欠款财务对账单
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(一)应收帐款对账单
致有限公司:
1、截年月日止;贵公司在我司账上应付欠款为:(大写) 。
3、如发生争议,双方应友好协商,协商不成,均可向卖方所在地法院起诉。
4、如贵公司不能在合同约定付款日期前支付我公司上述欠款,除应向我公司支付欠款本金及逾期付款利息、违约金(滞纳金)外,还应赔偿我公司损失,我公司损失包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、调查取证费等费用。
有限公司
年月日
以上内容确认无误,由担保人对欠款公司上述债务承担担保责任,担保人承担担保范围包括但不限于欠款本金、利息、违约金(滞纳金)、律师费、诉讼费、差旅费、调查取证费等费用,担保期限自双方合同约定付款之日起(如双方有多份合同,自签署最晚日期的一份合同约定付款之日开始计算)开始计算两年。
欠款人:有限公司
担保人:
年月日
1/1。
对账单与催款函对账单买方:卖方:地址:地址:手机:手机:公司:双方已签合同的履行情况如下:序号23总计未付款共计元上述内容,请根据实际情况进行核对,如情况不符,请在下面列明,如未列明不符金额,视为认可上述内容,请在收到本对账单后5个工作日内签章返回给卖方,对于上述未付款,请于对账后及时按约支付。
如果不符,请列明不符金额:买方全称:卖方全称:(盖章)(盖章)日期:年月日日期:年月日催款函致:我司(下称“我司”)按照与贵公司于年月日签订的合同编号为的《》(以下统称“合同”),我司完全履行了合同约定的货物交付义务,并经贵公司验收合格,但贵公司并未完全履行合同约定的付款义务。
现我司就贵公司拖欠我司货款一事,特向贵公司致函如下:按合同约定,贵司应于年月日前支付我司剩余货款本金共计人民币¥元(大写:),但贵司至今仍未完全履行该笔货款支付义务,已显然构成违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,双方应以继续合作共赢为目标,我司本着相互协商态度,现请贵公司于年月日前将所欠款项一次性支付给我司。
如贵公司仍不能按期支付,我司将不得已采取其他合法措施,甚至寻求法律途径保障我司权益。
届时,贵公司可能将要承担更大的经济损失,包括支付我司向贵公司主张的迟延付款利息、违约金、律师费和诉讼费。
我司的银行账户信息如下:开户银行:户名:银行账号以上还请贵公司知悉,并妥善处理。
如有任何问题,请在收到本函之日起电话:公司名称:年月日。
借款对账单
兹本人身份证号码:因生意周转需要,于年月日向(身份证号码:
借款。
由于本人暂时无法全数清偿借款本金及利息,特与出借人就所借款项本金及利息进行了对账,现本人明确尚欠出借人如下款项:
(1)截至,本人尚欠出借人借款本金(大写)人民币。
(2)截至,本人尚欠出借人借款利息(大写)人民币。
(3)截至,本人尚欠出借人借款本息合计
(大写)人民币。
(4)因本人未按期还款,导致产生违约金共(大写)人民币。
本人对以上款项的类别和数额等均无异议,对利息的计算方式和利率的约定方面亦无异议。
如因本人无法按时足额偿还借款,则出借人为实现该笔借款所支出的相关费用(包括但不限于律师费、差旅费、材料费)均由本人承担。
若因对账单及相关借款发生纠纷,则由人民法院管辖。
签订地:
借款人(签字):
身份证号:
年月日。
公司对账单
尊敬的客户:
截止20 年月日,您实际欠我公司款共计人民币(大写)(小写)。
该欠款承诺于年月日前付清,欠款期限内,按月利率 1 % (佰分之壹)计算利息,到期时本息一并还清。
如您逾期未付,我公司将按您所欠款总额为基数,以每月利率 1.2%计算逾期利息,直至您全部(本金、利息、违约金)付清为止。
(本对账单等同于欠条)
一、此对账单系双方存在买卖合同关系及欠款事实的确认,请您认真核对;若如无异议,请您签字,签字后生效。
二、客户禁止向公司业务员、驾驶员进行微信、支付宝、现金、等付款,如有发生,属于客户个人行为,公司概不负责。
三、您的身份证地址或者联系地址可作为送达催款函、送达诉讼文书的地址,因载明的地址有误或者未及时告知变更后的地址,导致相关文书未能签收的,从相关文书退回之日视为送达之日。
四、因履行本对账单引起任何争议,应协商解决;协商无果,同意由有限公司所在地人民法院管辖。
客户签名(盖章/手印):有限公司
身份证号码:经办人:
联系电话:日期:
联系地址:
日期:。
对账单
北京DLY科技股份有限公司(简称:DLY)与贵司于年月签订了《》(简称:合同),合同总金额元整,DLY全面履行了合同义务,截止本对账单发出之日DLY只收到贵司支付的款项元整,贵司尚欠DLY合同款项大写人民币元整(小写:¥元)。
本公司正在对应收账款进行清查催收,上列欠款金额出自本公司账簿记录。
请贵司在收到本对账单(也称:函)之日起五个工作日内予以核实并回复,如果与贵司记录相符,请在下面的“数据证明无误”处签章确认;如果不符合,请在“数据不符合”处列明不符金额,并详细指正,且在数据不符合右侧的“单位盖章”处盖章。
谢谢合作!
