.35 12.53
2 / 9
(二)※※※单位2015年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收入 支出
项目 年初预算数 调整预算数 决算数 支出功能分类 年初预算数 调整预算数 决算数 支出经济分类 年初预算数 调整预算数 决算数
一、一般公共预算财政拨款 177.19 214.17 214.17 一、一般公共服务支出 177.19 214.17 214.52 一、基本支出 167.19 202.17 202.17
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 153.78 186.01 186.01
三、国防支出 日常公用经费 13.41 16.17 16.17
四、公共安全支出
五、教育支出 二、项目支出 10 12 12.34
六、科学技术支出 基本建设类项目
七、文化体育与传媒支出 行政事业类项目
八、社会保障和就业支出 支出经济分类
九、医疗卫生与计划生育支出 工资福利支出