1号店的经营分析
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第1篇一、报告概述本报告针对某店铺在一定时期内的经营状况进行财务分析,旨在找出亏损原因,为店铺的经营管理提供参考。
报告内容包括店铺概况、财务报表分析、亏损原因分析及改进措施等。
一、店铺概况1. 店铺名称:XX店铺2. 经营范围:服装零售3. 店铺地址:XX市XX区XX路XX号4. 经营时间:2019年1月1日至2020年12月31日二、财务报表分析1. 资产负债表分析(1)流动资产分析流动资产包括货币资金、应收账款、存货等。
本报告期内,流动资产总额为XX万元,较上期增长XX%。
其中,货币资金为XX万元,较上期增长XX%;应收账款为XX万元,较上期增长XX%;存货为XX万元,较上期增长XX%。
(2)非流动资产分析非流动资产包括固定资产、无形资产等。
本报告期内,非流动资产总额为XX万元,较上期增长XX%。
其中,固定资产为XX万元,较上期增长XX%;无形资产为XX万元,较上期增长XX%。
(3)负债分析负债包括流动负债和非流动负债。
本报告期内,负债总额为XX万元,较上期增长XX%。
其中,流动负债为XX万元,较上期增长XX%;非流动负债为XX万元,较上期增长XX%。
(4)所有者权益分析所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积等。
本报告期内,所有者权益总额为XX万元,较上期增长XX%。
其中,实收资本为XX万元,较上期增长XX%;资本公积为XX万元,较上期增长XX%;盈余公积为XX万元,较上期增长XX%。
2. 利润表分析(1)营业收入分析本报告期内,营业收入为XX万元,较上期增长XX%。
其中,主营业务收入为XX万元,较上期增长XX%;其他业务收入为XX万元,较上期增长XX%。
(2)营业成本分析本报告期内,营业成本为XX万元,较上期增长XX%。
其中,主营业务成本为XX万元,较上期增长XX%;其他业务成本为XX万元,较上期增长XX%。
(3)期间费用分析本报告期内,期间费用总额为XX万元,较上期增长XX%。
其中,销售费用为XX万元,较上期增长XX%;管理费用为XX万元,较上期增长XX%;财务费用为XX万元,较上期增长XX%。
酒店经营情况分析报告各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢篇一:酒店经营情况分析报告即将过去,我们将迎来崭新的,时光飞逝,酒店已快进入开业后的第三个年头。
随着南沙经济的不断发展,南沙公司的经营业绩不断上升,人流量的不断增加,酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高。
经过一年的酒店工作,我来总结一下在酒店在经营管理方面的情况。
酒店营收表月份餐饮部客房部康体部其他收入总计盈亏累计营业额总盈亏11(预计)12(预计)总计:1、酒店营收情况分析:酒店各部门的经营指标是:总营业额650万,其中餐饮部195万,盈亏指标-25万,客房部340万,盈利指标220万,康体部67万,盈利指标17万,其他收入50万,后勤管理费用为162万。
总体盈亏目标是收支平衡。
截止11月30日,在领导的正确指导下和全体员工的共同努力下,我们提前一个月完成公司下达给我们的全年营业指标650万,完成盈亏平衡的目标,并且盈利约为40万元左右。
但是根据酒店营收表可以看出,客房部和康体部超额完成既定的340万和67万的营业额指标和盈亏指标,但是由于年初2月餐厅由西餐向中餐转型等一些原因未能完成指标。
2、酒店内外部销售对外销售对外销售的任务主要是由酒店营销部去完成,我们的客源主要分为商务客源、政府客源、中介客源、旅游团体、公司会议团体、滨海业主、上门散客七大类,营销部根据每种客源的不同进行拓展和维护。
是酒店进入正式开业的第二年,在酒店行业中称为次新店,客源积累开始慢慢沉淀,出现一批相对比较稳定的商务客源、公司会议团体和旅游团体,从1月试营业开始,截止到今年年底,与我们酒店签约的商务公司并且已有入住房数的约160家公司;区政府各级单位和部门都与我们酒店签订了住房协议;国内五大中介(携程、艺龙、同程、号码百事通、12580)关于酒店的订房服务也全部开通,并且尝试与国外中介(雅高达)合作,拓展港澳、日本、东南亚等地的客户;团体客源中德邦物流、uc、中国人寿、羊城之旅、广中旅、中青旅、职旅、禅之旅、万象国旅等都已把酒店作为长期定点合作单位,另外依靠越秀集团和南沙公司的影响力,集团各分公司、南沙公司兄弟单位、协作单位也成为酒店客源中不可缺少的重要一部分。
1号店的经营分析一、1号店的概述一号店,电子商务型网站,2008年7月 11日,“1号店”正式上线,由上海益实多电子商务有限公司投资创办,开创了中国电子商务行业“网上超市”的先河。
公司独立研发出多套具有国际领先水平的电子商务管理系统并拥有多项专利和软件著作权,并在系统平台、采购、仓储、配送和客户关系管理等方面大力投入,打造自身的核心竞争力。
以确保高质量的商品能以低成本、快速度、高效率的流通,让顾客充分享受全新的生活方式和实惠方便的购物。
