2018版评分表实测实量影响分析(1)
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上篇
安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)
评分表专家解读
(2017年7月1日试行)
目录
表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表 (1)
表3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 (4)
表4-1 煤矿通风标准化评分表 (7)
表5-1 煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表 (15)
表5-2 煤矿地质标准化评分表 (16)
表5-3 煤矿测量标准化评分表 (18)
表5-4煤矿防治水标准化评分表 (19)
表6-1 煤矿采煤标准化评分表 (22)
表7-1 煤矿掘进标准化评分表 (28)
表7-2 工序、中间、竣工验收选择检查点及测点的规定 (31)
表8-1 煤矿机电标准化评分表 (32)
表9-1 煤矿运输标准化评分表 (39)
表10-1煤矿职业卫生标准化评分表 (44)
表11-1 煤矿安全培训和应急管理标准化评分表 (48)
表12-1 煤矿调度和地面设施标准化评分表 (53)
表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表
表3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
表4-1 煤矿通风标准化评分表
表5-1 煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表
表5-2 煤矿地质标准化评分表
表5-3 煤矿测量标准化评分表
表5-4煤矿防治水标准化评分表
表6-1 煤矿采煤标准化评分表
表7-1 煤矿掘进标准化评分表
表7-2 工序、中间、竣工验收选择检查点及测点的规定
注:锚杆支护巷道净尺寸测量到锚杆外露端头。
表8-1 煤矿机电标准化评分表
表9-1 煤矿运输标准化评分表
表10-1煤矿职业卫生标准化评分表。
施工放样报验单承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-001导线、水准复测报批单承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-002施工放样(复核)记录表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-003记录:复核:监理:日期:中(轴)线偏位检查记录承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-004记录:复核:监理:日期:桩位检查记录表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-005记录:复核:监理:日期:四等水准测量观测记录表承包单位:合同号:天气:记录:复核:监理:日期:水准路线平差计算表工程名称:编号: CL-007记录:复核:监理:日期:清理前后高程记录表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-008记录:复核:监理:日期:水准点测量成果报表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-009承包人测量负责人:测量监理工程师:日期:高程检查记录表承包单位:合同号:记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程三角高程平差计算表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-011记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程沉降观测记录表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-012记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程路线主点桩测量报表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-013记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程导线点测量成果报表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-014记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程路基横断面复测记录表