2014年度三公经费公共预算
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财政部关于中央预算单位2014年预算执行管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2013.12.12•【文号】财库[2013]211号•【施行日期】2013.12.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文财政部关于中央预算单位2014年预算执行管理有关问题的通知(财库[2013]211号)党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,武警部队,新疆生产建设兵团,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,有关人民团体,有关中央管理企业,各中央国库集中支付代理银行:根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于编制2014年中央预算和地方预算的通知》(国发〔2013〕43号)和财政国库管理制度有关规定,现将2014年预算执行管理工作有关事项通知如下:一、加强预算执行管理的总体要求2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年。
预算执行是预算管理的重要环节,关系到党和国家方针政策的贯彻落实,关系到财政职能的发挥和财政运行效率。
各部门各单位要高度重视预算执行管理工作,继续深化财政国库管理制度改革,完善国库集中收付运行机制;进一步清理预算单位银行账户,凡不符合规定的一律撤销,暂时无法撤销的,逐步将其纳入国库单一账户体系和监控范围;健全公务卡制度,严格执行公务卡强制结算目录,切实减少公务支出的现金使用;积极开展全年用款计划编报,不断提高用款计划的科学性和准确性;完善预算支出责任制度,加快预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益;强化预算约束,控制和减少预算执行中的调整事项;建立结转结余资金清理机制,做好清理、消化工作;严格暂付款管理,严禁利用财政资金对外借款;从严控制资金垫付行为,严格按照财政国库管理制度规定支付资金;加强预算执行动态监控,规范预算单位用款行为;继续深化非税收入收缴管理制度改革,完善非税收入收缴管理。
二、做好国库集中支付范围划分工作各部门要高度重视国库集中支付范围划分工作,严格执行国库集中支付范围划分标准,按照规定时间和要求编报范围划分建议表,确保用款计划编报和预算支出执行工作的顺利实施。
刘湾街道办事处关于开展“三公经费”管理使用专项整治实施方案为进一步规范公务接待费、公务用车购置运行费、因公出国(境)费用(简称“三公经费”)的管理,严格控制“三公经费”支出,推进“三公经费”管理的规范化、制度化,按照商州区委党的群众路线教育实践活动有关要求,在全区开展“三公经费”管理使用专项整治工作。
现制定如下实施方案:一、指导思想进一步贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,反对浪费,通过对各单位“三公经费”使用情况进行全面检查,发现和纠正“三公经费”在审批、管理、使用中存在的问题,促进“三公经费”管理使用制度的进一步完善,降低行政运行成本,提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益,不断增强广大干部群众“艰苦奋斗、勤俭节约、廉洁自律”的意识,引导全区党员干部形成文明、科学、健康、理性消费新风尚,切实转变作风,努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生。
二、整治内容(一)严控“三公经费”支出。
三公经费”支出是否真实、合规,是否超预算,是否达到下降指标要求,是否建立和履行了内部审批制度。
公务接待方面:是否用公款购买和赠送年货节礼;是否公款支付应由个人负担的费用;是否存在领导干部以接待为名擅自拿发票到单位财务上报销问题;是否存在违反公务接待规定,搞大吃大喝、同城吃请、借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费行为;是否以会议费、培训费等名义报销接待费用,把招待费转移到下属单位或企业报销等问题;是否在私人会所进行公款消费。
公务用车购置运行费用方面:是否违规购车;是否豪华装修;是否定点维修、加油;是否存在借用、占用下级单位或其他单位车辆,接受企业事业单位、个人捐赠车辆问题;是否存在公车私用等问题。
公款出国(境)旅游方面:是否公款出国(境)旅游;是否用公款支付应由个人负担的费用;是否存在领导干部因公出国(境)挪用其他公共资金,以及由企事业单位出资、补助或向下属机构摊派等行为。
(二)落实“三公经费”公开制度。
各预算单位是否按照规定公开“三公经费”预算和决算情况;各单位“三公经费”否按照有关要求定期进行内部公布,公开是否真实、详细。
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辽宁“三公”经费今年细化公开内容
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来源:《共产党员·上》2014年第04期
日前,辽宁省人民政府办公厅下发《关于印发2014年全省政府信息公开工作要点的通知》。
《通知》要求,今年,辽宁省政府各部门将进一步细化“三公”经费公开内容,“三公”经费预算决算总额和分项数额增长的部门,要细化说明增长原因。
此外,各市政府及其部门以及50%以上的所辖县级地区要在年内全面公开“三公经费”。
若出现今年“三公”经费高于去年数据的情况,就要在公示的同时说明增长的原因。
今年辽宁省将进一步推进各级政府和部门预决算公开工作,政府预决算逐步公开到支出功能分类的项级科目,省国有资本经营支出预算要逐步公开至项级科目。
对与人民群众利益密切相关的保障性住房分配、食品药品安全、环境保护、医疗服务收费、高校招生、国有企事业单位人员招募、征地拆迁等信息都要明明白白、清清楚楚地公开公示。
果洛州人民政府关于2014年果洛州财政预算执行情况和其他财政收支审计情况的报告文章属性•【制定机关】果洛藏族自治州人民政府•【公布日期】2015.10.14•【字号】•【施行日期】2015.10.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文果洛州人民政府关于2014年果洛州财政预算执行情况和其他财政收支审计情况的报告州人大常委会:根据州十三届人大常委会第二十五次会议安排,现就2014年果洛州财政预算执行情况和其他财政收支审计情况报告如下,请予审议。
根据《审计法》的规定和州政府、省审计厅的工作部署与要求,州审计局对2014年度州本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
审计工作认真贯彻“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的方针,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生各项政策,加强对公共资金、国有资产、重点民生工程等项目的审计,努力扩大审计监督覆盖面。
审计监督在服务果洛改革发展、维护经济秩序、促进国家治理现代化和国民经济健康发展等方面发挥了积极作用。
2014年,在州委的坚强领导下,在州人大的监督支持下,全州上下坚持稳中求进、改革创新,经济发展稳中有进,结构调整成效显著,各项改革深入推进。
审计结果表明,州本级预算执行和其他财政收支情况总体较好,圆满完成了州十三届人大第六次会议批准的2014年预算收支任务。
——财政收入大幅增长。
2014年,州财政积极争取资金,不断加强收入组织工作,总财力达111160万元,同比增加36%,净增加29423万元,增幅为近5年来最高。
——重点支出得到保障。
优化财政支出结构,民生投入不断加大,2014年教育、社会保障和就业、医疗卫生、支持经济发展等其他各项支出与上年度相比分别增长79.21%、5.16% 、43.24%、39.47%。
——清理盘活存量资金。
进一步深化财政改革,严格资金监管,加快财政存量资金盘活力度,加大支出进度,推动了经济平稳运行和提质增效。
湘潭市2014年市本级财政决算(草案)情况的报告——2015年7月28日在市十四届人大常委会第十七次会议上市财政局局长朱红兵主任、各位副主任、秘书长、各位委员:我市2014年财政总决算已经省财政厅审核通过,受市人民政府委托,向市人大常委会议报告2014年全市财政总决算及2014年市本级财政决算(草案)情况,请予审议。
