采购部工作流程图32115
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采购部——采购工作流程图
开始
需求部门
填写《采购申请单》(签署完整)
采购部进行市场调研、评审
采购部组织相关部门根据调研结果选择合适供应商
签订采购合同
生产设备、工装(成套、大批)、工量具采购
生产及辅助物资采购
临时采购
签订相应协议合同
外购
外协
生产部根据销售计划制定年度生产计划
总经理批准
采购部根据年度生产计划制定年度采购计划
需求部门提供包括具体规格性能、技术参数、图纸、参考厂家等相关资料
需求部门提供完整名称、规格型号、数量、进度要求等相关信息。
需求部门提供零散加工、返工返修图纸等相关信息。
计划调度根据库存、在产制定产品次月需求计划(包括定转子、制动器机加件、铸件、绳轮、磁钢、钣金件、轴承、标准件、弹簧、辅料、铭牌、编码器、盘车、减震垫等);劳保用品
财务审核
报检、验收
入库
总经理批准
生产副总批准下发
采购部制定次月采购计划,签订采购合同或采购单
物流采购部实施
合同分解单
计划调度根据销售合同制定附件采购计划(导向轮、安装机架、防护罩等)
生产需求
技术研发
质量需求
需求部门填写《采购申请单》
配合
技术部提供图纸
价格确认
部门主管签字
部门主管签字
生产副总批准
≥300元
总经理批准
NO
≥1000元
YES
YES
NO
说明:计划调度在每月十五日前下发次月需求计划。
结束。
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算。
2、采购管理制度:1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一,下单:1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
采购部工作流程图采购部工作流程图采购部是一个重要的组织部门,负责企业的采购活动。
采购部主要工作是为企业提供所需的物资和服务,确保企业的正常运营和发展。
以下是一个简单的采购部工作流程图。
1. 接收需求:首先,采购部会接收来自各个部门的采购需求。
这些需求可能是新设备、原材料、办公用品等。
采购部会仔细了解需求,并与提出需求的部门进行沟通,确保理解清楚需求的具体要求。
2. 寻找供应商:采购部会根据需求的具体要求,寻找合适的供应商。
这可能涉及到通过网络搜索、参加行业展会、联系现有供应商等渠道,以找到合适的供应商。
3. 筛选供应商:采购部会对找到的供应商进行筛选。
这可能涉及到对供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等方面进行评估。
只有通过筛选的供应商才能进入接下来的合作流程。
4. 邀请报价:采购部会向筛选出的供应商发出邀请,要求他们提供报价。
采购部会向供应商提供详细的物料清单和质量要求,以便供应商能够准确报价。
5. 比较报价:一旦收到供应商的报价,采购部会对报价进行仔细比较。
他们会考虑价格、交货时间、质量保证等因素,并选择最有利的供应商进行合作。
6. 签订合同:在确定供应商后,采购部会与供应商签订合同。
合同将明确供应商的责任和义务,包括物资的数量、质量要求、交付时间、付款方式等。
签订合同是确保采购活动顺利进行的重要步骤。
7. 监督交货:采购部会密切监督供应商的交货过程。
他们会与供应商保持联系,及时了解物资的制造进度,确保按时交货。
如果有延迟或其他问题,采购部会与供应商协商解决。
8. 质量检验:一旦物资到达,采购部会进行质量检验。
他们会对物资进行检查,确保其符合质量要求。
如果发现任何问题,采购部会与供应商联系,要求其解决。
9. 收付款:最后,采购部会对供应商进行付款。
他们会与财务部门合作,按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
这标志着采购流程的完成。
以上是一个简单的采购部工作流程图。
采购部的工作流程是一个复杂的过程,需要与多个部门和供应商进行有效的沟通和协作。
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步:需求部门领取并填写请购单第二步:需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步:采购部经办人认可第二步:上报采购部审批第三步:上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认,通过电子邮件(除特殊情况可手机短信或电话)报营销采购部审批;最后要经董事长审批同意后,进入询价阶段;三、询价搜索阶段第一步:找供应商、询价第二步:有权人审批第三步:签订合同采购部经办收到请购单后,寻找不少于3家供应商询价,对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段;四、采购跟踪阶段第一步:财务部核算第二步:采购、跟踪第三步:进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理:①先预付部分货款;②全额付款后提货;③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知;五、入库保管阶段第一步:验收第二步:入库第三步:保管1、验收要有相应负责人签名;2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份,第一联保管单位留存,第二联供应商索取货款凭证,第三联采购部;3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对,物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致;附件一:请购单请购部门: 2012年 09月05日经办人:审批人:制表人:附件二:采购单附件三:询价单供应商名称:联系人:供应商电话:供应商传真: 供应商地址______________________付款方式:月结____天其它交货方式:送货上门其它交货日期______________________询价人:_______________年月日(需盖章签名确认)附件三:询价结果对比单需求单位: 产品名称:规格:联系电话:传真:地址:供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人:时间:。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程:
