公司财务审计通知

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公司财务审计通知

尊敬的各位公司部门负责人:

根据公司的相关规章制度,为了确保公司财务的真实性、合规性和准确性,保护股东和利益相关方的权益,现决定对公司的财务情况进行年度审计。具体通知如下:

一、审计范围

本次审计将覆盖公司在过去一年内的全部财务业务活动,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及其他相关的会计账册、凭证等。

二、审计时间

本次审计将于年月日开始,预计持续天。请各部门根据实际情况做好相关准备工作,并配合审计工作组的工作安排。

三、审计目标

对公司财务报表的编制是否符合《中华人民共和国企业会计准则》及相关法律法规的要求;

对公司资产负债状况、经营成果和现金流量等进行真实性、完整性和准确性的审计;

对公司内部控制制度是否健全、有效,是否发挥作用;

对其他与公司财务相关的重大事项进行审计。 四、审计要求

各部门应积极配合审计工作组的工作,提供必要的会计账册、凭证、电子数据等信息,并确保其真实、完整和清晰;

各部门应指定专人配合审计工作组,协助其开展审计工作,并提供必要的协助;

如有特殊情况,请及时向公司财务部门报备并协调解决。

五、其他事项

所有相关人员应保守审计工作期间所知悉的与公司财务相关的一切信息,不得泄露给未经授权的人员;

审计工作组将严格按照法律法规和职业道德开展审计工作,对所有获得的信息进行保密;

如有任何疑问或困难,请及时与公司财务部门联系。

感谢各位对本次审计工作的大力支持与配合!相信在各位的共同努力下,本次审计工作一定会取得成功,为公司未来发展提供坚实的基础。

特此通知。

此致

XXXXX公司

日期 公司财务部 上述通知书貌似无法直接写入markdown语言。