一、2014年财政决算情况(一)公共财政决算情况。
1.公共财政收入完成情况。
2014年全市完成财政总收入159.37亿元,为年初预算的97.85%,比上年(同口径,下同)增加14.65亿元,增长10.13%。
其中:地方公共财政收入完成107.2亿元,为年初预算的101.07%,比上年增加9.31亿元,增长9.51%;上划中央税收收入完成40.73亿元,为年初预算的88.63%,比上年增加3.27亿元,增长8.72%;上划省级税收收入完成11.44亿元,为年初预算的105.46%,比上年增加2.07亿元,增长22.15%。
2014年,市本级完成财政总收入73.78亿元2.公共财政支出完成情况。
2014年,全市完成公共财政支出204.06亿元,为年初预算的155.36%,比上年增加20.65亿元,增长11.26%。
2014年,市本级完成公共财政支出98.02亿元(市直完成64.92亿元,高新区完成10.26亿元,经开区完成19.36亿元,昭山示范区完成3.48亿元),为年初预算的150.21%,比上年增加11.05亿元,增长12.7%。
3.财政收支平衡情况。
根据省财政厅对我市2014年财政总决算的批复,2014年全市上年结余9.86亿元,本年收入总计212.87亿元,本年支出总计214.34亿元,年终结余8.39亿元,其中,结转下年支出8.19亿元,净结余2041万元。
全年收支平衡。
2014年市本级上年结余9.11亿元,本年收入总计116.69亿元,本年支出总计118亿元,年终结余7.8亿元,其中,结转下年支出7.7亿元,净结余1038万元。
2014年部门决算“三公”经费支出情况增减变化原因的说明
2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算数1181.93万元,其中:因公出国(境)费用30万元,占3%,比上年度增加25.2万元,主要是出国人员增加;公务用车运行维护费和公车购置费1129.33万元,占95%,比上年度增加192.62万元,主要是第二届青年奥林匹克运动会和南京大屠杀死难者国家公祭日保障购车及车辆运行维护费用;公务接待费22.6万元,占2%,比上年度减少25.09万I TGo
2014年度出国(境)参团培训1次计7人次;公车购置增加11辆,公车保有量235辆,全年公务接待209批次2310人次。
关于重庆市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告重庆市财政局各位代表:受市人民政府委托,现将重庆市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员提出意见。
一、2014年预算执行情况2014年,面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在党中央、国务院的坚强领导下,我们全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真执行市委各项重大决策部署,紧紧围绕“科学发展、富民兴渝”总任务,大力实施五大功能区域发展战略,全面深化改革开放,在新常态中奋发有为,在转型发展中提质增效,统筹推进“稳增长、调结构、惠民生”,着力“促改革、强管理、防风险”,促进了全市经济稳中向好、民生不断改善和社会和谐稳定,较好完成了市人大批准的预算和各项工作任务。
按照市四届人大二次会议批准的《关于重庆市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》,以及市四届人大常委会第十次、第十四次会议批准的调整预算,2014年全市和市级预算执行情况如下:(一)全市财政预算执行情况一般公共预算。
全市一般公共预算收入1921.9亿元,增长13.9%,完成预算的105.1%,加上中央转移支付收入1247.1亿元,以及财政部代理发行地方政府债券收入、上年结转收入、调入资金等588.2亿元后,收入总计3757.2亿元。
全市一般公共预算支出3303.7亿元,增长8%,完成预算的94.4%,加上上解中央支出23.3亿元,以及归还财政部代理发行地方政府债券本金、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等430.2亿元后,支出总计3757.2亿元。
政府性基金预算。
全市政府性基金预算收入1841.3亿元,增长10.1%,完成预算的106.7%,加上中央转移支付收入86.7亿元,以及上年结转收入等295.2亿元后,收入总计2223.2亿元。
全市政府性基金预算支出1856.4亿元,增长7%,完成预算的91.1%,加上结转下年支出等366.8亿元后,支出总计2223.2亿元。
2014年度部门决算报表编制说明第一部分 2014年度部门决算主要变动情况第二部分 2014年度部门决算报表编制说明第三部分 2014年度会计科目与部门决算报表对应关系表第四部分 2014年度部门决算填报说明第五部分 2014年度部门决算分析评价表及量化评价方案第六部分部门决算分析报告撰写提纲第七部分 2014年度部门决算报表审核模板第八部分 2014年度部门决算编审问答附:2005-2013年度部门决算编审问答汇编第九部分 2014年度部门决算报表填表顺序建议第十部分 2014年度部门决算年初数据核对公式第十一部分固定资产单位价值参考范围第十二部分国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)门类、大类第十三部分国民经济行业分类注释(节选)第十四部分 2014年支出经济分类科目2014年度部门决算主要变动情况二、关于增加部门决算填报说明附表录入功能为了提高决算填报效率,简化数据录入,今年在部门决算编审软件中新增填报说明附表录入功能,将有关收支表年初结转和结余调整、资产负债简表期初数调整、主要指标上下年变动、其他收入明细情况及行政经费支出统计数在此随决算数据录入。
三、关于整合部门决算评价指标与分析表为了切实加强部门决算数据的分析利用,减轻基层单位工作量,将评价指标与分析表整合为部门决算分析评价表,用于决算数据分析利用及评价工作。
整合后,分析评价表共9张,比上年分析表和评价指标表合计数减少22张。
同时,设计了部门和单位使用的部门决算评价指标量化评价方案。
返回2014年度部门决算报表编制说明一、编报范围二、填报口径三、录入级次四、填报要求五、封面填报方法六、收入支出决算总表(财决01表)七、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)八、收入支出决算表(财决02表)九、收入决算表(财决03表)十、支出决算表(财决04表)十一、支出决算明细表(财决05表)十二、基本支出决算明细表(财决05-1表)十三、项目支出决算明细表(财决05-2表)十四、项目收入支出决算表(财决06表)十五、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)十六、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)十七、公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)十八、公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)十九、公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)二十、公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)二十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)二十二、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)二十三、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)二十四、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)二十五、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)二十六、资产负债简表(财决12表)二十七、资产情况表(财决附01表)二十八、国有资产收益情况表(财决附02表)二十九、基本数字表(财决附03表)三十、机构人员情况表(财决附04表)三十一、非税收入征缴情况表(财决附05表)三十二、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(财决附06表)三十三、中央单位驻外机构情况表(财决附07表)三十四、中央单位驻外机构人员基本数字表(财决附07-1表)三十五、住房公积金业务收支情况表(财决附08表)一、编报范围(一)单位范围:本套决算编报范围包括列入2014年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团;未实行部门预算的地区,按行政事业单位预算范围编报本套决算。
