办公室现场审核检查表
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台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表。
内审检查记录表1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表2文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表3文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表4文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表5文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表6文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表8文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表10文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表12文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表13文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表14文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.15文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表21文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表22文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表23文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表24文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表25文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表26文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表27文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.28文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审 检 查 记 录 表29文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表31文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表32文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表33文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表34文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表35文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表36文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表37文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表38文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表39文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表40文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表41文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表42文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表43文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.内审检查记录表44文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.45文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.。
办公室HSE审核检查表一办公家具和设施1桌椅、文件柜等办公家具是否处于良好状态且放置正确,不会阻挡人行通道或撞到人2办公家具、设施放置是否稳固3是否有抽屉被打开着4办公家具是否被用作登高的凳子或梯子5座椅是否处于良好状态6座椅轮子表面是否光滑,可以滚动自如7办公家具是否有尖锐棱角,玻璃板边缘打磨平滑8专用复印机是否单独放置在通风良好的环境二走道和地面1办公区域的通道是否有两人同时通过的宽度2房间所有部分能否保持无障碍通行3所有地面、走道和楼梯是否照明充足4所有地面、走道和楼梯是否有松动的物体、延伸的电线、废纸篓、瓶子等5地面上的电线或电话线是否绊人6台阶的边缘是否防滑和牢固,斜坡是否是防滑的表面7走道表面有不寻常的改变时是否有提醒标志8溅出的液体是否及时打扫擦干9是否在工作期间拖地10在打扫完成之前是否设置警示标志或安排人员看守11雨雪天是否在门廊处设防滑措施12人们是否在走廊里靠右行走,特别是墙角转弯处13是否在行走时看文件资料14员工上下楼梯是否扶扶手三电器1三孔插头是否被当成两孔插头使用2电线和插座是否得到良好的维护,插座是否松动、绝缘是否磨损3电源线是否凌乱未规范布线4临时接线插座是否有绊人或遇水短路可能5是否使用了超过负荷的大功率电器设备6电器设备在不用时是否关闭电源7快速热水器、电暖气在不用时是否拔掉插头8下班离开时,是否关闭了所有电源开关,最后离开办公室的人是否负责检查关闭电灯及所有电源开关9空调温度是否不低于26度10是否由专业维修人员进行电器维修工作四办公物品1物品是否存放整齐有序2重物是否放在低的架子上3文件柜的顶部是否堆放材料和物品4办公室是否存放易燃、易爆和有毒等危险物品5是否用合理的方式和姿势搬运重物6是否使用已经破损或即将破损的刀、剪7刀、剪不用时是否合拢或收起8是否将刀、剪放在衣服口袋里9是否用刀刃打孔、撬开、扭弯10是否从看不见的地方找刀具,如包里、抽屉等11使用刀具时是否将刃口对准人身体的任何部位13铅笔笔尖是否朝上放置,并无保护帽14是否两面使用纸张15使用纸张或新文件时是否注意纸张划手五门窗1落地窗、玻璃门或板是否安装了防撞警示标志2是否会因门、窗打开而阻挡消防通道3高层窗选型是否合理,并使用安全玻璃六防火1是否所有员工都已接受消防器材的使用培训2消防器材是否得到及时维护,没有被挪用3逃生通道是否畅通4应急照明、疏散指示标志、消防报警设施是否齐备5通道防火门的闭门器是否完好七其它1办公室是否整洁,及时整理和清扫2是否随时保持椅脚落地,不倾斜椅背3必须登高时,是否使用安全、稳固的梯子或凳子4吊棚和灯具是否稳固、无松动6室内外是否无高空坠物7在允许吸烟的场所是否提供了烟灰缸8“禁止吸烟”的警告标志是否张贴在必要的地方。
受审核部门:办公室时间:审核员:NO 标准条款审核要点检查内容审核记录备注1 4.2.1文件要求总则1、公司是否具备标准所要求的这五种类型的文件?2、每一种类型的文件的内容、范围是否符合本标准的规定?3、数量和详略程度是否适宜?1、覆盖标准及质量、环境、健康安全管理体系要求的全部体系文件。
1、有标准要求的5种类型的文件。
2、文件的内容、范围符合标准的规定。
2 Q/E/S4.2.2/4.4.4/4.4.4手册/文件1、手册的主要内容是否覆盖了标准条款的要求?2、对标准要求进行删减的合理性是否可接受?3、对下一级文件的引用是否适当?1、组织应提交形成文件的、内容和范围符合要求的管理手册。
2、对手册实施批准及控制的证据。
1、手册覆盖了标准的所有要素(7.3)除外。
2、对其他文件的引用恰当。
3、手册经过管代审核、总经理批准。
4、对标准的删减合理。
3 Q/E/S4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制1、文件是否保存完好?2、现场是否有不恰当版本文件在使用?3、所使用的文件是否都经过审批?1、检查部门文件保存情况。
2、检查与管理体系要求有关的文件的控制记录。
1、部门文件保存完好。
2、所有使用的文件都经过恰当的审批。
3、所有文件都是有效版本。
4 Q/E/S4.2.4/4.5.4/4.5.3记录控制1、记录是否清晰?2、记录是否保存完好?1、查看部分部门记录。
1、部门的记录保存清晰完好。
5 Q/E/S5.4.1/4.3.3/4.3.3目标1、部门建立了那些目标?2、目标的内容在总体上是否符合要求,是否可测量?3、部门的目标在内部是怎样落实的,到哪一层次?1、部门目标清单.2、部门目标实施检查情况.1、部门制定了目标。
2、部门的目标能按期达成。
6Q/E/S5.5.1/4.4.1/4.4.1职责和权限1、部门内各职能分部门、各层次人员的职责如何规定?权限是否适当?2、关于职责的沟通是怎样进行的?方式是什么?1、检查部门职责说明文件。
□□□印刷包装公司6S检查表(办公室现场)
检查组使用(宿舍也可以参考,执行中逐步加严) 其他场所参照执行(同样的方式可以转成其他场所)
注1:各项范围界定:
1)整理:设备类(包括设备内部容器),工具类(包括工具箱内部),产品类(材料,辅料,半成品,成品,不合格品,废品),垃圾(废品,固体废弃物,有毒有害物,化学品泄露),饮食品,生活用具,文件(包括受控文件,过期作废文件,外来文件,时效文件,等),书籍,杂志,其他所有现场出现的物品。
2)整顿:在公司统一划线的基础上进行,除上述物品外,还包括包括设备内部容器,文件柜内部,工具箱内部,抽屉内部,地面,通道,墙壁,以及全部现场环境。
3)清扫:除了上述外,还包括货架,门,楼梯扶手,窗户,桌面/地面和墙壁,阳台,卫生间,饮水休息间,还包括所有不能直接看到的犄角旮旯。
4)清洁:除清扫范围外,包括上述整理整顿清扫要求坚持的情况。
5)素养:包括按照上述要求养成良好习惯,持之以恒,仪容相貌健康向上。
6)安全:包括设施设备安全维护保养,安全操作规范,消防设施符合要求,安全隐患及时发现,即使消除。
注2:发现问题减分:轻则减1;重则减5;三个或以上轻问题点视为重。
未减分项目为5分;然后计算总分。
每月10日或25日公布。