成都部品采购流程与管理规定
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采购部规章制度及流程制度一、采购部职责和权限1.定义采购部门的职责和权限范围,明确各个岗位的职责,确保各个环节的分工和协作。
2.设立采购部门内部的授权制度,规定各个岗位的授权权限和审批流程。
二、采购流程1.采购需求提出:明确要求采购的物品或服务的规格、数量和质量要求,填写采购申请单。
2.采购审批:采购申请单经部门主管审批后,提交给采购主管审批,最后由公司负责人或授权人签字批准。
3.供应商选择:采购部门根据需要,对合格供应商进行评估和选择,签订供应合同,并确保供应商的质量和信誉。
4.采购订单:根据选定的供应商,编制采购订单,明确采购物品的详细信息、价格和交付时间等,与供应商进行确认,并签订采购合同。
6.采购结算:根据采购合同及实际交付情况进行结算,确保支付金额正确,并保留相关票据和发票作为凭证。
7.采购记录和归档:对每一笔采购进行记录和归档,包括采购文件、合同、收货单等,以备审查使用。
三、采购合规性管理1.定期更新采购政策和流程,确保符合相关法律法规和公司内部规定。
2.建立供应商信息管理数据库,对供应商进行评估和审核,确保供应商的合规性和稳定性。
3.建立采购备案制度,对重要采购项目进行备案,包括采购参数、审批流程、合同文件等。
4.强化采购合同管理,确保合同的履行和有效性。
四、采购绩效评估和改善1.建立采购绩效评估体系,对采购部门的绩效进行评估和考核,并制定个人和团队的奖励和激励机制。
2.对采购流程和规章制度进行定期的评估和改进,以提高采购效率和降低采购成本。
3.针对采购过程中出现的问题和风险,制定相应的改进计划,并进行跟踪和评估。
以上仅是一份简要的采购部规章制度及流程制度,公司可以根据自身的情况进行适当调整。
同时,采购部门还应与其他相关部门建立紧密的合作关系,确保整个采购过程的顺畅进行。
房地产成都地产物品采购流程及管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]成都万科地产物品采购流程及管理规定前言编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本规定的主要内容:总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限(乙供)材料的划分;甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序;甲限材料的管理规定及操作程序;三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序;其中涉及部品的定板定样、供货商(材料施工单位)的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。
本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳,其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议,但因撰写人员水平有限,请各位领导及同事批评指正,以使本手册不断的得已完善,更好地为公司科学化、规范化管理服务。
成都万科房地产有限公司城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一:属甲供范围的材料:门碰、门锁、橱柜、热水器等;甲供材料及设备应提前24小时通知乙方,货物到工地现场后,乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收,视为验收合格,相应的保管责任由乙方承担;甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用,不计其管理费和利润等其他费用;其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品;关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。
二:属三方供货合同范围的材料:洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等;三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为:一般材料3%,三材%,安装材料%的70%支付给总包方;另支付与总包方%作为质量验收、保修总协调费用。
三:属乙供范围的材料:水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等;关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。
物品采购与管理制度及流程1. 引言为了规范和优化公司的物品采购与管理流程,确保资金的合理使用和物品的高效利用,制定本物品采购与管理制度。
本制度适用于公司全体员工,在进行物品采购和管理时必须遵守。
2. 采购与管理流程2.1 申请员工如需采购新的物品,应填写采购申请单,并详细描述所需物品的名称、型号、规格、数量等信息。
2.2 审批采购申请提交后,相关部门的主管需进行审批。
审批流程包括两个层级,首先是部门主管审批,然后是财务部门审批。
申请单需按照层级关系逐级提交审批。
2.3 采购经过审批的采购申请单由财务部门转至采购部门。
采购部门根据申请单中的物品信息进行供应商选择、报价比较等工作,并最终确定采购方案。
2.4 合同签订在确定采购方案后,采购部门与选择的供应商进行商务洽谈,并签订采购合同。
合同中需明确物品的名称、型号、规格、数量、价格、交付时间等信息。
2.5 付款在采购物品交付后,财务部门按照合同规定的支付方式进行付款。
采购部门需及时提供相关资料给财务部门,保证付款程序的顺利进行。
2.6 接收和验收采购物品交付至公司后,由接收人员进行验收。
验收人员需按照采购合同中的物品信息进行核对,确保物品的质量和数量与合同一致。
若有问题,应及时与供应商联系解决。
2.7 入库与管理验收合格的物品由接收人员送至仓库,并进行入库登记。
仓库管理员负责对物品进行分类存放,并建立相应的物品管理台账。