榆林学院2014年度财务预算编制说明及2013年财务决算情况说明一、学校基本概况榆林学院坐落在陕甘宁蒙晋接壤区的国家重要能源化工基地、历史文化名城和现代特色农业基地——陕西省榆林市,是一所以工科为主,工、管、文、理、农、法等多学科协调发展的省属本科院校。
学校创建于1958年,2003年升格为本科院校,定名为榆林学院。
经过50多年的努力,学校已发展成为一所有层次、有规模、有特色、环境优美、人才荟萃、设施先进的现代化高校。
学校始终以服务地方为导向,坚持人才立校,科研强校,特色办学,内涵发展,各项事业呈现出良好的发展势头,人才培养质量不断提高,社会声誉日益提升。
学校现占地64万平方米(960亩),校舍建筑面积45.7万平方米,教学仪器设备总值8450.87万元,纸质图书128.31万册,电子图书119.5万册。
现有化学与化工学院、能源工程学院、管理学院等15个院系(部),42个本科专业,15个专科专业,全日制在校本专科生13158人,其中本科生12276人。
现有省级重点学科2个,省级特色专业4个,省级教学团队1个,省级人才培养模式创新实验区1个,省级实验教学示范中心1个,省级精品课程6门,省级教改项目11项,获省级优秀教学成果二等奖3项。
学校大力加强人才队伍建设,努力构建适应应用型人才培养的教师队伍。
现有教职员工880人,专任教师611人,正高职称63人,副高职称130人,硕士以上学历396人,其中博士47人。
有陕西省先进工作者1人,陕西省“三五人才”入选专家1人,省级中小企业首席工程师2人,省级教学名师3人,硕士生导师13人,榆林市拔尖人才7人。
学校始终坚持教学工作中心地位,应用型人才培养质量稳步提高。
多年来,为地方社会输送了5万多名应用型人才,近三年本科毕业生平均就业率达88%以上,毕业生遍布陕西及周边省区,为区域经济和社会发展做出了重要贡献,受到社会各界的广泛赞誉和一致好评。
学校高度重视科学研究工作,努力提升社会服务能力。
郑州市卫生学校决算编报说明一、单位基本情况本单位隶属郑州市卫生局,独立核算全供事业单位,执行事业单位会计制度,为一级预算单位。
单位主要职能是培养以护理专业为主的中等卫生职业人才。
二、2014年部门决算数据说明(一)预算执行情况。
2014年度年初预算数3938.0577万元,追加经费数4269.3474万元,年末决算数8207.4051万元。
(二)收入来源说明。
2014年度总收入8207.4051万元。
其中:财政拨款收入(包括财政补助收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入)8021.7669万元;事业收入184.9808万元;其他(利息)收入0.6574万元。
(三)支出决算说明。
按照支出经济科目分类,支出分为基本支出和项目支出。
基本支出又分为人员支出和公用支出。
其中:人员支出包括基本工资福利支出和对个人和家庭的补助。
基本工资福利支出主要是:基本工资津贴、奖金、绩效工资等支出;对个人和家庭的补助主要是:离退休津贴、助学金、住房公积金等支出。
公用支出主要是办公费、水电费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、维修费、因公出国(境)费、公务接待费、学生教材购置以及固定资产购置费等。
项目支出包括基本建设支出和其他专项支出。
(一)2014年度总支出8155.3773万元。
其中:公共预算财政拨款支出7969.7391万元;;事业收入拨款支出184.9808万元;其他收入拨款支出0. 6574万元。
(二)2014年度公共预算财政拨款支出按支出功能科目分类分为下列几项:1、中专教育(2050302)拨款支出6989.2996万元。
包括基本支出2415.2978万元,项目支出4574.0018万元。
基本支出中人员经费支出2223.5418万元,公用经费支出1917.56万元。
2、其他职业教育支出(2050399)拨款支出582.8156万元。
包括基本支出566.9656万元,用于公用支出。
项目支出15.85万元。
1“三公经费”的预算管理“三公经费”是预算单位完成预算年度工作任务而发生的必要支出,它特指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等三项具体内容。
对“三公经费”的预决算管理应坚持遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,做到经费预算从紧,公共接待从俭,公车管理从严。
1.1“三公经费”预算的编制“三公经费”是部门预算的重要内容,在编制预算时,按照“财权与事权相结合”的原则,应首先明确本部门预算年度的工作任务;其次,根据工作任务预测涉及“三公”的事项,再次,根据相应的预算开出定额或者对市场价格预测的结果,采用“零基预算法”具体测算每项经费的具体数额,然后编入本部门预算。
其中公务用车的购置应列入项目支出管理;公务接待费用因属于日常公用经费,应列入基本支出管理,但具有特殊接待任务的部门,其专项接待经费列入部门预算项目支出管理。
按照“新预算法”的要求,各部门单位用于安排“三公经费”的各项支出应当全部纳入预算,并单独列示,任何部门单位不得编报虚假的预算。
1.2“三公经费”预算的执行各部门单位应根据工作需要,科学合理地安排“三公经费”,坚持总量控制,从紧从严,严格按标准支出;坚持公开透明,接受各方监督。
同时各部门单位应加强“三公经费”会计核算,采用公务卡结算;另外,还应注意执行中的平衡问题。
对于公务用车购置的管理。
严格执行国家和地方政府关于公务用车编制和配备管理相关规定,合理有效配置和充分利用公务用车资源,切实降低行政成本。
具体说,对于公务用车的配置应遵循先调剂后采购的原则,不能调剂或调剂不成的再进行政府采购程序。
购置公务用车时,应坚持国货优先的原则,并优先选用新能源汽车。
对于日常的维修维护应通过政府采购的方式确定维修点,车辆维修维护前要进行必要的检测程序,确有必要再行维修维护。
对于公务接待费的管理,确需接待的,各单位应先行审批手续,然后再按照接待标准提供接待服务,同时要严格控制陪同和随行人数,不得擅自扩大公务接待范围和提高接待标准,不得在接待费用中列支应当由接待对象负担的费用,不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿接待开支。
决算数决算数为上年决算为预算数的%数的%一、一般公共服务支出13485.913267.598.4103.3 其中:人大事务291.44238.681.992.3 其中:行政运行154.64102一般行政管理事务27.267.1机关服务2.0492.3人大会议19.0978.1人大立法1.993.1人大监督2.7389.8人大代表履职能力提1.6777.3代表工作8.39107.4人大信访工作0.42100事业运行1.3688.9其他人大事务支出19.1684.3 政协事务209.25172.1682.391.8 其中:行政运行112.79101一般行政管理事务22.5672.5机关服务1.3875政协会议14.285.6委员视察4.3295.42014年全国一般公共预算支出决算表(National General Public Budget Expenditure)单位:亿元项 目预算数决算数参政议政1.24114.8 事业运行11.6371.1 其他政协事务支出政府办公4251.14179.2498.3104.7厅(室)及相关机构事务其中:行2300.86104.4政运行591.0799.2 一般行政管理事务165.0899.8 机关服务11.1295.2 专项服务40.7488.3 专项业务活动18.4119.9 政务公开审批8.26109.4 法制建设68.66112.4 信访事务1.5589.1 参事事务143.92116.3 事业运行829.59109.5 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出发展与改404.22404.12100102.2革事务其中:行149.03105政运行38.2395.3 一般行政管理事务1.4895.5 机关服务24.82149.3 战略规划与实施2.29100.4 日常经济运行调节8.5679.9 