如果贵司在本对账单发出之日起30日内未回复,则视为贵司认可拖欠DLY 上述金额。
本对账单仅涉及欠款金额,并未涉及违约责任。
本对账单一式三份,交贵司一份,DLY留存二份。
谢谢合作!
1、数据证明无误(单位签章)。
1、数据不符合,请列明不符金额及事项:(单位盖章)
发函人(盖章):北京DLY科技股份有限公司
发函日期:2016年月日。
欠款对账法律风险预防1、选择合适的对账时间:(1)连续性长期合作客户应定期进行对账,应列明欠款具体事项,并明确还款属于那笔钱款。
(2)如对合同履行有异议,被欠款方应在异议问题处理完毕后及时进行对账。
(3)如果我方认为核对帐中存在有对我方不利情形,如质量问题、合同履行时间延迟等问题应明确我方处理意见。
(4)合同履行过程中存在变更情况,如不明确会对我方不利,应在对账同时进行明确。
(5)如果出现合同一方主体变更,明确后对我方更为有利,应在对账同时明确合同权利义务主体。
(6)如果对方提出对账,同时我们也应当注意,是否存在上述问题,避免因大意而导致吃亏。
2、对账形式(1)最好为针对对账单由双方加盖财务章,次之由财务人员签字,或合同履行人员签字。
(2)可由经办人员进行传真,保存传真件。
(3)尽量避免电子邮件,因不好确定真实性。
3、异议处理(1)如对方对数量无异议且无其他争议,但拒绝签字或盖章应及时交由律师协助处理。
(2)对账单中不能含有争议管辖约定、违约金计算及支付方式等附加条件,应当由律师协助处理。
(3)对账单确定的款项支付时间或落款时间为诉讼时效起算时间。
(4)对于拒绝签字或盖章确认者,可通过电话录音等形式保存证据。
4、其他注意问题(1)尽量由对方发起对账程序,避免因我方疏忽而减少应收项目款项。
(2)如出现债务相互抵消情况,尽量明确债务相互抵消的具体项目,避免仅明确钱数,以免以后出现纠纷,因数笔欠款不属同一法律关系而浪费诉讼精力及成本。
(3)对账时可以并尽量争取将不同欠款项目明细统一归于同一种欠款项目,便于以后节约诉讼成本。
(4)对账单应当将原件一式两份,对账完毕后双方当事人各执一份,并妥善保存原件。
(5)财务人员应当定期查阅对账单,避免错过应付款日期,或者超过诉讼时效。
和越法律网崔亮律师原著。
个人借款对账单范文随着社会的发展,人们的生活节奏越来越快,各种生活开销也越发丰富多彩,不同的消费方式需要不同的支付方式。
作为一种主要的消费方式,借款越来越受到人们的重视。
然而,借款虽然方便快捷,但也需要注意保障自身权益,避免出现问题。
因此,在进行个人借款时,需要注意妥善保留对账单,以便核对借款情况和做好记录。
一、对账单的基本概念对账单是指银行或其他金融机构出具的记录账户交易、资产负债变化情况的一种证明文件。
个人借款对账单是指借款人与出借方之间的借款记录,包括借款金额、借款时间、利息等信息。
通过对账单,借款人可以查看借款记录和还款情况,避免借贷纠纷的发生。
二、对账单的重要性1. 避免还款延误对账单能够记录借款人的还款情况,及时了解到还款是否按时到账或者是否出现延误等情况,可以帮助借款人及时采取措施,避免因还款延误而产生的不必要的麻烦和罚款。
2. 防止欠款纠纷对账单能够明确借款人和出借方之间的借贷关系,避免因记录不清而引发的欠款纠纷。
当出现欠款纠纷时,借款人可以通过对账单来查看借款记录和还款情况,以便于双方解决借贷问题。
3. 方便理财管理对账单可以方便借款人进行财务管理,了解自己的消费情况与资金流向,帮助借款人控制自己的消费习惯,对财务进行规划和管理。
三、对账单的格式个人借款对账单的格式与银行的对账单有所不同,因为个人借款往往以口头协议或者书面协议的方式进行,所以对账单的格式需要借助口头或书面协议来制定。
通常,个人借款对账单应包括以下信息:1. 借款人与出借方的基本信息,如姓名、联系方式、地址、身份证号码等。
2. 借款的时间、金额、利率等具体信息。
3. 还款时间、金额、方式等具体信息。
借款人应及时记录和归档还款记录和凭证,以便于查询和核对。
4. 借贷期限以及违约金等额外费用的相关信息。
如借款人不能按期还款,额外产生的费用需要进行详细的记录,避免出现异议。
5. 对账单签字。
为了确保对账单的真实性和准确性,借款人和出借方需要在对账单上签字,作为对借贷情况的确认和保障。
对账日期:总欠款余额:业务联络 -是否含税地点日 期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注
-供应商/加
工商客户(财务/公
章) (财务对账专用章)日期:
___________ 日期:________________说明:1.此对帐单不
包括对帐日
期之后发生
的款项,如
有错漏,请
列示并与我
司业务负责
人或财务联
系。
2.收到此对账
单核对无误
后请及时确
认回传; 感
谢贵司一直
以来的支持
和惠顾!其中:期末已发货未开票金额:
清单如下总计:
月结付款 期限(3)本期收款合计:
(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)):对 账 函
客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款。