出库时,需填写出库单并经过相应审批程序。
2.8 盘点与报废周期性地进行物品盘点,确保库存的准确性。
如发现过期、损坏或报废的物品,应及时上报相关部门,并按照公司规定的流程进行处置。
3. 监督与评估为确保物品采购与管理流程的有效性和合规性,公司将进行定期监督和评估。
监督人员将随机抽查采购和管理记录,并进行核实。
同时,员工可提出改进建议,公司将酌情考虑并予以采纳。
4. 附则•物品采购与管理制度及流程将根据公司实际情况进行调整和优化,所有变更需经过相关部门的审核和批准。
成都恒大万科地产物品采购流程及管理规定The latest revision on November 22, 2020成都万科地产物品采购流程及管理规定前言编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本规定的主要内容:总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限(乙供)材料的划分;甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序;甲限材料的管理规定及操作程序;三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序;其中涉及部品的定板定样、供货商(材料施工单位)的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。
本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳,其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议,但因撰写人员水平有限,请各位领导及同事批评指正,以使本手册不断的得已完善,更好地为公司科学化、规范化管理服务。
成都万科房地产有限公司城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一:属甲供范围的材料:门碰、门锁、橱柜、热水器等;甲供材料及设备应提前24小时通知乙方,货物到工地现场后,乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收,视为验收合格,相应的保管责任由乙方承担;甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用,不计其管理费和利润等其他费用;其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品;关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。
二:属三方供货合同范围的材料:洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等;三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为:一般材料3%,三材2.5%,安装材料1.5%的70%支付给总包方;另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。
三:属乙供范围的材料:水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等;关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。
采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。
(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。
(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。
(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。
(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题,应及时与供应商沟通解决。
(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。
二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
前言编制本的目的在于为公司的部品采购提供简明有用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本的要紧内容:总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限〔乙供〕材料的划分;甲供材料与三方供货合同的治理及操作程序;甲限材料的治理及操作程序;三方施工合同确定的部品的治理与操作程序;其中涉及部品的定板定样、供货商〔材料施工单位〕的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的治理、部品到现场后的治理、结算依据等相关内容。
本的撰写为部品小组依据实际操作近一年来的工作总结与回纳,其中结合了城花工程经理部与公司本钞票治理部及设计部的良好建议,但因撰写人员水平有限,请各位领导及同事批判指正,以使本手册不断的得已完善,更好地为公司科学化、标准化治理效劳。
成都万科房地产城花工程经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一:属甲供范围的材料:门碰、门锁、橱柜、热水器等;甲供材料及设备应提早24小时通知乙方,物资到工地现场后,乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收,视为验收合格,相应的保管责任由乙方担当;甲供材料与设备在结算时直截了当扣除其材料设备费用,不计其治理费和利润等其他费用;其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品;关于甲供材料及三方供货合同的采购见附件1。
