成品入库单表格模板
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入库单、出库单、领料单、发货单模板XXX入库单SJ/JL-088-B/0日期: 年月日入库部门:编号: 名称:货品类别:规格/型号: 单位:成品□ 半成品□物料□ 其它□单价: 金额:备注:存根会计记账仓库经办人存根保存期: 五年改写: 这是一张入库单,编号为SJ/JL-088-B/0.请填写日期、入库部门、货品类别、规格/型号、单位、单价、金额和备注等信息。
存根和会计记账需要填写,仓库经办人需要签字确认。
存根需要保存五年。
XXX出货单SJ/JL-089-B/0日期: 年月第页共页订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运输方式制单/日期:审批/日期:销售部仓库管理资源吧·管理人自己的下载网站改写: 这是一张出货单,编号为SJ/JL-089-B/0.请填写日期、订单号、客户名称、交货品名、数量、分期交货数、交货地点、运输方式、制单/日期和审批/日期等信息。
销售部和仓库需要填写。
XXX发货单SJ/JL-090-B/0客户名称。
联系人:地址。
联系日期: 年月日编号:序名称及规格单位数量单价总值备注合计回执仓库主管经办人。
接收人:回执客户销售财务存根保存期: 五年改写: 这是一张发货单,编号为SJ/JL-090-B/0.请填写客户名称、联系人、地址、联系电话、日期、序号、名称及规格、单位、数量、单价、总值和备注等信息。
仓库主管需要签字确认并填写回执,客户、销售、财务和存根也需要填写回执。
回执需要保存五年。
XXX领料单SJ/JL-091-B/0日期: 年月日部门:编号: 名称:序号名称规格/型号货品类别单位工具/刀具□ 半成品□零件/材料□ 其它□供应商/批次备注存根数量仓库: 班组长: 领料人:存根保存期: 五年改写: 这是一张领料单,编号为SJ/JL-091-B/0.请填写日期、部门、序号、名称、规格/型号、货品类别、单位、供应商/批次和备注等信息。
存根需要填写,仓库需要签字确认并填写领料人和班组长。
入库单
编号:
类别:□瓶子和瓶头□包装□成品□其他物资年月日
库管员: 交货人:制单:
注:本单一式三联,第一联仓库记帐联,第二联材料成本会计记帐联,第三联返交货人作有关结算凭证或回执联。
库存商品月周转速度统计表
库别: 制表日期:年月日
统计日期:年月日-—年月日单位:次/期间(月)
复核:制表:
注:本表一式九份,一份库管部留存,其余分报总经理、财务总监、营销总监、财务会计部经理、管理
会计部经理、销售管理部各个经理、材料成本会计.本备注适用于酒品库存分析。
滞料/滞品处理表
类别:滞料□滞品□年月日
库管部门负责人: 制表:
注:本单如反映滞料情况,则一式三份,库管部留存一份,另两份分报销售管理部经理、财务会计部经理。
本单若反映滞品情况,则一式四份,配件库留存一份,另三份分报售后服务中心财会室主管、综合服务部经理、经销部各个经理。
出库号码单
入库号码单
名称:年月日制单:
库存盘点表
财会会点人:盘点人:制表: 注:本表一式四份,一份仓库留存,其余分报财务总监、财务会计部经理、材料成本会计。
CW–KG/BD—05
产品库存日报
注:本表一式八份,一份库管部留存,其余分报营销总监、销售管理部各个经理、销售内勤。
库存数量帐总页
分页类别货号规格计量单位品名
产品库存月报
共页,第页
注:本表一式八份,一份库管部留存,其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部各个经理、零售部经理。
本备注适用于酒品库存月报。
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号:____________________2. 入库日期:____________________年____月____日3. 供应商名称:____________________4. 采购订单编号:____________________5. 验收人:____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号:由仓库管理员按照入库单编制规则填写,确保唯一性。
2. 入库日期:填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称:填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号:填写对应的采购订单编号,以便于核对。
5. 验收人:填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号:按照实际商品顺序填写,从1开始依次递增。
2. 商品名称:填写商品的全称。
3. 商品型号:填写商品的型号,如有多个型号,请分别列出。
4. 商品规格:填写商品的规格,如有多个规格,请分别列出。
5. 单位:填写商品计量的单位,如件、台、箱等。
6. 数量:填写实际入库商品的数量。
7. 单价(元):填写商品的单价,精确到小数点后两位。
8. 总价(元):填写商品的总价,精确到小数点后两位,计算公式为:数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收,确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核,审核通过后,入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整,如有虚假,相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证,请妥善保管。
如有遗失,请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符,请及时与采购部门沟通,核实原因。