社会事业发展规划1.18114.6 经济体制改革研究42.6393.1 物价管理事业运行118.7999.5 其他发展与改革事务统计信息188.33182.4196.999.6事务其中:行84.22106.7政运行11.1587 一般行政管理事务0.4890.6 机关服务10.77113.1 信息事务15.992.4 专项统计业务3.91113.7 统计管理20.6480 专项普查活动14.89106.9 统计抽样调查11.1111.7 事业运行9.3685.2 其他统计信息事务支财政事务695.19676.1997.3100.1其中:行292.8102.6政运行64.983.2 一般行政管理事务5.6190.6 机关服务2.6695 预算改革业务18.3497.2 财政国库业务4.07106.3 财政监察18.290.2 信息化建设19.53117.6 财政委托业务支出68.48105.9 事业运行181.59101.6 其他财政事务支出税收事务1699.731610.2394.7101.6其中:行726.32108.7政运行一般行政管理事务2.92125.9 机关服务26.5999 税务办案36.6118.9 税务登记证及发票管144.1498.3 代扣代收代征税款手9.0898.9 税务宣传43.4100.8 协税护税18.1875.8 信息化建设8.197.2 事业运行379.8293.6 其他税收事务支出审计事务170.69171.14100.3104.8其中:行90.46105.4政运行15.9391.3 一般行政管理事务1.0693.8 机关服务37.36109.6 审计业务2.02103.6 审计管理3.32119.9 信息化建设6.27119.2 事业运行14.7199.6 其他审计事务支出海关事务132.42137.47103.8115.7其中:行65.83112.3政运行31.76106.4 一般行政管理事务0.05100 机关服务3.92105.4 收费业务14.6102.6 缉私办案1.62100 口岸电子执法系统建设与维护10.2980.8 信息化建设0.16106.7 事业运行9.3498.2 其他海关事务支出人力资源349.64336.0596.1106.6事务其中:行65.8104.7政运行18.72109.7 一般行政管理事务0.8540.9 机关服务8.97111.8 政府特殊津贴0.7483.1 资助留学回国人员118.14117.2 军队转业干部安置6.93117.5 博士后日常经费32.15106.3 引进人才费用1.96108.3 公务员考核1.7869 公务员履职能力提升2.5187.8 公务员招考0.33412.5 公务员综合管理16.75103.7 事业运行60.4194.4 其他人力资源事务支商贸事务492.97501.18101.7104.5其中:行134.13104.2政运行29.4896.7 一般行政管理事务1.86104.5 机关服务4.21107.7 对外贸易管理0.9152.9 国际经济合作外资管理5.29105.2 国内贸易管理195.79101.4 招商引资21.11104.3 事业运行108.08114.8 其他商贸事务支出知识产权64.5162.1596.3105.9事务其中:行6.82106.1政运行0.72110.8 一般行政管理事务0.0150 机关服务36.63111.7 专利审批2.9113.7 国家知识产权战略2.78121.4 专利试点和产业化推0.67106.3 专利执法0.1200 国际组织专项活动3.2194.4 知识产权宏观管理0.82117.1 事业运行7.581.9 其他知识产权事务支工商行政554.59499.199099.2管理事务其中:行366.76105.1政运行32.8194.3 一般行政管理事务1.15113.9 机关服务27.0580.5 工商行政管理专项17.4363.8 执法办案专项5.6175.7 消费者权益保护8.54127.3 信息化建设事业运行28.5399.1 其他工商行政管理事务支出质量技术465.46444.9195.699.6监督与检验检疫事务其中:行110.61114.4政运行13.31105.6 一般行政管理事务2.26104.1 机关服务34.71100.6 出入境检验检疫行政执法和业务管理3.3130.4 出入境检验检疫技术66.2976.3 质量技术监督行政执法及业务管理31.1102.3 质量技术监督技术支2.1383.5 认证认可监督管理5.42100.6 标准化管理2.9104.3 信息化建设85.3999.8 事业运行87.49103.4 其他质量技术监督与检验检疫事务支出民族事务44.6942.5395.297.1其中:行14.34103.4政运行3.24115.3 一般行政管理事务0.16114.3 机关服务12.19113 民族工作专项0.85107.6 事业运行11.7576.4 其他民族事务支出档案事务83.8888.95106107.3其中:行37.29108.1政运行0.29103.6 机关服务39.22111.4 档案馆6.688.6 其他档案事务支出群众团体233.96231.0398.7104事务其中:行96.07104.7政运行48.11104.8 一般行政管理事务0.44100 机关服务0.19100 厂务公开1.52119.7 工会疗养休养9.87115.3 事业运行74.84101 其他群众团体事务支其他一般1606.861531.0495.3108.3公共服务支出其中:国1.5496.9家赔偿费用支出1529.5108.3 其他一般公共服务支出(项)二、外交支出378.32361.5495.6101.7 其中:外交管理事务 6.877.57110.219.9 驻外机构67.3764.8296.298.2 对外援助197.78184.5893.3108.2 国际组织70.2973.72104.9130.9三、国防支出8307.328289.5499.8111.9四、公共安全支出8168.348357.23102.3107.3 其中:武装警察1479.551571.54106.2112.8 公安4141.394205.75101.6106.8 检察531.05511.796.499.7 法院762.62773.98101.5104.4 司法241.52239.6999.2104.6 缉私警察18.5819.24103.6111.9五、教育支出24030.8723041.7195.9104.7 其中:教育管理事务459.89431.3293.8105.3其中:行198.86111.8政运行6.36106.5 机关服务180.1497.6 其他教育管理事务支普通教育18330.3517800.9797.1107.3其中:学691.29104.8前教育6075.01108.6 小学教育3953.84107.5 初中教育1946.93108 高中教育3550.44109.1 高等教育4.2819.6 化解农村义务教育债务支出34.86化解普通高中债务支1544.3298.1 其他普通教育支出职业教育1931.151837.2795.199.8其中:初13.05105.7等职业教育519.8392.5 中专教育179103.4 技校教育339.4398.4 职业高中教育640.4116.2 高等职业教育145.5773.4 其他职业教育支出成人教育45.5443.4895.5101其中:成2.02112.2人初等教育8.93120.5 成人中等教育17.3997.1 成人高等教育7.05106 成人广播电视教育8.187.1 其他成人教育支出广播电视3736.5698.895.2教育其中:广播电视学校29.8497.7教育电视台3.0466.4其他广播电视教育支3.68112.2 留学教育53.2453.1499.8101.9 其中:出国留学教育33.9999.9来华留学教育19.1105.4其他留学教育支出0.06300 特殊教育78.1179.98102.4112.4 其中:特殊学校教育67.71116.3工读学校教育5.3123其他特殊教育支出6.9781进修及培训310.33319.3102.9109其中:教师进修93.1106.4干部教育175.11100.7培训支出30.95492.1退役士兵能力提升0.19其他进修及培训19.9479 教育费附加安排的支出1528.141453.8495.1100.7 其中:农村中小学校舍建设150.24100.7农村中小学教学设施45.68116城市中小学校舍建设129.7496.9城市中小学教学设施54.58129.4中等职业学校教学设76.52108.2其他教育费附加安排的支出997.0898.9 其他教育支出1257.12985.8678.479.7 