2019年部门收支预算总表
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表一
2019年度收支预算总表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表二
2019年度收入预算总表
表三
2019年度支出预算总表
表四
2019年度财政拨款收支预算总表
表五
2019年度财政拨款支出预算表
表六
2019年度财政拨款基本支出预算表
表七
2019年度财政拨款政府性基金支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表八
2019年度一般公共预算支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表九
2019年度一般公共预算基本支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表十
2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表十一
表十二
2019年政府采购预算表。
第一部分2019年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表九、政府米购预算明细表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收支预算总表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府采购预算明细表单位:万元第二部分2019年度部门预算报表说明第二部分大兴区人民政府办公室等三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况北京市大兴区人民政府办公室等三部门包括:北京市大兴区人民政府办公室,北京市大兴区人民政府法制办公室,北京市大兴区老龄工作委员会办公室及三部门所属的事业单位。
北京市大兴区人民政府办公室(简称区政府办公室)挂北京市大兴区人民政府外事办公室(简称区政府外办)牌子。
区政府办公室(区政府外办)是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。
单位性质为行政单位,人员情况:实有在职公务员37人、在职工勤15人、规范事业8人、未规范事业12人。
主要职责是:公室名义发布的公文。
2.负责区政府会议的会务组织工作。
3.研究镇政府和区政府各部门以及其他机构请示(商洽)区政府的事项、提出审核意见,报区政府领导审批;承办市政府、市政府办公厅文件。
4.负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况、协助处理镇政府和区政府各部门向区政府反映的重要问题;协助安排区政府领导参加的重要政务活动;负责区政府公务活动的后勤保障工作。
表1 2019年市级部门收支预算总表表2 2019年市级部门财政拨款收支预算总表表3 2019年市级部门一般公共预算支出表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称(科目)总 计基本支出项目支出小计人员支出日常公用支出合计19,099.1513,444.9511,785.191,659.755,654.20 345007市公安局交警支队19,099.1513,444.9511,785.191,659.755,654.20 204公共安全支出17,947.1512,292.9510,633.201,659.755,654.2020402公安17,947.1512,292.9510,633.201,659.755,654.202040201行政运行(公安)12,292.9512,292.9510,633.201,659.752040202一般行政管理事务(公安)2040219信息化建设(公安)1,250.001,250.002040221特别业务50.0050.002040299其他公安支出4,354.204,354.20208社会保障和就业支出854.94854.94854.9420805行政事业单位离退休854.94854.94854.942080504未归口管理的行政单位离退休147.91147.91147.912080505机关事业单位基本养老保险缴费支出505.02505.02505.022080506机关事业单位职业年金缴费支出202.01202.01202.01210卫生健康支出297.05297.05297.0521011行政事业单位医疗297.05297.05297.052101101行政单位医疗297.05297.05297.05表4 2019年市级部门政府性基金预算支出表表5 2019年市级部门一般公共预算基本支出表市公安局交警支队单位:万元经济分类科目金额科目编码科目名称合计13,444.95 301工资福利支出11,627.76 30101 基本工资993.07 30102 津贴补贴2,079.14 30103 奖金2,026.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费505.02 30109 职业年金缴费202.01 30110 职工基本医疗保险缴费297.05 30112 其他社会保障缴费21.70 30113 住房公积金592.42 30114 医疗费29.47 30199 其他工资福利支出4,881.70 302商品和服务支出1,589.75 30201 办公费50.00 30202 印刷费10.00 30204 手续费 1.00 30205 水费79.97 30206 电费190.00 30207 邮电费90.00 30209 物业管理费155.00 30211 差旅费25.00 30213 维修(护)费10.00 30215 会议费 2.70 30216 培训费20.00 30217 公务接待费20.30 30226 劳务费100.00 30227 委托业务费 5.0030228 工会经费59.18 30229 福利费223.36 30231 公务用车运行维护费231.00 30239 其他交通费用304.00 30299 其他商品和服务支出13.25 303对个人和家庭的补助157.43 30301 离休费34.51 30302 退休费113.40 30307 医疗费补助8.95 30309 奖励金0.57 310资本性支出70.00 31002 办公设备购置70.00表62019年市级部门收入预算总表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称总计市财政预算拨款省经常性经费补助专户及其他资金上年结转、结余小计一般公共预算政府性基金预算省一般公共预算补助省经常性政府性基金预算补助专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入上级单位补助收入下级单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入基本支出结转项目支出结转原专户结余合计21,200.3719,099.1519,099.151,270.00831.22 345湖州市公安局21,200.3719,099.1519,099.151,270.00831.22 345007 市公安局交警支队21,200.3719,099.1519,099.151,270.00831.22表72019年市级部门支出预算总表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称(科目)总 计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出小计人员支出日常公用支出合计21,200.3713,444.9511,785.191,659.757,755.42 345湖州市公安局21,200.3713,444.9511,785.191,659.757,755.42 345007 市公安局交警支队21,200.3713,444.9511,785.191,659.757,755.42表8 2019年一般公共预算“三公”及会议费表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称合计三公经费会议费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置合计553.20550.5020.30231.00299.20 2.70 345湖州市公安局553.20550.5020.30231.00299.20 2.70 345007 市公安局交警支队553.20550.5020.30231.00299.20 2.70表9 2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表市公安局交警支队单位:万元单位名称项目名称总计资 金 来源项目绩效目标市财政预算拨款一般公共预算政府性基金预算合计1,020.001,020.00 03[03]行政政法处(教科文处)1,020.001,020.00 345湖州市公安局1,020.001,020.00 345007市公安局交警支队1,020.001,020.00道路交通管理设施及信息系统维护670.00670.00目标1: 道路交通信息设备维护达100%目标2: 道路交通安全设施维护达100%直属三大队龙溪中队营房迁建工程350.00350.00完成工程房屋主体结构。
