巴彦淖尔市区块链共享单车全面预算表格
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2017年部门预算明细预算表(一)
单位名称:单位:元
2016年部门预算明细预算表(二)
2016年部门预算明细预算表(三)
2016年部门预算明细预算表(四)
2016年部门预算明细预算表(五)
2016年部门预算明细预算表(六)
2016年部门预算明细预算表(七)
2016年部门预算明细预算表(八)
2016年部门预算明细预算表(九)
2016年部门预算明细预算表(十一)
2016年部门预算明细预算表(十二)
2016年部门预算明细预算表(十三)
2016年部门预算明细预算表(十四)
2016年部门预算明细预算表(十五)
2016年部门预算明细预算表(十六)
2016年部门预算明细预算表(十七)
2016年部门预算明细预算表(十八)
2016年部门预算明细预算表(二十一)
2016年部门预算明细预算表(二十五)
2016年部门预算明细预算表(二十六)
2016年部门预算明细预算表(二十七)
2016年部门预算明细预算表(二十九)
2016年部门预算明细预算表(三十)
2016年部门预算明细预算表(三十一)
2016年部门预算明细预算表(三十二)
2016年部门预算明细预算表(三十三)
2016年部门预算明细预算表(三十四)
2016年部门预算明细预算表(三十五)
2016年部门预算明细预算表(三十八)
2016年部门预算明细预算表(三十九)
2016年部门预算明细预算表(四十)
2016年部门预算明细预算表(四十一)。
共享单车智能GPS定位系统项目计划书一、项目背景和意义随着城市化进程的加快和交通问题的日益突出,共享单车成为一种方便、快捷的出行方式。
然而,当前的共享单车管理存在一些问题,如车辆丢失、损毁、乱停乱放等,给城市管理和用户使用带来了困扰。
为了解决这些问题,我们计划引入智能GPS定位系统,以提高共享单车的管理效率和用户体验。
二、项目目标1. 提升共享单车的管理效率:通过智能GPS定位系统,实时追踪共享单车的位置和状态,减少车辆丢失和损坏,提高车辆的管理效率。
2. 改善共享单车使用体验:用户可以通过手机APP查看附近的共享单车,准确定位车辆位置,并能借还车辆,节省寻找车辆的时间和精力。
3. 优化城市管理:通过智能GPS定位系统,可以监控共享单车的使用状况和停放情况,协助城市管理部门改善交通拥堵和乱停乱放等问题。
三、项目实施计划1. 技术研发和系统搭建a. 调研现有的智能GPS定位技术,并选择适合的方案。
b. 搭建系统架构,包括前端APP、后台管理系统和GPS设备等。
c. 开展技术研发,实现共享单车的定位和状态监控功能。
2. 设备安装和调试a. 购买合适的GPS设备,确保其能够满足项目需求。
b. 在共享单车上安装GPS设备,并进行系统联调和调试,确保设备能够正常工作。
3. APP开发和上线a. 进行用户需求调研,确定APP的功能和界面设计。
b. 开展APP的开发工作,并进行测试和优化。
c. 上线APP,供用户下载和使用。
4. 运营推广和用户培训a. 制定运营推广计划,包括线上线下宣传和用户激励政策等。
b. 进行用户培训,教用户如何使用APP和共享单车的操作方法。
5. 系统监测和优化a. 建立系统监测机制,实时监控共享单车的定位和状态。
b. 根据监测结果,优化系统功能和用户体验,提高系统的稳定性和可靠性。
四、项目预期成果1. 车辆管理效率提升:共享单车的定位和状态监控能力增强,减少车辆丢失和损坏,提高车辆的使用率和管理效率。
部 门 预 算 公 开 样 表部门(单位)名称:鄂尔多斯市康巴什区**局
第八幼儿园
部门(单位)负责人:马翠琴
部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:鄂尔多斯市康巴什区第八幼儿园
部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:鄂尔多斯市康巴什区第八幼儿园单位:元
部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:鄂尔多斯市康巴什区第八幼儿园单位:元
部门预算公开04表 财政拨款收支预算总表
单位:元
部门预算公开05表一般公共预算财政拨款支出表
部门:鄂尔多斯市康巴什区第八幼儿园单位:元
部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表
部门:鄂尔多斯市康巴什区第八幼儿园单位:元
部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:鄂尔多斯市康
单位:元巴什新第八幼儿园
说明:
部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:鄂尔多斯市康巴什区第八幼儿园单位:元。
部门经费预算汇总表
年份:2023
一、部门经费预算汇总
表1:部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2:财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3:人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4:研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5:销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。
车号:25金 额:元12车号:26金 额:元车号:27金 额:元单 车 成 本 核 算 表车号:28金 额:元车号:29金 额:元车号:30金 额:元车号:31金 额:元车号:32金 额:元车号:33金 额:元车号:34金 额:元车号:35金 额:元车号:39金 额:元油 耗便数车号:40金 额:元车号:41金 额:元车号:42金 额:元车号:43金 额:元车号:44金 额:元车号:45金 额:元车号:46金 额:元车号:47金 额:元车号:48金 额:元车号:49金 额:元车号:50金 额:元车号:51金 额:元车号:52金 额:元车号:53金 额:元车号:54金 额:元车号:55金 额:元车号:56金 额:元油 耗便数车号:57金 额:元车号:58金 额:元车号:59金 额:元车号:60金 额:元车号:61金 额:元车号:62金 额:元车号:63金 额:元车号:64金 额:元车号:65金 额:元车号:66金 额:元车号:67金 额:元车号:68金 额:元车号:70金 额:元车号:71金 额:元车号:72金 额:元车号:73金 额:元车号:74金 额:元车号:75金 额:元车号:76金 额:元车号:77金 额:元车号:78金 额:元车号:79金 额:元车号:80金 额:元车号:81金 额:元车号:82金 额:元车号:83金 额:元车号:84金 额:元车号:85金 额:元车号:86金 额:元车号:87金 额:元车号:88金 额:元车号:89金 额:元车号:90金 额:元车号:91金 额:元车号:92金 额:元车号:93金 额:元车号:94金 额:元车号:95金 额:元车号:96金 额:元车号:97金 额:元车号:98金 额:元车号:99金 额:元车号:100金 额:元车号:101金 额:元车号:102金 额:元车号:格金 额:元车号:大发金 额:元车号:解金 额:元。
销售预算(表一)
预计现金收入计算表(表二)
生产预算(表三)
直接材料采购预算(甲产品)(表四)单位:千克
直接材料采购预算(乙产品)(表五)
预计现金支出计算表(表六)
直接人工预算(表七)
制造费用预算(表八)
预计现金支出计算表(表九)
产品成本预算(甲产品)(表十)
产品成本预算(乙产品)(表十一)
期末存货预算(表十二)
销售费用预算(表十三)
管理费用预算(表十四)
销售费用预计现金支出计算表(表十五)
现金预算(表十六)
预计损益表(表十七)
××年度单位:元
预计资产负债表(表十八)
预计财务状况变动表(表十九)。