其中:其他教育支出(项)985.8679.7六、科学技术支出5529.25314.4596.1104.6其中:科学技术管理事务126.13115.0991.2103.2其中:行政运行61.34108一般行政管理事务14.68104.6机关服务1.1298.2其他科学技术管理事务支出37.9696.1 基础研究454.32471.07103.7116.6 其中:机构运行71.19143.2重点基础研究规划43.88107.5自然科学基金205.94120.2重点实验室及相关设49.14110.8重大科学工程7.78105.1专项基础科研35.93130.7专项技术基础1.11132.1其他基础研究支出56.1190.3 应用研究1510.411507.4499.8103.1 技术研究与开发1398.391318.3294.3108.1 其中:机构运行10.8107.2应用技术研究与开发447.91109.8产业技术研究与开发246.84109.1科技成果转化与扩散177.27104其他技术研究与开发435.5107.4 科技条件与服务197.23209.43106.2114 其中:机构运行13.51113.6技术创新服务体系15.24109.5科技条件专项79.19109.8其他科技条件与服务社会科学77.8669.2288.9101.6其中:社17.03110.2会科学研究机构26.5116 社会科学研究15.08127.7 社科基金支出10.6158.9 其他社会科学支出科学技术103.8100.8197.1102.4普及其中:机19.63106.7构运行22.5899.3 科普活动3.4576.5 青少年科技活动5.15123.5 学术交流活动20.989.8 科技馆站29.1114.7 其他科学技术普及支科技交流31.2430.1496.5118.3与合作其中:国14.98112.5际交流与合作10.41140.5 重大科技合作项目4.7599.8 其他科技交流与合作七、文化体育与传媒支出2753.392691.4897.8105.8 其中:文化919.41917.4299.8106.8其中:行98.3107.6政运行19.5198.1 一般行政管理事务2.95102.4 机关服务94.99101.6 图书馆18.9474.5 文化展示及纪念机构41.54165 艺术表演场所79.68104.1 艺术表演团体文化活动130.08105.3 群众文化7.42106.3 文化交流与合作34.48126.4 文化创作与保护14.52104.2 文化市场管理348.39109.1 其他文化支出文物320.23311.1897.299.1其中:行6.97106.1政运行1.8997.4 一般行政管理事务0.51104.1 机关服务117.16102.7 文物保护127.3791.9 博物馆37.95128.5 历史名城与古迹19.3384.9 其他文物支出体育330.36370.75112.2124其中:行22.79103.6政运行4.28117.9 一般行政管理事务1.67140.3 机关服务32.27106.7 运动项目管理25.9197.7 体育竞赛39.1112.7 体育训练136.97152.7 体育场馆29.04105 群众体育2.49103.3 体育交流与合作76.24124.8 其他体育支出广播影视604.83567.6193.8103.2其中:行50.81106.5政运行11.57108.9 一般行政管理事务3.3992.6 机关服务101.36103.4 广播238.25107.4 电视13.0798.5 电影149.1696.5 其他广播影视支出新闻出版105.48116.67110.6104其中:行6.7594.8政运行3.3645.2 一般行政管理事务0.43100 机关服务23.7399.7 新闻通讯55.44112.9 出版发行1.02118.6 版权管理1.72115.4 出版市场管理24.23110.4 其他新闻出版支出其他文化473.08407.8686.299.4体育与传媒支出其中:宣39.596.3传文化发展专项支出80.22477.5 文化产业发展专项支288.1481.7 其他文化体育与传媒支出(项)八、社会保障和就业支出15894.0115968.85100.5110.2其中:人力资源和社会621.32596.4796110.9保障管理事务其中:行169.18109.2政运行33.72107.3 一般行政管理事务3.75119.8 机关服务11.39104.2 综合业务管理13.01104.7 劳动保障监察27.09100.6 就业管理事务16.76136.4 社会保险业务管理事10.45105.8 信息化建设144.16105.8 社会保险经办机构3.49103.9 劳动关系和维权23.1102.7 公共就业服务和职业技能鉴定机构1.91145.8 劳动人事争议调解仲138.43123.2 其他人力资源和社会保障管理事务支出民政管理510.42555.55108.8112.8事务其中:行117.02110.4政运行17.29105 一般行政管理事务2.3398.3 机关服务23.4399.1 拥军优属63.55119.2 老龄事务6.19126.1 民间组织管理4.3992 行政区划和地名管理204.27118.7 基层政权和社区建设4.797.7 部队供应112.38108.1 其他民政管理事务支财政对社4848.115042.83104114.5会保险基金的补助其中:财3294.67115.5政对基本养老保险基金的8.1499.1 财政对失业保险基金的补助123.08114.9 财政对基本医疗保险基金的补助26.13133.4 财政对工伤保险基金的补助10.66184.4 财政对生育保险基金的补助1348.94109.2 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助231.23131.5 财政对其他社会保险基金的补助行政事业3603.53668.01101.8114.3单位离退休补充全国200200100100社会保障基金其中:归1191.91111.9口管理的行政单位离退休1817.8112.8 事业单位离退休34.48106.1 离退休人员管理机构342.54119.5 未归口管理的行政单位离退休281.28109.7 其他行政事业单位离退休支出企业改革235.43237.49100.9110.8补助其中:企103.3997.3业关闭破产补助36.44969.1 厂办大集体改革补助97.6693.7 其他企业改革发展补就业补助929.47870.7893.7105.9其中:扶36.92109.8持公共就业服务42.7391.5 职业培训补贴7.11126.3 职业介绍补贴社会保险补贴144.14114.5 公益性岗位补贴111.83105.7 小额担保贷款贴息10.5174.6 补充小额贷款担保基1.23107.9 职业技能鉴定补贴4.2946.1 特定就业政策支出4.25114.2 就业见习补贴6.54107.4 高技能人才培养补助0.84求职补贴386.74103.9 其他就业补助支出抚恤701.64694.9899.1102.1其中:死105.61113.5亡抚恤96.45106 伤残抚恤142.5395 在乡复员、退伍军人生活补助60.23102.1 优抚事业单位支出108.81119.4 义务兵优待8.09117.6 农村籍退役士兵老年生活补助173.2691.4 其他优抚支出退役安置460.27473.77102.9110.9 社会福利382.04415.28108.7123其中:儿48.44104.4童福利145.23135.8 老年福利0.95125 假肢矫形82.1110.1 殡葬86.51127.2 社会福利事业单位其他社会福利支出残疾人事业128.88145.85113.2120.6其中:行政运行27.59109.7一般行政管理事务2.6898.9机关服务1.15119.8残疾人康复29.24112.6残疾人就业和扶贫11.2117.9残疾人体育4.0675.9其他残疾人事业支出69.93136.3 城市居民最低生活保障873.15737.4784.596.6 其中:城市居民最低生活保障金支713.83104城市居民最低生活保障对象临时补助23.6430.7 其他城市生活救助91.7784.191.6107.4 其中:流浪乞讨人员救助34.99103.7其他城市生活救助支49.12110.2 自然灾害生活救助300.78210.477087.4 其中:中央自然灾害生活补助112.73116.9地方自然灾害生活补29.9158.6自然灾害灾后重建补55.6672.1其他自然灾害生活救助支出12.1874.8红十字事业17.2915.7691.2101.7其中:行政运行7.3106.7一般行政管理事务3.19103.2机关服务0.11100其他红十字事业支出5.1794.7农村最低生活保障883.8486998.3100.9 