通讯费年度计划表1
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Excel高级应用-历年真题E某cel高级应用—历年真题考生文件夹:d:\\reult\\医院病人护理统计表1.在heet4中,使用函数,根据A1单元格中的身份证号码判断性别,结果为“男”或“女”,存放在A2单元格中。
2.在heet4中,使用函数,将B1单元格中的数四舍五入到整百,存放在C1单元格中。
3.使用VLOOKUP函数,根据Sheet1中的“护理价格表”,对“医院病人护理统计表”中的“护理价格”列进行自动填充。
①单击F3单元格——单击“插入函数”按钮——选择“VLOOKUP”函数②设置参数如图所示:③对该列下方的值进行自动填充4.使用数组公式,根据Sheet1中“医院病人护理统计表”中的“入住时间”列和“出院时间”列中的数据计算护理天数,并把结果保存在“护理天数”列中。
计算方法为:护理天数=出院时间-入住时间。
①单击H3单元格——输入“G3-D3”——按“Ctrl+Shift+Enter”键输入数组公式②对该列下方的值进行自动填充5.使用数组公式,根据Sheet1中“医院病人护理统计表”的“护理价格”和“护理天数”列,对病人的护理费用进行计算,并把结果保存在该表的“护理费用”列中。
计算方法为:护理费用=护理价格某护理天数。
①选择I3单元格——输入“=F3某H3”——按“Ctrl+Shift+Enter”键输入数组公式②选择I3单元格——鼠标定位到右下角变为十字光标时拖动(即自动填充)6.使用数据库函数,按以下要求计算。
要求:(a)计算Sheet1“医院病人护理统计表”中,性别为女性,护理级别为中级护理,护理天数大于30天的人数,并保存N13单元格中;(b)计算护理级别为高级护理的护理费用总和,并保存N22单元格中。
①单击N13单元格——单击“插入函数”按钮——选择“DCOUNTA”函数②设置参数如图所示:③单击N22单元格——单击“插入函数”按钮——选择“DSUM”函数④设置参数如图所示:7.把Sheet1中的“医院病人护理统计表”复制到Sheet2,进行自动筛选。
年度计划表格模板1. 模板概述随着生活节奏的加快以及各种工作、生活任务的增多,对于时间规划的要求也越来越高。
为了方便进行年度计划的制定,本文介绍一种年度计划表格模板,该模板可用于记录和安排一年的各项计划和任务,方便您高效地利用时间、完成任务和实现目标。
2. 模板内容年度计划表格模板主要包含以下几个部分:2.1 年度计划简介在此部分可以简单介绍一年的主要计划、任务或目标,便于全面了解整个计划的内容和方向。
2.2 年度月份安排该部分包括12个月份的安排表格,每个月份的表格中包含以下几个列:•日期:填写具体的日期,方便制定每日任务安排。
•重要事件:填写当月的重要事件或任务,例如会议、生日等。
•日常任务:填写当月需要完成的日常任务,例如打扫卫生、洗衣服等。
•目标与计划:填写当月需要达成的目标和相关计划。
2.3 年度周安排该部分包括52周的安排表格,每周的表格中包含以下几个列:•周次:填写对应的周次。
•重要事件:填写该周的重要事件或任务,例如会议、签约等。
•日常任务:填写该周需要完成的日常任务,例如购物、做饭等。
•目标与计划:填写该周需要达成的目标和相关计划。
2.4 年度总结该部分为年度计划的总结部分,可以对整个年度的计划和目标进行综合评估和总结,并对下一年度的计划进行预测和展望。
3. 模板使用方法根据上述模板内容,您可以手动制作一份年度计划表格。
在填写具体信息时,以下几点需要注意:•填写时间:在填写具体信息时,尽量将时间按照年月日的顺序填写,以方便后续的查询和整理。
•合理安排任务:在填写计划和目标时,需要根据实际情况进行合理安排,不要过于追求完美和繁琐,以免造成不必要的压力和困扰。
•定期更新:在制定计划的过程中,需要不断进行调整和更新,以符合实际情况的发展和变化。
4. 总结年度计划表格模板是一种高效便捷的计划安排工具,通过对一年的时间进行全面规划和安排,可以帮助我们把握时间节奏、合理安排任务、实现目标和规划未来。
