安全隐患排查记录表模板
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附录一:安全风险检查表安全风险检查表OL电气安全用具安全风险检查表02:手持电动工具安全风险检查表03:移动式电动机具安全风险检查表04:动力、照明配电箱安全风险检查表05:低压临时电源线路安全风险检查表06:移动梯台(含梯子、高凳)安全风险检查表07:钻床安全风险检查表08:砂轮机安全风险检查表0%冲、剪、压机械安全风险检查表10:电梯安全风险检查表13:小型空气压缩机安全风险检查表14:机动车辆(叉车)安全风险检查表15:气瓶安全风险检查表16:氧气、乙快物理、化学特性安全风险检查表17:劳动保护及个体防护用品附录二:相关检查记录表格安全隐患排查及整改情况登记表工业企业年—月安全检查汇总登记表企业名称(盖章):填表人: 企业安全负责人签名(盖公章): 日期:年月生产经营单位安全事故隐患排查治理统计分析季报表企业名称(盖章):报告期:年第季度注:1、本表由生产经营单位分别于1月15日、4月15日、7月15日和10月15日前公明安监办执法组备案。
栏目不够填写可另附页。
2、重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
3、产生原因是指人的不安全因素、物的危险状态和管理缺陷。
4、重大事故隐患治理方案内容包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。
事故隐患整改通知书年一月—日安全检查中发现存在问题,请于—月—日前整改完毕,并将整改情况书面报我处。
联系人:联系电话:部门名称(签字盖串),年月日事故隐患整改通知书年一月—日安全检查中发现存在问题,请于—月—日前整改完毕,并将整改情况书面报我处。
联系人:联系电话:部门名称(签字盖章):年月日安全生产十项注意事项:一、工作前穿戴好规定的劳动防护品,检查设备及作业场地,做到安全可靠。
施工现场安全隐患排查记录完整施工现场安全隐患排查记录表工程名称:永昌县金汇大厦检查人员:检查时间:2021年04月29日分部分项检查内容:1、工人进入施工现场未戴安全帽,高空作业人员未系安全带;2、未使用的搅拌机未断电,电箱未上锁;3、临时配电箱内用木头代替插头接线,一闸多用;4、外架搭设低于作业面,临边搭设不到位;5、院办安全通道不畅通,楼梯踏步损坏;6、外架上堆放施工材料;整改措施或方案:对于以上问题,责任人应在2021年4月27日前整改完毕。
复查情况:复查人已签字确认。
安全隐患排查记录表工程名称:永昌县金汇大厦检查人员:检查时间:2021年4月25日分部分项检查内容:1、局办卸料平台堆放的材料过多;2、展览馆7#楼梯4.15层临边防护已经破损;3、临电线路拖地搭设;4、外架上放有多余的施工材料;5、外架工人高空作业未系安全带;6、现场材料堆放混乱;整改措施或方案:对于以上问题,责任人应在2021年4月27日前整改完毕。
复查情况:复查人已签字确认。
安全隐患排查记录表工程名称:永昌县金汇大厦检查人员:检查时间:2021年6月10日分部分项检查内容:1、院办临电线路拖地搭设;2、院办外架上放有灵活性钢管、木方;3、院办至展览馆平台临边未挂安全网;4、局办12.55m层外架无安全网,16.75m层部份临边倒塌;5、局办20.95m层外架上杂物多;整改措施或方案:对于以上问题,责任人应在2021年6月14日前整改完毕。
复查情况:复查人已签字确认。
安全专项检查记录检查时间:2021年7月24日检查人员:项目部联合监理单位存在问题:1、院办80塔吊附着支撑接头过多,附着用钢筋焊接不符合要求;2、院办80塔吊垂直度偏差27cm;3、塔吊基础基坑有和建筑垃圾,塔机配电箱电源线凌乱;4、局办63塔吊基础基坑内有积水;5、临电线路搭设不规范,变压箱未封锁;6、施工现场有工人未佩戴安全帽。
整改措施或方案:根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》,责任人应在规定时间内整改以上问题。
建筑施工现场安全隐患排查记录表施工现场安全隐患排查记录表工程名称:大井社区6#楼序号排查内容安全操作排查要求检查情况1 规程项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程;操作规程进行悬挂。
(1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度进行安全检查并进行记录;(3)制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。
符合2 安全教育建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;各工种及变换工种的安全操作全面安全教育情况;技能等安全教育情况。
(1)有排水措施,现场无明显积水;(2)工程施工的废水,经沉淀处理后排放;(3)有作业防护棚且符合要求。
符合3 班组活动各班组的安全活动记录。
特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业其它操作工由企业培训发证上岗并建立持证上岗人员无过期情况档案。
符合4 现场围档 1.有材料堆放平面布置图,并按图堆放;2.作业区域有排水措施,现场无明显积水;3.设置吸烟室或吸烟处;4.施工地文明有序。
有作业防护棚且符合要求。
符合5 基坑支护 1.有基坑支护专项施工方案;2.履行编制、审核、批准程序,经XXX工程师签字认可;3.坑深度超过1.5米,进行专家论证。
基坑深度超过2米,有防护措施。
符合6 土方开挖 1.土方开挖机械进场有验收合格手续;2.挖掘机械与作业人员保持安全距离。
XXX开挖符合规定。
符合7 坑边荷载积土、料具堆放满足安全距离的要求;施工机械和载重车辆与基坑满足安全距离要求。
符合8 作业环境基坑作业人员有安全可靠立足点;垂直交叉作业有安全防护措施;有安全足够的照明设施。
/下面是大井社区6#楼施工现场安全隐患排查记录表。
1.规程要求项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程,操作规程进行悬挂。
检查情况符合要求,定期安全检查制度已经制定,按定期安全检查制度进行了安全检查并记录,还制定了措施,定人定时进行有效整改,并记录。
2.安全教育要求建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;各工种及变换工种的安全操作全面安全教育情况;技能等安全教育情况。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