其中:农村最低生活保障金支出843.74111.8农村最低生活保障对象临时补助25.2623.8 其他农村生活救助248.3256.29103.2110.3 其中:农村五保供养164.03106.5其他农村生活救助支92.26117.9 补充道路交通事故社会救助基金4.36 6.01137.893.9 其中:交强险营业税补助基金支出5.993.9交强险罚款收入补助基金支出0.1191.7 其他社会保障和就业支出853.44888.74104.1104.9 其中:其他社会保障和就业支出888.74110.6九、医疗卫生与计划生育支出10071.1110176.81101110.8其中:医疗卫生管理事务215204.7495.2104.8其中:行政运行114.83112.1一般行政管理事务21.8595.5机关服务2.18111.8其他医疗卫生管理事务支出65.8896.6 公立医院1236.31371.05110.9118.5 其中:综合医院845.4116.7中医(民族)医院187.75111.6传染病医院33.96105.6职业病防治医院4.31119.1精神病医院44.38131.5妇产医院26.41119.828.3590.1 儿童医院41.7103.3 其他专科医院1.08117.4 福利医院8.72125.5 行业医院0.7485.1 处理医疗欠费148.23161.5 其他公立医院支出基层医疗1066.16937.9588102.2卫生机构其中:城151.89114.7市社区卫生机构505.04102 乡镇卫生院281.0296.8 其他基层医疗卫生机构支出公共卫生1398.871314.1493.9109其中:疾236.44104.1病预防控制机构66.8498 卫生监督机构109.54107.2 妇幼保健机构5.4179.6 精神卫生机构19.0669.7 应急救治机构47.8109.7 采供血机构9.89123.2 其他专业公共卫生机457.37113.2 基本公共卫生服务275.85115.8 重大公共卫生专项7.9889.6 突发公共卫生事件应急处理77.95109.5 其他公共卫生支出医疗保障4519.874835.17107112.6其中:事374.01117.5业单位医疗111.67114.2 公务员医疗补助34.84101.9 优抚对象医疗补助2732.12112.5 新型农村合作医疗676.39117 城镇居民基本医疗保202.61108.4 城乡医疗救助10.29疾病应急救助中医药24.624.3599105.6其中:中20.36174医(民族医)药专项3.9935.5 其他中医药支出人口与计1004.04913.4991100.7划生育事务其中:行166.798.4政运行34.44100.3 一般行政管理事务8.6102.9 机关服务1.3562.5 人口规划与发展战略209.27119.9 计划生育家庭奖励2.7494.2 人口和计划生育统计及抽样调查6.0390.7 人口和计划生育信息系统建设27.192.5 计划生育、生殖健康促进工程32.8194.4 计划生育免费基本技术服务2.73106.6 人口出生性别比综合39.6691 人口和计划生育服务网络建设8.8499.3 计划生育避孕药具经26.5694.6 人口和计划生育宣传教育经费流动人口计划生育管理和服务16.37100人口和计划生育目标责任制考核18.2197.9其他人口与计划生育事务支出312.0895.4 食品和药品监督管理事务192.08242.82126.4142.8 其中:行政运行86.65144.1一般行政管理事务13.59117.1机关服务0.51110.9药品事务19.42102.9化妆品事务1.14190医疗器械事务4.03148.2食品安全事务40.89203事业运行23.84114.3其他食品和药品监督管理事务支出52.76152.2 其他医疗卫生与计划生育支出414.19333.1180.4105.3 其中:其他医疗卫生与计划生育支出(项)333.11105.3十、节能环保支出3894.993815.6498104.3其中:环境保护管理事务175.06185.08105.7110.7其中:行政运行101.81108.3一般行政管理事务17.55111.3机关服务2.96118.9环境保护宣传3.73115.1环境保护法规、规划及标准2.51111.1环境国际合作及履约0.86103.6环境保护行政许可其他环境保护管理事务支出55.23114.9 环境监测与监察44.6349.37110.6112.6 其中:建设项目环评审查与监督3.2989.2核与辐射安全监督7.04119.9其他环境监测与监察39.04113.7 污染防治959.381084.54113119.9其中:大气168.5243.7水体471.78112.1噪声0.27192.9固体废弃物与化学品65.3686.3放射源和放射性废物0.5271.2辐射0.06100排污费安排的支出178.1590.1其他污染防治支出199.91142.2 自然生态保护222.64309.31138.9137.7 其中:生态保护64.6398.6农村环境保护158.96141.1自然保护区8.71100.5生物及物种资源保护0.4657.5湖泊生态环境保护44.86300.7其他自然生态保护支31.68143.7天然林保护191.75170.5588.997.3其中:森林管护55.9492.6社会保险补助49.3569.8政策性社会性支出补35.14117.8天然林保护工程建设其他天然林保护支出11.87438 退耕还林353.61290.2682.1102 其中:退耕现金140.07113.5退耕还林粮食折现补5.5934.9退耕还林粮食费用补4.32107.2退耕还林工程建设9.1565.2其他退耕还林支出131.13103.2 风沙荒漠治理49.1540.6182.6104.2 其中:京津风沙源治理工程建设18.36107.9其他风沙荒漠治理支22.25101.2 退牧还草26.3917.0364.569.9 其中:退牧还草工程建设16.7669.9其他退牧还草支出0.2771.1 能源节约利用734.48580.6579.185.1 其中:能源节约利用(项)580.6585.1 污染减排356.19299.158491.4 其中:环境监测与信息40.64112.4环境执法监察16.42106.3减排专项支出187.7979清洁生产专项支出8.67103.2其他污染减排支出45.63152.9可再生能源193.73146.6275.774.4其中:可再生能源(项)146.6274.4 资源综合利用86.353.7862.361.2 其中:资源综合利用(项)53.7861.2能源管理事务219.56226.69103.299.3 其中:行政运行1.891.4一般行政管理事务1.4185.5机关服务0.02100能源预测预警0.0318.8能源战略规划与实施0.2 1.9能源科技装备0.01能源行业管理2.479.7能源管理0.18163.6石油储备发展管理0.03100信息化建设0.11183.3三峡库区移民专项支0.2430农村电网建设125.47119.7事业运行0.68147.8其他能源管理事务支94.04114.7 其他节能环保支出282.11361.86128.3133.2 其中:其他节能环保支出(项)361.86133.2十一、城乡社区支出11992.7312959.49108.1116其中:城乡社区管理事务1696.771704.55100.5109.9其中:行政运行451.97105.1一般行政管理事务155.25104.2机关服务12.8599.3城管执法257.34113工程建设标准规范编制与监管5.9272工程建设管理36.65122.1市政公用行业市场监994.2 国家重点风景区规划与保护25.81102.9 住宅建设与房地产市场监管1.52149 执业资格注册、资质730.55114 其他城乡社区管理事务支出城乡社区249.81266.34106.6111.9规划与管理其中:城266.34111.9乡社区规划与管理(项)城乡社区6074.466667.12109.8120.7公共设施其中:小896.09136.8城镇基础设施建设5771.03118.5 其他城乡社区公共设施支出城乡社区1297.031389.31107.1119.4环境卫生其中:城1389.31119.4乡社区环境卫生(项)建设市场38.9838.6299.1119.1管理与监督其中:建38.62119.1设市场管理与监督(项)其他城乡2635.682893.55109.8108.9社区支出其中:其2893.55108.9他城乡社区支出(项)十二、农林水支出14404.0114173.8398.4106.2 