费用报销单模板(二)2024
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部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元)日照在天软件开发有限公司
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差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号:[填写编号]
•报销人姓名:[填写姓名]
•报销人部门:[填写部门]
•报销日期:[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单,请查收。
说明:此文档为Markdown格式文本,可用Markdown编辑器打开查看编辑。
费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日附件共张用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日,附件共张。
用途:合计:部门会计签字部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
姓名:职别:出差事由:部门经理审核:部门会计签字:出差起止日期:自年月日起至年月日止,XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写):万仟佰拾元角分。
预支元,补助元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
费用报销单模板(二)
引言概述:
费用报销单模板(二)是为了方便公司员工进行费用报销而设
计的一种表格模板。
该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点,可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容:
1. 报销单基本信息
- 报销单编号:每张报销单都应有一个唯一的编号,以方便管
理和查询。
- 报销单日期:填写报销单的日期,一般为填写当天或报销结
束后的日期。
- 报销人信息:包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息,用于确认报销人身份。
2. 费用明细
- 费用类别:将费用按照不同类别进行分类,例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目:具体列出每个费用项目的详细信息,包括费用发
生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证:对于需要报销的费用,员工应提供相应的发票凭证,以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算
- 合计金额:对每个费用项目的金额进行累加,得出报销单的合计金额。
- 报销比例:根据公司的相关政策规定,确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式:根据报销比例,计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批
- 主管审批流程:将报销单送交给主管进行审批,确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见:主管应对报销单进行审查,并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款
- 财务审核:财务部门对报销单进行审核,核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作:经财务审核通过后,财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结:
费用报销单模板(二)是一种简洁明了且易于使用的模板,能够帮助员工填写和提交费用报销单。
通过该模板,员工只需按照指定格式填写费用明细,然后经过主管审批和财务审核,即可申请报销。
这种模板的使用,不仅方便了员工的报销操作,同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。