公司内外部环境检查表(.
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环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1-5、公司领导6-13、行政办公室14-22、贯标办23-24材料设备处25-28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处39-49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
环境工作检查表一、环境保护措施
- 是否实施了垃圾分类制度?
- 是否安装了污水处理设备?
- 是否制定了排放标准并监测排放?
- 是否采取了节能减排措施?
- 是否有定期的环境保护培训计划?
二、环境安全措施
- 是否制定了应急预案?
- 是否设立了安全警示标识?
- 是否检查并维护了消防设施?
- 是否设立了安全生产责任制?
- 是否进行了安全事故应急演练?
三、环境影响评估
- 是否对项目进行了环境影响评估?
- 是否进行了环境监测和评估报告?
- 是否做好了环境修复和恢复工作?
- 是否建立了环保档案和环保台账?
- 是否合规联络了相关环境保护部门?四、环境合规审查
- 是否对环境合规进行了定期审查?
- 是否建立了环境合规审查报告?
- 是否整改了存在的环境合规问题?
- 是否经过第三方环境合规审查?
- 是否建立了环境合规监督制度?
五、环境监督报告
- 是否定期向相关部门报送环境监督报告?- 是否公开环境监督报告?
- 是否回应了相关部门的意见和要求?
- 是否建立了环境监督报告的档案?
- 是否建立了环境监督报告的处理流程?
以上为环境工作检查表的内容,请详细填写并定期进行环境工作检查,确保公司的环境工作达到合规要求。
内部环境审核检查表第1页共7 页续表第2页共7 页续表第4页共7 页4.5.3 记录记录控制程序DSS-COP4.023/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性?4/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并做了记录?5/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜时,用来证明符合EMS体系的要求?4.5.3 环境管理体系审核内部审核程序DSS-COP8.041/.为了判定EMS是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001的要求,是否得到了有效实施和保持,公司是否制定并保持了定期开展EMS审核计划和程序?2/.是否制定、保持为将审核结果提交管理层进行评审的要求?审核方案的制定是否立足于所涉及活动的范围及环境重要性?3/.审核计划的制定是否包括审核范围、频次、方法,以及实施审核和报告结果的职责与要求?4/.内部审核中发现的不符合是否按期限得到纠正?其实施效果是否得到验证?4.5.3 管理评审管理评审程序DSS-COP5.011/.最高管理者是否为了保证EMS的持续适用性、充分性和有效性,而按其规定的时间间隔对EMS进行了评审?是否由最高管理者负责主持评审?2/.为使管理者进行评价,管理评审过程是否确保收集必要的信息,且评审结果是否文件化?3/.管理是评审是否涉及由于内部审核结果、周边环境及持续改进的承诺可能变更方针、目标及相关要素?说明:不适用打/,符合记入OK,重大不符合打,轻微不符合打(有不符合时要记录证据)。
质量管理体系内外部审核检查表1. 简介质量管理体系是企业实现质量目标的基础,它要求企业从产品研发到售后服务过程中的所有环节都必须按照既定的流程和标准进行管理。
内外部审核检查则是对企业质量管理体系的重要评估手段,通过内部审核可以发现问题并及时解决,外部审核则能够检验企业质量管理体系是否达到国家标准和客户要求。
因此,建立一份有效的质量管理体系内外部审核检查表对企业来说非常必要。
2. 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核是企业自我反思的重要手段,也是防范外部审核的好机会。
以下是一份质量管理体系内部审核检查表的样例:审核项目审核内容文件管理文件是否保密,是否按照文件管理程序进行控制和存储,是否及时更新测量检验测量仪器检验周期是否到期,是否使用校准证书,是否按要求计量生产过程生产工艺是否符合标准,是否存在问题流程,是否按照工艺流程进行环境控制环境设备是否正常,是否清洁干净,环境是否适宜生产培训认证是否按要求进行员工培训和认证,是否进行了文件备案和评估客户服务客户服务是否满足要求,有无投诉记录,是否对投诉进行评估改进以上内容仅为举例,企业可以根据自己的实际情况制定相应的审核项目和内容,以便对其质量管理体系进行有效的自我检查和改进。
3. 质量管理体系外部审核检查表质量管理体系外部审核是企业接受监督管理的重要手段,也是展示企业形象的好机会。
以下是一份质量管理体系外部审核检查表的样例:审核项目审核内容文件是否按国家标准进行管理,和实际情况相符合,是否能够及时找到文件管理测量检是否按照国家标准进行检验和测试,对检验和测试记录进行备案验生产工艺是否符合国家标准和合同要求,生产过程和产品是否能追溯生产过程环境控制环境设备是否正常,是否按照国家标准进行环境控制和排放培训认证是否有员工培训和认证档案,是否能够证明员工已经按要求进行培训认证客户服务是否有有效的客户服务体系和投诉处理程序,是否对投诉进行评估改进以上内容仅为举例,企业可以根据自己的实际情况制定相应的审核项目和内容,以便对其质量管理体系进行有效的外部审核和监管。