二:属三方供货合同范围的材料:洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等;三方供货合同中的材料采购保管费的比例为:一般材料3%,三材2.5%,安装材料1.5%的70%支付给总包方;另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。
三:属乙供范围的材料:水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等;关于限价材料的治理见附件2?限价材料治理?。
采购流程及管理规定1. 采购准备阶段1.1 需求确认在开始采购流程之前,必须进行需求确认。
采购部门应与相关部门沟通,明确所需产品或服务的具体要求和数量。
1.2 制定采购计划根据需求确认的结果,采购部门应制定采购计划。
采购计划应包括采购时间、预算、采购方式等信息,并经相关部门审批。
1.3 搜索供应商采购部门应进行供应商的调研和搜索,并与潜在供应商进行沟通,了解其产品和服务的质量、价格、交货能力等情况,并收集供应商的资质证明和信誉信息。
2. 采购执行阶段2.1 编制采购合同根据需求确认的结果和供应商的选择,采购部门应编制采购合同。
采购合同应明确产品或服务的规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款,并经相关部门审批。
2.2 签订采购合同采购合同应由采购部门与供应商共同签订,并保留双方的副本作为证据。
2.3 采购执行在采购执行阶段,采购部门应按照合同的要求,与供应商进行货物的收发、验收和支付等工作。
3. 采购后续管理阶段3.1 供应商管理采购部门应对供应商进行管理,包括监督供应商履行合同义务、评估供应商的绩效、处理供应商的投诉等。
3.2 采购档案管理采购部门应做好采购档案的管理工作,及时归档采购文件、合同、等相关资料,并保留一定时间的备份。
4. 其他规定4.1 采购程序变更如需对采购流程进行变更,采购部门应提前征得相关部门的同意,并进行相应的更改和调整。
4.2 采购违规处理对于违反采购流程和管理规定的行为,采购部门应及时进行调查和处理,并依规定给予相应的处罚。
以上为我司的采购流程及管理规定,请各部门严格按照执行,确保采购工作高效、规范。
四川采购管理制度及流程1. 引言采购管理是组织内部进行物资和服务采购的一种管理活动。
为了规范采购活动,提高采购效率,保证采购的公平性和透明度,四川的组织在采购管理方面建立了一套完善的制度及流程。
2. 采购管理制度2.1 采购管理目标四川采购管理的目标是实现以最佳价格获取最佳质量的物资和服务,并在合理时间内满足组织的需求。
同时,采购管理也要遵守法律和相关规定,确保采购过程的合法性和透明度。
2.2 采购管理原则四川的采购管理遵循以下原则: - 公开、公平、公正原则:采购活动应公开进行,保证供应商的平等竞争机会。
- 先验、先批准原则:在采购前应按照相关规定进行必要的审批和批准程序。
- 经济、合理原则:采购的物资和服务应经济合理,符合组织的需求,并以最佳价格获取最佳质量。
- 诚信原则:采购人员在采购过程中应诚实、守信,不得接受供应商的回扣和利益输送。
2.3 采购管理程序四川的采购管理程序主要包括以下几个环节: 1. 需求确认:采购需求由相关部门提出,并按照规定进行确认和审批。
2. 采购计划编制:采购部门根据需求确认的结果编制采购计划,包括物资和服务的种类、数量、质量要求等。
3. 供应商选择:根据采购计划,通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择合适的供应商。
4. 采购合同签订:与供应商进行谈判并达成一致后,签订采购合同。
5. 供货管理:监督供应商按照合同要求及时供货,确保物资和服务的及时到位。
6. 质量验收:对供货物资和服务进行质量验收,确保符合要求的物资和服务被接受。
7. 付款管理:根据供应商提交的发票和质量验收结果进行付款。
3. 采购流程3.1 采购需求确认流程1.需求部门提出采购需求。
2.采购部门确认并审批采购需求。
3.采购部门编制采购计划。
3.2 供应商选择流程1.采购部门根据采购计划选择合适的供应商。
2.进行公开招标或邀请招标,发布采购公告并接受供应商报名。
3.对报名供应商进行资格预审。
采购操作流程及其管理规定1. 引言采购操作流程及其管理规定是为了规范和优化采购过程,确保采购活动的高效与透明。
本文档旨在介绍采购操作流程以及相关的管理规定。
2. 采购操作流程2.1 采购需求确认- 采购需求的提出和确认,包括确定采购物品/服务的类型、数量、质量等要求。
- 需求确认需要经过相关部门的审批和确认。
2.2 供应商选择与评估- 对于大宗采购或长期合作的供应商,需要进行供应商评估和筛选。
- 评估标准包括供应商的信誉度、价格竞争力、交货能力等。
2.3 采购合同签订- 与供应商达成一致后,签订采购合同,明确双方的权益和责任。
- 合同内容应包括采购物品/服务的详细描述、价格、交货时间等。
2.4 采购执行与监控- 根据采购合同的约定,执行采购活动,并监控供应商的交货进度。
- 如有必要,进行样品确认或质量检验,确保采购物品/服务符合要求。
2.5 采购付款与结算- 根据合同约定,按时支付供应商款项,并进行相应的结算工作。
- 需要确保付款与结算的准确性和合法性。
3. 采购管理规定3.1 采购流程规范- 明确采购操作流程中各个环节的责任和权限。
- 遵守公司内部的采购流程规定,确保采购活动的合规性。
3.2 采购审批制度- 设立采购审批制度,确保采购需求的合理性和合规性。
- 依据采购金额和重要性,设定不同级别的审批权限。
3.3 供应商管理- 建立供应商管理制度,包括供应商评估、供应商绩效考核等。
- 定期对供应商进行评估和筛选,确保供应商的稳定性和可靠性。
3.4 合同管理- 建立合同管理制度,明确合同的管理流程和责任人。
- 对采购合同进行归档和备案,便于日后的查阅和管理。
3.5 风险管理- 采购过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制。
- 建立风险管理机制,及时应对采购风险,保障采购活动的顺利进行。
4. 结论通过规范的采购操作流程和管理规定,可以提高采购活动的效率和透明度,降低风险和成本。