一号店网上超市是在中国规模、品类均占行业领先地位的B2C电子商务企业。
自上线以来已拥有上千个供应商,数百个品牌合作商。
线上销售商品涉及食品饮料、美容护理、厨卫清洁、母婴玩具、电器、家居、营养保健、礼品卡等十大类,共计10万多种商品。
志在为顾客提供生活用品的一站式网上购物服务。
二、 1号店的商业模式分析1、战略目标1号店的使命是“用先进的系统平台和创新的商务模式为顾客和商家创造最大价值”,它的目标是打造“网上沃尔玛”,打造一个综合性电子商务B2C平台。
“1号店,只为更好的生活”,这是1号店对自己的定位,让用户可以以“比超市更便宜的价格”购买到与家息息相关的各类商品,包括食品饮料、美容护理、家居家电、厨卫清洁、母婴玩具等几大类产品。
1号店要为顾客提供一种全新的生活方式。
正是这种生活方式的改变,给客户不一样的体验与价值。
2、目标用户1号店的目标用户主要定位于网络购物活跃的用户,尤其是白领阶层。
现代白领生活节奏快,工作压力大,零碎时间多,这为网购提供非常有利的契机。
1号店从技术上实现实时购物,让消费者可以充分利用这些时间,完成原本琐碎、耗时的家庭日常采购“任务”。
三、技术模式1、系统和平台建设1号店的第一个战略重点就是开发软件系统,除基本功能软件如财务软件外,所有系统软件都是其自主开发的。
整个系统包括会员管理、仓库管理、配送管理、库存管理等十几个模块。
1号店很注重技术的研发,1号店在武汉、南京设立了专门的研发中心,用于后台系统的优化和进一步研发四、经营模式1、低价竞争与所有网上购物网站一样,1号店也是主要靠价格优势拉住客户,并占领一定的市场份额。
第1篇一、报告概述报告名称:店铺现状总结报告报告时间:2023年X月X日报告单位:XX店铺报告编制人:XX一、店铺基本情况1. 店铺名称:XX店铺2. 店铺地址:XX省XX市XX区XX路XX号3. 经营范围:XX行业,主要产品为XX4. 经营模式:实体店+线上销售5. 店铺规模:占地面积XX平方米,员工人数XX人二、店铺经营现状分析1. 销售情况(1)销售额本月销售额为XX万元,同比增长XX%,环比增长XX%。
其中,线上销售额为XX万元,同比增长XX%,环比增长XX%;线下销售额为XX万元,同比增长XX%,环比增长XX%。
(2)销售渠道线上渠道:主要依靠电商平台进行销售,如淘宝、京东、拼多多等,其中淘宝占比最高,达到XX%。
线下渠道:主要依靠实体店销售,包括门店销售和团购活动。
2. 产品结构本月销售额中,A产品占比XX%,B产品占比XX%,C产品占比XX%。
其中,A产品销售额最高,达到XX万元,同比增长XX%,主要原因是新产品的推出和促销活动的开展。
3. 客户群体本月新客户数量为XX人,老客户复购率为XX%。
客户群体主要集中在XX年龄段,占比XX%,其中女性消费者占比XX%。
4. 店铺运营成本(1)人工成本:本月人工成本为XX万元,同比增长XX%,主要原因是员工薪酬调整和招聘新员工。
(2)租金成本:本月租金成本为XX万元,同比增长XX%,主要原因是店铺面积扩大。
(3)物料成本:本月物料成本为XX万元,同比增长XX%,主要原因是产品更新换代和促销活动。
(4)其他成本:包括水电费、办公用品等,本月成本为XX万元,同比增长XX%。
5. 店铺盈利能力本月店铺净利润为XX万元,同比增长XX%,主要原因是销售额的增长和成本控制。
三、存在问题及原因分析1. 销售渠道单一目前,店铺主要依靠线上和线下销售,销售渠道较为单一,容易受到市场波动和竞争对手的影响。
2. 产品同质化严重部分产品在市场上存在同质化现象,缺乏核心竞争力,导致产品定价空间受限。
经营管理分析报告范文第1篇分析范围。
分析时间。
如下图所示,分析目标除了主要包括三个方面外,还有备注一栏,这里备注的是计算周期问题。
强调一点,我们做运营数据分析的时候通常都会拿更新前和更新后的数据进行比较,因此我们的设定的分析周期一般都会跟着游戏实际的更新情况走。
二、分析综述分析综述主要包括两方面的内容1、上周/本周充值数据对比充值总额充值人数服务器数服务器平均充值服务器平均充值人数针对上述内容进行差额对比以及增减率对比,如游戏有特殊要求,可以适当增加其它数据内容。
2、上周/本周更新内容对比主要陈列两周内分别更新的活动内容或一些重大调整。
三、一周运营数据分析1、本周收入概况日均充值金额,环比上周日均充值金额用户ARPU值,环比上周ARPU值简述与上周或之前的充值情况的比较,如上升还是下降、影响充值的较大的因素。
2、新用户概况新用户就是新进游戏的玩家,这里主要介绍这些新玩家的动态数据,一般以两个月为总时长进行陈列比较,具体周期数据仍以周为单位。
新用户数据主要包括:安装下载数、创建角色数、安装→角色转化率、付费人数、创建角色→付费转化率、ARPU值、次日留存、三日留存、七日留存等,可根据游戏实际情况进行添加。
3、活跃用户概况活跃用户概况主要包括三部分内容:日均在线人数,环比上周实时在线人数,提升/下降百分比日均付费用户登陆人数,环比上周付费登陆数,提升/下降百分比日均活跃玩家数,环比日均活跃玩家数,提升/下降百分比4、道具消费概况道具方面的消费概况主要包括:产出活动类别道具分类单类道具消费元宝,消费占比,环比上周日均消费元宝,总消费元宝,环比上周下降/上升简述活动效果较好/较差的道具分类5、当前元宝库存当前元宝库存是指玩家充了元宝还没花出去的存量,以及游戏中额外获得的元宝存量。