序?◆运行程序是否有运行准则之类的内容?√√◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内√容和控制限界值,有无支持的作业文件?◆运行控制是否充分?能否达到控制重大环√境因素的目的?◆运行控制程序和作业指导书是否具备可操√作性.◆有关程序和要求是否通报供方和承包方?√采用何种方式通报?◆是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订?◆ 是否对修订的程序进行评审、批准?◆程序的更改是否有记录?受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001 、体系文件、适用法律审核日期:审核员:法规检查方法检查结果记录ISO 14001 条款检查内容是否适参考文用件文件查提问文阅件查4.5.2不符合,纠正和预防措施◆伴随纠正、预防措施实施的文件更改和信息交流◆更改后的文件执行情况及记录◆ 对来自政府的监督和居民的投诉,所采取的纠正措施是否进行了报告和交流?◆程序中有关纠正和预防措施涉及文件更改的规定?◆是否按规定对相关文件进行了更改?◆更改后的文件是否得到实施?有否记录?蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否按要求进行处置?◆ 现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆ 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?◆ 员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?◆ 对纠正措施的实施效果是否进行了验证,有无记录。
◆ 验证结果是否报告了相关部门。
√效性的报告。
⑧环境因素识别与评价的总结报告。
⑨可能引起环境管理体系变化的企业内外部要素,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。
⑩改进的建议。
管理方案?②现有环境因素识别与评价的方法是否适宜。
重大环境因素的现行控制措施是否有效?③资源是否配置得当,能否满足实现环境方针、环境目标和指标的要求?④组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正?⑤自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性.。
办公室环境日常HSE检查表
检查日期:
检查人员:
1. 办公区域:
- [ ] 办公区域整洁无杂物堆放
- [ ] 桌面清理干净,无咖啡渍或食物残留
- [ ] 设备和电源线整齐摆放,安全无裸露电线
- [ ] 灭火器和急救箱位置明显可见
- [ ] 电器设备无异常声响或异味
2. 通道和楼梯:
- [ ] 通道保持畅通,杂物不得放置在通道或楼梯上
- [ ] 物品存放不得堆积过高,不能遮挡疏散标志
- [ ] 地板干燥无滑倒隐患,地板上无电线和电源线
3. 电气设备:
- [ ] 电源插座无插头松动或损坏
- [ ] 电线不得经过门框或窗框处
- [ ] 电源线不得与水源接触,无水滴或潮湿痕迹
4. 灭火器和急救箱:
- [ ] 灭火器检查有效期,背面挂上检查记录
- [ ] 急救箱内药品和器材完整无损,并标有有效期
- [ ] 急救箱位置明显可见且易于取用
5. 废物处理:
- [ ] 有垃圾桶进行分类,无混合垃圾
- [ ] 危险废物进行分类储存,并有指定
6. 紧急疏散:
- [ ] 疏散通道明确标识,无遮挡
- [ ] 疏散标志完整可见,无遮挡或损坏
- [ ] 员工熟知疏散路线和集合点
注意事项:
- 若发现任何不符合标准或存在潜在风险的问题,及时上报相关部门或负责人。
- 定期进行HSE培训,提高员工安全意识和应急处理能力。
检查人员签字:。
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
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环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。
办公场所安全部署检查表一、卫生环境1. 办公室是否保持清洁整洁?2. 是否定期清理办公桌、办公椅和其他办公设备?3. 是否定期清洗地板和窗户?4. 是否定期清洗卫生间和厨房区域?5. 是否妥善处理办公垃圾?6. 是否定期更换垃圾袋?二、安全设施1. 是否配备了灭火器?是否定期检查并保持有效?2. 是否配备了烟雾报警器和火灾逃生指示牌?3. 是否配备了急救箱?4. 是否设置了应急疏散通道?通道是否畅通无阻?5. 是否定期检查电线和插座的安全性?6. 是否定期检查电脑及其他办公设备的安全性?三、电气设备1. 是否定期检查电气设备的安全性能?2. 是否定期清理电气设备的灰尘和杂物?3. 是否定期更换老化或损坏的电线、插座和开关?4. 是否确保电气设备与水源保持安全距离?5. 是否遵守使用电气设备的相关操作规程?四、紧急准备1. 是否建立了紧急事件应对计划?2. 是否进行了员工紧急疏散演练?3. 是否明确指定了紧急事件的责任人?4. 是否配备了必要的紧急联系设备,如电话和手持对讲机?5. 是否定期检查紧急联系设备的工作情况?五、安全培训1. 是否为员工提供了安全培训课程?2. 是否定期举办安全培训活动?3. 是否记录员工参与安全培训的情况?4. 是否建立了员工安全意识的考核机制?六、外部安全1. 是否定期检查办公场所周边环境的安全状况?2. 是否采取措施确保外部人员无法进入办公区域?3. 是否定期检查出入口的安全性能?4. 是否建立了访客登记制度?以上检查表仅供参考,具体检查内容可根据实际情况进行调整和补充。
建议定期进行安全检查,确保办公场所的安全和员工的健康。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。