Excel高级应用—历年真题考生文件夹:d:\result\医院病人护理统计表 (1)考生文件夹:d:\result\图书订购信息表 (2)考生文件夹:d:\result\零件检测结果表 (4)考生文件夹:d:\result\学生成绩表1 (5)考生文件夹:d:\result\通讯费年度计划表 (8)考生文件夹:d:\result\三月份销售统计表 (9)考生文件夹:d:\result\学生成绩表2 (11)考生文件夹:d:\result\员工资料表 (15)考生文件夹:d:\result\公司员工人事信息表 (18)考生文件夹:d:\result\医院病人护理统计表1.在sheet4中,使用函数,根据A1单元格中的身份证号码判断性别,结果为“男”或“女”,存放在A2单元格中。
2.在sheet4中,使用函数,将B1单元格中的数四舍五入到整百,存放在C1单元格中。
3.使用VLOOKUP函数,根据Sheet1中的“护理价格表”,对“医院病人护理统计表”中的“护理价格”列进行自动填充。
①单击F3单元格——单击“插入函数”按钮——选择“VLOOKUP”函数②设置参数如图所示:③对该列下方的值进行自动填充4.使用数组公式,根据Sheet1中“医院病人护理统计表”中的“入住时间”列和“出院时间”列中的数据计算护理天数,并把结果保存在“护理天数”列中。
计算方法为:护理天数=出院时间-入住时间。
①单击H3单元格——输入“G3-D3”——按“Ctrl+Shift+Enter”键输入数组公式②对该列下方的值进行自动填充5.使用数组公式,根据Sheet1中“医院病人护理统计表”的“护理价格”和“护理天数”列,对病人的护理费用进行计算,并把结果保存在该表的“护理费用”列中。
计算方法为:护理费用=护理价格*护理天数。
①选择I3单元格——输入“=F3*H3”——按“Ctrl+Shift+Enter”键输入数组公式②选择I3单元格——鼠标定位到右下角变为十字光标时拖动(即自动填充)6.使用数据库函数,按以下要求计算。
Excel函数公式优等生使用RANK函数,根据sheet1中的“总分”列对每个同学排名情况进行统计,并将排名结果保存到表中的“排名”列当中。
=RANK(F2, $F$2: $F$39)使用逻辑函数,判断sheet1中的每个同学的每门功课是否均高于全班单科平均分。
=AND(C2>AVERAGE(C2:C39),D2>AVERAGE(D2:D39),E2>A VERAGE(E2:E39))根据sheet1中的结果,使用统计函数,统计“数学”考试成绩各个分数段的同学个数,将统计结果保存在sheet2中相应位置。
=COUNTIF(Sheet1!$D$2:$D$39,"<20")-COUNTIF(Sheet1!$D$2:$D$39,"<0")折扣表使用VLOOKUP函数,对sheet1中的“采购表”的“商品单价”列进行填充。
=VLOOKUP(A11,$F$3:$G$5,2,FALSE)使用IF函数,对sheet1“采购表”中的“折扣”列进行填充=IF(B11>=300,0.1,IF(B11>=200,0.08,IF(B11>=100,0.06,IF(B11>=0,0))))使用SUMIF函数,计算各种商品的采购总量和采购总金额,并将结果保存在sheet1中的统计表当中的相应位置。
=SUMIF($A$11:$A$43,I12,$B$11:$B$43)=SUMIF($A$11:$A$43,I12,$F$11:$F$43)教材订购情况统计出版社名称为“高等教育出版社”的书的种类数,并将结果保存在sheet1中L2单元格中=COUNTIF($D$3:$D$52,D4)统计订购数量大于110且小于850的书的种类数,并将结果保存在sheet1中L3单元格中。
=COUNTIF($G$3:$G$52,"<=850")-COUNTIF($G$3:$G$52,"<=110")使用函数,计算每个用户所订购图书所需支付的金额总数,并将结果保存在sheet1中“用户支付情况表”的“支付总额”列中。
第一套题目:医院病人护理统计表第二套题目:3月份销售统计表第三套题目:采购表第四套题目:采购情况表第五套题目:电话号码第六套题目:房产销售表第七套题目:公司员工人事信息表第八套题目:公务员考试成绩表第九套题目:教材订购情况表第十套题目:零件检测结果表第十一套题目:停车情况记录表第十二套题目:通讯年度计划表第十三套题目:图书订购信息表第十四套题目:学生成绩表第十五套题目:员工资料表第十六套题目:学生成绩表之二第一套:医院病人护理统计表题目要求使用数据库函数,按以下要求计算:要求:(a)计算Sheet1“医院病人护理统计表”中,性别为女性,护理级别为中级护理,护理天数大于30天的人数,并保存N13单元格中;(b)计算护理级别为高级护理的护理费用总和,并保存N22单元格中。
