文件编码规则
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文件编码建议按如下规则:1. 文件编码结构:1.1 抬头码:通常是公司简写1.2 文件阶层码:表明文件是哪一层的,比如,属于质量手册的用QM来表示1.3 文件类别码:代表过程,比如:用5来代表与管理职责相关的1.4 文件序列码:比如,在第5部分,用01来表示质量目标,用02来表示管理评审等等1.5 文件版本码:表明文件的版本2. 各部分详细规则:2.1 抬头码:表表阅读者能够很清楚地知道,这个文件是一个关于管理职责部分的A/0版程序文件ABC/QW/501—A/1关于管理职责部分的A/1版本的三级文件ABC/QR/501—A/1关于管理职责部分的A/1版本的记录表单ABC/ED/501—A/1关于管理职责部分的A/1版本的外来文件采用上述编码规则的好处在于:阅读者清楚文件分类和属性编写者清楚,在新编一个文件的时候,如何进行明确准确编码;对应的ISO9001标准相关条款"S&M 7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.2.1、4.2.4 MNF 5.4.1、7.5.1、8.2.4、6.3、6.4 4.2.4、7.5.2、6.2.2、7.5.3、7.5.5、8.3、ENG 4.2.3、4.2.4、7.2.2、7.1、6.3P&L 4.2.4、7.2.2、8.4、7.2.1、4.2.4、5.5.3、8.2.3、7.5.3、7.5.5、6.2.2、4.2.3、4.2.4、8.3PUR 4.2.3、4.2.4、7.4.1、7.4.2、、、行政管理部Administration Management Department客户服务部Customer Service Department信息管理部Information Management Department市场部Marketing Department销售部Sales Department计划部Planning Department设备部Equipment Department仓储部Storage Department财务部Finance DepartmentISO国际文件编号目的:使品质系统所使用之文件,能迅速流通、正确应用,并确保各相关部门可适时获得适当且有效之最新文件;范围:凡公司内所有与产品质量相关之文件、资料及外部客户、供货商所提供与品质系统相关文件均属之;5.2.1 经审查通过之各类文件,于颁布发行前,由文管中心文件编号规定给予统一编码、标识并登录于文件控制总表;5.2.2 版本版次制订:5.2.2.1 版本:以“A”表示,换版以B、C、D…Z…表示;5.2.2.2 版次:以数字“1~5”表示;版次制订若超过五次为避免版次修订过多影响文件真实内容,则更新为下一版本;5.3 文件制订、归档:5.3.1 制订作业:文件制订依系统需求由各主办单位制订后填写文件制订、修订、废止申请单注明“制订”,送交各相关单位审核并填写所需份数,经权责主管核准后,送交文管中心编号、发行、列管;5.3.2 归档作业:对生产一课、生产二课、HOSE 生产课的作业标准、产品设计表的电子版本的文件由ISO事务局保存;其他所有文件的原件必须交ISO文控存档;5.4 文件分发:5.4.1 文件发行:对的作业标准、产品设计表由ISO事务局发行并记入作业标准管理台账,写明分发分数,并由接收人签名;其他文件由文控中心依文件制订、修,5.6.2 如在回收过程中发现原文件持有单位有文件遗失现象,应即刻寻回,如果确实无能力找回时,应于文件遗失记录表上填写遗失原因以便文控中心管理;5.7 外来文件管制5.7.1 外来文件的确认由品保课长或管理者代表确认,由文控中心于文件控制总表中登录;为使外来文件便于管理及正常应用,可由文控中心依文件编号规定直接对于外来文件正面书写文件编号;5.7.2 外来文件需签署分发时,由接受单位填写外来文件申请单经部门主管审核,经理核准后执行,发行同5.4.1;5.7.3 外来文件使用过程中如发现有异常时,因属客户财产,使用部门不得私自更改其中内容,如需更改应实时联络客户共同探讨;5.7.4 为维护客户权益,外来文件只能局限于使用部门应用或参考,他人不能随便借阅或申请影印;如特殊情况需借阅或申请影印时应取得管理者代表品保部朴部长同意;5.7.5 对于业务原因需将顾客资料发给供应商的必须获得顾客的事先确认;否则必须将其进行转化才可以发放,发放应由发放部门做好发放纪录;5.7.6 