例如,我充了1000块,拿了1w元宝,花了8K,我造成的存量是2K,当平台各服的元宝存量不断上涨,就代表消费点不够了,要不补新消费系统,要不上消费类的运营活动。
电子商务B2C综合类网站1号店案例分析网站概况2008年7月11日正式上线(),2011年的营业额是27.2亿,约为京东商城营业额的26.7%。
在“易购2011年度的B2C电子商务风云榜”中,“最佳综合商城”排行第三,前两名分别是“亚马逊(中国)”、“当当”;“最佳物流”排行第十二,而京东商城排名第五;其他榜单落出前十五。
公司概况公司名称:上海益实多电子商务有限公司外文名称:Shanghai Yi is a Agel Ecommerce Ltd总部地点:上海公司性质:有限责任公司(国内合资)公司口号:只为更好的生活董事长:于刚网站起源2007年11月,全球500强企业戴尔原中国区总裁刘峻岭和原全球采购副总裁于刚突然宣布离职,此后便消失在公众视野之中。
2008年,他们同时回到公众视野,从职业经理人转身为创业者,身份“归零”,并宣布:将在中国做一个“比超市还便宜的网上超市”,1号店就此诞生。
从2008年7月上线以来,1号店一路向前,被誉为“中国发展最快的B2C 综合网站”发展历程2010年3月获得2009~2010年度中国网络购物网站“最佳售后服务奖”2010年5月,1号医网、1号药网、信息网全面上线,为提供全面服务打下基础2010年9月,进入2010年电子商务百强企业,综合类B2C网站十强2012年10月,“无限货架”店中店项目上线,开创FBY新合作模式2011年2月,推出“掌上1号店”适用于iphone、android、Windows phone 7等操作系统2011年4月,邀请海清做形象代言人,启用“1号店,只为更好的生活”的slogan。
2011年6月,和沃尔玛合作2011年8月,国内首推“无限1号店”虚拟超市项目,引起国内外媒体关注2011年9月,1号店线上产品达12万种,生鲜类产品上线,誓将打造“网上菜场”2011年12月,荣获“2011年德勒高科技、高成长亚太区500强”榜首2011年12月,在全国34个城市设立138个自配送终点站2011年12月,与美国农贸处联合举办美国食品节,开拓海外网上零售进口新渠道2012年2月,沃尔玛为1号店注资2012年3月注册会员达到2000万。
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX店铺在过去一年的财务状况进行全面分析,包括收入、成本、利润、现金流等关键财务指标,以及店铺运营的盈利能力和风险控制情况。
通过分析,旨在为店铺管理层提供决策依据,优化经营策略,提升店铺整体效益。
二、财务数据概览1. 销售收入- 年度销售收入总额:XX万元- 同比增长率:XX%- 环比增长率:XX%2. 成本费用- 年度总成本:XX万元- 直接成本:XX万元- 间接成本:XX万元- 年度费用总额:XX万元- 销售费用:XX万元- 管理费用:XX万元- 财务费用:XX万元3. 利润情况- 年度净利润:XX万元- 毛利率:XX%- 净利率:XX%4. 现金流- 年度经营活动现金流:XX万元- 年度投资活动现金流:XX万元- 年度筹资活动现金流:XX万元三、收入分析1. 销售收入结构分析- 产品/服务类别:按收入占比排序,分析各产品/服务的销售情况。
- 销售区域分布:分析不同区域的销售贡献,找出销售亮点和不足。
- 销售渠道分析:分析线上和线下渠道的销售情况,评估各渠道的盈利能力。
2. 收入增长趋势分析- 同比增长原因:分析收入增长的主要原因,如市场拓展、产品创新、促销活动等。
- 环比增长原因:分析收入环比增长的原因,如季节性因素、节假日效应等。
四、成本费用分析1. 成本结构分析- 直接成本构成:分析原材料、人工、制造费用等直接成本的构成情况。
- 间接成本构成:分析租金、水电费、折旧等间接成本的构成情况。
2. 成本控制分析- 成本控制措施:评估店铺采取的成本控制措施的有效性。
- 成本节约效果:分析成本节约措施带来的效果,如降低采购成本、优化生产流程等。
3. 费用结构分析- 销售费用分析:分析广告宣传、促销活动等销售费用的使用情况。
- 管理费用分析:分析员工薪酬、办公费用等管理费用的使用情况。
- 财务费用分析:分析贷款利息、汇兑损失等财务费用的使用情况。
五、利润分析1. 毛利率分析- 毛利率变化趋势:分析毛利率的变化趋势,找出影响毛利率的因素。
第1篇一、报告概述本报告旨在通过对店铺经营数据的深入分析,揭示店铺运营中的优势和不足,为店铺管理者提供决策依据,优化经营策略,提高店铺的经营效益。
报告内容主要包括店铺销售数据、顾客行为分析、库存管理分析、成本控制分析等方面。
二、店铺销售数据分析1. 销售总额分析(1)总体情况根据过去一年的销售数据,本店铺的销售额为XX万元,同比增长XX%,销售业绩良好。
(2)月份销售数据分析从月份销售数据分析来看,店铺在3月、4月、5月和10月销售额较高,分别为XX万元、XX万元、XX万元和XX万元。