采购部门和相关人员应严格遵守本文档中的规定,并根据实际情况进行适当的调整和改进。
采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一,采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。
下面将详细介绍采购流程及管理制度。
一、采购流程1.采购需求确认:由部门提出采购需求,明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。
2.供应商选择:采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段,选择具备合适能力和资质的供应商,并签订供货协议。
3.采购申请:采购部门向财务部门提交采购申请,并注明所需的物品及数量等详细信息,同时提供所选供应商的相关资料。
4.采购审批:财务部门进行采购申请的审核,确认申请是否符合预算限额和采购政策。
若申请获得批准,则进入下一步流程。
5.采购订单生成:财务部门根据采购申请的内容,生成采购订单,并将订单发送给供应商确认。
6.供应商确认:供应商收到采购订单后,进行确认并回复确认函,确认交付时间、价格等细节。
7.采购合同签订:财务部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。
8.物品交付与验收:供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付,并由采购部门进行验收,确认物品的质量和数量是否符合要求。
9.付款结算:财务部门根据合同约定的付款方式和期限,按时付款给供应商。
10.采购管理及记录:采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理,包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等,确保采购流程的可追溯性和完整性。
二、采购管理制度1.采购政策:明确采购的原则和标准,包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。
2.供应商管理:建立供应商库,及时更新供应商信息,并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理,确保选择到具备优质供货能力的供应商。
3.采购合同管理:建立精细化的合同管理制度,明确合同的签订流程和审核权限,同时注重合同履行的监督和评估,确保供应商按照合同的约定交付物品,并保障质量和交货期限。
4.采购预算管理:设立预算管理制度,明确各部门的采购预算和限额,并进行预算执行和监控,及时跟踪采购费用,确保预算的合理利用和控制。
采购部工作流程与管理制度1. 采购部门的职责采购部门的主要职责是负责为公司提供所需的物品和服务。
在完成这一责任时,采购部门需要确保所购买的物品和服务的价值与质量相符,同时保证采购过程合法、公正、透明。
2. 采购流程采购流程包括以下步骤:2.1 申请采购需求通常来自公司内部各个部门。
如果某个部门需要采购特定物品或服务,他们需要向采购部门提交采购申请。
采购申请应包括如下信息:- 物品或服务的详细描述- 预算- 交付期限- 供应商要求- 其他相关信息2.2 供应商选择采购部门将会根据询价、比价和招标的方法,选择适当的供应商。
选择供应商时,需要考虑以下因素:- 价格- 质量- 交货期限- 供应商信誉度- 地理位置- 付款方式- 其他相关因素2.3 采购合同采购部门与供应商将会签订正式的采购合同。
采购合同应该涵盖以下内容:- 物品或服务的描述- 价格- 交付期限- 付款方式- 条款和条件- 任何相关附件2.4 确认和接收采购部门应该负责确认和接收交付的物品或服务。
如果有任何问题,应及时与供应商联系协商解决。
3. 采购部门的管理制度采购部门必须坚持合法、公正、透明的原则,并遵守公司的规章制度。
此外,采购部门还应制定以下管理制度:- 采购管理制度- 采购审批制度- 供应商评估制度- 采购合同管理制度- 物品接收管理制度采购部门应采用有效的措施,确保以上管理制度的有效实施。
同时,采购部门还需要定期将管理制度进行更新和完善。
结论采购部门是公司中不可或缺的一个部门。
只有严格遵守采购管理制度,才能确保采购活动的公正、透明和高效。
通过规范采购流程,采购部门还能为公司节省成本,提高采购效率,从而为公司的发展做出贡献。
采购流程与管理规范合同书甲方(采购方):(公司名称)乙方(供应商):(公司名称)一、背景与目的1、甲方准备进行采购工作,旨在获得优质的产品和服务,以满足公司业务发展需求。
2、乙方是一家经营相关产品的供应商,具有丰富的经验和良好的信誉。
二、合作范围1、甲方委托乙方进行相关产品的采购工作,包括但不限于:(列举具体采购项)。
2、乙方根据甲方的需求提供相关产品的采购方案,并负责协调与供应商的合作。
三、合作流程1、甲方提供明确的采购需求,并向乙方提供详细的采购计划。
2、乙方根据甲方的采购计划,提供符合要求的产品报价,并与甲方商讨确定具体的产品采购方案。
3、甲方确认采购方案,并与乙方签订正式的采购合同。
4、乙方负责协调供应商的供货、发货和售后服务等事项,并向甲方保证产品的质量和交付准时性。
四、价格与付款方式1、双方根据产品的质量、数量和交付期限等因素协商确定采购价格,并在合同中明确。
2、乙方提供的报价是基于合理的成本,如遇原材料价格波动或其他不可抗力因素,乙方有权根据实际情况进行调整,并及时通知甲方。
3、甲方在合同签订后,按照约定的付款方式和时间及时支付采购款项。
五、质量控制与验收1、乙方保证所提供的产品符合国家和行业的相关标准和规定。
2、甲方有权对所采购的产品进行质量检验和验收,并在合理范围内提出书面检验结果和验收意见。
3、如乙方提供的产品在验收过程中存在质量问题,则乙方需承担相应的责任,并及时解决问题或进行退换货处理。
六、保密条款1、双方在合作过程中可能会涉及到商业秘密和敏感信息,双方承诺对相关信息进行保密,不得向任何第三方泄露。
2、对于因泄露商业秘密或敏感信息造成的损失,泄露方应承担违约责任,并赔偿守约方的损失。
七、解决争议1、合同的履行和解释适用于(国家名称或地区)的法律。
