不合格单

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记录06
不合格原材料反馈、处置表(代号:Q/SNDS0806—06)
年月№:
原材料型号规格、厂家、批号、数量及不良内容:
签名:部门主管:月日
技术部验证纠正、处理意见:
签名:月日
总工程师批示意见:
签名:月日
供应部认定及处理:
签名:月日
质管部处理结果跟踪验证:
签名:月日
备注:
流程:值班主任、进货检验员、仓库组长不合格原材料描述部门主管审核质管部质量管理员登记技术部验证纠正、处理意见必要问题由总工程师批准供应部认定处理质量管部对处理结果跟踪验证并归档保存(此表质量管理员登记后由供应部传递、处理,有需要时复印后交相关部门,原稿交质管部保存)。
记录01
不合格品评审处置表(代号:Q/SNDS0806—01)
年月日评审单编号:
日期
班次
工作号
型号规格
数量
m
生产
机台
操作者
不合格状况描述:
A
B
C
检验员:月日
不合格产生原因简述:
值班主任:操作工:月日
不合格原因确认、产品处置办法及纠正措施:




其它
技术部:值班主任/责任部门:检验员:月日
批示意见(报废、让步或其他需请示的重大质量问题):
记录02
产品返工/返修单(代号:Q/SNDS0806—02)
评审单编号:
工作号
型号规格
数量m
修理部位
工艺要求:
签发:月日
修理情况:
操作者:月日
检验和试验结果及判定:
检验员:月日
材料损失(元):水、电、工资损失(元):
统计员:月日责任部门主管:月日
记录03
产品让步申请单(代号:Q/SNDS0806—03)
评审单编号:
工作号
型号规格
生产机台
操作者
数量m
报废原因:
签名:年月日
报废损失(元):
统计:
责任部门主管:审核:
批准(总工程师):
记录05
不合格品评审处置登记表(代号:Q/SNDS0806—05)
年月NO.
编号
日期
班次
工作号
型号规格
数量
m
特别
分类
不合格简述
不合格处理情况
时间
返工/返修后重新检验记录
检验员
总工程师:月日
产品处置结果(返工/返修后的鉴定):
检验员:月日
对责任人处置:
质管部:月日责任主管:月日
不合格数量
报废损失
返工/返修损失
让步损失
质量损失合计
签名
返工/返修单接收签名:月日时
返工/返修限时完成日期:月日时
流程:检验员不合格描述值班主任不合格产生原因简述技术部确认、分析不合格发生原因,提出产品处置办法并制订纠正措施让步、报废及其他重大的质量问题由总工程师批准检验员根据处置办法开出返工/返修单交值班主任签收操作工返工/返修,检验员监督并重新检验统计员统计质量损失、质管部对责任人处置责任主管对责任确认质量管理员统计并归档保存。
年月日评审单编号:
工作号
检验编号
型号规格
数量
m




顾客单位
数量
m
顾客
签名
不良内容:
部门
会签
使用范围:
技术部:年月日
技术部
销售中心
制造部
质量让步损失(元):统计:责任部门:
制ห้องสมุดไป่ตู้:年月日审核:批准:
注:本单一式三份,一份随评审单流转,一份交销售中心,一份交责任部门;
记录04
产品报废单(代号:Q/SNDS0806—04)