这主要得益于节假日促销活动和季节性需求。
(3)节假日销售数据分析在节假日销售方面,店铺在国庆节、春节等节假日销售额较高,分别为XX万元和XX万元。
这说明店铺的节假日促销策略较为有效。
2. 销售商品分析(1)畅销商品分析根据销售数据,本店铺的畅销商品为XX、XX、XX等,销售额分别为XX万元、XX 万元、XX万元。
这些畅销商品的特点是品质优良、价格合理。
(2)滞销商品分析滞销商品主要包括XX、XX、XX等,销售额分别为XX万元、XX万元、XX万元。
这些滞销商品的原因可能是市场定位不准确、价格过高或品质不佳。
三、顾客行为分析1. 顾客消费频次分析通过对顾客消费频次的分析,发现本店铺的顾客消费频次主要集中在每周一次和每月一次,分别占顾客总数的XX%和XX%。
2. 顾客消费金额分析顾客消费金额主要集中在XX元至XX元之间,占比XX%,说明店铺的定价策略较为合理。
3. 顾客性别比例分析本店铺的顾客性别比例较为均衡,男性顾客占比XX%,女性顾客占比XX%。
四、库存管理分析1. 库存周转率分析本店铺的库存周转率为XX次/年,处于合理水平。
这主要得益于高效的库存管理和良好的供应链体系。
2. 库存结构分析从库存结构来看,畅销商品的库存占比为XX%,滞销商品的库存占比为XX%。
这说明店铺的库存结构较为合理,畅销商品的库存充足。
五、成本控制分析1. 人力成本分析本店铺的人力成本占销售额的比例为XX%,与行业平均水平相当。
汽车快修连锁公司经营分析报一、连锁公司经营分析(一)收入实际完成情况备注:计划为全年计划,分析销售无年度计划,备件收入和房租收入为其他业务收入;分析:年度收入计划完成率为35.65%,不含房租收入年度收入计划完成率为15.08%;(二)成本实际完成情况备注:计划为全年计划,成本包括主营业务成本及税金,其中含网络拓展部、服务部、备件部费用;分析:年度成本计划完成率为36.14%;(三)费用、利润实际完成情况备注:计划为全年计划,销售费用包括市场部及相应费用,管理费用包括总经办、综合部、财务部、运营部;分析:年度销售费用计划完成率为50.8%,年度管理费用计划完成率为79.61%,年度财务费用计划完成率为72.57%;项目2017年2018年2019年1-9月份实际 10-12月计划全年模拟计算标准计划计算标准计划一、总收入112.37 116.85 220.85 ——300.99 ——417.94加盟费0.00 15.60 15.60参照18年计划15.41 100% 30.81管理费8.71 8.00 16.71 13.92 100% 27.84 商品收入0.00 0.00 0.00 0.00 100% 0.00 服务费0.00 0.00 0.00 2.51 100% 5.03 分项服务 1.50 3.00 4.50 7.92 100% 15.84 备件收入8.37 3.90 12.27 25.00 100% 50.00房租收入93.50 90.25 183.75 参照17年实际183.75 参照17年实际183.75营业务外收入0.29 0.00 0.29 0.29 0.29直营店管理费收入——————参照18年计划19.56 100% 39.12新分项服务——————15.25 100% 30.50 加油站服务管理费——————8.00 100% 16.00 培训费收入—————— 5.94 100% 11.88 直营店保险收入—————— 2.00 100% 4.00 合伙人保险收入—————— 1.44 100% 2.88二、总成本101.27 72.57 173.85参照17年实际172.35参照17年实际172.35主营业务34.16 28.11 62.27 62.27 62.27 其他业务支出61.61 44.46 106.07 106.07 106.07 营业务外支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00逾期加盟费返利 5.50 0.00 5.50 17年新加盟未返利部分4.00 0.00三、总销售费用13.40 6.49 19.88 参照17年实际19.88 19.88工资7.05 3.09 10.14 10.14 10.14其他费用 6.35 3.40 9.75 9.75 9.75 四、总管理费用178.24 59.19 237.43 237.43 237.43工资40.67 18.58 59.24 59.24 59.24其他费用137.57 40.61 178.18 178.18 178.18五、财务费用27.97 10.02 37.99 37.99 37.99六、利润-208.51 -31.42 -248.30 ——-166.66 ——-49.71 