第二套题目:3月份销售统计表题一:使用VLOOKUP函数,对Sheet1中的“3月份销售统计表”的“产品名称”列和“产品单价”列进行填充。
要求:根据“企业销售产品清单”,使用VLOOKUP函数,将产品名称和产品单价填充到“3月份销售统计表”的“产品名称”列和“产品单价”列中。
题二:使用统计函数,根据“3月份销售统计表”中的数据,计算“分部销售业绩统计表”中的总销售额,并将结果填入该表的“总销售额”列。
题三:在Sheet1中,使用RANK函数,在“分部销售业绩统计”表中,根据“总销售额”对各部门进行排名,并将结果填入到“销售排名”列中。
第三套题目:采购表1. 使用VLOOKUP函数,对Sheet1中“采购表”的“商品单价”列进行填充。
要求:根据“价格表”中的商品单价,使用VLOOKUP函数,将其单价填充到采购表中的“单价”列中。
注意:函数中参数如果需要用到绝对地址的,请使用绝对地址进行答题,其他方式无效。
2. 使用IF函数,对Sheet1“采购表”中的“折扣”列进行填充。
要求:根据“折扣表”中的商品折扣率,使用相应的函数,将其折扣率填充到采购表中的“折扣“列中。
wps 年度费用预算表
年度费用预算表是一份非常重要的财务文件,它用于规划和跟踪组织在未来一年内的支出。
在制作这份预算表时,我们需要考虑到各种费用项目,包括但不限于人力资源、办公设备、营销推广、运营成本、研发投入等。
以下是一份可能包含的内容:
1. 费用类别,首先,需要列出所有的费用类别,例如人力资源成本、设备采购、市场推广、房租及水电费用、差旅费用、培训费用等等。
2. 预算金额,对于每个费用类别,需要预估未来一年的支出金额。
这需要结合过往经验、市场走势以及业务发展计划进行合理的预测和规划。
3. 支出细节,除了总体的费用预算外,还需要对每个费用项目进行详细的拆分和说明,包括支出的时间安排、具体用途、支付方式等。
4. 支出理由,在预算表中,也需要说明每项支出的理由和必要性,这有助于审计和管理人员了解支出的合理性和必要性。
5. 预算调整机制,由于实际情况可能会发生变化,预算表中也
需要包含预算调整的机制和流程,以确保能够及时灵活地应对变化。
在制作年度费用预算表时,需要充分调研和分析,确保预算的
合理性和可行性。
同时,也需要不断跟踪和比对实际支出情况,及
时调整预算,以确保组织的财务状况稳健。
希望以上内容能够帮助
你更全面地了解年度费用预算表的制作内容。
通讯费年度计划表通讯费年度计划表为了合理规划和管理通讯费预算,提高通讯费用的使用效益,制定一份通讯费年度计划表,方便企业在全年范围内对通讯费的使用和支出进行有效控制和管理。
1. 通讯费年度预算制定a. 根据过去几年的通讯费用支出情况、公司业务规模和未来的发展计划,制定年度通讯费预算金额。
b. 预算金额应根据公司的经济实力、预期业务量以及通讯设备的更新需求进行合理分配。
2. 通讯费用项目划分a. 将通讯费用划分为不同的项目,如电话费、宽带费、手机费、信函费等,并设定不同项目的预算额度。
b. 根据公司实际情况和需求,可以添加或修改通讯费用项目。
3. 每月通讯费用预算a. 根据每个项目的预算额度和公司实际需求,制定每月通讯费用的预算。
b. 预算金额可根据不同月份的业务活动和通讯设备使用情况进行灵活调整。
4. 通讯费用使用与支出管理a. 制定通讯费用使用管理规范,明确各项费用的使用范围、审批流程和报销标准。
b. 设立专门的费用管理部门或岗位,负责审批、监督和统计通讯费用的使用情况。
c. 建立费用使用报表和审批记录,定期对通讯费用的使用情况进行检查和核对。
5. 节约通讯费用的措施a. 鼓励员工合理使用通讯设备,避免过度浪费或滥用。
b. 与通讯服务供应商进行合作,获取更优惠的费用框架和资费套餐。
c. 定期对通讯设备进行检测和维护,避免因设备老化或故障导致通讯费用的额外支出。
d. 推广使用节能、环保的通讯设备和技术,降低能耗和维护费用。
6. 分析与评估通讯费用计划的执行情况a. 每月对通讯费用计划的执行情况进行分析和评估,比较实际支出和预算金额之间的差异。
b. 根据分析结果,及时调整通讯费用计划,合理分配资源,优化费用使用效益。
通过制定和执行通讯费年度计划表,企业能够更好地掌握通讯费用的使用和支出情况,避免因费用超支或不合理使用导致的浪费和损失。
同时,合理规划通讯费用,能够提高通讯设备的使用效益,为企业的正常运营和发展提供良好的基础。
