行政收入支出总表
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表一:收入支出决算总表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
注:本表反映部门年度
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
靖西市科学技术协会没有本表收入,也没支出,故本表没有数据。
收入支出决算总表公开01表部门:晋州市城市管理综合执法局金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入13,503.10一、一般公共服务支出300.00 其中:政府性基金预算财政拨款2600.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出370.009九、医疗卫生与计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出403,557.0812十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计223,503.10本年支出合计513,557.08用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余24228.15 其中:提取职工福利基金530.00 其中:项目支出结转和结余25186.17 转入事业基金540.0026年末结转和结余55174.1627 其中:项目支出结转和结余56160.002857总计293,731.24总计583,731.24注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
— 1 —收入决算表公开02表—2.%d —支出决算表公开03表— 3.%d —财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:晋州市城市管理综合执法局金额单位:万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12,903.10一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款2600.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出383,557.083,117.08440.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计223,503.10本年支出合计493,557.083,117.08440.00年初财政拨款结转和结余23228.15年末财政拨款结转和结余50174.1614.16160.00 一般公共预算财政拨款24228.1551政府性基金预算财政拨款250.00522653总计273,731.24总计543,731.243,131.24600.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
表1:收入支出决算总表部门: 单位:万元 收入支出项 目行次决算数项 目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入17933.28一般公共服务支出1其中:政府性基金2741.46公共安全支出2二、上级补助收入3教育支出3三、事业收入…147.71科学技术支出…四、经营收入文化体育与传媒支出五、附属单位上缴收入11.67社会保障和就业支出六、其他收入医疗卫生与计划生育支出城乡社区支出8024.57 …本年收入合计8092.66本年支出合计8024.57 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余119.67 其中:提取职工福利基金其中:项目支出结转和结余 转入事业基金年末结转和结余187.76其中:项目支出结转和结余总计8212.33总计8212.33注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表表4:财政拨款收入支出决算总表注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)注:本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
收入支出决算总表财决公开01表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —收入决算表财决公开1_1表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —支出决算表财决公开1_2表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —财政拨款收入支出决算表财决公开2表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —一般公共预算财政拨款支出决算表财决公开3表— 5.%d —一般公共预算财政拨款支出决算明细表一一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决公开3_1表— 13.%d —一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开3_2表— 6 —一般公共预算财政拨款项目支出决算表财决公开3_3表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开3_4表— %d —政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决公开4表2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—7.%d —政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开4_1表注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
— %d —国有资本经营预算支出决算表财决公开5表注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
市直行政事业单位财务收支统计表(资产负债表)单位名称:年月日金额单位:元资产部类实际发生数财政审核数负债部类实际发生数财政审核数一、资产数二、负债类银行存款暂存款有价证券借入款项暂付款应付票据库存材料应付帐款应收票据预收帐款应收帐款其他应付款其他应收款应缴预算款材料应缴财政专户款产成品应交税金对外投资负债合计固定资产无形资产三、净资产类往来资金财政专户存款事业基金其中:一般基金资产合计投资基金固定基金专用基金事业结余经营结余结余其中:基本结余五、支出类项目结余拨出经费净资产合计拨出专款四、收入类经费支出拨入经费专款支出预算外资金收入事业支出财政补助收入经营支出上级补助收入成本费用拨入专款销售税金事业收入上缴上级支出经营收入对附属单位补助附属单位缴款结转自筹基建其他收入财政专户返还收入支出合计收入合计资产部类总计负债部类合计财政审核意见主管部门意见单位意见市直行政事业单位财务收支统计表表(支出明细表)单位名称:年月日单位:元项目合计实际发生数合计财政审核数项目合计实际发生数合计财政审核数基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出合计工会经费一、工资福利支出福利费基本工资其他商品和劳务支出津贴补贴奖金三、对个人和家庭补助支出社会保障缴费离休费伙食费退休费伙食补助费退职(役)费其他抚恤金二、商品和服务支出生活补助办公费救济费印刷费医疗费咨询费助学金手续费奖励费水费生产补贴电费住房公积金邮电费提租补贴取暖费购房补贴物业管理费其他对个人和家庭的补助支出交通费差旅费四、其他资产性支出出国费房屋建筑物购建维修(护)费办公设备购置租赁费专用设备购置会议费交通工具购置培训费基础设施建设招待费大型修缮专用材料费信息网络建设劳务费物资储备委托业务费其他资本性支出财政审核意见主管部门意见单位意见市直行政事业单位财务收支统计表表(收支总表)单位名称:年月日单位:元收入支出结余项目实际发生数财政审批数项目实际发生数财政审核数项目实际发生数财政审核数一、拨入经费一、拨出经费一、以前年度结余1、拨入基本经费拨出基本经费其中:基本结余2、拨入项目经费拨出项目经费项目结余二、预算外资金收入二、经费支出一般基金三、拨入专款其中:基本支出经营结余四、财政补助收入项目支出二、当年收支结余五、财政专户返还收入三、拨出专款其中:基本结余六、上级补助收入四、专款支出项目结余七、附属单位上缴收入五、事业支出事业收支差额八、事业收入六、经营支出专款收支差额九、经营收入七、上缴上级支出经营收支差额十、其他收入八、对附属单位补助九、结转自筹基建收入合计支出总计累计结余财政审核意见主管部门意见单位意见。
收入支出决算总表公开01表部门:单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1610.09 一、一般公共服务支出14644.09二、上级补助收入2二、外交支出15 3.00三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197 (20)821本年收入合计9本年支出合计22用事业基金弥补收支差额10 结余分配23年初结转和结余11610.09 年末结转和结余24644.091225总计13总计26注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表部门:单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计630.09 630.09204公共安全支出599.00599.0020406司法599.00599.002040601 行政运行405.00405.002040604 基层司法业务 2.00 2.002040605 普法宣传 5.00 5.002040607 法律援助127.00127.002040610 社区矫正10.0010.002040699 其他司法支出50.0050.00208社会保障和就业支出 3.30 3.3020805行政事业单位离退休 3.30 3.302080501 归口管理的行政单位离退休 3.30 3.30210医疗卫生与计划生育支出0.590.5921011行政事业单位医疗0.590.59注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表公开03表部门:单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计630.09 433.09 197.00 204公共安全支出599.00405.00194.0020406司法599.00405.00194.002040601 行政运行405.00405.002040604 基层司法业务 2.00 2.002040605 普法宣传 5.00 5.002040607 法律援助127.00127.002040610 社区矫正10.0010.002040699 其他司法支出50.0050.00208社会保障和就业支出 3.30 3.3020805行政事业单位离退休 3.30 3.302080501 归口管理的行政单位离退休 3.30 3.30210医疗卫生与计划生育支出0.590.5921011行政事业单位医疗0.590.59注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。