结论:2017年10-12月计划中收入参照汽车快修连锁公司总部第四季度计划,成本、费用参照2017年初计划;2018年计划中收入参照汽车快修连锁公司总部18年计划,成本、费用参照2017年全年模拟数值;2019年计划中收入参照汽车快修连锁公司总部18年计划上升100%,成本、费用参照2017年全年模拟数值;二、1号店经营分析(一)盈亏平衡分析1、单车产值恒定分析法分析:目前水平:平均每月收入425556元,结算台次393台,单车产值1083元;平均每月工时收入94491元,材料毛利89361元;平均每月材料成本236180元;人员工资97390元(绩效64163元),绩效:毛利=35:65;平均每月其他收入+其他成本+其他用支出为171731元;平均每月利润-76444元;工时收入:材料毛利=51:49,材料毛利:材料成本=27:73;盈亏平衡:平均每月需收入625961元,需结算台次578台,单车产值1083元;平均每月工时收入138455元,材料毛利131600元;平均每月材料成本350383元,人员工资138553元;平均每月其他收入+其他成本+其他用支出为171731元(保持不变);结论:根据单车产值恒定分析得出需提升185台/月结算台次,方可满足盈亏平衡。
第1篇一、报告概述本报告旨在对某药店门店的财务状况进行全面的梳理和分析,通过对药店门店的收入、成本、利润等方面进行深入剖析,揭示药店门店的经营状况和发展趋势,为管理层提供决策依据。
二、药店门店基本情况1. 药店名称:XX药店2. 药店地址:XX市XX区XX路XX号3. 药店类型:连锁药店4. 药店经营年限:5年5. 药店员工人数:20人三、财务数据1. 2019年财务数据- 营业收入:500万元- 营业成本:300万元- 利润总额:200万元- 净利润:120万元2. 2020年财务数据- 营业收入:550万元- 营业成本:330万元- 利润总额:220万元- 净利润:140万元3. 2021年财务数据(预测)- 营业收入:600万元- 营业成本:360万元- 利润总额:240万元- 净利润:160万元四、财务分析1. 收入分析(1)营业收入分析从2019年到2021年,XX药店的营业收入逐年增长,其中2020年较2019年增长了10%,预计2021年营业收入较2020年增长约9%。
这表明药店在市场竞争中具有一定的优势,能够吸引更多的顾客。
(2)收入结构分析XX药店的收入主要来源于药品销售和保健品销售。
其中,药品销售收入占比最高,达到60%,保健品销售收入占比为40%。
这表明XX药店在药品领域具有较高的市场份额。
2. 成本分析(1)营业成本分析从2019年到2021年,XX药店的营业成本逐年增长,其中2020年较2019年增长了10%,预计2021年营业成本较2020年增长约9%。
这表明XX药店在成本控制方面取得了一定的成效。
(2)成本结构分析XX药店的营业成本主要包括药品采购成本、人工成本、租金、水电费等。
其中,药品采购成本占比最高,达到60%,人工成本占比为30%,其他成本占比为10%。
这表明XX药店在药品采购方面具有较强的议价能力。
3. 利润分析(1)利润总额分析从2019年到2021年,XX药店的利润总额逐年增长,其中2020年较2019年增长了10%,预计2021年利润总额较2020年增长约9%。
第1篇一、报告概述本报告旨在对财务酒店的运营情况进行全面分析,包括财务状况、经营状况、市场分析等方面,旨在为酒店管理层提供决策依据,优化酒店运营策略,提升酒店竞争力。
二、财务状况分析1. 营业收入财务酒店的营业收入主要包括客房收入、餐饮收入、会议收入、娱乐收入等。
近年来,随着我国旅游业的快速发展,财务酒店的营业收入逐年增长。
以下为财务酒店近三年的营业收入情况:年份客房收入(万元)餐饮收入(万元)会议收入(万元)娱乐收入(万元)营业收入(万元)2019年 800 200 50 30 11702020年 900 220 60 40 13202021年 1000 240 70 50 1570从数据可以看出,财务酒店的营业收入逐年增长,其中客房收入增长最为显著。
2. 成本费用财务酒店的成本费用主要包括人员工资、能源消耗、维修保养、营销推广等。
以下为财务酒店近三年的成本费用情况:年份人员工资(万元)能源消耗(万元)维修保养(万元)营销推广(万元)成本费用(万元)2019年 400 100 50 30 5802020年 450 120 60 40 6102021年 500 150 70 50 720从数据可以看出,财务酒店的成本费用逐年增长,其中人员工资和能源消耗增长最为明显。
3. 利润分析以下为财务酒店近三年的利润情况:年份利润(万元)2019年 5902020年 7102021年 850从数据可以看出,财务酒店的利润逐年增长,盈利能力不断增强。
三、经营状况分析1. 客房入住率客房入住率是衡量酒店经营状况的重要指标。
以下为财务酒店近三年的客房入住率情况:年份客房入住率(%)2019年 702020年 652021年 75从数据可以看出,财务酒店的客房入住率在2021年有所回升,但仍需进一步优化经营策略。
2. 餐饮收入占比餐饮收入是酒店营业收入的重要组成部分。
以下为财务酒店近三年的餐饮收入占比情况:年份餐饮收入占比(%)2019年 17.52020年 16.72021年 15.3从数据可以看出,财务酒店的餐饮收入占比逐年下降,说明酒店在餐饮业务方面存在一定的问题,需要调整经营策略。
