进货检验记录表格式
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- 文档页数:13
原辅料进料检查记录记录日期:______年______月______日记录人:___________________一、基本信息:1.供应商信息:-供应商名称:-地址:-经营许可证号:-质量管理体系认证情况:2.进料信息:-进料日期:-进料批次:-原辅料名称:-规格:-数量:二、检查内容:1.外观检查:-原辅料外观是否正常(颜色、纯度、透明度等)?-是否有异物、杂质或污染?-包装是否完好?-包括原材料名称、规格、批次号、生产日期、有效期、生产厂商等信息。
3.质量证明文件:-原辅料是否附带质量检验报告或进货合格证明?-是否有官方途径出具的检验报告?4.检验项目:-根据原辅料的特性,有针对性地选择检验项目。
-常见的检验项目包括理化指标、活性成分、重金属含量等。
5.采样方式:-根据进料容器的大小和特性,灵活选择适合的采样方式。
-尽量确保采样的代表性和公正性。
三、检查结果:1.检查结果录入:-将检查结果依次填写在检查记录表格中,包括检测项、标准要求、实际检测结果等。
2.判定依据:-根据相关质量标准和企业内部要求,判断原辅料的合格性或不合格性。
-合格的原辅料可以进行下一步加工或使用,不合格的原辅料需要进行处理或退货。
四、处理意见:1.合格原辅料的处理:-根据企业内部规定,对于合格原辅料的处理方法进行记录。
-包括存放方式、存放时间、加工流程等。
2.不合格原辅料的处理:-将不合格原辅料的处理方法进行记录。
-包括退货、与供应商协商处理、销毁等方式。
五、备注:1.特殊情况记录:-对于特殊情况的处理过程,进行详细记录。
-包括不确定因素、人为因素和设备因素等。
2.改进建议:-根据本次检查的发现,提出改进建议。
-包括供应商的质量管理体系改进、进料检查流程的改善等建议。
六、记录审核:1.记录审核:-由质量管理部门或相关部门进行记录的审核。
-核对各项检查内容的准确性和完整性。
2.审核结论:-根据审核结果,确定记录的合格性。
来料接收检验记录表表格编号:
No :
供应商: 零件名称:零件图号:
P O号:检验员:日期
总数:检验数:不合格数:
结果判定口合格□不合格
当不合格时处理(只用于不合格品评审小组)
处理措施:□放宽使用□返工□报废□分类选用□退回供应商□退回数量
品管部/日期------------- 营销部/日期--------------- 技术部门--------------- 生产部门----------- 退货期限:请通知供应商在 ____________ 年月______ 前到本公司仓库办理退货手续,谕期本公
司有权作报废处理
成本核算记录
工时损失物料损失损失总费用
费用承担供应商确认:日期
当出现不合格品时,此表同时用于不合格品报告
联:质量部二联:仓库三联:营销部或财务部。
检验报告记录表(新模板)
1. 项目信息
- 报告编号:[填写报告编号]
- 报告日期:[填写报告日期]
- 客户名称:[填写客户名称]
- 产品名称:[填写产品名称]
- 产品型号:[填写产品型号]
- 报告人:[填写报告人]
2. 检验结果
2.1 产品基本信息
- 生产日期:[填写生产日期]
- 进货日期:[填写进货日期]
- 检验日期:[填写检验日期]
- 批号:[填写批号]
- 存储条件:[填写存储条件]
2.2 外观检验
- 产品颜色:[填写产品颜色]
- 外观是否完好:[选择是/否]
2.3 功能检验
- 功能是否正常:[选择是/否]
- 具体功能测试结果:[填写具体测试结果]
2.4 化学成分检验
- 化学成分是否符合标准:[选择是/否]
- 具体测试结果:[填写具体测试结果]
2.5 物理性能检验
- 物理性能是否符合标准:[选择是/否]
- 具体测试结果:[填写具体测试结果]
2.6 安全性检验
- 安全性是否通过:[选择是/否]
- 具体测试结果:[填写具体测试结果] 3. 检验结论
根据以上检验结果,产品[填写产品名称]的各项指标均符合标准要求,经检验合格。
4. 备注
无
以上为检验报告记录表(新模板)内容,供参考使用。
注意:本报告仅限于所列出的具体测试项目,不包含其他方面的测试结果。
报告结果仅针对被检验产品的具体批次。
如有疑问或需要进一步了解,请联系报告人。