2、双方在履行合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,则提交合同签订地的仲裁机构进行仲裁。
八、其他约定1、本合同自双方签字之日起生效,有效期为(合同有效期)。
成都部品采购流程与管理规定一、采购流程1.需求确认:部门负责人根据工作需求提出部品采购需求,并填写采购申请表,明确部品的具体规格、数量及要求。
2.供应商选择:采购部门根据采购需求,通过市场调研和询价等方式选择供应商,并收集供应商的相关资质信息。
3.编制采购计划:采购部门根据需求确认和供应商选择结果,制定部品采购计划,包括采购时间、数量、供应商、价格等。
4.采购合同签订:采购部门与供应商进行谈判,并最终确定采购合同,明确双方的权益和责任,确保供应商按时交付合格的部品。
5.部品验收:采购部门根据合同约定,对采购的部品进行检验和验收,确保部品的质量和数量符合要求。
6.采购付款:采购部门按照合同约定的付款方式和时间,支付部品采购款项,并与财务部门进行结算。
7.记录和归档:采购部门对采购流程和相关文件进行记录和归档,以备后续查询和审计。
二、采购管理规定1.采购流程规定:明确采购的各个环节和流程,确保采购工作顺利进行,减少风险和错误。
2.供应商管理:建立和维护供应商数据库,对供应商进行评估和筛选,优先选择具备合法资质和良好信誉的供应商。
3.合同管理:对采购合同进行管理和监督,严格按照合同约定进行采购活动,并确保合同履行的合法性和合规性。
4.质量管理:建立部品质量检验标准和流程,对采购的部品进行抽检和验收,确保部品的质量符合要求。
5.成本控制:采购部门负责控制采购成本,寻求最佳的采购方案和供应商,并与财务部门进行沟通和协调,确保采购成本的控制在合理范围内。
6.信息管理:建立采购信息管理系统,及时更新和记录采购相关信息,包括采购需求、供应商信息、采购合同等。
7.风险管理:采购部门负责评估和管理采购风险,包括供应商风险、质量风险、价格风险等,制定相应的风险应对措施。
8.监督与评估:对采购工作进行监督和评估,及时发现问题和不足,并采取相应措施进行改进和优化。
9.培训与提升:采购部门负责对采购人员进行培训和专业知识的提升,提高采购管理水平和能力。
采购流程及管理规定第一章采购概述 (3)1.1 采购的定义与意义 (3)1.2 采购的原则与目标 (3)第二章采购法律体系与监管 (4)2.1 法律法规体系 (4)2.2 监管部门与职责 (5)2.3 采购违法行为处理 (5)第三章采购预算与计划 (5)3.1 采购预算编制 (6)3.1.1 预算编制原则 (6)3.1.2 预算编制内容 (6)3.1.3 预算编制程序 (6)3.2 采购计划管理 (6)3.2.1 计划编制 (6)3.2.2 计划执行 (7)3.2.3 计划调整 (7)3.3 采购预算执行 (7)3.3.1 预算执行程序 (7)3.3.2 预算执行监督 (7)3.3.3 预算执行评价 (7)第四章采购方式与程序 (8)4.1 公开招标 (8)4.2 邀请招标 (8)4.3 竞争性谈判 (9)4.4 竞争性磋商 (9)第五章采购合同管理 (9)5.1 合同签订与履行 (9)5.1.1 合同签订 (9)5.1.2 合同履行 (10)5.2 合同变更与解除 (10)5.2.1 合同变更 (10)5.2.2 合同解除 (10)5.3 合同履行纠纷处理 (11)第六章采购质量控制 (11)6.1 质量标准与要求 (11)6.1.1 质量标准的确立 (11)6.1.2 质量要求的具体化 (11)6.1.3 质量标准的修订与更新 (11)6.2 质量检验与验收 (12)6.2.1 质量检验的组织与实施 (12)6.2.2 质量验收的标准与程序 (12)6.2.3 质量检验与验收的结果处理 (12)6.3 质量问题的处理 (12)6.3.1 质量问题的分类 (12)6.3.2 质量问题的责任认定 (12)6.3.3 质量问题的处理措施 (12)6.3.4 质量问题的预防与改进 (12)第七章采购价格管理 (12)7.1 价格形成与调控 (13)7.1.1 价格形成机制 (13)7.1.2 价格调控策略 (13)7.2 价格监测与分析 (13)7.2.1 价格监测 (13)7.2.2 价格分析 (13)7.3 价格违规行为处理 (14)7.3.1 违规行为认定 (14)7.3.2 违规行为处理措施 (14)第八章采购履约保障 (14)8.1 履约保证金制度 (14)8.2 履约保证保险制度 (15)8.3 履约担保制度 (15)第九章采购质疑与投诉 (15)9.1 质疑程序 (15)9.1.1 质疑的主体与范围 (16)9.1.2 质疑的提出 (16)9.1.3 质疑的答复 (16)9.2 投诉程序 (16)9.2.1 投诉的条件与范围 (16)9.2.2 投诉的提出 (16)9.2.3 投诉的形式与内容 (16)9.3 质疑与投诉处理 (17)9.3.1 质疑处理 (17)9.3.2 投诉处理 (17)9.3.3 处理结果的通知 (17)第十章采购监督与评价 (17)10.1 监督体系与机制 (17)10.2 采购评价 (18)10.3 采购信息公开 (18)第十一章采购诚信管理 (19)11.1 诚信体系建设 (19)11.1.1 诚信体系建设的意义 (19)11.1.2 诚信体系建设的措施 (19)11.2 诚信评价与奖励 (19)11.2.1 诚信评价 (19)11.2.2 诚信奖励 (20)11.3 诚信违规行为处理 (20)11.3.1 诚信违规行为的认定 (20)11.3.2 诚信违规行为的处理措施 (20)第十二章采购改革与发展 (20)12.1 采购改革历程 (20)12.2 采购发展趋势 (21)12.3 采购政策创新 (21)第一章采购概述1.1 采购的定义与意义采购,是指各级国家机关和实行预算管理的政组织、社会团体、事业单位,使用财政性资金,以公开招标为主要形式,从国内外市场上购买商品、工程和服务的行为。
物品采购管理制度及流程一、制度概述物品采购管理制度是指为了规范和标准化企业物品采购行为,提高采购效率和降低采购成本,确保企业投入资源的合理使用而制定的一系列规章制度和流程。
本制度的目的是建立清晰的采购流程和责任分工,保证采购的公正、透明和高效。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有物品采购活动,包括但不限于办公用品、设备、材料等物品的采购。