废止外来文件的保管根据客户或总经理意愿决定;5.8 文件档案管理:年号文件序号程序文件公司英文缩写5.1.3三层次文件FLY/QA-OI-000-EX文件来源IN内部省略,EX外部序列号文件类型部门代码公司英文缩写部门代码部门总经理室技术部质量部生产部经营部综合部代码GM TD QA PD MD HR文件类型代码A、质量手册的编号方法:QM - XX发布年号B、程序文件的编号方法:QP - ××对应的ISO标准条款- ××流水号C、作业指导书,检验标准,设备操作规范等三阶文件编号方法:QI WI/SOP– XX部门代号- X X X流水号D、表单编号方法:X X X X X表单出自的文件的编号 - ××流水号。
文件资料分类及编码规则
一、文件资料分类规则:
1.按照文件类型进行分类:可以将文件根据其性质和形式分为各种类型,例如合同文件、报告文件、会议文件、培训文件等。
2.按照文件内容进行分类:可以将文件根据其内容分为不同的类别,
例如财务文件、人力资源文件、市场调研文件等。
4.按照文件重要性进行分类:可以将文件根据其重要性分为重要文件、一般文件、临时文件等,以便更好地管理和保护重要文件。
5.按照文件时效性进行分类:可以将文件根据其时效性分为永久文件、长期文件、短期文件等,以便更好地组织和销毁文件,节约存储空间。
二、文件资料编码规则:
2.编码长度:编码长度应根据文件数量和分类层次来确定,一般来说,编码长度不宜过短,以免出现重复和混淆;也不宜过长,以免造成编码复
杂和难以记忆。
3.编码规则:编码规则应简单明了,易于理解和操作,通常遵循以下
原则:从顶层开始逐级编码,使用逻辑顺序的字符,避免含糊不清的词汇
和字符,避免使用特殊字符,保持编码稳定性等。
4.编码示例:例如,对于合同文件分类,可以采用以下编码规则:第
一层级为合同,使用"C"表示;第二层级为合同类型,使用数字表示,如"1"表示销售合同,"2"表示采购合同等;第三层级为具体合同编号,采用
字母组合表示,如"SA001"表示销售合同001
总结起来,文件资料分类及编码规则的目的是为了更好地管理和检索文件资料,提高工作效率和准确性。
不同的机构和企业可以根据自身的需求和实际情况确定适合自己的分类和编码规则,以便更好地组织和管理文件资料。
文件编码及管理制度一、总则为规范文件编码及管理,加强文件管理工作,提高文件管理水平,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有相关文件管理工作。
三、文件编码原则1.文件编码应当具有唯一性和确定性。
2.文件编码应当简洁明了,易于理解和使用。
3.文件编码应当便于检索和管理。
四、文件编码规则1.文件编码由字母和数字组成,字母表示文件类型,数字表示文件顺序。
2.文件类型按照文件的性质、用途和内容进行分类设定,编码由大写字母表示。
3.文件序号从01开始递增,每个文件类型单独编号。
五、文件编码管理1.文件编码由文件管理部门统一制定和管理。
2.每个文件类型的编码规则应当制定清晰详细的相关规范。
3.文件编码应当由专门人员进行审核和确认,确保其合法有效性。
六、文件编码的使用1.文件编码应当统一使用格式和规范,不得随意更改或篡改。
2.文件编码应当明显标注在文件正面右上角,并保持清晰可见。
3.文件编码应当及时录入电子文档管理系统,确保信息的完整性和真实性。
七、文件管理1.文件管理应当按照文件编码原则和规则进行规范操作。
2.文件管理应当按照文件密级和保管期限进行分类管理。
3.文件管理应当实行定期清理和归档,确保档案的整洁和完整。
八、文件保密1.文件保密应当严格按照文件密级进行管理和操作。
2.文件保密等级由文件管理部门统一制定和管理,不得私自修改或泄露。
3.文件保密涉及国家机密或单位重要机密的,应当按照国家相关规定进行处理。
九、文件备份1.文件应当定期进行电子备份,保证信息的安全和完整。
2.文件备份应当存放在专门的备份服务器或设备上,确保备份的可靠性和完整性。
3.文件备份的操作应当按照文件管理部门的相关规定进行,确保备份的及时性和准确性。
十、附则1.对于特殊情况下的文件编码和管理,应当根据实际情况进行适当调整和处理。
2.文件编码及管理制度的修订和变更应当经过相关部门的审批和确认。
3.本制度自发布之日起即生效,对以前的文件编码和管理操作有约束力。