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-015记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程施工放线测量记录表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-016记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程附合导线测量计算表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-017记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程施工增加导线点测量报表承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-018记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程导线测量观测记录承包单位:合同号:编号:记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程导线严密平差计算表记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程全站仪三角高程测量记录、计算表承包单位:合同号: 成像:天气:记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程全站仪三维导线测量记录、计算表承包单位:合同号: 成像:天气:记录:复核:监理:日期:省道219线灯笼河子-赤峰段公路工程地面线复测报批单承包单位:合同号:监理单位:编号: CL-023。
实测实量质量风险检查评分表规则解读
1、《扣分标准》所列举的质量缺陷都按在该检查区出现的频率扣分:C:属于系统性质量问题
生;B:属于重点关注性问题,在检查区内部分存在(5处以上);A:属于个性问题,在检查区内个别存处)。
2、标段风险评价应得分为该检查项所有参与检查的“检查大项” 分值之和(已隐蔽的检查大项不算入段风险评价扣分为该检查项所有参与检查的“检查大项”扣分之和(扣分不超过该“检查大项分值”)标段风险评价得分率=(参与的检查项总分-参与的检查区扣分)/检查项总分*100%,其中检查区扣分不大项分值,即检查项最大扣分值或扣分值之和为检查大项分值。
线扣分项说明:
凡每出现一项带★项扣分为B级的,对质量风险评估总分加扣1分(按百分制);
凡每出现一项带★项扣分为C级的,对质量风险评估总分加扣3分(按百分制)。
以下表为例:
说明:1、按问题出现频率填写扣分值,无问题项扣分值为零,若不具备检查条件项则不参与评
2、上表中参与评分项共5项,检查项总分为30分,总扣分值为12分,则质量风险得分为(30-1
由于有一条带★项扣分为B级,则对质量风险评估总分加扣1分,总分为59分;
3、最终,质量风险项在实测实量综合得分中占59*0.3=17.7分。
读
量问题,在检查区内普遍发问题,在检查区内个别存在(1-5隐蔽的检查大项不算入总分);标该“检查大项分值”);
0%,其中检查区扣分不应超过检查 3、红
参与评分(此项空);
(30-12)*100%/30=60分,。
、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次,在距离地面20cm左右的
位置水平测1次;
在墙长度方向任意位置增加2次水平测量,在距离地面20cm左右的位
置水平测2次;
测一次,洞口两边竖向各测一次;面平整度
3
个功能房间的12个实测区。
同一实测区内按开间(进深)方向测量墙体两端的距离,各得到两个实测值,分别与施工图理论值比对。
、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次,在距离地面20cm左右的
位置水平测1次;
置水平测2次;测一次,洞口两边竖向各测一次;
进深偏差15]mm
度
分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度;中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度;间的5个垂直距离。
以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差,最大偏差值≤15mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。
最大偏差值﹥15mm 板)
6
光扫平仪,在实测房间内打出一条水平基准线。
同一顶棚(吊顶)内距天花线30cm位置处选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧5.4吊顶水
测法或割取20×20mm实样,用卡尺测量厚度;
同位置),剥离防水保护层,采用针测法或割取20×20mm实样,目测