其中:农业6022.615816.5796.6104.6其中:行312.11110.4政运行49.85114 一般行政管理事务4.87116.8 机关服务508.48104.8 事业运行68.7104.8 农垦运行405.37114.9 技术推广病虫害控制52.86107.8 农产品质量安全25.0462.6 执法监管9.36112.1 统计监测与信息服务14.29175.3 农业行业业务管理2.27102.3 对外交流与合作37.2272.9 灾害救助98.18483.4 稳定农民收入补贴34.6890.9 农业结构调整补贴531.0297.1 农业生产资料与技术244.73108.5 农业生产保险补贴164.31104.1 农业组织化与产业化38.0579.7 农产品加工与促销302.38112.2 农村公益事业127.69101.5 综合财力补助222.82107.1 农业资源保护与利用235.03130.6 农村道路建设1019.21100.5 农资综合补贴168.2864.9 石油价格改革对渔业的补贴43.5892.5 对高校毕业生到基层任职补助4.53168.4 草原植被恢复费安排的支出947.49106.3 其他农业支出林业1217.371348.79110.8112其中:行118.69110.1政运行一般行政管理事务1.6890.8 机关服务155.41107.1 林业事业机构297.68106.5 森林培育18.5796.8 林业技术推广10.7146 森林资源管理3.63108 森林资源监测215.27108.2 森林生态效益补偿12.38101.9 林业自然保护区6.88123.1 动植物保护22.05197.2 湿地保护21.23107.1 林业执法与监督1.55189 林业检疫检测9.484.5 防沙治沙0.93122.4 林业质量安全12.86155.3 林业工程与项目管理0.71101.4 林业对外合作与交流20.54123.9 林业产业化1.24131.9 信息管理1.1177.1 林业政策制定与宣传0.17100 林业资金审计稽查9.68103.6 林区公共支出11.4568.9 林业贷款贴息30.6966.2 石油价格改革对林业的补贴森林保险保费补贴61.51102.4 林业防灾减灾267.65143.5 其他林业支出水利3882.623478.6789.6104.2其中:行147.66109.4政运行17.96103.3 一般行政管理事务7.06102.3 机关服务76.37102 水利行业业务管理1346.11111.1 水利工程建设140.65104.3 水利工程运行与维护5.07162 长江黄河等流域管理30.62100.1 水利前期工作6.9397.5 水利执法监督79.15103.3 水土保持50.93106.3 水资源节约管理与保4.3115 水质监测32.2956.4 水文测报130.1107.4 防汛25.1851.6 抗旱525.39103.7 农田水利14.82107.5 水利技术推广36.7389.7 大中型水库移民后期扶持专项支出0.44163 水利安全监督139.63102.8 水资源费安排的支出14.97161.1 砂石资源费支出信息管理12.991.3 水利建设移民支出268.7694.2 农村人畜饮水南水北调100.3669.5869.372.8其中:行1114.9政运行0.82122.4 一般行政管理事务0.07116.7 机关服务59.1873.5 南水北调工程建设0.11183.3 政策研究与信息管理0.38118.8 工程稽查0.55183.3 前期工作0.18200 南水北调技术推广2.25178.6 环境、移民及水资源管理与保护5.0544.3 其他南水北调支出扶贫831.46948.99114.1112.8其中:行17.68108.4政运行12.53123.4 一般行政管理事务0.3951.3 机关服务374.83109 农村基础设施建设202.13103.8 生产发展12.39181.7 社会发展20.4182.3 扶贫贷款奖补和贴息3.1594.3 “三西”农业建设专项补助1.76108.6 扶贫事业机构303.73127.3 其他扶贫支出农业综合561.61560.6899.8107.6开发其中:机11.46105.6构运行378.2799.4 土地治理123.76128.6 产业化经营1.2375 科技示范45.97144.2 其他农业综合开发支农村综合1189.271265.74106.4110.3改革其中:对696.7799.9村级一事一议的补助12.86153.3 国有农场办社会职能改革补助412.21116.9 对村民委员会和村党支部的补助37.67118.5 对村集体经济组织的61.3255.9 农村综合改革示范试点补助44.92132.9 其他农村综合改革支促进金融87.4668.6878.5100.7支农支出其中:支29.7293.3持农村金融机构30.53130 涉农贷款增量奖励8.4365.5 其他金融支农支持其他农林511.25616.13120.5107.9水支出其中:化9.1640解其他公益性乡村债务支606.97110.8 其他农林水支出(项)十三、交通运输支出9873.110400.42105.3111.2 其中:公路水路运输4388.654684.98106.8108.2其中:行194.89104.4政运行55.6788.7 一般行政管理事务机关服务722.73110.1 公路新建477.46118.7 公路改建742.06128.8 公路养护13.58107.9 特大型桥梁建设82.44101 公路路政管理4.7383 公路和运输信息化建14.71144.2 公路和运输安全260.66150.5 公路还贷专项122.5100.3 公路运输管理20.86110 公路客货运站(场)建0.3645 公路和运输技术标准化建设31.86100.9 港口设施104.79112.7 航道维护0.92110.8 安全通信0.63106.8 三峡库区通航管理9.32116.9 航务管理1.81100.6 船舶检验15.1670.6 救助打捞3.05897.1 内河运输0.56700 远洋运输20.29101.6 海事管理23.65105.4 航标事业发展支出4.63106.4 水路运输管理支出口岸建设449.9599.6 取消政府还贷二级公路收费专项支出1285.8895.8 其他公路水路运输支铁路运输701.621061.55151.3134.5其中:行1.1621.4政运行1.37167.1 一般行政管理事务0.0571.4 机关服务723.32183.1 铁路路网建设30.21206.8 铁路还贷专项6.53124.6 铁路安全2.42141.5 铁路专项运输296.580.9 其他铁路运输支出民用航空251.53283.08112.5111.2运输其中:行5.67166.3政运行2.39135.8 一般行政管理事务0.04133.3 机关服务154.31110.2 机场建设10.9476.1 空管系统建设1.18137.2 民航还贷专项支出1.0997.3 民用航空安全1.75106.7 民航专项运输105.72115.7 其他民用航空运输支石油价格755.24391.6551.961.4改革对交通运输的补贴其中:对189.1660.7城市公交的补贴75.466 对农村道路客运的补对出租车的补贴石油价格改革补贴其他支出24.5759.7邮政业支出79.7579.2699.4100.6其中:行政运行4.47102.3一般行政管理事务1.1490.5机关服务0.01行业监管2.76125.5邮政普遍服务与特殊69.4599.4其他邮政业支出1.43133.6 车辆购置税支出28422945.46103.6117.6 其中:车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1823.19116.3车辆购置税用于农村公路建设支出745.42112车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出5.8274.8车辆购置税其他支出371.03140.6 其他交通运输支出854.31954.45111.7126.2 其中:公共交通运营补助315.19108.3其他交通运输支出639.26137.4十四、资源勘探信息等支出4861.794997.04102.8106.8其中:资源勘探开发242.76235.559796 其中:行政运行11.8998.3一般行政管理事务4110.8机关服务5.77712.3煤炭勘探开采和洗选44.3381.4石油和天然气勘探开13.9988.7黑色金属矿勘探和采26.6598.6 