建设工程施工质量检查表一
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项目名称:工程类别:建设工程质量、进度施工检查表施工单位:检查日期:建筑面积:结构形式:在施部位:序检查项目号施工方案1技术交底2土方回填3砌筑工程4模板工程5钢筋工程混凝土6工程扣分标准施工方案内容具有针对性、指导性。
不符合扣1~2分安全技术交底内容全面,有针对性,履行签字。
不符合扣 3 分土方填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净。
不符合扣 1~ 2 分回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,不符合扣1~2 分回填土应分层铺摊。
回填上每层至少夯打三遍。
打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。
不符合扣1~2 分顶面标高表面平整度符合规范要求。
不符合扣1~2分随回填土同步取样,及时试验。
不符合扣1~2 分砌筑用砖、砂、水泥品种、规格、强度符合设计要求,并有相应的出厂合格证、试验单等。
不符合扣2~5 分砂浆配合比正确,配合比标牌悬挂到位。
不符合扣1~2 分砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。
不符合扣1~2 分留槎:外墙转角处应同时砌筑。
内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3 ,槎子必须平直、通顺。
不符合扣1~2 分墙体拉结筋放置位置、规格、数量正确。
不符合扣1~2 分组砌方法正确,过梁安装位置、规格正确。
不符合扣1~2 分模板及其支撑严格按照施工工艺标准执行,必须具有足够的强度、刚度和稳定性。
不符合扣2~5分模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应漏浆,应小于。
不符合扣 1~ 2 分模板与混凝土的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。
不符合扣1~2分模板平整度及起拱达规范要求。
不符合扣1~3 分梁截面尺寸正确。
不符合扣1~ 3 分钢筋有出厂报告及进场复检报告。
不符合扣2~5 分钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸。
不符合扣2~5分钢筋绑扎无跳扣、漏扣,绑扎位置正确。
不符合扣1~5 分马蹬、垫块强度、规格、间距符合要求。
建筑工程施工质量检查表(doc 26页)(正式版) 施工准备情况检查表工程质量(安全)保证体系审查表项目监督工程师(质监站项目负责人):年月日★★安全生产考核合格B证;★安全生产考核合格C证。
城镇道路工程强制性条文执行情况检查记录表单位(子单位)工程质量控制资料核查记录接下页单位(子单位)工程质量控制资料核查记录接下页单位(子单位)工程质量控制资料核查记录接下页单位(子单位)工程质量控制资料核查记录安全和使用功能检验资料核查表验收同时填写该表中的相关内容。
质量评定中一旦出现“差”的结果,必须返工重做。
√大于80%为好,0小于80%为一般,×为差。
验收同时填写该表中的相关内容。
质量评定中一旦出现“差”的结果,必须返工重做。
√大于80%为好,0小于80%为一般,×为差。
(沥青混合料面层子分部)编号:03-01本表应在该分部工程完工之后,进行检查验收,表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。
质量评定中一旦出现“差”的结果,必须返工重做。
√大于80%为好,0小于80%为一般,×为差。
(沥青贯入式与沥青表面处理面层子分部)编号:03-02本表应在该分部工程完工之后,进行检查验收,表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。
质量评定中一旦出现“差”的结果,必须返工重做。
√大于80%为好,0小于80%为一般,×为差。
(水泥混凝土面层子分部)编号:03-03本表应在该分部工程完工之后,进行检查验收,表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。
质量评定中一旦出现“差”的结果,必须返工重做。
√大于80%为好,0小于80%为一般,×为差。
(铺砌式面层子分部)编号:03-04本表应在该分部工程完工之后,进行检查验收,表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。
建设工程施工质量检查表工程项目检查表工程概况:工程名称:工程地点:形象进度:建筑层数:开竣日期:建筑面积平方米:结构形式:工期:质量责任主体和有关机构:建设单位勘察单位设计单位监理单位施工单位工程建设质量行为检查表:序号。
检查项目。
检查内容。
评价。
单位名称。
项目负责人姓名。
符合1.施工前办理质量监督手续情况检查。
监督注册登记表。
□符合。
□不符合。
工单。
符位检查2.施工图设计文件审查情况。
查资料。
□符合。
□不符合。
--。
--3.施工前办理施工许可(开工报告)情况。
报告。
□符合。
□不符合。
--。
--4.组织图纸会审、设计变更工作按规定组织。
合情况。
□符合。
□不符合。
--。
--5.原设计有重大修改、变动的,按要求重新报审。
合。
□符合。
□不符合。
--。
--6.施工组织设计或施工方案审批按规定审批及执行情况。
合。
□符合。
□不符合。
--。
--7.施工技术交底情况。
合。
□符合。
□不符合。
--。
--8.按规定配置国家有关规范、标准、图集的施工现场施工操作技术规程及配合情况。
合。
□符合。
□不符合。
--。
--9.质量问题和质量事故处理情况。
效合。
□符合。
□不符合。
--。
--10.特殊工种持证上岗情况。
检查证件及有效期。
□符合。
□不符合。
--。
--11.项目组织机构人员持证上岗情况。
详见附表。
□符合。
□不符合。
--。
--工程资料及实体检查表:检查项目。