三、采购流程1. 采购需求确认•部门负责人根据工作需要,提出物品采购需求,并填写采购申请表。
•采购申请表需包括以下内容:–需求物品的名称、型号、数量、规格等详细信息;–预计采购金额及总预算;–采购理由和紧急程度等相关说明。
2. 采购计划编制•采购部门根据采购需求,编制采购计划,并将计划提交给高级管理人员审核。
•采购计划需包括以下内容:–需求物品的详细清单;–预计采购时间和交付期限;–预估采购费用;–供应商选择标准。
3. 供应商选择和比价•采购部门根据预设的供应商选择标准,综合考虑供应商的信誉度、价格、产品质量等因素,选择合适的供应商。
•采购部门可以通过询价、招标等方式获取供应商报价,并将报价进行比较和评估。
•供应商选择和比价的结果需记录并备案。
4. 采购合同签订•采购部门与选定的供应商进行谈判,就采购物品的价格、交付期限、质量要求等事项达成一致意见。
•双方达成一致后,签订正式的采购合同,并将合同归档。
5. 采购执行和监控•采购部门根据采购合同的约定,及时跟进供应商的交付进度,确保按时完成物品交付。
•采购部门对采购过程进行监控和评估,及时发现和解决采购中的问题。
6. 验收和入库•领取物品的部门负责人进行验收,确认物品的数量、质量和规格是否符合采购要求。
•验收合格后,将物品按规定进行入库,并及时更新库存记录。
四、制度守则1. 明确的责任分工•采购人员要明确自己的职责,并按规定履行职责。
•不同部门之间要合理协作,确保采购流程的顺利进行。
2. 严格的预算控制•采购人员要根据预算控制要求,合理安排采购计划和费用预算。
部门采购流程管理制度一、总则为规范和统一部门内的采购流程管理,提高采购效率和安全,保障资金合理使用,特制定本制度。
二、采购管理组织机构1. 采购管理委员会:由部门领导设立,负责制定、审查和调整采购政策、流程和规范。
2. 采购管理部门:由专门的采购管理人员组成,负责具体实施采购流程管理工作,监督采购过程中的合规性和效率性。
三、采购流程管理1. 采购需求申请:部门内各单位根据实际需求,编制采购需求申请,包括采购物品名称、规格、数量、预算等内容,并经单位负责人审核。
2. 采购计划编制:采购管理部门根据各单位提交的采购需求申请,制定采购计划,包括采购时间、方式、供应商选择等内容。
3. 供应商选择及比价:采购管理部门按照采购计划,选择适合的供应商,进行比价,确保采购物品的价格合理。
4. 签订合同:根据比价结果,采购管理部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利义务及交付时间、方式等内容。
5. 收货验收:采购物品到达后,由收货单位进行验收,确保物品质量符合要求,并填写验收记录。
6. 账务结算:完成验收后,采购管理部门进行账务结算,及时支付供应商款项,确保资金安全。
7. 采购档案管理:采购管理部门需建立健全采购档案管理制度,对所有采购过程进行记录、归档,确保审计和监管的便利性。
四、采购管理流程的优化和改进1. 定期评估采购流程:采购管理委员会应定期对采购流程进行评估和改进,根据实际情况不断优化流程,提高采购效率和质量。
2. 引入信息化技术:部门采购管理部门应引入先进的信息化技术,提高采购流程的自动化和数字化水平,降低采购成本和风险。
3. 建立绩效考核机制:对采购管理部门及相关人员进行绩效考核,鼓励其提高工作效率和质量,保障采购流程的顺利进行。
五、违规处理和责任追究对违反采购流程管理制度的行为,采购管理部门应及时处理,责任追究到人,以确保采购活动的合规性和规范性。
六、附则本制度自颁布之日起生效,如有需要修改的,应经采购管理委员会审议通过,并于规定日期内执行。
采购流程管理规定1. 背景采购流程是组织内部进行采购活动的关键环节,合理的采购流程管理能够提高采购效率,确保采购结果的透明和公正。
为了规范采购行为,制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于组织内部的所有采购活动,包括物品采购、服务采购和工程采购等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认:采购需求发起方应明确采购需求的性质、数量和预算等,并填写采购需求申请表。
3.2 采购方案制定:采购方案负责人根据采购需求,确定采购标准、采购方式和采购对象等,并编制采购方案报告。
3.3 采购审批:采购方案报告应提交给相关部门进行审批,并获得相关部门的批准后方可继续采购流程。
3.4 供应商选择:采购人员根据采购方案,在经过市场调研和评估后,选择合适的供应商,并与供应商签订采购合同。
3.5 采购执行:供应商交付货物或提供服务,并由采购人员进行验收。
3.6 结算支付:经过验收确认后,根据采购合同约定,进行付款结算。
3.7 采购档案管理:仔细整理和归档所有的采购文件和相关记录,并妥善保存。
4. 采购流程管理责任4.1 采购流程管理责任由采购部门负责,确保采购流程的规范执行。
4.2 采购流程管理责任人应具备相关的采购知识和经验,能够制定和改进采购流程,提高采购效率和效果。
4.3 采购流程管理责任人应与相关部门进行紧密合作,确保流程顺畅和信息畅通。
4.4 采购活动中的重要信息应及时记录和报告,以便进行及时的监控和跟踪。
5. 文档更新和修订5.1 本规定应定期进行审查和修订,确保其符合组织内部的采购需求和外部法律法规的要求。
5.2 任何人员发现本规定存在问题或需要修订的,应及时向采购流程管理责任人反馈。
5.3 修订后的规定应经过批准后方可实施,并通知相关部门和人员。
6. 异议处理对于本规定的解释和适用发生争议的,应通过内部协商解决。
如无法达成一致意见,应向上级主管部门或法律顾问咨询。
以上是对采购流程管理规定的简要介绍,具体的采购流程细节和操作细则将在相关文件和制度中详细规定。
前言编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。