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)→ 交货验收(仓管)→ 质检(不合格退货)→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图:
提出需求→ 采购部审批(有合同)→ 采购订购→ 采购部审批(无合同)→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图:
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程:
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓,不合格退回供应商
采购管理制度:
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册,交人事部备案。
采购工作流程图
本文档旨在说明采购工作流程的主要步骤和相关流程。
1. 采购需求确认
- 采购申请:依据所需项目或物品,部门提交采购申请。
- 需求评估:采购部门评估需求的合理性和紧急程度。
- 预算核准:财务部门核准采购预算。
2. 供应商选择与评估
- 供应商调研:采购部门调研潜在的供应商,并收集其基本信息。
- 供应商筛选:根据调研结果,采购部门筛选符合要求的供应商。
- 供应商评估:依据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估。
3. 采购合同签订
- 咨询法务:采购部门就合同条款和风险进行法务咨询。
- 合同谈判:与供应商商讨、协商合同条款。
- 合同签订:双方就合同内容达成一致,并签订正式采购合同。
4. 采购订单下达
- 下达订单:采购部门根据采购需求和合同条款,向供应商下
达采购订单。
- 订单确认:供应商确认采购订单的接受和可行性。
5. 供应商交货与验收
- 交货安排:采购部门与供应商协商交货时间和地点。
- 交货跟进:采购部门跟进供应商交货进度,确保按时交付。
- 验收与质量检查:采购部门对交货的数量、质量进行验收和
检查。
6. 采购付款与结算
- 付款审批:采购部门提交付款申请,并经财务部门审批。
- 付款处理:财务部门根据付款申请,向供应商支付采购款项。
- 结算记录:财务部门记录采购款项的结算情况。
以上是采购工作流程的主要步骤和流程。
根据具体的采购项目
和组织需要,可能还会有一些特殊的步骤或流程,需要灵活调整。
采购部工作流程图xxxxxxxxx有限公司采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期采购部长签署采销部长签署财务签署拟订总监签署总经理审批一、目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。
二、适用范围:适用于本公司采购管理。
三、内容:1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算第1页共12页xxxxxxxxx有限公司采购需求采销部王跃生采购计划审批采购部夏茂洲寻找供应商销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈报总监财务部确认付合同的签订审批款条件及帐期建立供应商资料下单交货验收验收验收合格不合格计划对账退货入仓财务结算第2页共12页xxxxxxxxx有限公司一、申请商品采购流程图采购部审批(有合同) 提出需求采购订购销售部采购部审批(无合同) 总监审批二、申请付款流程图根据供应商帐期限采购计划员对账采购部长审批总监审批三、商品到货验收流程仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单合格进仓,不合格退回供应商第3页共12页xxxxxxxxx有限公司1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2) 供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
样样品质深圳市奔马电子科技有限公司奔马字[2018]0726001号采购部工作流程一、部门类流程1.工作计划表跟进(每日工作汇报汇报机制表格化)为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进,部门每个人每日需做《工作计划表》;每日 17:30 前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中,发给部门负责人;部门负责人统筹审核,同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》,每日 18:00 前发送给吕总及部门各岗位工作人员。
《工作计划表》填写内容主要包括:(1)次日到货或未来几日需到货项目;(2)品质异常类;(3)样品进度;(4)退货处理;(5)新品跟进等等2. 采购订单下达流程:采购订单执行、管家婆操作、审批;(管家婆系统:采购作业指导、规范;系统外订单流程图)一.采购订单执行工作流程采购计划开发供应商供应商送检判定合格供应商按 PMC 备库日常请购检验入库跟进材料到位情况下订单新品(工程邮件通知)PMC 请购建立供应商名册日晖达 OEM 产品(业务邮件通知)应付账款对账付款申请流程内容1.根据PMC物料系统请购下达采购订单。
2.物料交期的控制。
3.材料市场行情的调查。
4.查证进料的品质和数量。
5.进料品质和数量异常的处理。
6.与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
7.结账对账付款安排及申请跟进。
二.采购单据流转流程执行部门(采购、PMC)部门负责人总经理财务三.管家婆系统采购订单操作工作流程1.进入管家婆系统,打开采购订单2.点击选单,弹出查询条件穿口,选好日期点击确定。