预算实际差额差异率¥7,100.00¥8,200.00¥1,100.0015.49%¥10,700.00¥11,400.00¥700.00 6.54%¥6,300.00¥7,000.00¥700.0011.11%¥9,000.00¥9,000.00¥0.000.00%¥16,200.00¥16,500.00¥300.00 1.85%¥21,000.00¥21,700.00¥700.00 3.33%¥18,900.00¥19,800.00¥900.00 4.76%¥21,600.00¥22,400.00¥800.00 3.70%¥30,000.00¥30,600.00¥600.00 2.00%¥30,000.00¥28,500.00¥-1,500.00-5.00%¥24,000.00¥26,500.00¥2,500.0010.42%财务管理工具——预算管理年度各月费用预算及执行控制图表(根据支出明细自动提取各月数据)说明:本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况,具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。
(分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成)各月支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别2020年8月2020年9月2020年10月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月超出/低于预算¥9,300说明:正数代表超出,自动显示红色;若为负数,自动显示绿色。
2020年6月2020年7月2020年11月4%5%3%4%7%9%8%9%13%12%11%15%实际2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年¥33,300.00¥35,800.00¥2,500.007.51%¥228,100.00¥237,400.00¥9,300.004.08%版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司2020年12月合计2020年2020年15.49%6.54%11.11%0.00%1.85%3.33%4.76%3.70%2.00%-5.00%10.42%7.51%5000100001500020000250003000035000400002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月实际预算差异率020年11月020年12月20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%。
年度工作计划表模板一、总体目标。
本年度工作的总体目标是实现公司年度销售额增长20%,同时提高员工工作效率和团队合作能力,确保公司整体运营和发展顺利。
二、销售目标。
1. 实现年度销售额增长20%,达到XXX万元。
2. 拓展新客户资源,增加新客户数量20%。
3. 提高客户续费率,确保客户满意度不低于90%。
三、市场营销计划。
1. 加强线上线下宣传推广,提高品牌知名度。
2. 开展促销活动,吸引更多客户。
3. 拓展市场,开发新的销售渠道。
4. 加强客户关系维护,提高客户忠诚度。
四、产品研发计划。
1. 推出新产品或升级现有产品,以满足市场需求。
2. 加强产品质量控制,提高产品竞争力。
3. 改善产品售后服务,提升客户体验。
五、人力资源管理。
1. 培训员工,提升工作技能和专业素养。
2. 激励员工,激发工作积极性和创造力。
3. 建立团队合作机制,促进部门间协作。
六、财务计划。
1. 控制成本,提高盈利能力。
2. 合理规划资金使用,确保资金周转。
3. 加强财务监管,防范风险。
七、绩效考核。
1. 建立科学的绩效考核体系,激励员工积极工作。
2. 定期评估工作进展,及时调整工作计划。
八、风险管理。
1. 确保公司运营安全,防范各类风险。
2. 建立应急预案,提高应对突发事件的能力。
九、执行与监督。
1. 制定详细的工作计划,明确工作责任和时间节点。
2. 加强工作监督,确保工作计划的顺利执行。
十、总结。
本年度工作计划旨在全面提升公司整体运营和发展水平,实现销售目标的同时,注重员工团队建设和风险防范,希望全体员工共同努力,实现公司的发展目标。