现场问题整改反馈单
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工程检查通知整改监理反馈单(精选5篇)第一篇:工程检查通知整改监理反馈单12#楼1、外脚手架连墙件部分未整改到位,预埋件与悬挑梁的间距部分用硬质填充物未填充到位。
2、施工电梯卸料平台架未有专项技术措施。
3、14层塔吊转料平台架已拆除。
4、12#塔式起重机连墙件未整改。
5、施工电梯无检测报告,左右笼防错相、超载保护器及防断保护装置正在更换中。
现场查无施工电梯资料。
6、拉结筋入墙长度不足,个别存在压在柱面上,构造柱的搭接长度不足10d,个别未预埋,楼梯构造柱未预埋。
13#楼1、外脚手架连墙件部分未整改到位,预埋件与悬挑梁的间距部分用硬质填充物未填充到位。
2、施工电梯卸料平台架未有专项技术措施。
3、施工电梯无检测报告。
现场查无施工电梯资料。
4、拉结筋入墙长度不足,个别存在压在柱面上,构造柱的搭接长度不足10d,个别未预埋,楼梯构造柱未预埋。
14#楼1、外脚手架连墙件部分未整改到位,预埋件与悬挑梁的间距部分用硬质填充物未填充到位。
2、施工电梯卸料平台架未有专项技术措施。
3、施工电梯无检测报告。
现场查无施工电梯资料。
4、拉结筋入墙长度不足,个别存在压在柱面上。
拉结筋的皮数和砖墙的皮数不和时,把拉结筋压弯砌在墙里,影响墙体的质量。
构造柱的搭接长度不足10d,个别未预埋,楼梯构造柱未预埋。
5、墙体砌筑时,个别出现通缝,个别门垛是后面补上的,个别过梁入墙体未满足要求.6、构造柱的马牙槎用混凝土砖砌筑。
第二篇:监理工程师安全检查整改通知回复单监理工程师安全检查整改通知回复单工程名称:施工单位:致:小学监理公司我方接到编号:的监理工程师安全检查通知后,已按要求完成了贵公司通知的整改内容,请予以复查。
具体整改内容如下:承包单位(章):项目经理:日期:复查意见:项目监理机构:总/专业监理工程师:日期:本表一式二份,承包单位、监理单位各一份。
第三篇:安全检查整改反馈单安全整改反馈单NO :四川航天建筑工程公司安全管理部:根据 2015 年 3 月 18 日由公司安全管理部,对现场安全安全检查时提出的问题,经项目部复查已整改,现将整改落实情况如下:提出的问题整改措施完成时间执行部门执行人签字经复查已整改完善监督、督促 2015 年 3 月 19 日一心小区一期六工区王万军存在的问题防水班组作业时火源距液化气瓶较进且现场灭火器失效。
整改反馈单(2017年9月)第一篇:整改反馈单(2017年9月)检查问题整改反馈单编号:DTHY-JC(2017年9月)第1号单位:综合管理部我部门按《检查问题整改通知单》的要求,与2017年*月*日前进行了整改,整改结果如下:1、问题;(整改进程及措施)2、问题;(整改进程及措施)3、问题;(整改进程及措施)请验收。
整改部门负责人:(签字盖章)2017年 *月*日第二篇:巡查整改反馈1、在接到上级公司整改报告后我司领导非常重视,立刻召开会议下达整改措施意见2、原项目点监管原立刻调离本监管工作岗位3、对项目点进行彻底盘查清点,与电子台账进行核对库存基本准确,检查发现现场监管人员通过笔记等形式记录相关出入库,和已从企业拿回的出入库单据核对无误。
10月份却是没有使用中远出入库单据作为记账原始依据。
检查后10月份出入哭单据以完整补齐。
4、以和本质押监管项目企业协商好,以后出入哭单据的签字盖章事宜5、公司在每月的例行巡查中6、我司将以此为利怎么咱们在。
我校接到县教育局检查小组下达的整改通知后,立即召开学校中层以上领导人会议,商议学校整改方案,采取了以下整改措施:1、对学校伙房问题,又召开了全体后勤人员会议,讲清了出现的问题,并指明了具体工作方法。
对伙房卫生进行了彻底清理;规定了进货渠道,并对每天的货源都进行了签字,并做好了记录;设立了换衣厨,并保证食堂人员工作时的服装干净整洁;另外加大了对食堂的监管力度,保证学生的饮食安全。