有色金属矿勘探和采5.81143.5 非金属矿勘探和采选115.3999.2 其他资源勘探业支出制造业721.19678.9194.199.5其中:行13.52103.9政运行8.86181.2 一般行政管理事务0.3650 机关服务4.71102.6 纺织业12.23125.1 医药制造业1.42202.9 非金属矿物制品业54.4102.6 通信设备、计算机及其他电子设备制造业99.6142.9 交通运输设备制造业10.3567.1 电气机械及器材制造75.02112 工艺品及其他制造业2.9849.8 石油加工、炼焦及核燃料加工业3.9447.2 化学原料及化学制品制造业2.92139 黑色金属冶炼及压延加工业3.5116.3 有色金属冶炼及压延加工业385.0990.8 其他制造业支出建筑业30.3724.5981103.6其中:行2.53103.3政运行0.9883.8 一般行政管理事务机关服务20.83104 其他建筑业支出工业和信325.39357.65109.9105.5息产业监管其中:行43.02117.1政运行14.29107 一般行政管理事务0.81109.5 机关服务0.583.3 战备应急11.23128.2 专用通信2.6570.3 无线电监管0.4358.9 工业和信息产业战略研究与标准制定162.58113.4 工业和信息产业支持4.784.2 电子专项工程1.67122.8 行业监管0.18 1.8 技术基础研究90.0679 其他工业和信息产业监管支出安全生产234.02244.61104.5108.9监管其中:行76.49108.3政运行18.23102.9 一般行政管理事务2.03102 机关服务0.03100 国务院安委会专项31.42100.3 安全监管监察专项4.0399.5 应急救援支出44.33101.2 煤炭安全68.04123.4 其他安全生产监管支国有资产164.33153.7493.6106.7监管其中:行27.42111政运行12.7246.7 一般行政管理事务0.2732.1 机关服务0.68117.2 国有企业监事会专项1.17119.4 中央企业专项管理111.49124.3 其他国有资产监管支支持中小1843.952049.85111.2110.4企业发展和管理支出其中:行21.3388.8政运行8.42101.9 一般行政管理事务0.7995.2 机关服务57.8984.3 科技型中小企业技术创新基金639.49114.9 中小企业发展专项1321.94110.4 其他支持中小企业发展和管理支出其他资源1299.781252.1496.3107.8勘探电力信息等支出其中:黄0.42110.5金事务66.0284.4 建设项目贷款贴息121.6559 技术改造支出0.128.8 中药材扶持资金支出7.4118.6 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息1056.52126.4 其他资源勘探信息等支出(项)十五、商业服务业等支出1461.461343.989298.7 其中:商业流通事务708.67411.7158.178.4其中:行41.14108政运行7.96107.4 一般行政管理事务0.58100 机关服务0.6490.1 食品流通安全补贴1.21195.2 市场监测及信息管理0.6458.7 民贸网点贷款贴息25.051010.1 民贸民品贷款贴息7.9119.2 事业运行326.5969.9 其他商业流通事务支旅游业管250.21312.87125112.5理与服务支出其中:行34.02109.1政运行15.73112.5 一般行政管理事务1.0680.9 机关服务57.04107.5 旅游宣传14.4125 旅游行业业务管理190.62114 其他旅游业管理与服务支出涉外发展238.14265.7111.6100.8服务支出其中:行3.26132政运行0.7366.4 一般行政管理事务0.0571.4 机关服务0.77130.5 外商投资环境建设补助资金260.9100.6 其他涉外发展服务支其他商业264.44353.7133.8119.7服务业等支出其中:服44.02180.7务业基础设施建设其他商业服务业等支出(项)309.68114.2十六、金融支出420.82502.24119.3133.2其中:金融部门行政支出60.9157.5694.5102.1其中:行政运行47.41102.7一般行政管理事务7.9399.2机关服务0.02100事业运行0.6693金融部门其他行政支1.54102 金融部门监管支出14.1516.04113.4120.3 其中:金融服务0.01重点金融机构监管0.15214.3金融稽查与案件处理5.36107.6金融行业电子化建设3.94121.6从业人员资格考试2.67120.3金融部门其他监管支3.92139 金融发展支出128.88165.1128.1132.2 金融调控支出0.87414.3 其中:其他金融调控支出0.87414.3 其他金融支出216.88262.68121.1144 其中:其他金融支出(项)262.68144十七、援助其他地区支出162.7216.5133.1136.6 其中:一般公共服务14.9116.05107.6121.4 教育25.4625.1898.9112.7 文化体育与传媒6.36 1.4222.326.9 医疗卫生 6.13 5.0281.9141.8 节能环保 1.04 5.5528.81018.5 农业15.899.358.580.4 交通运输 3.39 2.8885107.5 住房保障21.0612.0557.275.6其他支出68.46139.09203.2166.7十八、国土海洋气象等支出1970.62083.03105.7109.3其中:国土资源事务1548.861599.98103.3106.4 其中:行政运行173.3107.1一般行政管理事务34.4895.5机关服务2.4787.9国土资源规划及管理19.574.4土地资源调查10.3798.1土地资源利用与保护86.77145.6国土资源社会公益服9.08125.9国土资源行业业务管4.3389.1国土资源调查1.74132.8国土整治92.57111.3地质灾害防治76.3292.9土地资源储备支出105.02150.5地质及矿产资源调查28.1695.7地质矿产资源利用与4.9794地质转产项目财政贴0.137.1地质勘查基金(周转金)支出9.46222.6矿产资源专项收入安排的支出684.0899.4事业运行95.67106其他国土资源事务支161.54116 海洋管理事务180.29201.42111.7116 其中:行政运行8.24124.1一般行政管理事务3.88224.3。
中华人民共和国预算法(2014年修正)文章属性•【制定机关】全国人民代表大会•【公布日期】2014.08.31•【文号】主席令第12号•【施行日期】2015.01.01•【效力等级】法律•【时效性】已被修改•【主题分类】预算、决算正文中华人民共和国预算法(1994年3月22日第八届全国人民代表大会第二次会议通过根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国预算法〉的决定》修正)目录第一章总则第二章预算管理职权第三章预算收支范围第四章预算编制第五章预算审查和批准第六章预算执行第七章预算调整第八章决算第九章监督第十章法律责任第十一章附则第一章总则第一条为了规范政府收支行为,强化预算约束,加强对预算的管理和监督,建立健全全面规范、公开透明的预算制度,保障经济社会的健康发展,根据宪法,制定本法。
第二条预算、决算的编制、审查、批准、监督,以及预算的执行和调整,依照本法规定执行。
第三条国家实行一级政府一级预算,设立中央,省、自治区、直辖市,设区的市、自治州,县、自治县、不设区的市、市辖区,乡、民族乡、镇五级预算。
全国预算由中央预算和地方预算组成。
地方预算由各省、自治区、直辖市总预算组成。
地方各级总预算由本级预算和汇总的下一级总预算组成;下一级只有本级预算的,下一级总预算即指下一级的本级预算。
没有下一级预算的,总预算即指本级预算。
第四条预算由预算收入和预算支出组成。
政府的全部收入和支出都应当纳入预算。
第五条预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。
政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接。
第六条一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。