注:1、住宅公区只参 2、当检查内容有权重时,计算合格率时,该检查内容每个检测点乘以权重后计入。
内部资料严禁外传│118版质量评分办法解析 工程技术部—贾建涛内部资料严禁外传│2一、观感实测基本项 加分项红线土建标段得分=实测×(50%)+观感(50%)-基本项-质量红线+加分项 精装标段得分={实测×(30%)+观感(70%)}×1.03-装修基本项-精装八条+加分项土建与装修同时存在标段按照面积加权计算标段得分内部资料严禁外传│3实测实量内部资料严禁外传│4一、 实测实量标准动作—主体截面尺寸实测同一户选取有砌筑墙体2个墙/柱面合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm测量工具:5m 钢卷尺测量方法:(1)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量10个实测区;(2)每个实测区从地面向上30cm 和竖向间距不小于50cm 选取两个点,各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
截面尺寸分项占1分,每爆1个点扣0.1分截面尺寸偏差(砼结构)内部资料严禁外传│5一、 实测实量标准动作—主体墙面平整度实测同一户选取3面墙合格标准:[0,8]mm (抹灰)、[0,5]mm (铝膜/免抹灰)测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺测量方法:1、剪力墙:选取长边墙,墙两面中的一面作为1个实测区,一户测9尺,墙长<3m 时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取其中2个角。
按45 度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。
跨洞口部位必测,墙长>3m 时,还需在墙长度中间水平放靠尺增加测量1次表面平整度。
每个测值分别作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
2、铝模:增加踢脚线部位实测,当墙面长度小于3米,踢脚线位置水平测1次;当墙面长度大于3米,在踢脚线位置水平测2次。
3、砼柱:可以不测表面平整度。
墙面平整度占分项6分,爆1个点扣0.13分墙表面平整度(砼结构)内部资料严禁外传│6 一、 实测实量标准动作—主体墙面垂直度实测同一户选取3个墙/柱面合格标准:[0,8]mm (抹灰)、[0,5]mm (铝膜/免抹灰)测量工具:2 米靠尺、测量方法:1、剪力墙:选取长边墙,墙两面中的一面作为1个实测区,一面墙测3尺,一户测9尺,当墙长<3m 时,距墙端30cm 放尺,测两次垂直度:一尺顶端接触到上部顶板,另一尺底端接触到下部地面位置,洞口一侧为必测部位。
第 2 页,共 4 页1.图案:铺贴图案符合图纸要求,整齐美观;2.表面:平整,无色差,无污染,缝隙均匀、饱满;3.收口:边角收口好、无崩损、无空鼓或脱落;4.线条:线条饰件顺直美观。
1.基层:清理、表面平整、含水率、强度符合要求;2.层数:底漆、面漆层数符合要求;1.表面:平整,无:色差、污染、返碱、咬色、开裂、破损;2.线条:线条饰件顺直美观。
工艺1.安装:埋板大小、间距、固定方式,龙骨焊接质量、除锈、防腐符,石材开槽、挂件符合设计要求;1.表面:平整、对缝,无崩角,无返锈、无严重色差,无污染;2.线条:拼接、打磨效果好;3.打胶:缝宽均匀、顺直、无大小头、无错缝。
工艺1.安装:门套与墙体间发泡胶施打符合要求;1.门:框安装牢固,水平,开关灵活、严密,表面清洁、无划伤等现象,门扇不变形,门扇与门框缝隙均匀,木门倒角顺直、严密;2.五金件:安装牢固、无锈蚀,使用功能正常。
1.保护膜:按工序要求切除或保护;2.排水孔:窗框设置排水孔,位置和数量符合设计要求;3.打胶:窗框、窗扇按要求打胶。
观感1.安装平正牢固,开关灵活,收口美观、无刮花、污染痕迹,胶颜色与型材相同,打胶顺直。
1.铁艺:按要求固定、焊接及防锈处理;1.安装牢固,栏杆有效高度、间距满足规范要求,漆面均匀无色差,无起皮脱落,扶手光滑、弧度均匀顺畅,收口盖吻合,无污染分值合计*当标段为毛坯交付参评第九、十、十一项评分标准①:同一测区内,不合格部位<1处,得“1”分;不合格部位≥1处,得“0”分评分标准②:同一测区内,不合格部位<2处,得“1”分;不合格部位≥2处,得“0”分评分标准③:同一测区内,不合格部位<3处,得“1”分;不合格部位≥3处,得“0”分评分标准④:全部测区合格,不得分;一处不合格,实得分“-5”②50303020抽检10户中的外墙可视区作为50个测区,涵盖首层入户位置、各个阳露台、外窗、屋面的可视范围,每一个可视范围作为一个测区(不足50个以实际计)注:检查需包含所有材质抽检10户中的30扇门作为30个测区(不足30个以实际计)抽检10户中的30个门或窗作为30个测区(不足30个以实际计)抽检10户中的20个栏杆作为20个测区(不足20个以实际计)3.外墙石材1.木门(3分)2.铝合金、塑钢门、窗(2分)观感工艺观感观感观感工艺 日 期:*九、★外墙工程(10分)工艺观感注:本页适用于毛坯交付时使用,参评分值为20分,总分值为120分施工单位签名: 项目部签名:*十、门窗工程(5分)*十一、栏杆、楼梯扶手 (5分) 1.外墙铺贴2.外墙涂料此页为标段毛坯交付时使用第 4 页,共 4 页。