2、对男生宿舍,后勤人员立即对房顶进行加固处理,去除了学生住宿的安全隐患。
3、对女生宿舍,政教人员给各班女生寝室长召开了会议,强调了宿舍必须做好通风换气,保证宿舍内没有任何异味。
4、对于学校的卫生死角,政教人员进行了精心的安排布置,彻底清理了学校的卫生死近日,我局针对市局作风办下发的《2010全市群众评议机关意见反馈》召开了全局贯彻学习会议,集中学习了群众的表扬、意见和建议,这些表扬、意见和建议对我们来说既是一种压力,也是一种鞭策,更是一种促进。
企业安全生产标准化现场评审整改情况反馈单评审组:针对贵组评审中提出的16项问题,我司组织安全委员会全体成员进行讨论,严格按照“三定一落实”的原则进行整改。
现已整改完毕,整改情况报告如下:1、缺少绩效考核奖惩环节内容;已增加绩效考核奖惩环节内容。
2、缺少安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料;已增加安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料。
3、安全生产费用投入无财务专项科目,安全费用使用未按计划实施;未投安全生产责任;安全生产费用已根据(财企〔2012〕16号)文件精神按规定提取,并建立安全费用使用台账,按要求实施。
安全生产费用投入已增设财务专项科目,安全费用使用已按计划实施;增加安全生产责任考核内容。
4、安全规章制度未装订成册下发,新安全生产法、国家安监总局令等法律法规未及时融入转化成公司规章制度,贯彻到各项工作中;安全规章制度已装订成册下发,新安全生产法、国家安监总局令等法律法规已及时融入转化成公司规章制度,贯彻到各项工作中。
5、安全培训教育档案不健全,未见主要負责人安全资格证书;安全培训教育档案已逐步完善,公司主要負责人安全资格证书已报名培训。
(整改前)(已加围堰并增设消防器材灭火器和沙袋)DOP(三丁二辛脂)钗区应急处理告知13、厂内多处电线通过钢构部分未穿管防护,个别移动设备电流线绝缘有破损,发现一台电焊机进线防护罩缺失,存在部分乱拉电线现象;公司已对厂内多处电线通过钢构部分已做穿管防护措施,已更换个别移动设备电流线绝缘破损问题,已补齐一台电焊机进线防护罩缺失,乱拉电线现象已消失。
(见相片)(整改前电线)(整改后电线)(电线已做穿管防护)(防护罩缺失)(对不经常使用的磨砂机添加防护罩)14、注塑机工作梯台缺防护栏,个传动部分缺防护罩,剪布台电刀操作未佩戴钢丝手套;注塑机工作梯台已加单边防护栏杆,传动部分缺防护罩,已补齐,剪布台电刀操作已佩戴钢丝手套。
(见相片)(注塑机缺防护栏)(注塑机加配防护栏)(已配备电刀操作钢丝手套)15、低压配电室未见一次线路图,力率因素补偿不足,请检修;已补齐低压配电室一次线路图,电容器已修复,力率因素补偿已正常。
施工现场安全检查整改反馈书
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施工现场定期安全检查记录表
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施工现场定期安全检查记录表。
安全隐患整改通知单
施工现场安全隐患整改反馈单
编号:2020.03.24
附图1(配电参数动作时间不符合要求)整改前
附图2 (配电参数动作时间不符合要求已更换)整改后
附图3(配电箱检查记录频率不足)整改前
附图4(配电箱检查记录已及时定期更新)整改后
附图5(电缆线拖地)整改前
附图6(拖地电缆线拆除)整改后
附图11(临时钢筋制作加工防护棚未设置双层防护)整改前
附图12 (临时钢筋制作加工防护棚已更换定型化防护棚)整改后
附图9(民工宿舍塔吊覆盖范围内防护棚设置不规范)整改前
附图10(民工宿舍塔吊覆盖范围内防护棚已按规范要求设置双层防护)整改后
附图11(材料堆放区缺消防灭火器)整改前
附图12(材料堆放区消防灭火器已按配置规定设置)整改后
附图13(施工现场裸土、砂石覆盖不到位)整改前