酒店经营情况分析报告篇一:酒店经营分析模版Xx酒店经营分析沪酒综(2016)5号五月份经营情况报告一、经营情况(一)、收入方面: 5月份营收总额22.56万元,其中客房22.14万元,餐饮0.13万元,租金收入0.21万元,其他收入0.09万元。
客房出租率为82.83%。
扣除各项成本税费,月份亏损0.18万元。
累计亏损0.53万元。
(二)、成本方面:本月发生客房成本0.42万元,为客房易耗品消耗。
客房成本率为1.90%,低于预算。
原因有以下几方面:1、酒店根据市场情况,撤销浴帽、火柴等物资配置,节省了成本。
2、客房清理人员对可利用客房消耗品进行了充分利用,降低消耗。
3、长包房的贡献。
长包房占出租房8 %,该版块住客消耗客房物品较低,对成本节约有一定的贡献。
(三)、费用方面:本月费用共发生21.08万元,其中完全固定费用为9.93万元,占费用总额的47.11%。
其中楼宇租赁费5万元,资产摊销2.65万元,资产折旧0.68万元,资金占用费1.60万元。
半固定费用为8.83万元,占费用总额的41.88%。
其中工资性费用6.27万元(含经营业绩嘉奖0.88万元)、水电能耗1.42万元、电话网络费0.24万元,其他费用0.9万元。
变动费用为2.32万元,占费用总额的11.01%。
其中网络订房佣金1.08万元,洗涤费0.62万元,物料消耗费0.62万元,。
从费用的结构来看,酒店的固定费用占绝大部分比例,需要通过扩大营收来摊薄消化。
二、经营结果分析本月亏损0.18万元,根本原因是营收的下降。
上海酒店自开业以来,经营情况蒸蒸日上,各项经营指标逐步良性化。
但由于5月下旬亚信峰会在上海召开,上海市安防工作自月初开始全面加强,对外来人员的管理采取了多种措施,具体到酒店行业,对登记住宿程序要求极为严格,甚至对住宿访客均需提供身份证明。
宾馆行业受到较大影响。
三、下一步关注的工作重点1、客房出租率的提高。
由于酒店行业的特点,提高客房出租率,扩大营收,是盈利的根本渠道。
初期店铺运营方案一、店铺定位1.1 选址店铺选址是店铺运营中一个至关重要的环节,选址的好坏直接关系到店铺的后期发展。
在初期的店铺运营中,应该优先选择高人流、高车流的地段,以保证店铺获客量。
同时,选址还需要根据店铺的定位和目标人群来选择,比如如果店铺主打时尚潮流,那么最好选取在年轻人聚集的地方,如商业区、大学城等。
1.2 定位店铺的定位是决定店铺经营方向的核心,其主要包括产品定位和消费人群定位。
在初期的店铺运营中,应该根据市场需求和自身优势来确定店铺的定位,比如可以选择主打轻奢品牌、特色产品、快时尚等。
另外,消费人群定位也至关重要,一般来说,可以根据不同的年龄、性别、收入水平等进行定位。
1.3 竞争分析在店铺经营初期,竞争分析是必不可少的一步,通过对竞争对手的产品、价格、服务、促销活动等进行系统性的分析,以便更好的了解市场情况和竞争格局,为店铺制定合适的运营策略提供有力的参考。
二、店铺形象2.1 品牌形象品牌形象是店铺的门面,是店铺经营的最基本的一个环节。
在初期的店铺运营中,需要充分利用品牌形象来吸引消费者的注意力,提升品牌知名度。
可以通过店铺装修、logo设计、宣传海报等方式来提升品牌形象。
2.2 产品质量产品质量是店铺生存的基础,只有提供优质的产品才能吸引消费者的眼球,也才能留住他们。
在初期的店铺运营中,需要确保产品的质量,可以通过与厂家直接合作、严格的质量管控等方式来确保产品的质量。
2.3 服务体验在初期的店铺运营中,服务体验是店铺能否留住客户的关键。
可以通过提供礼貌周到的服务、周边的配套服务、商品的售后服务等方式来提升店铺的服务体验,吸引更多的顾客。
三、营销策略3.1 宣传推广在初期的店铺运营中,宣传推广是非常重要的一环,可以通过线上和线下的多种方式进行推广,比如可以举办开业促销活动、发布宣传海报、与媒体合作报道等。
3.2 促销策略促销策略是吸引客户到店的有力武器,可以通过定期举办促销活动、开展会员优惠、提供礼品赠送等方式来吸引客户。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告南昌市充达商业运营管理有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:南昌市充达商业运营管理有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分南昌市充达商业运营管理有限公司综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业商务服务业-其他商务服务业资质空产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录,如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
1号店的经营分析一、1号店的概述一号店,电子商务型网站,2008年7月11日,“1号店”正式上线,由上海益实多电子商务有限公司投资创办,开创了中国电子商务行业“网上超市”的先河。
公司独立研发出多套具有国际领先水平的电子商务管理系统并拥有多项专利和软件著作权,并在系统平台、采购、仓储、配送和客户关系管理等方面大力投入,打造自身的核心竞争力。