检查内容。
评价。
符合。
不符合。
合一、工程资料一)技术交底、施工日志及施工方案编制审批情况。
施组及施工方案编制审批情况记录详实。
□符合。
□不符合2.政府部门、甲方、监理下达的管理整改通知书及会议记录。
--。
--。
--。
--二)原材料质量。
商品混凝土、砂、砖、砌块、防水材料、保温材料、门窗及预应力混凝土的锚具、夹具等质量有品、半成品、构配件质量合格证明文件和试验(检验)报告单。
--。
--。
--。
--3预制构件结构性能检测。
有证明文件和试验报告。
--。
--。
--。
--4对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验。
建设工程质量检查表————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:一、工程检查情况表表1—1工程名称工程地点开工日期形象进度结构类型基础型式建筑层数容量工程投资总额质量责任主体和有关机构内容单位单位名称资质等级项目负责人姓名资格勘察单位设计单位施工单位监理单位检测单位结果统计共项,其中:符合项、基本符合项、不符合项检查情况小结责任主体行为现场实体质量质保资料综合评价符合基本符合不符合合格不合格齐全基本齐全不齐全存在问题二、工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表表2-1 序号检查项目检查情况评价建设单位1 施工前办理质量监督手续情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合4 按规定委托监理情况□按规定委托□未按规定委托□符合□不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况□按规定组织□未按规定组织□符合□不符合6原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况□按要求重新报审□未重新报审□符合□不符合勘察设计单位7 勘察单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合8 设计单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合9参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况□全部参加验收工作□部分参加验收工作□未参加任何验收工作□符合□基本符合□不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知情况□全部签发□签发主要的设计变更、技术洽商通知□没有签发□符合□基本符合□不符合11参加有关工程质量问题的处理情况□参加有关工程质量问题的处理□未参加有关工程质量问题的处理□符合□不符合施工单位12 单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合13 项目经理资格和到位情况□项目经理资格符合相应要求,人员到位□项目经理资格符合相应要求,但人员没到位□项目经理资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合14主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位□主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合序号检查项目检查情况评价施工单位15施工组织设计或施工方案审批及执行情况□按管理制度审批,并严格执行□按管理制度审批,但执行过程中有偏差□审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况□按规定配置□配置不全□没按规定配置□符合□基本符合□不符合17工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况□严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合18 质量问题和质量事故处理情况□处理及时,整改措施有效□处理及时,但整改不到位□未及时处理□符合□基本符合□不符合监理单位19 单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合20 总监理工程师资格及到位情况□总监理工程师资格符合相应要求,人员到位□总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位□总监理工程师资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合21监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况□按规定编制、审批,并严格执行□按规定编制、审批,但执行不认真□未按规定编制、审批□符合□基本符合□不符合22对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况(进场报验)□认真进行审查□不认真进行审查□未进行审查□符合□基本符合□不符合23 对分包单位的资质进行核查情况□严格进行核查□不严格进行审查□未进行核查□符合□基本符合□不符合24 见证取样制度的实施情况□严格实施见证取样制度□不严格实施见证取样制度□未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况□严格按规定实施旁站监理□实施旁站监理,但不严格到位□未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合序号检查项目检查情况评价监理单位26检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况□严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□符合□基本符合□不符合27质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况□质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全□质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全□不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合质量检测机构28 