附图14(施工现场裸土、砂石已采取绿化和遮阳网措施覆盖)整改后
附图15(总配电房电缆沟洞口未封堵)整改前
附图16(总配电房电缆沟洞口已安排封堵)整改后
附图17(扬尘公示牌未设置)整改前
附图18(扬尘公示牌已设置)整改后
附图19(宿舍人员未上墙)整改前
附图20(宿舍人员已上墙)整改后
附图21(小广告未清理)整改前
附图22(小广告已安排清理)整改后
附图23(塔吊设备进行检查维保并做好记录)整改
附图24(塔吊设备进行检查维保并做好记录)整改后
附图25(钢筋材料堆放场地)整改前
附图26(钢筋材料堆放场地)整改后。
龙东住宅小区项目部:根据你们12 月28 日发出的编号14-12-28 整改通知单中提出的问题,已按有关规定进行了整改,现报告如下:1、对于技术资料不及时同步的问题,我们项目部已经补齐资料,并以后保持同步资料。
2、对于5#楼基础钢筋绑扎现场清理不够的问题,已经叫工人进行了清理,对钢筋工人教育报告单位(盖章):单位负责人(签章):验收人(签章):年月日龙东住宅小区项目部:根据你们 1 月15 日发出的编号15-01-15 整改通知单中提出的问题,已按有关规定进行了整改,现报告如下:1、对于7#楼钢筋绑扎未满绑扎、局部间距不均匀的问题,已经叫工人进行了整改,对钢筋工人进行了技术交底。
2、对于技术资料不及时同步的问题,我们项目部已经补齐资料,并以后保持同步资料。
3、对于无工艺检测报告,我项目部已补做了工艺检测报告。
报告单位(盖章):单位负责人(签章):验收人(签章):年月日龙东住宅小区项目部:根据你们 3 月19 日发出的编号15-03-19 整改通知单中提出的问题,已按有关规定进行了整改,现报告如下:1、对于5#楼地下室负一层墙、暗柱钢筋水平筋绑扎钢筋间距不均匀的问题,已经叫钢筋工进行了整改,对钢筋工人进行了技术交底。
2、对于6#楼地下室负二层墙、暗柱钢筋字制作中箍筋弯钩角度有不到位的问题,已经叫钢筋工进行了整改,对钢筋工人进行了技术交底。
报告单位(盖章):单位负责人(签章):验收人(签章):年月日龙东住宅小区项目部:根据你们 4 月25 日发出的编号15-04-25 整改通知单中提出的问题,已按有关规定进行了整改,现报告如下:1、对于5#楼二层、8#楼负二层墙、暗柱钢筋绑扎中钢筋间距不均匀的问题、箍筋拉钩角度有不到位,已经叫钢筋工进行了整改,对钢筋工人进行了技术交底。
2、对于6#楼地下室负二层、7#楼负二层模板工程中局部顶板平整度误差过大的问题,已经叫木工进行了平整整改,对木工人进行了技术交底。
3、对于对于6#楼地下室负二层、7#楼负二层中承重架搭设不规范,我项目部从新编制承重架施工工艺,并对工人进行了交底。
检查问题反馈清单整改情况
检查问题反馈清单整改情况需要针对每个问题点进行具体的整改措施和效果的描述。
以下是一个示例:
问题1:员工安全意识不足,缺乏密码管理规范。
整改措施:组织员工进行密码管理培训,提高员工的安全意识,并制定密码管理规范,要求员工必须遵守。
整改效果:经过培训,员工对密码管理有了更深刻的认识,密码管理规范也得到了有效执行,密码泄露的风险得到了降低。
问题2:系统漏洞未及时修复,存在安全隐患。
整改措施:对系统进行全面检查,及时发现并修复漏洞,同时加强系统的日常维护和监控。
整改效果:系统漏洞得到了及时修复,安全隐患得到了消除,系统的稳定性和安全性得到了提升。
问题3:数据备份不完善,存在数据丢失风险。
整改措施:完善数据备份机制,增加备份频率和备份周期,同时建立数据恢复流程,确保在数据丢失时可以及时恢复。
整改效果:数据备份机制得到了完善,数据丢失的风险得到了降低,数据的完整性和可靠性得到了保障。
针对以上问题,我们已经采取了相应的整改措施,并取得了一定的整改效果。
我们将继续加强密码管理和系统安全工作,确保企业的信息安全。
同时,我们也欢迎各位领导和同事对我们的工作提出宝贵的意见和建议,共同推动企业的信息安全工作不断向前发展。