云南方策科技有限公司文件编号标准一、目的为确保公司文件具有唯一编号,便于文件的识别、追溯和控制,保证公司文件体系有效运转,特制定本标准。
二、适用范围本标准适用于本公司经营管理过程中,所涉及的全部文件的编号、版号以及分发编号的标识管理。
三、总则(一)凡本公司需进行编号管理的文件、资料,在编号时均应按照本标准规定的要求接受管理。
(二)行政部负责制订公司文件分类的编号方法,并指导各部门专职人员执行。
(三)根据文件类型进行编号分类,便于科学管理和开发利用。
四、文件编号规则(一)编码元素使用规则1、公司名称公司全称为:云南方策科技有限公司公司简称为:ACE2、部门标识代码部门标识代码统一使用英文简写,如下:3、日期代号格式: yyyymmddyyyy:用四位数字表示公元年份,如2016表示公元2016年。
mm:用两位数字表示月份,不足两位时,第一位用零补齐,如01表示1月。
dd:用两位数字表示日期,不足两位时,第一位用零补齐,如20表示第20号。
例如: 20160120 表示(2016年01月20日)4、流水号统一采用两位阿拉伯数字编码,例如:“01”代表第一份文件。
5、版本编号下面是对版本进行编号要遵守的标准:起草版本的编号为 0.1, 0。
2, 0.3, 。
.。
, 0.9,版本编号可以根据项目需要延伸到若干层,例如, 0.1, 0.1.1, 0。
1.1。
1.一旦版本得以确认后,版本编号应该始自 1。
0,版本编号不断变化为: 1。
0, 1.1, 1.2, .。
, 1.10。
(二)文件分类编码规则1、管理类文件公司管理类文件的编号格式为:XX-DN—TT—dd-nn。
格式说明:公司简称-部门代号—文件类型-文件版本号—流水号。
XX:公司简称。
DN:大写英文字母,部门代号,如该管理文件是公司级文件,适用于公司全体人员,该部分编码省略;如该文件是部门内部管理文件,则应标记部门编号,表示该文件由部门内部使用.TT:文件类型,用大写中文字母简写表示, 如:ZL:质量手册XU:程序文件LC:工作流程BZ:工作标准ZD:制度dd:文件版本号。
文件编码原则1.文件标识文件的标识由以下5部分组成:1) 公司标识,只在文件左上贴公司Logo2) 文件名及编号,对应使用,应是唯一性,如“品质部表单:则 HF-QA-MR-0001”。
3) 版本标识,由“英文字母”+“数字”组成,用于确认文件的修改状态,如“A/1”。
4) 生效日期,应与文件“编写日期”和“修改日期”区分。
5) 页码,用于识别多页文件的完整性,如“第1页,共3页”。
2. 文件体系文件体系分为四层面:1) 公司质量手册(QM包含公司质量方针和质量目标);2) 公共程序文件(QP);3) 部门管理工作手册(不包含技术类文件);4) 记录表单3. 文件编号规则1) 质量手册 HF-QM-文件序号2) 公共程序文件 HF-QP-文件序号3) 其他文件HF-部门代码-文件类别-文件序号文件序号(四位)文件类别(二位)部门代号(二或三位)其他文件如:部门管理手册,设计文件,工艺文件,公司标准,工作表单等等;4. 部门代号规定文控中心--- DCC 采购部--- PR 生产部 --- PO研发部/工程 ---RD 仓储部--- MW 品管部 --- QA业务部 ---SM 财务部--- FA 行政人事部--HR物控部---PMC5. 文件类别管理职责类-- FR 表单类-- MR 技术/标准/作业指导类—TS/IS/WI 特注: TS –技术图纸; IS–指规格/标准; WI –作业指导书6. 文件版本升级规则由A/0为第一版,修改后顺次为A/1,A/2,A/3,A/4,后为B/0 ……(即每改过4次后,英文字母有更改)备注:每份文件必须有编制、审核、批准项,在第一页或最后一页。
文档编码管理制度一、总则为了规范和统一文档编码管理,提高文档管理效率,保障文档信息安全性,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工在办公过程中产生、接收的各类文档、资料的编码管理工作。
三、文档编码原则1. 原则一:统一编码。
对于同一类别的文档或资料,应统一进行编码管理,避免混淆和错乱。
2. 原则二:分类管理。
根据文档或资料的性质和用途,划分相应的分类,进行编码管理。
3. 原则三:顺序编码。
对于同一类别的文档或资料,应按照时间先后顺序进行编码。
四、文档编码结构1. 文档编码由7位数字组成,各位数字的含义如下:第一位:类别代码,表示文档或资料的种类,例如:1代表文件,2代表合同,3代表报告等。