以确保高质量的商品能以低成本、快速度、高效率的流通,让顾客充分享受全新的生活方式和实惠方便的购物。
一号店网上超市是在中国规模、品类均占行业领先地位的B2C电子商务企业。
自上线以来已拥有上千个供应商,数百个品牌合作商。
线上销售商品涉及食品饮料、美容护理、厨卫清洁、母婴玩具、电器、家居、营养保健、礼品卡等十大类,共计10万多种商品。
志在为顾客提供生活用品的一站式网上购物服务。
二、1号店的商业模式分析1、战略目标1号店的使命是“用先进的系统平台和创新的商务模式为顾客和商家创造最大价值”,它的目标是打造“网上沃尔玛”,打造一个综合性电子商务B2C平台。
“1号店,只为更好的生活”,这是1号店对自己的定位,让用户可以以“比超市更便宜的价格”购买到与家息息相关的各类商品,包括食品饮料、美容护理、家居家电、厨卫清洁、母婴玩具等几大类产品。
1号店要为顾客提供一种全新的生活方式。
正是这种生活方式的改变,给客户不一样的体验与价值。
2、目标用户1号店的目标用户主要定位于网络购物活跃的用户,尤其是白领阶层。
现代白领生活节奏快,工作压力大,零碎时间多,这为网购提供非常有利的契机。
1号店从技术上实现实时购物,让消费者可以充分利用这些时间,完成原本琐碎、耗时的家庭日常采购“任务”。
三、技术模式1、系统和平台建设1号店的第一个战略重点就是开发软件系统,除基本功能软件如财务软件外,所有系统软件都是其自主开发的。
整个系统包括会员管理、仓库管理、配送管理、库存管理等十几个模块。
1号店很注重技术的研发,1号店在武汉、南京设立了专门的研发中心,用于后台系统的优化和进一步研发四、经营模式1、低价竞争与所有网上购物网站一样,1号店也是主要靠价格优势拉住客户,并占领一定的市场份额。
目前在1号店销售的商品中,日用快消、美容护理和母婴产品是销量最大的三类。
由于这些商品的购买量大、重复购买次数多,人们对价格的敏感度也比较高。
1号店的主打商品每天都提供五折产品分时段限量抢购,颇有“天天秒杀”的意味。
一号店在其与其他商家的价格竞争中下足了功夫。
但与其他打着“价格战”的电子商务企业不同的是,1号店要打造一个健康的“生态圈”,不烧钱打价格战,而是靠优化供应链、物流配送等降低成本,真正让消费者得到实惠。
1号店的低价原因有二:首先,就客观而言,1号店省去了传统超市的实体店面和大量人员,仅多了配送和包装的费用,成本算下来比传统超市还低3-5个百分点。
其次,主观来说,1号店主要是通过减少和优化物流配送等中间环节来降低商品的成本,再加上在特定时间对特定商品的主动降价,以吸引人气,做到薄利多销。
不仅如此,1号店内部还组建比价团队,启用价格智能系统PIS。
在软硬件的双重配合下,实时研究所有商品的价格弹性,包括竞争对手的价格,进而再决定1号店产品价格,进行动态实时调整。
2、市场推广1号店的市场推广政策主要分为捆绑经营、线上推广和线下推广。
所谓捆绑经营,就是与一些流量较大的网站合作,如新浪、天涯等社区,推出“新浪乐居1号店”、“天涯1号店”,为其会员提供服务,进而通过品牌宣传和促销活动将社区上的用户导入到1号店网站,进而转化成订单,再经由顾客的口碑宣传,二次传播出去。
线上推广,主要是在一些大型网站上投放网络广告,在各大论坛、主流网站刊登广告,甚至与竞争对手合作。
此外,在网上搞活动,比如举办可爱宝宝之类的线上活动,可以不断为1号店增加流量和订单。
而线下推广,主要是在地铁站、公交车、小区等人群密集区采用液晶广告、目录和直投的方式投放广告,以增加网站的知名度,吸引更多的用户到它的网站上来。
五、盈利模式1、销售收入1号店的利润可以分为前台毛利和后台毛利。
前台毛利来自商品的进出差价,而后台毛利主要靠厂家返点、上架费、促销费用等。
1号店自上线以来,它的销售额在不到三年的时间里增长193倍,这直接给1号店带来销售商品的收入。
2、广告收入1号店为供应商提供营销服务,收取广告和推广费用。
3、增值服务在部分重点城市,1号店在线上经营水电煤费缴纳、充值以及信用卡还款、银行转账等虚拟增值服务。
这虽然不是1号店的主要赢利点,但是也确实给它带来了一定的收入。
4、店中店租金2011年1号店正式推出了“店中店”平台模式,通过引入联营商,1号店打破了针对消费者的B2C模式,逐步向B2B2C的纵深模式发展。
1号店收取店铺租金,店铺可以与1号店共用仓储、配送等资源,取得不错的效益。
六、管理模式1号店准确的定位为“网上超市”式的综合品类零售商。
作为创始人之一的于刚凭借自己过去在供应链管理上的长期经验积累,和自己团队长期的努力,使1号店形成了独特的经营模式。
1、供应链管理1号店用科学的管理理念和运筹模型优化供应链;用创新的技术平台和运营管理系统直接连接优质的供应商和忠诚的消费群体,缩短供应链;1号店能够自动并有效的管理众多类型的产品、仓库、库存,和供应商,这一切全靠自动化,数字化,和优化的系统来计划,实施和监控。
这使得1号店有能力去降低运营成本让顾客直接受惠。
1号店从供应商认证到供应商管理,再到产品质量的严格管控,确保给客户提供最优质的商品。
2、订单管理1号店订单管理系统包括从下单、追踪、少货错货查询到供应的连续性管理。