附件1:现场质量安全问题扣分表备注:1.建设单位应结合项目特点,对《现场质量安全问题扣分表》进行补充、细化,明确扣分标准。
附件2:施工管理扣分表备注:1.建设单位应结合项目特点,在上述检查项目的基础上制订《施工管理检查实施细则》,补充增加检查内容及子项目,明确检查方法及相关扣分标准,并与本办法有关扣分标准保持一致。
2.对各施工单位检查频次应基本均衡;检查子项目的扣分不得超过该子项目的扣分上限。
附件3:铁路工程管理平台自动采集问题扣分表说明:“人工核查”是指由人工调查现场实际信息并与平台提供信息进行对比统计数据。
“自动”是指系统根据该模块的平台数据自动计算。
附件4:质量监督检测中心抽检不合格项目及扣分表备注:对表中未列项目抽检达到本办法规定的不良行为认定条件的,按相应扣分标准进行扣分.附件5:一般不良行为认定及扣分标准备注:具体扣分由建设单位在规定幅度范围内细化并公布。
附件6:较大不良行为认定、扣分标准及公布期限附件7:重大不良行为认定标准及公布期限备注:1. 第1项以质量监督和管理部门通报为依据;2. 第2项以媒体公布并经核实或部省一级业务主管部门通报为依据;3. 第3项以司法机关或有关纪检部门认定的事实和处理结果作为依据。
附件8:信用评价抢险加分标准备注:1.抢险加分申请项目须符合下列条件之一:①山体滑坡1万方及以上;②路堤、路堑边坡溜坍1千方及以上;③隧道衬砌严重开裂、变形、垮塌;④桥梁墩台倾斜超限、冲倒;⑤涵洞冲毁。
⑥路堤冲空;⑦中断行车时间6小时及以上(以行车调度命令为准);⑧限速慢行24小时及以上(以行车调度命令为准)。
2.铁路局集团公司根据施工企业实际投入抢险的人员、大型机械设备以及抢险时间情况、灾害规模和复杂程度,合理提出加分建议值。
干线抢险取同档中较大值,支线抢险取同档中较小值。
抢险时间12小时以内的取同档下限,96小时以上的取同档上限。
3.新线抢险涉及隧道被困人员救援抢险的,可取同档高限。
排污单位自行监测监督检查现场评分表省市企业名称:所属行业:检查报告提纲和模板:**省环境监测中心(站)2018年**月一、检查工作概况具体抽查时间及参加人员等抽查基本情况。
已核发排污许可证的企业数量、实际检查企业数量、抽查比例、抽查企业的地区、行业分布情况。
自行监测开展情况(依托自身力量开展监测和委托监测情况,自动监测运维情况,存在的主要问题……等检查基本情况)二、台账资料检查情况现场抽查台帐资料的概况(检查台帐的数量、内容,台帐整理的规范程度、完整程度),台帐存在的主要问题。
三、现场检查情况总得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
(1)监测方案制定情况自行监测方案制定情况、方案内容完整情况、监测点位、指标、频次、监测方法、执行标准的合理情况等,统计存在问题的企业数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
(2)自行监测开展情况按方案开展监测情况、监测原始记录情况、实验室环境及仪器设备使用维护情况、试剂消耗情况、人员持证及培训情况等,自动监测的运维情况及记录,运维单位及人员的资质情况等,统计存在问题的企业数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
对社会检测机构实验室的现场检查情况。
(3)监测信息公开情况从如实公开监测结果情况、监测结果上报全国污染源监测数据管理系统情况、监测信息公开的完整性和及时性情况等,统计存在问题的企业数量及占比多少。
单项得分较为规范、基本规范、不规范企业数量及占比。
四、存在的主要问题(1)监测方案制定情况(2)自行监测开展情况(3)监测信息公开情况五、相关要求及反馈对被抽查单位存在问题提出的相关要求以及被抽查单位针对检查组相关要求提出的具体反馈等。
六、结论与建议附:排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表附: **省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表一已核发排污许可证企业数:检查企业数:抽查比例: %**省排污单位自行监测监督检查现场检查汇总表二。
●土建工程实测指标小项分值按高到低排序,分值占比较高的实测指标区域平均合格率偏低。
●主要弱项指标:楼板厚度,门洞尺寸,结构垂直度,地面平整度、抹灰阴阳角。
内部资料严禁外传 │ 1
内部资料 严禁外传 │ 2
工程名称
实测指标12月份平均合格率实测指标分值小项得分
混凝土结构工程