安全隐患排查统计表工程名称:填表日期:
单位名称:填表人:审核人:
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精心整理
项目部定期安全检查记录
编号:
项目部定期安全检查记录
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项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
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项目部定期安全检查记录编号:。
2014-2015学年第二学期班级安全隐患排查记录表
地点: 责任人: 备注:1.此表张贴在各班级内(与紧急疏散图平行张贴放假上交此表到德育处) 2.责任人每月自查2次,将自查情况登记在相应表格内,如正常则在该相应栏中打“√”,如有问题则如实记录,并将问题上报总务处。
3.楼层安全行政领导每月抽查一次并记录在此单。
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和
自查内容/ 时间
3月份
4月份
5月份
6月份
3月7日
门板、门把手、
门框等是否有损坏
√
柜子、桌凳、支架是否有损坏 √ 室内灯具、电风扇、黑板、软木板等悬挂物有无损坏 √ 窗户、玻璃、暖气片等是否有破损 √ 插座、电线是否有裸漏在外的情况 √ 班级房顶、墙面、地板有无裂缝、损坏等不安全情况 √ 安全疏散指示图有无破损
√ 安全出口是否通畅 √ 其他存在安全隐患的地方
√
安全行政领导督
查签字
关注,我们将会做得更好】。
安全隐患排查表通用范本
日期:XXXX年XX月XX日
地点:XXXXXXXXXXXXXXXX
检查人员:XXX、XXX、XXX
一、排查目的
通过对本单位进行全面的安全隐患排查,确保员工工作环境安全,保障公司财产不受损失。
二、排查内容
1. 消防安全:检查灭火器是否过期,消防通道是否畅通,消防器材是否齐全。
2. 电气安全:检查电线是否裸露,电气设备是否过载,是否有违规使用电器。
3. 建筑结构安全:检查建筑结构是否有裂缝,墙体是否倾斜,地面是否沉降。
4. 化学品安全:检查化学品是否分类存放,是否有泄漏,是否有专业人员操作。
5. 员工安全培训:检查员工是否接受过安全培训,是否了解安全操作规程。
三、排查结果
1. 消防安全:灭火器未过期,消防通道畅通,消防器材齐全。
2. 电气安全:电线未裸露,电气设备未过载,未发现违规使用电器。
3. 建筑结构安全:建筑结构无裂缝,墙体无倾斜,地面无沉降。
4. 化学品安全:化学品已分类存放,未发现泄漏,有专业人员操作。
5. 员工安全培训:员工已接受过安全培训,了解安全操作规程。
四、整改措施与建议
1. 加强日常巡检,确保消防设施始终处于良好状态。
2. 定期对电线、电气设备进行检查,防止过载。
3. 继续加强化学品管理,确保储存和使用安全。
4. 定期组织员工进行安全培训,提高员工安全意识。
5. 建立和完善安全隐患排查机制,形成长效机制。
6. 建议对建筑结构进行专业检查,确保长久安全。
安全隐患排查治理台账表格
1.序号:记录安全隐患排查治理的序号。
2.隐患名称:对排查出的安全隐患进行准确描述。
3.发现日期:记录安全隐患被发现的日期。
4.整改责任人:确定具体负责人,负责整改该安全隐患。
5.整改措施:详细描述整改计划和措施,包括整改内容、整改时间、整改方式等。
6.整改期限:设定整改期限,确保在规定时间内完成整改。
7.整改验收人:指定验收人,对整改结果进行验收。
8.验收日期:记录整改完成后的验收日期。
9.验收结果:记录验收结果,如合格、不合格等。
10.备注:对整改过程或其他相关信息进行备注说明。
通过以上表格,可以全面记录安全隐患排查治理的过程和结果,方便对安全隐患进行跟踪和管理。
同时,该表格也有助于提高企业安全管理水平,确保生产安全。
武隆土坎乌江大桥及引道工程安全生产事故隐患排查表(一)
(安全管理)
排查时间:检查人:
武隆土坎乌江大桥及引道工程安全生产事故隐患排查表(二)
(文明施工)
排查时间:检查人:
武隆土坎乌江大桥及引道工程安全生产事故隐患排查表(三)
(落地及悬挑脚手架)
安全生产事故隐患排查表(四)(整体提升脚手架)
安全生产事故隐患排查表(五)(施工现场临时用电)
安全生产事故隐患排查表(六)
(塔式起重机)
(施工电梯)
安全生产事故隐患排查表(六)
(物料提升机)
安全生产事故隐患排查表(七)
(基坑支护)
(模板工程)
安全生产事故隐患排查表(八)
(施工机具)
安全生产事故隐患排查表(九)
(三宝、四口)
6通道口防护(1)通道口应搭设防护棚;
(2)用竹笆作防护棚材料时应采用双层防护棚。
7阳台、楼板、屋面
等防护
阳台、楼板、屋面无防护设施或设施高度低于80 cm时应设防护栏杆,防护
栏杆上杆高度为1.0~1.2m,下杆高度民为0.5~0.6m,横杆长度大于2m时
应设栏杆柱。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
@
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
…
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
、
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
^
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):。
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
)
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
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表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
|
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
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表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。