第二位至第四位:部门代码,表示产生或接收该文档的部门。
第五位至第七位:顺序码,表示同一部门内同一种类文档或资料的顺序号。
5. 编码管理措施1. 新建文档或接收新资料时,应按照本单位的文档编码规则进行编码。
2. 每个部门应负责本部门文档和资料的编码管理工作,并严格按照编码规则进行管理和归档。
3. 文档编码管理应建立相应的登记簿或电子表格,记录每一份文档或资料的编码信息、名称、位置等相关信息。
4. 对于重要文件或资料,应备份存档,以防止遗失或损坏。
6. 附则1. 本制度自颁布之日起生效,如有需要修订,应经本单位主管部门批准后实施。
2. 对于违反本制度的行为,应按照有关规定给予相应的处理。
3. 本制度解释权属于本单位办公室。
以上为本单位文档编码管理制度,望全体员工认真遵守并加以执行。
5.3.1 文件编码原则:
一阶文件:公司代号-文件类别-部门代码-二位流水码;(例:DB-QEA-Q-01)
二阶文件:公司代号-文件类别-部门代码-二位流水码;(例:DB-Q(E)P-A-01)
三阶文件:公司代号-文件类别-部门代码-三位流水码;(例:DB-WI-A-001)
四阶文件:公司代码-所属文件代号-部门代码-三位流水码。
(例:DB-FOR-A-001)
5.3.2文件类别及部门代码:
5.3.2.1公司及部门代码:
DB-公司代号A-工程技术部B-生产部C-市场部D-财务部E-采购部F-综合管理部Q-质量部G-仓库
5.3.2.2文件类别:
QEA-管理手册Q(E)P-质量(环境)程序文件SIP-检验规范SOP-作业指导书WI-程序辅助文件BOM-材料列表WIP-操作规范PAR-配方及料号编号规范FOR-记录CAK-包装规范。
公司文件编码制度尊敬的员工:欢迎您加入我们的团队!为了确保公司信息安全和保护知识产权,公司特制定了。
请您仔细阅读以下内容,并严格遵守相关规定。
一、编码范围:公司文件编码包括所有公司内部文件和资料,涵盖办公文档、报告、合同、专利、设计图纸等各类文件。
二、编码原则:1. 文档分类:根据不同类型的文件,分为办公文档、报告、合同、专利、设计图纸等不同分类,每类文档都有对应的编码规则。
2. 顺序编号:每个文件都有唯一的编码,以便于识别和管理。
按序号从小到大依次编制,不得重复使用。
3. 机密性:对于涉密文件,采用特殊的编码方式,只有授权人员才能查看和编辑。
4. 防篡改:编码方式严格保密,除授权人员外,不得随意更改文件编码。
三、编码规则:1. 办公文档:以“OD-XXXXX”为例,其中“OD”代表办公文档的缩写,后面的数字为顺序编号。
2. 报告:以“RP-XXXXX”为例,其中“RP”代表报告的缩写,后面的数字为顺序编号。
3. 合同:以“CN-XXXXX”为例,其中“CN”代表合同的缩写,后面的数字为顺序编号。
4. 专利:以“PT-XXXXX”为例,其中“PT”代表专利的缩写,后面的数字为顺序编号。
5. 设计图纸:以“DD-XXXXX”为例,其中“DD”代表设计图纸的缩写,后面的数字为顺序编号。
四、操作流程:1. 生成编码:根据不同文件类型选择对应的编码规则,生成唯一的文件编码。
2. 保存备份:将带有编码的文件保存在公司指定的网络或硬盘中,并定期进行备份。
3. 查阅编辑:只有拥有查阅或编辑权限的人员才能查看或修改对应编码的文件。
4. 停用销毁:文件使用完毕后,应停用对应的编码,并按公司规定的程序进行销毁。
五、违规处理:1. 发现有人故意篡改文件编码或私自删除文件的,将受到严厉处罚,包括警告、罚款甚至开除。
2. 丢失文件、泄露文件编码等行为,会对公司利益造成严重影响,涉事人员将被追究责任。
以上便是公司文件编码制度的相关内容,请各位员工严格遵守,确保文件安全和公司利益。
公司文件编码制度一、目的和背景为了规范公司文件管理工作,提高文件管理效率和质量,保障信息安全和机密性,便于文件的检索和利用,特制订本编码制度。
二、适用范围本编码制度适用于公司所有部门和职能单位的文件编码管理工作,涉及公司内部和外部的所有文件。
三、文件编码原则1. 按照文件性质、用途和重要性进行编码分类;2. 文件编码方式采用数字和字母相结合的方式;3. 编码标准统一、简洁明了,易于识别和使用。