2019年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入9,904.17一、一般公共服务支出1.一般公共预算9,904.17二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出8,480.98二、事业收入(教育)五、科学技术支出三、事业收入(其他)六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出862.19八、卫生健康支出366.25九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出194.75十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计9,904.179,904.17205教育支出8,480.988,480.98 20508 进修及培训8,162.488,162.48 2050899 其他进修及培训8,162.488,162.48 20509 教育费附加安排的支出318.50318.50 2050999 其他教育费附加安排的支出318.50318.50 208社会保障和就业支出862.19862.19 20805 行政事业单位离退休862.19862.19 2080502 事业单位离退休102.58102.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出542.58542.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出217.03217.03 210卫生健康支出366.25366.25 21011 行政事业单位医疗366.25366.25 2101102 事业单位医疗366.25366.25 221住房保障支出194.75194.75 22102 住房改革支出194.75194.75 2210201 住房公积金194.75194.752019年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计9,904.175,238.894,665.28205教育支出8,480.983,815.704,665.28 20508 进修及培训8,162.483,815.704,346.78 2050899 其他进修及培训8,162.483,815.704,346.78 20509 教育费附加安排的支出318.50318.50 2050999 其他教育费附加安排的支出318.50318.50 208社会保障和就业支出862.19862.1920805 行政事业单位离退休862.19862.192080502 事业单位离退休102.58102.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出542.58542.582080506 机关事业单位职业年金缴费支出217.03217.03210卫生健康支出366.25366.2521011 行政事业单位医疗366.25366.252101102 事业单位医疗366.25366.25221住房保障支出194.75194.7522102 住房改革支出194.75194.752210201 住房公积金194.75194.752019年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金9,904.17一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出8,480.988,480.98五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出862.19862.19八、卫生健康支出366.25366.25九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出194.75194.75十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计9,904.175,238.894,665.28205教育支出8,480.983,815.704,665.28 20508 进修及培训8,162.483,815.704,346.78 2050899 其他进修及培训8,162.483,815.704,346.78 20509 教育费附加安排的支出318.50318.50 2050999 其他教育费附加安排的支出318.50318.50 208社会保障和就业支出862.19862.1920805 行政事业单位离退休862.19862.192080502 事业单位离退休102.58102.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出542.58542.582080506 机关事业单位职业年金缴费支出217.03217.03210卫生健康支出366.25366.2521011 行政事业单位医疗366.25366.252101102 事业单位医疗366.25366.25221住房保障支出194.75194.7522102 住房改革支出194.75194.752210201 住房公积金194.75194.752019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计5,238.894,295.13943.76 301工资福利支出4,294.094,294.0901基本工资677.59677.5902津贴补贴74.3174.3107绩效工资2,030.192,030.1908机关事业单位基本养老保险缴费542.58542.5809职业年金缴费217.03217.0310职工基本医疗保险缴费257.73257.7312其他社会保障缴费194.24194.2413住房公积金194.75194.7599其他工资福利支出105.67105.67 302商品和服务支出914.51914.51 01办公费50.0050.0002印刷费 4.00 4.0004手续费0.100.1005水费 5.00 5.0006电费18.0018.0007邮电费 3.80 3.8009物业管理费243.46243.4611差旅费80.0080.0013维修(护)费60.0060.0016培训费28.3128.3117公务接待费 3.40 3.4026劳务费0.200.2027委托业务费11.0011.0028工会经费31.4431.4429福利费129.60129.6099其他商品和服务支出246.20246.20 303对个人和家庭的补助 1.04 1.0409奖励金 1.04 1.04310资本性支出29.2529.25 02办公设备购置03专用设备购置29.2529.252019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费3.40 3.402019年嘉定区教育学院单位预算编制说明一、单位主要职能承担普教师资,干部培训及教师研究、指导工作,并为社会培养各类人才服务。
2019年部门收支预算总表(01)
2019年部门财政拨款收支预算总表(02)
2019年部门一般公共预算支出表(表03)
单位:元
2019年部门政府性基金预算支出表(表04)
单位:元
2019年一般公共预算基本支出表(表05)
单位:温岭市妇联单位:元
2019年部门收入预算总表(06表)
2019年部门支出预算总表(表07)
部门预算支出核定表(08)
部门采购预算表(表09)
2019年三公经费额度表(表10)
单位:元
2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(表11)
单位:元
备注:1.该表格只填写重点项目内容,重点项目定义为:预算额度在20万以上的2019年非发展建设类项目。
2.项目绩效目标查询方式:网站http://172.247.71.5:9080/BudgetFill 路径:年初预算申报管理——年初预算数据查询——支出预算查询——项目绩效目标查询。