2019公司办公室 预算表 - 副本
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序号登记日期摘要名称部门名称季度12022/6/20摘要1采购部第2季度2
2022/6/21摘要2人事部第2季度3
2022/6/22摘要3生产部第2季度4
2022/6/23摘要4采购部第2季度5
2022/6/24摘要5人事部第2季度6
2022/6/25摘要6生产部第2季度7
2022/6/26摘要7采购部第2季度8
2022/1/1摘要8人事部第1季度9
2022/2/1摘要9生产部第1季度10
2022/3/1摘要10采购部第1季度11
2022/4/1摘要11人事部第2季度12
2022/5/1摘要12生产部第2季度13
2022/6/1摘要13采购部第2季度14
2022/7/1摘要14人事部第3季度15
2022/8/1摘要15生产部第3季度16
2022/9/1摘要16采购部第3季度17
2022/10/1摘要17人事部第4季度18
2022/11/1摘要18生产部第4季度192022/12/1摘要19采购部第4季度
办公室
¥0.00
¥2,000.00
¥4,000.00
¥6,000.00
1月¥6,673.00第一季度¥8,222.00第三季度
¥9,718.00
第二季度¥7,811.00第四季度
排名前三费用¥4,156.00
3,675.00
财务费用会议费部门接待经费
排名前三的费用金月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年费用支出图表
费用金额56.00
00
三费用金额。
2019年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入2,456.75一、一般公共服务支出1.一般公共预算2,456.75二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入五、科学技术支出三、事业单位经营收入六、文化旅游体育与传媒支出四、上级补助七、社会保障和就业支出68.11五、其他收入八、卫生健康支出18.25九、节能环保支出十、城乡社区支出2,055.36十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出315.03十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出二十四、国有资本经营预算支出收入总计2,456.75支出总计2,456.752019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入经营收入上级补助收入其他收入合计2,456.752,456.75208社会保障和就业支出68.1168.11 20805 行政事业单位离退休68.1168.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.6548.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.4619.46 210卫生健康支出18.2518.25 21011 行政事业单位医疗18.2518.25 2101102 事业单位医疗18.2518.25 212城乡社区支出2,055.362,055.36 21201 城乡社区管理事务2,055.362,055.36 2120104 城管执法2,055.362,055.36 221住房保障支出315.03315.03 22102 住房改革支出315.03315.03 2210201 住房公积金59.3159.31 2210203 购房补贴255.72255.722019年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计2,456.751,190.741,266.01208社会保障和就业支出68.1168.1120805 行政事业单位离退休68.1168.112080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.6548.652080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.4619.46210卫生健康支出18.2518.2521011 行政事业单位医疗18.2518.252101102 事业单位医疗18.2518.25212城乡社区支出2,055.36789.351,266.01 21201 城乡社区管理事务2,055.36789.351,266.01 2120104 城管执法2,055.36789.351,266.01 221住房保障支出315.03315.0322102 住房改革支出315.03315.032210201 住房公积金59.3159.312210203 购房补贴255.72255.722019年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金2,456.75一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出68.1168.11八、卫生健康支出18.2518.25九、节能环保支出十、城乡社区支出2,055.362,055.36十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出315.03315.03十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出二十四、国有资本经营预算支出收入总计2,456.75支出总计2,456.752,456.752019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计2,456.751,190.741,266.01208社会保障和就业支出68.1168.1120805 行政事业单位离退休68.1168.112080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.6548.652080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.4619.46210卫生健康支出18.2518.2521011 行政事业单位医疗18.2518.252101102 事业单位医疗18.2518.25212城乡社区支出2,055.36789.351,266.01 21201 城乡社区管理事务2,055.36789.351,266.01 2120104 城管执法2,055.36789.351,266.01 221住房保障支出315.03315.0322102 住房改革支出315.03315.032210201 住房公积金59.3159.312210203 购房补贴255.72255.722019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计1,190.74915.94274.80 301工资福利支出915.43915.4301基本工资82.4182.4102津贴补贴633.29633.2903奖金 6.87 6.8708机关事业单位基本养老保险缴费48.6548.6509职业年金缴费19.4619.4610城镇职工基本医疗保险缴费18.2518.2512其他社会保障缴费11.6311.6313住房公积金59.3159.3199其他工资福利支出35.5635.56 302商品和服务支出272.20272.20 01办公费13.0013.0004手续费0.500.5005水费 1.00 1.0006电费 5.00 5.0007邮电费18.0018.0011差旅费 1.00 1.0013维修(护)费20.0020.0015会议费 1.00 1.0016培训费 2.00 2.0017公务接待费 3.00 3.0018专用材料费15.0015.0026劳务费27委托业务费28工会经费15.4015.4029福利费22.9822.9831公务用车运行维护费19.6019.6039其他交通费用24.2024.2099其他商品和服务支出110.52110.52 303对个人和家庭的补助0.510.5109奖励金0.510.51310资本性支出 2.60 2.60 02办公设备购置 1.60 1.6099其他资本性支出 1.00 1.002019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市管理行政执法中队单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费22.60 3.0019.6019.60274.80。
2019年部门预算表
部门名称:
编制日期:
编制单位:
单位负责人签章:财务负责人签章:制表人签章:
部门收入总表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位:万元
部门支出总表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位:万元
财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位:万元
一般公共预算基本支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位:万元
一般公共预算'三公'经费支出表
政府性基金预算支出表
填报单位:301009江西省广播电视大学鹰潭分校单位:万元
支出预算总表
财政拨款预算表
财政拨款预算表。
办公室装修报价单预算明细项目概述本文档描述了办公室装修项目的详细预算信息。
办公室是一个集工作、会议和商务活动的场所,装修要求包括舒适、实用和专业,以提供良好的工作环境和公司形象展示。
预算项目项目单价(元/平米)面积(平米)总价(元)地面铺设120 200 24000墙面装修80 300 24000顶棚装修100 200 20000门窗装修150 20 3000空调系统600 200 120000电线布线50 300 15000灯具安装80 300 24000家具采购1000 100 100000网络设备500 1 500其他杂项- - 10000总预算- - 347500项目细节地面铺设地面铺设是办公室装修的基础工作之一。
本项目涉及到的地面面积为200平米,设定的单价为120元/平米,总计工程费用为24000元。
墙面装修墙面装修是为了提升室内环境的视觉效果和舒适感。
本项目涉及到的墙面面积为300平米,设定的单价为80元/平米,总计工程费用为24000元。
顶棚装修顶棚装修是为了改善办公室的照明和空气流通情况。
本项目涉及到的顶棚面积为200平米,设定的单价为100元/平米,总计工程费用为20000元。
门窗装修门窗装修是为了提供安全、舒适的办公环境。
本项目涉及到的门窗数量为20扇,设定的单价为150元/平米,总计工程费用为3000元。
空调系统空调系统是为了调节办公室的室温和湿度,提供舒适的工作环境。
本项目涉及到的空调面积为200平米,设定的单价为600元/平米,总计工程费用为120000元。
电线布线电线布线是为了满足办公室对电力和通信设备的需求。
本项目涉及到的电线布线长度为300米,设定的单价为50元/米,总计工程费用为15000元。
灯具安装灯具安装是为了提供良好的照明效果。
本项目涉及到的灯具数量为300盏,设定的单价为80元/盏,总计工程费用为24000元。
家具采购家具采购是为了提供员工工作和休息的场所。