是否超出资质范围从事检测活动□在资质范围内承接任务□超出资质范围承接任务□符合□不符合29检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度□检测报告严格按规定、按程序审批□出具虚假检测报告□符合□不符合结果统计建设单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合项勘察设计单位符合项 / 基本符合项 / 不符合 _ 项施工单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 _项监理单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 ___项工程质量检测机构符合项 / 基本符合项 / 不符合 ___项合计符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 _项存在主要问题检查组成员签字:年月日三、混凝土工程质保资料检查用表(质量保证资料及施工质量部分)表3—1序号类别检查项目检查方法及内容评价备注1地基基础工程强度或承载力灰土地基、砂和砂石地基、土工合成地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基查阅地基承载力检测报告□符合□基本符合□不符合2 承载力复合地基(水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等) 及砂桩地基查阅复合地基承载力检测报告□符合□基本符合□不符合3 打(压)入桩(预制砼桩钢桩)桩位的允许偏差位置及倾斜度,钢桩、预制桩外观、强度检查必须合格查阅试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果及桩位验收记录□符合□基本符合□不符合4 钻孔灌注桩位的允许偏差平面位置垂直度合格,混凝土强度必须合格,承载力检测合格查阅施工记录、抽查试块强度报告;核查试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果□符合□基本符合□不符合5 基础回填土清除基坑垃圾树根等杂物和清除积水淤泥,验收底板高,对有控制压实系数要求的回填前应作压实试验查阅压实度报告□符合□基本符合□不符合6 钢筋的品种、级别、规格和数量现场检查和抽测受力钢筋的品种、级别、规格和数量是否符合设计要求□符合□基本符合□不符合7 钢筋的力学性能检查产品合格证、出场检验报告和进场复验报告□符合□基本符合□不符合表3-2序号类别检查项目检查方法及内容评价备注8混凝土结构钢筋安装检查作业面上的受力钢筋的品种、级别、规格和数量;节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。
一、工程检查情况表工程名称工程地点开工日期形象进度结构类型基础型式建筑层数容量工程投资总额质量责任主体和有关机构内容单位单位名称资质等级项目负责人姓名资格勘察单位设计单位施工单位监理单位检测单位结果统计共项,其中:符合项、基本符合项、不符合项检查情况小结责任主体行为现场实体质量质保资料综合评价符合基本符合不符合合格不合格齐全基本齐全不齐全存在问题二、工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1 施工前办理质量监督手续情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况□按规定办理□未按规定办理□符合□不符合4 按规定委托监理情况□按规定委托□未按规定委托□符合□不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况□按规定组织□未按规定组织□符合□不符合6原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况□按要求重新报审□未重新报审□符合□不符合勘察设计单位7 勘察单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合8 设计单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合9参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况□全部参加验收工作□部分参加验收工作□未参加任何验收工作□符合□基本符合□不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知情况□全部签发□签发主要的设计变更、技术洽商通知□没有签发□符合□基本符合□不符合11参加有关工程质量问题的处理情况□参加有关工程质量问题的处理□未参加有关工程质量问题的处理□符合□不符合施工单位12 单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合13 