四、文件编码规则1. 文件分类编码:根据文件性质和用途,将文件分类为行政文书、业务资料、财务文书、人事档案等,分别采用不同的编码序列;2. 文件编号规则:按照文书分类和时间顺序,分配唯一的文件编号,如A001表示行政文书第一份、B001表示业务资料第一份;3. 文件标识规则:文件标识包括文号、日期、主题等信息,用于唯一标识文件内容和来源;4. 文件保存时间规则:根据文件性质和重要性确定文件保存时间,及时清理和归档不需要保存的文件。
五、文件编码流程1. 文件申请:申请单位填写文件申请表,说明文件名称、性质、用途及保存期限等信息;2. 文件编码:文件管理部门根据文件分类和编号规则进行编码,并填写文件标识;3. 文件审核:审核单位对编码的文件进行审核,确认无误后签署审核意见;4. 文件归档:归档单位根据编码将文件存档并标明存放位置;5. 文件借阅:需要借阅文件的人员填写借阅申请表,经过审批后可查阅文件;6. 文件归还:借阅人员归还文件后,文件管理部门对文件进行整理和归档。
六、文件管理责任1. 文件管理部门负责文件编码管理工作的组织和实施,确保文件编码制度的执行;2. 各部门和职能单位负责文件的申请、审核、归档和借阅工作,保证文件管理的规范和安全。
七、文件管理监督1. 公司领导对文件管理工作进行监督和检查,确保文件管理规范和安全;2. 公司部门和职能单位相互监督,遵守文件编码制度,提高文件管理效率和质量。
八、附则1. 本编码制度经公司领导审定后正式实施,自颁布之日起生效;2. 公司文件编码规则可根据实际情况进行调整和完善,经领导审批后可修改;3. 公司所有文件必须按照本编码制度进行管理,不得私自调整和篡改文件编码。
生效日期:2014-06-28
工作指示
主控部门: 行政部
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
电话:+86 (0) 0755-
传真:+86 (0) 0755-
***** 本文件及其内容为公司之财产, 未经授权不得复制*****
生效日期:2014-06-28
修订履历
版本修订内容修订者修订日A 初版发行
***** 本文件及其内容为公司之财产, 未经授权不得复制*****
生效日期:2014-06-28
1.目的
为对产品质量体系所涉及的文件实施有效的控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本,特制定本办法。
2范围
质量手册,程序文件,作业规范和记录表格。
3职责
质量部负责管理文件编码规则的制定,各部门按照文件编码规则执行。
4 内容
4.1 文件编码方法
4.1.1质量手册及程序文件(一级文件)
JLT QAM-2014
手册年代“2014”
QAM代表质量手册
公司名称的汉语拼音首字母大写
4.1.2管理规范及作业指示类(二级文件)
GFJLT- □□- □□□
编号从001开始编号
记录所属部门代码
GF代表二级文件,JLT代表佳力拓公司
4.1.3表格记录(三级文件)
JLJLT- □□- □□□
记录表格编号从001开始编号
记录表格所属部门代码
JL代表记录表格,JLT代表佳力拓公司
4.2部门代码:编制原则是以部门名称前两个声母为准,若下级部门有相同代码则增加第三个字的声母进行区别,文件管理部门发放文件时给发放部门盖受控号章,各部门代码及受控号如下表:
部门生产部行政部硬件部质量部业务部采购部软件部技术部仓库部代码SC XZ YJ ZL YW CG RJ JS CK 受控号01 02 03 04 05 06 07 08 09
4.3文件版本号
文件版本号按1.2.3....----;文件更改状态号为a、b、c、----
4.4.文件编制结构
4.4.1质量手册
按ISO/TS16949要求中的条款排列顺序编订各章节与项目并明确体现章节内项目所对应的程序文件。
适当时可以自行增减部分章节。
4.4.2程序文件一般可采用如下格式进行编写:
1.目的
***** 本文件及其内容为公司之财产, 未经授权不得复制*****
生效日期:2014-06-28
2.范围
3职责
4程序
5相关文件
6记录
4.4.3管理规范及作业指导书类文件
管理规范的编写由使用部门制订,作业指导书的格式可以由编写部门自行定制。
具体内容与实际操作相符且有效,以易于阅读,使用为标准。
4.5管理内容
各部门在编制管理文件及记录表单时,向质量部提出文件编号申请,由质量部统一给定编号。
质量部每给定一个文件编号,要及时更新有效文件清单,及记录清单。
5.相关文件
文件的控制程序
6使用表单记录
无
***** 本文件及其内容为公司之财产, 未经授权不得复制*****。