本规定的主要内容:总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限(乙供)材料的划分;甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序;甲限材料的管理规定及操作程序;三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序;其中涉及部品的定板定样、供货商(材料施工单位)的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。
本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳,其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议,但因撰写人员水平有限,请各位领导及同事批评指正,以使本手册不断的得已完善,更好地为公司科学化、规范化管理服务。
成都万科房地产有限公司城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一:属甲供范围的材料:门碰、门锁、橱柜、热水器等;甲供材料及设备应提前24小时通知乙方,货物到工地现场后,乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收,视为验收合格,相应的保管责任由乙方承担;甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用,不计其管理费和利润等其他费用;其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品;关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。
二:属三方供货合同范围的材料:洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等;三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为:一般材料3%,三材%,安装材料%的70%支付给总包方;另支付与总包方%作为质量验收、保修总协调费用。
三:属乙供范围的材料:水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等;关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。
四:属三方施工合同范围的材料:铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等;关于三方施工合同材料管理规定见附件3。
附件1 甲供材料及三方供货材料管理规定甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力,保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量,解决甲乙双方对限价材料价格的争议,由甲方直接支付货款,由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。
1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商(包括生产厂家、代理商、分销商);2、根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部,以初选符合设计要求的产品;3、在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察,考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成,并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一,考察人员会签;以上程序见附件《确定可采用供货商程序》4、由该部品负责人在上撰写招标书,标书送与已考察过的供货商及与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。
标书中的产品数量由成本管理部提供,产品性能描述由设计部提供。
以上程序见附件《招标书审批程序》5、填写《部品定标履行表》见附表二,由部品小组负责人召集相关的部品定标会,招投标领导小组形成会签意见。
部品招投标小组的成员包括:公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师;招投标小组的领导人为公司总经理。
所采购部品金额在__万元以下时由项目经理部确定定标意见,其招投领导小组成员包括:项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师;招投标小组的领导人为项目总经理。
6、标书撰写人拟定合同,并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。
若是三方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。
7、审批过的合同交总办文档管理员,我司留贰份原件,总办与财务各一份;总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。
第5-7条参见附件《部品定标及合同管理程序》。
8、甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天前要求总包单位报送,并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。
9、甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录(见附表四),施工完毕后需填写《三方合同及甲供材料领用量表》见附表五。
甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件《甲供与三方施工合同部品管理程序》。