3.选择需要下单物料前打勾,点击选中。
4.输入对应单价、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号,点击保存。
四.交期跟进1. 采购订单下达后,跟进供应商 24 小时内必须回复交期,回复不了的,标记清楚持续跟进并反馈给PMC 及业务;供应商回复的交期满足不了要求的,反复与供应商直接对接人沟通,必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期,得到的交期仍不能满足要求的,汇报给采购部负责人,部门负责人跟进沟通及反馈,以达到最好交期满足出货要求。
采购部工作流程图-------------------采购部工作流程图精品篇1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算。
2、采购管理制度:1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一,下单:1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
采购部工作流程图及说明一、采购部的工作职责采购部负责公司的采购工作,包括材料、设备、办公用品等各类物资的采购,以及委托加工和外协服务的采购、成本控制、供应商管理等工作。
其主要职责如下:1. 制定公司的采购计划和采购程序,保证公司的采购工作按照规范的流程进行;2. 研究市场动态,寻找优质的供应商,并与之建立长期、稳定的合作关系;3. 制定采购标准和质量标准,并检验采购物资的质量和数量是否符合公司的要求;4. 管理公司资金流动,控制采购成本,降低企业采购成本;5. 督促供应商按时交货,及时解决采购过程中的问题等。
二、采购部的工作流程图及说明采购部的工作流程可以分为需求计划、询价比价、订单签订、货物收货和验收、入库操作、付款操作、物资发放等七个阶段,具体流程如下:1. 需求计划采购部在企业经营计划和销售计划的基础上,进行物资采购计划的编制,主要包括采购的品种、数量、计划采购时间等内容。
采购计划应当与其他部门以及公司战略发展保持一致,例如生产计划、销售计划、人力资源计划等,采购部门必须要考虑到这些因素才能制定更科学的采购计划。
2. 询价比价完成采购计划后,采购部门需要选择合适的供应商进行询价。
根据采购部门所制定的采购计划,采购员向各个供应商发送采购询价单,要求供应商在规定时间内报价。
采购部门在收到各个供应商的报价后,会对这些报价进行比价,以确定最佳的采购方式。
3. 订单签订经过多轮比价和询价,采购部门确认最佳的供应商后,开始与供应商签订订单。
订单包含以下要素:供应商名称、采购物品名称、品种、数量、质量要求、价格、交货时间、运输方式、付款方式等信息。
4. 货物收货和验收采购部门在指定收货点等待收到供货方发送的物资。
收到物资后首先需要根据采购合同或订单核对物料名称,规格,数量,型号,标志(图像及文字等)等信息是否与订单一致,是否符合公司的质量标准和要求。
如发现问题,需及时与供货方联系沟通,泊车并尽快进行物资退货等相关问题的解决。
采购工作流程图采购工作流程图通常包括以下环节:采购需求确认、供应商筛选、询价比较、合同洽谈、采购订单确认、采购执行、收货验收、发票结算、质量评估和供应商绩效评估。
流程图如下:【采购需求确认】1. 部门内部提交采购需求。
2. 采购部门收到需求后进行确认,核实需求是否合理及其相关技术规格。
3. 确认通过后进入下一环节。
【供应商筛选】1. 采购部门根据需求的特点和相关的市场状况,筛选出合适的供应商。
2. 与供应商联系,了解其产品质量、价格、交货能力等相关信息。
3. 对供应商进行初步评估,排除不符合要求的供应商。
4. 确定合适的供应商后,进入下一环节。
【询价比较】1. 采购部门向合适的供应商发送询价函或询价电话,要求提供产品报价。
2. 收到供应商报价后,采购部门根据价格、交货期、售后服务等因素进行比较和评估。
3. 综合考虑各项因素,选择最有利的供应商。
【合同洽谈】1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈,确定商品的品种、规格、数量、价格、质量标准、交付期限、付款方式等。
2. 双方协商并达成一致后签订正式合同。
【采购订单确认】1. 采购部门根据合同内容生成采购订单,并将其发送给供应商。
2. 供应商收到采购订单后进行确认,与采购部门核对订单内容,并回复确认。
3. 双方确认一致后,进入下一环节。
【采购执行】1. 采购部门与供应商保持密切联系,跟进采购订单的执行情况。
2. 对于特殊情况的处理,采购部门与供应商进行协商并研究解决方案。
【收货验收】1. 采购部门收到供应商送来的货物后,进行验收。
2. 检查货物的数量、质量、包装等是否满足要求。
3. 如有问题,及时与供应商协商解决,确保货物质量。
【发票结算】1. 采购部门根据收货情况,与供应商核对发票。
2. 如核对无误,进行发票结算。
【质量评估】1. 采购部门对所购买的产品进行质量评估。
2. 根据评估结果,与供应商进行沟通反馈以改进产品质量。
【供应商绩效评估】1. 采购部门对供应商的绩效进行评估。
采购部工作流程图
1、采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算
采购计划审批寻找供应商采销员采购经理采购总监总经理
寻价、比价、议价采购洽谈
采购需求
一、申请商品采购流程图
二、申请付款流程图
三、商品到货验收流程 采购部审批(有合同)
采购部审批(无合同)
总经理审批
销售部
提出需求
合同的签订
交货验收
验收合格
下单
建立供应商资料
验收 不合格
退货
报总经理 审批
采购订购
采购
采购总监审批 根据供应商帐期限
总经理审
成本会计审核入库单
门店凭入库单确认型号、数量、包装等
门店打入库单
财务结算
财务对账 财务部确认付款条件及帐期
计划对账
入仓
合格进仓,不合格退回供应商
1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算。
2、采购管理制度:
1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。