项目经理资格和到位情况□项目经理资格符合相应要求,人员到位□项目经理资格符合相应要求,但人员没到位□项目经理资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合14主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位□主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位□主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合序号检查项目检查情况评价施工单位15施工组织设计或施工方案审批及执行情况□按管理制度审批,并严格执行□按管理制度审批,但执行过程中有偏差□审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况□按规定配置□配置不全□没按规定配置□符合□基本符合□不符合17工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况□严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合18 质量问题和质量事故处理情况□处理及时,整改措施有效□处理及时,但整改不到位□未及时处理□符合□基本符合□不符合监理单位19 单位资质情况□单位资质符合相应要求□单位资质不符合相应要求□符合□不符合20 总监理工程师资格及到位情况□总监理工程师资格符合相应要求,人员到位□总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位□总监理工程师资格不符合相应要求□符合□基本符合□不符合21监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况□按规定编制、审批,并严格执行□按规定编制、审批,但执行不认真□未按规定编制、审批□符合□基本符合□不符合22对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况(进场报验)□认真进行审查□不认真进行审查□未进行审查□符合□基本符合□不符合23 对分包单位的资质进行核查情况□严格进行核查□不严格进行审查□未进行核查□符合□基本符合□不符合24 见证取样制度的实施情况□严格实施见证取样制度□不严格实施见证取样制度□未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况□严格按规定实施旁站监理□实施旁站监理,但不严格到位□未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合序号检查项目检查情况评价监理单位26检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况□严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□符合□基本符合□不符合27质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况□质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全□质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全□不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合质量检测机构28 是否超出资质范围从事检测活动□在资质范围内承接任务□超出资质范围承接任务□符合□不符合29检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度□检测报告严格按规定、按程序审批□出具虚假检测报告□符合□不符合结果统计建设单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合项勘察设计单位符合项 / 基本符合项 / 不符合 _ 项施工单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 _项监理单位符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 ___项工程质量检测机构符合项 / 基本符合项 / 不符合 ___项合计符合项 / 基本符合 _项 / 不符合 _项存在主要问题检查组成员签字:年月日三、混凝土工程质保资料检查用表(质量保证资料及施工质量部分)表3—1序号类别检查项目检查方法及内容评价备注1地基基础工程强度或承载力灰土地基、砂和砂石地基、土工合成地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基查阅地基承载力检测报告□符合□基本符合□不符合2 承载力复合地基(水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等) 及砂桩地基查阅复合地基承载力检测报告□符合□基本符合□不符合3 打(压)入桩(预制砼桩钢桩)桩位的允许偏差位置及倾斜度,钢桩、预制桩外观、强度检查必须合格查阅试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果及桩位验收记录□符合□基本符合□不符合4 钻孔灌注桩位的允许偏差平面位置垂直度合格,混凝土强度必须合格,承载力检测合格查阅施工记录、抽查试块强度报告;核查试桩、工程桩承载力和完整性检测数量、检测结果□符合□基本符合□不符合5 基础回填土清除基坑垃圾树根等杂物和清除积水淤泥,验收底板高,对有控制压实系数要求的回填前应作压实试验查阅压实度报告□符合□基本符合□不符合6 钢筋的品种、级别、规格和数量现场检查和抽测受力钢筋的品种、级别、规格和数量是否符合设计要求□符合□基本符合□不符合7 钢筋的力学性能检查产品合格证、出场检验报告和进场复验报告□符合□基本符合□不符合序号类别检查项目检查方法及内容评价备注8混凝土结构钢筋安装检查作业面上的受力钢筋的品种、级别、规格和数量;节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。
建筑工地施工检查表一、工地基本信息
- 工地名称:
- 施工单位:
- 工地地址:
- 负责人:
- 联系方式:
二、工地环境检查
- 工地是否清洁整齐:
- 工地周边是否存在安全隐患:
- 工地周围交通是否畅通:
- 垃圾分类是否符合规定:
- 是否设置了消防设备:
三、施工现场检查
- 是否有专人负责施工现场管理:- 施工现场是否划定了区域:
- 施工现场是否存在危险源:
- 是否定期清理施工现场:
- 是否设置了警示标志:
四、施工安全检查
- 是否编制了施工安全计划:
- 是否进行了安全教育培训:
- 施工人员是否佩戴安全装备:- 施工机械是否符合安全标准:- 施工材料是否符合质量要求:
五、施工质量检查
- 是否按照设计图纸施工:
- 施工过程中是否存在质量问题:- 施工工序是否符合规范:
- 是否按照施工规范进行验收:
- 施工质量是否达到设计要求:
六、其他情况
- 工地施工过程中的其他问题或建议:
注意事项:
- 检查人员需要记录检查日期和签名。
- 检查结果应及时通知相关责任人并进行整改。
以上是建筑工地施工检查表的内容,如有任何疑问,请及时联系我。
工程施工质量与安全检查表一、项目概况项目名称:XXXX工程建设单位:XXXXXXXX公司施工单位:XXXXX施工公司项目地址:XXXXX施工总负责人:XXX安全负责人:XXX施工总工程师:XXX施工监理单位:XXXXX监理公司监理工程师:XXX二、施工质量检查1. 土方开挖- 按照设计要求进行土方开挖,开挖深度、坡度、边坡稳定性等符合要求。
- 土方开挖边坡采取支护措施,确保施工安全。
- 土方开挖材料使用符合规定,不得使用混凝土等硬质材料填充土方。
2. 地基处理- 地基处理前应对场地进行勘察,确定地基土质、承载力等情况。
- 地基处理采取合理的方法,确保地基稳定性和承载力。
- 地基处理后进行验收,符合要求后方可进行下一步施工。
3. 基础施工- 基础施工前应进行基坑开挖和支护,确保基础施工安全。
- 基础混凝土浇筑前进行检查,确保模板支撑、配筋等符合设计要求。
- 基础施工后进行验收,合格后方可进行上部结构施工。
4. 结构施工- 结构施工前应进行结构验算,确保结构受力合理。
- 结构施工采用合格的材料,施工工艺符合规范。
- 结构施工过程中应注意混凝土浇筑的质量,配筋的位置和数量等。
5. 设备安装- 设备安装前进行设备检验,确保设备质量符合标准。
- 设备安装过程中应注意安装位置、固定方式等,确保设备安全稳定。
- 设备安装后进行运行试验,确认设备正常运转才能投入使用。
6. 精装修- 精装修前应进行材料验收,保证材料质量符合要求。
- 精装修施工中应注意工艺要求,确保施工质量。
- 精装修完工后进行验收,合格后方可交付使用。
三、安全检查1. 安全生产责任制- 施工单位应制定安全责任制,明确责任人和责任范围。
- 安全责任制应落实到每一个工作环节,确保安全生产。
2. 安全培训- 施工单位应对施工人员进行安全培训,提高安全意识。
- 安全培训内容包括安全操作规程、事故应急处理等。
3. 安全检查- 安全检查应定期进行,发现安全隐患及时整改。
建筑工地施工质量检查表(台账)建筑工地施工质量检查表(台账)1. 项目信息- 项目名称:[填写项目名称]- 工程地点:[填写工程地点]- 建设单位:[填写建设单位]- 施工单位:[填写施工单位]- 检查日期:[填写检查日期]2. 检查内容2.1. 施工工艺及操作规范- [ ] 施工工艺符合相关规范要求- [ ] 施工过程中操作规范被严格遵守- [ ] 施工现场布置符合安全要求- [ ] 施工材料质量符合标准2.2. 现场安全措施- [ ] 施工现场安全警示标识明确清晰- [ ] 现场作业人员佩戴个人防护装备- [ ] 施工设备安全稳定、操作正常- [ ] 施工现场消防设施齐全有效2.3. 结构施工质量- [ ] 结构基础施工符合设计要求- [ ] 结构混凝土浇筑工艺正确、质量良好- [ ] 结构钢筋的安装符合规范要求- [ ] 砌筑、浆砌工程施工质量合格2.4. 建筑装饰工程- [ ] 安装的门窗符合规范要求- [ ] 内外墙体装饰施工质量合格- [ ] 地面砖铺设质量符合标准- [ ] 室内水电线路布置整齐、安全可靠3. 检查结果- [ ] 符合质量标准,无质量问题- [ ] 存在少量质量问题,需及时整改- [ ] 存在较多质量问题,需要重点整改- [ ] 存在严重质量问题,停工整改并报告相关部门4. 整改要求[在此列出需要整改的内容和要求]5. 检查人员- 检查人员1:[填写姓名]- 检查人员2:[填写姓名]---以上是建筑工地施工质量检查表(台账)的内容。
请按照实际情况填写,并根据检查结果进行相应的整改措施。
如有问题或需要进一步指导,请及时联系我。
谢谢!。
建筑施工质量自查自纠检查表一、项目基本信息- 项目名称:______________- 项目地点:______________- 施工单位:______________- 监理单位:______________- 设计单位:______________二、自查自纠内容1. 工程施工过程- 是否按照设计方案进行施工?- 是否按照施工图纸进行施工?- 是否严格执行施工工艺规范?2. 施工材料质量- 材料是否符合国家标准?- 材料是否具有合格证明?- 材料是否储存妥善,避免受潮、变质等问题?3. 施工工艺方法- 施工工艺是否符合相关规范和标准?- 施工工艺是否采用安全、高效的方法?- 施工过程中是否存在操作规范不符、粗糙施工等问题?4. 安全防护措施- 施工现场是否设置了必要的安全警示标识?- 是否进行了安全交底和安全教育培训?- 施工现场是否设置了必要的安全防护设施?5. 施工现场环境- 是否保持施工现场整洁、有序?- 是否正确处理了施工废弃物和污水?- 是否保持施工现场的环境卫生?三、自查自纠处理方式- 若发现问题,请及时整改和报告上级主管部门,并对问题进行记录。
- 对工作不合格的人员将根据违规情节给予相应的批评教育和处罚。
- 自查自纠报告每周提交一次,由相关负责人收集并汇总。
四、自查自纠结果记录日期:______________负责人:______________备注:__________________________________________________________ ________五、自查自纠总结与改进计划1. 自查自纠总结将上述自查自纠结果进行总结,提炼出主要问题和改进措施。
2. 改进计划制定改进计划,并明确责任人、时间节点和具体措施。
确保问题整改得到落实,并防止问题再次发生。
六、附件- 图纸- 设计方案- 材料合格证明- 其他相关文件以上为建筑施工质量自查自纠检查表,希望对您有所帮助。