★楼板厚度89.31%10 8.93 ★顶板水平度98.14%7 6.87 墙表面平整度91.26% 6 5.48 垂直度90.09% 6 5.41 截面尺寸98.55% 1 0.99 合计92.23%30.00 27.67 砌筑工程
垂直度95.50% 4 3.82 表面平整度99.22% 3 2.98 ★外窗洞口尺寸
90.95% 3 2.73 合计
95.26%10.00 9.53 抹灰工程
墙面表面平整度97.55%10 9.76 墙面垂直度97.40%10 9.74 门洞尺寸偏差95.67%7 6.70 阴阳角方正88.09% 5 4.40 ★方正性
98.16% 4 3.93 外窗内侧墙体厚度极差80.00% 2 1.60 厨卫间开间/进深偏差
95.26% 2 1.91 合计95.07%40.00 38.03 设备安装工程座便坑距偏差
90.00% 2 1.80 合计
90.00% 2.00 1.80 楼地面工程
地面表面平整度
91.67% 6 5.50 合计
91.67% 6.00 5.50 外窗工程
铝合金型材拼缝宽度缺项 4 0.00 铝合金型材拼缝高低差 3 0.00 窗框立面垂直度
3 0.00 合计
0.00%10.00 0.00 控制线检查
水平标高控制线
缺项 2 0.00 合计
0.00%
2
0.00
土建工程实测得分
94.75%93.78%
●假定条件:取区域12月份土建工程各项指标平均合格率分析,不考虑实测指标合格标准变化造成的影响,仅考虑计算规则变化造成的影响。
●结论:因计算规则改变,区域土建工程整体平均合格率由94.75%下降至93.78%,合格率下降1%,总分约0.5分。
内部资料 严禁外传 │ 3
工程名称
实测指标合格率(预估)实测指标分值小项得分
分项工程合格率
混凝土结构工程
★楼板厚度90.00%10 9.00 ★顶板水平度
98.00%
7 6.86 墙表面平整度98.00% 6 5.88 垂直度98.00% 6 5.88 截面尺寸
100.00% 1 1.00 合计
30.00 28.62 95.40%
砌筑工程
垂直度100.00% 4 4.00 表面平整度100.00% 3 3.00 ★外窗洞口尺寸
95.00% 3 2.85 合计
10.00 9.85 98.50%
抹灰工程
墙面表面平整度98.00%10 9.80 墙面垂直度
98.00%
10 9.80 门洞尺寸偏差95.00%7 6.65 阴阳角方正
85.00%
5 4.25 ★方正性
95.00% 4 3.80 外窗内侧墙体厚度极差
80.00%
2 1.60 厨卫间开间/进深偏差
95.00%
2 1.90 合计
40.00 37.80 94.50%设备安装工程座便坑距偏差90.00% 2 1.80 合计
2.00 1.80 90.00%楼地面工程
地面表面平整度
95.00%
6 5.70 合计
6.00 5.70 95.00%
外窗工程
铝合金型材拼缝宽度
95.00% 4 3.80 铝合金型材拼缝高低差95.00% 3 2.85 窗框立面垂直度
95.00%
3 2.85 合计
10.00 9.50 95.00%控制线检查
水平标高控制线
90.00%
2 1.80 合计
2
1.80
90.00%土建工程实测得分 目标得分
95.07%
●左表为按整体合格率95%测算单项指标合格率●
合格标准调整:
1.顶板水平度[0,15]调整为[0,12]mm;
2.门洞尺寸偏差高度[0,20]调整为[0,15]mm;
3.门洞尺寸偏差高度[-15,15]调整为[0,20]mm;
4.开间/进深[-10,10]调整为极差[0,10]mm;●
关键指标分析:
1、结构阶段:楼板厚度爆点一个,其他三项必须全部98%以上,综合合格率方可上95%,楼板厚度必须确保100%合格。
2、砌体阶段全部按100%控制,门窗洞口最多允许爆点一个。
3、新增外窗工程、控制线检查指标,不可忽视。
内部资料 严禁外传 │ 4
●合格标准调整:
1.顶板水平度[0,15]调整为[0,12]mm;
2.门洞尺寸偏差高度[0,20]调整为[0,15]mm;
3.门洞尺寸偏差高度[-15,15]调整为[0,20]mm;
4.开间/进深[-10,10]调整为极差[0,10]mm;
●分析:
1、顶板水平度合格标准调整后,原来爆点可能涉及到爆板,且小项分值占比7分,严重拉低实测合格率;
2、门洞尺寸偏差合格标准调整后,新增任何一个不合格实测点,则3个实测值均不合格,且分数占比7/40=17.5%,影响非常之大;
3、阴阳角实测点数减少,随机性增大,且飘窗部位阴阳角纳入抽检范围,合格率下降严重。
4、抹灰阶段,抹灰(40分)+外窗工程(10分)+控制线检查(2分)=52分,其中新增外窗工程、控制线检查指标分值占比12/52=23%,占比较大,目前处于失控状态,重点关注。
5、结构阶段:楼板厚度爆点一个,其他三项必须全部98%以上,综合合格率方可上95%,楼板厚度必须确保100%合格。
●具体要求:
针对以上实测指标,各项目各标段根据实测台账逐项落实整改;未建立实测台账的标段,全面复测整改!。