随着1号店的发展,其订单管理的能力也大大提高,过去处理一个订单需要几十分钟,而现在平均已低于100秒。
利用系统把大量的订单综合起来,分成波次统一拣货,统一再分解,整个过程非常快。
节省了大量的人力成本与时间成本,保证了客户在最短的时间内能拿到商品,同时也大大降低了商品成本3、配送管理配送是电子商务企业惟一与客户直接接触的岗位,其服务品质对企业口碑和客户体验至关重要。
为此,1号店建立了自有配送队伍,70%的送货服务由1号店直接管理。
1号店在十个城市建有50多个配送站。
1号店运用先进的系统可以保证在尽可能短的时间内完成一个订单的拣货、装箱、配送过程。
在强调速度的同时也在乎质量,在送货速度上,1号店目前在江浙沪的大部分地区能做到“白天下订单,第二天上班前来按门铃”。
在质量上,为保证商品在运输过程中的完好,所有商品都采用纸箱包装,对于易碎等商品,1号店也下足了功夫。
4、客户关系管理1号店一直坚持“全力满足顾客需求,追求最完美的顾客体验”的核心经营理念。
在为顾客提供更多比实体店更实惠更丰富的产品同时,持续改进顾客体验,让顾客充分享受网上购物的乐趣。
提升客户的购买体验,增强顾客忠诚度。
1号店运用客户管理系统及时追踪顾客日常搜索和购买商品的信息,建立顾客行为分析模型,根据顾客的不同特点为其做商品推荐,为提供精准化营销和个性化服务提供支持。
七、核心优势一号店自主研发的五大模块,组成的超级平台,具有高效率、低成本、高兼容性、可扩性。
全国布局1号店在现有北京、上海、广州、成都、武汉、泉州、济南七大运营中心的基础之上,再在广东洪梅开建华南地区最大的自动化B2C电商仓库,在上海推出“准点达”,并推出“全国包邮”政策。
系统优势强大的PIS系统。
1号店PIS系统通过实时监控全网70多家主流电商1700万种商品的价格和库存信息,根据1号店的价格策略实时调整价格,保证了1号店的价格竞争优势,为顾客省钱。
同时,在价格规范监管方面,1号店在2013年上线了基准价流程,并在公司内部设立专人负责价格巡查,通过系统和人工方式对价格进行更严格的规范管理。
严格的商品质量安全管理。
从2013年起,1号店开始对仓储、配送进行ISO9001质量管理体系认证。
同时,1号店制定了“4+1”质量控制安全管理体系,即在供应商审核、产品入库检查、存储配送管理、产品质量问题追溯等4个关键环节制定了详细的产品质量安全监督流程,并对供应商违法违规供货行为一查到底,全力维护消费者权益。
数据显示,通过严格的标准管理,在2013年,1号店临期商品投诉达到5.6个西格玛水平,即临期不良商品投诉率仅为十万分之二。
集成供应链为了降低货损率、提升物流效率,1号店推出“托盘共用体系”,已经被“品牌直通车”合作品牌商宝洁、联合利华、雀巢、百事等跨国巨头采用;而“品牌直通车”同样是1号店的模式创新,通过与全球消费品巨头300个全球品牌达成销售信息、市场营销活动、库存备货、物流绿色通道、顾客满意度、运营数据、全球经验七个层面的“直通”,1号店为顾客提供更安全可信、更具价格优势的产品和服务。
特色服务多种支付方式--便捷、安全货到付现金、货到刷卡(银行卡、购物卡等)、网上支付(支持9家银行卡及支付宝、银联在线等平台)、银行转账满99免运费--省钱(附:满99免运费覆盖省市(10KG以下):上海、北京、广东、江苏、浙江、武汉、成都、福州、泉州、厦门、济南;满99免运费覆盖省市(5KG以下):安徽、天津、河北、重庆、湖北、四川、福建、山东)顾客服务—无后顾之忧客服中心—随时为您解答各种咨询假一赔三、小家电、家居用品30天无理由退换货产品优势2013年,1号店食品饮料、百货、消费电子三大类目均实现了翻番增长。
2013年,首度成为“企业级战略品类”的手机品类有着卓越表现,1号店手机在线销售的市场份额已经跻身中国B2C电商行业前三名。
作为具有壁垒级优势的品类,1号店在食品饮料尤其进口食品方面,依然牢牢占据中国B2C电商行业第一的市场份额。
食品饮料销售额年度增长率超过100%,其中进口食品的年度增长率更高达137%,显现出1号店在进口领域的发展潜力。
单单进口牛奶一个品类,1号店就拥有来自29个国家和地区70多个品牌的近300种产品。
来自中国海关的数据显示,截止2013年11月,1号店进口牛奶的销量已经占到全国海关进口总额的37.2%。
这意味着,中国每售出10盒进口牛奶中,就有将近4盒来自1号店。
2013年3月28日,1号店在上海以水果品类切入生鲜领域,成为中国第一家自营生鲜的综合性电商。
至2013年年底,北京、上海两地的1号店顾客可以在线购买水果、蔬菜、冷藏、冷冻食品等,品类丰富程度已经与线下实体超市不分伯仲。
在各大电商纷纷抢占的百货市场,1号店亦保持了行业内的领先地位。
2013年,1号店百货类目销售额翻番,同时在洗护发、沐浴、女性护理、口腔护理产品等细分品类保持了中国B2C电商行业第一的市场份额。
顾客满意度与行为研究“打造业界第一的顾客体验”依然是1号店的目标和愿景。
并通过顾客体验的KPI指标分解和持续优化,1号店顾客满意度始终保持了90%以上的行业领先地位,并在2013年连年获得“最佳电商购物体验奖”、“中国最佳呼叫中心”等业界殊荣。