附件确定可采用供货商程序附件部品定标及合同管理程序附件甲供与三方供货合同部品管理程序供货商(厂)家考察表部品名称日期:__年_月_日附表二部品定标履行表制表单位: 工程管理部制表时间:__年_月_日附表三合同(协议)审批表—材料及设备采购类申报时间:申报部门:公司编号:附表四三方供货及甲供材料进场一览表附表五三方供货及甲供材料超领用量表附表六验收报告附表七:部品进场通知单_______公司:为确保工程进度,请依据《合同名称》约定,于__年__月__日前,将以下部品送到我司工地现场,为配合贵司货品验收,我司已做好货品验收准备及货品堆场。
特此通知,请支持为感!总包单位名称:签字:万科项目经理部成本审批意见:部品清单:附件2 限价材料管理规定限价材料指由甲方根据选定的样板、品牌及市场情况在施工过程中根据实际需要进行实时限价的材料,限价中应包含:产品、指定供货商、价格、限价范围、限价适用时间等(三大材可不指定供货商)。
第一条:限价的依据来源于四个方面:1、网上招投标:其结果是限价的主要依据,参照招投标的有关规定执行;2、公司价格信息库;3、建材信息价下浮一定比例;4、询价。
第二条:选择四种限价方式的规定:1、在条件充许且没有重复劳动的情况下应尽量采取网上招投标方式,其中应注明该材料的采购方式为乙供;2、在市场价格相对稳定的情况下,若公司价格信息库中有最近的限价数据,则可直接参照使用;3、若无法参照上述两种方式确定限价,可参照本地最近时期的的信息价下浮一定比例后执行;4、总价低于1万元人发币的零星材料或属独家经营的材料由于工期短、用量少可采取询价的方式确定限价。
第三条:限价管理规定:1、项目经理部在工程项目开工30天前编制《***材料采购计划及***限价计划》提交与部品小组,并报送成本管理部、设计部。
其中要求明确定板定样时间、标书发布时间、合同签定时间(或给出限价通知时间);2、成本管理部是限价的责任部门,应按计划在接到通知20天内完成限价;3、在招投标方式下应保证至少有三家及以上的供货商参与招投标;4、在询价方式下,经办人员需填制《材料询价情况比较表》(附表七),并报成本管理部经理审批;5、限价确定后,经办人员应在第一时间填写《材料限价表》(附表八)发送与总包单位,并由总包单位内业管理人员签收确认。
6、甲方完成限价,乙方在收到通知20天内末订货,此后因材料价格的涨落责任由乙方承担;7、对于限价材料的价格,乙方若认为限价无法接受,应在接到《材料限价表》5日内书面通知甲方,否则甲方按此价格进入结算,乙方不得提出价格差异。
如经甲方证实在市场上能够按甲方限价购买某种材料,并将此信息反馈与乙方后,乙方仍拒绝购买,该种材料可改为甲供或三方供货合同,甲方向乙方收取该材料总价款的20%作为违约金,由此造成的工期损失由乙方承担;附表七材料询价情况比较表工程名称:填写时间:附表八材料限价单工程名称:_______编号:____致施工单位:__________以下材料价格将作为双方结算时的依据,请贵公司尽快按要求联系采购。
项目经理部:项目总经理部签字日期:年月日附件3 三方施工合同材料管理规定三方施工合同确定的部品是为了保证工程进度及工程质量由我方与总包方共同推荐施工单位进行招投标而确定的部品施工单位,合同签定后由我司统一支付总包管理配合费与总包单位,总包单位对分包单位的施工进度、施工质量、售后服务进行监督。
1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品并可以施工的部品施工单位;2、部品小组对可提供该产品的供应商组织考察,考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成,并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一,考察人员会签;以上程序见附件《确定可采用供货商程序》;3、由该部品负责人在上撰写招标书,标书送与已考察过的供货商及总包单位推荐的部品施工单位(在同等条件下总包单位推荐的部品施工单位在定标时优先考虑)。
标书中的产品数量由成本管理部提供,产品性能描述由设计部提供。
以上程序见附件《招标书审批程序》4、填写《部品定标履行表》见附表二,由部品小组负责人召集相关的部品定标会,招投标领导小组形成会签意见。
部品招投标小组的成员包括:公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师;招投标小组的领导人为公司总经理。
所分包的部品金额在__万元以下时由项目经理部确定定标意见,其招投领导小组成员包括:项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师;招投标小组的领导人为项目总经理。
5、标书撰写人拟定合同,并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。
在交与总包单位及部品施工单位签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。
6、审批过的合同交总办文档管理员,我司留贰份原件,总办与财务各一份;总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。
第5-7条参见附件《部品定标及合同管理程序》。
7、三方施工合同确定的部品施工单位在进场前由部品专项负责人牵头组织工区负责人与相应的总包单位召开进场协调会。
8、三方施工合同确定的部品施工单位进场后由工区负责人管理,部品专项负责人协调配合,该施工单位请款时必须请工区负责人、总包单位项目经理(技术负责人)、监理公司签字认可后,部品专项负责人方对进入付款审批程序。
9、总包单位为甲方,部品施工单位为乙方,我司为丙方;10、三方施工合同中应参照总包合同明确规定:总包管理配合费、总包管理配合的内容、总包的权利与义务、分包单位的权利与义务;11、关于总包的权利与义务应明确:对的施工质量、进度进行控制并组织相关的进度会议和质量检查。
若部品分包单位不服从现场管理,经我方确认后,总包单位可以对部品分包单位予以处罚,该处罚款从部品分包单位的最近次进度款中直接扣除;总包单位若发现部品分包单位的施工质量与进度严重不符合工程进度要求,经我方确认后,在保证同等质量和同等价格情况下,总包单位可以另行组织施工单位以保证本工程的质量和进度;12、对部品分包单位的义务应明确:负责按时参加总包单位组织的进度会议,其质量和进度服从总包单位管理,若因此影响本工程的质量和进度,总包单位可以向部品分包单位追索相关损失;------------完------------。