审计局上半年工作总结例文
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审计部半年工作总结范文6篇第1篇示例:审计部半年工作总结近半年来,审计部全体成员团结一心,不辱使命,努力工作,取得了一系列成绩。
为了更好地总结经验,提高工作效率,特对半年工作进行了总结,希望不断完善工作,提升审计部综合实力。
一、工作概况自年初起,审计部全面贯彻公司各项政策,认真履行职责,按时完成了领导交办的各项工作任务。
主要工作内容包括对公司财务数据的审计、风险评估、内控体系建设等。
期间,审计部还积极参与公司各项重要会议,为领导决策提供参考意见。
二、工作成绩1. 完成年度审计计划。
审计部根据公司业务情况,合理调配资源,制定了详细的审计计划,并圆满完成了年度目标。
2. 发现和纠正问题。
审计部在工作中及时发现了一些财务管理方面存在的问题,并提出了合理的改进建议,得到了领导的高度赞扬。
3. 参与重要会议。
审计部成员积极参与公司各项重要会议,为公司战略规划提供了有力的支持,展现了审计部的专业素养。
4. 内部员工培训。
审计部加强内部员工培训,提升团队整体素质,确保团队的专业水平和工作效率。
三、存在问题在工作总结中,审计部也发现了一些存在的问题,主要包括审计工作中有些流程尚待完善,团队协作力有待加强,某些员工的学习积极性不够等。
审计部将在下半年加强问题整改,提高工作效率。
四、工作展望后续工作中,审计部将进一步提升专业技能,加强团队协作,完善工作流程,提高内部员工的综合素质。
审计部将积极配合公司管理,为公司的发展提供更加严谨的财务保障。
半年工作总结是审计部对自身工作的一次检视和总结,更是对未来工作的展望和规划。
审计部将以更高的工作标准,更专业的工作态度,更严格的工作要求,为公司的持续健康发展贡献力量。
最终目标是提升审计部整体实力,实现审计质量的提高,为公司的长远发展保驾护航。
感谢领导的关心支持,感谢全体审计部成员的辛勤付出!愿我们共同努力,再创佳绩,为公司的明天添砖加瓦!【本文共计788字】[责任编辑:育雯]第2篇示例:审计部半年工作总结一、总结回顾时光荏苒,转眼间又到了审计部半年工作总结的时刻。
上半年审计师工作总结例文5篇篇1尊敬的领导:在上半年,我作为审计师,负责对公司财务状况进行全面的审计工作。
通过努力和认真的工作态度,我成功地完成了各项审计任务,并取得了良好的工作成果。
现将我的工作总结如下:一、工作内容及完成情况1. 财务报表审计:我对公司上半年的财务报表进行了全面的审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过审计,我发现并指出了财务报表中存在的一些问题,如某些会计处理不当、信息披露不全面等。
同时,我也对公司的财务状况进行了客观的分析和评价,为公司的决策提供了重要的参考依据。
2. 内部审计:除了财务报表审计外,我还参与了公司的内部审计工作。
通过对公司内部流程和制度的审计,我发现了一些潜在的风险和问题,并及时向公司提出了改进建议。
这些建议得到了公司领导的高度重视,并得到了有效的实施。
3. 专项审计:根据公司的需求,我还参与了公司的专项审计工作。
这些专项审计包括合同执行情况审计、项目成本审计等。
通过专项审计,我不仅发现了问题,还提出了相应的解决方案和建议,为公司的管理和决策提供了重要的支持。
二、工作态度及表现1. 认真负责:在工作中,我始终保持认真负责的态度,对每一项审计任务都进行了全面的分析和审核。
我相信,只有认真负责的工作态度,才能保证审计工作的质量和效果。
2. 勤奋好学:我始终保持勤奋好学的态度,不断学习和掌握新的审计知识和技能。
我相信,只有不断学习和进步,才能更好地适应工作的需要。
3. 团队协作:在工作中,我始终注重团队协作,与同事们共同完成任务。
我相信,只有团队协作,才能取得更好的工作成果。
三、存在的问题及改进建议1. 审计技能需进一步提高:虽然我具备了一定的审计技能和经验,但仍然需要进一步提高。
在未来的工作中,我将继续学习和掌握新的审计知识和技能,以提高自己的专业水平。
2. 沟通技巧需加强:在与其他部门或同事沟通时,我有时会因为沟通技巧不够娴熟而影响工作效率。
因此,我将加强与他人的沟通技巧,以提高工作效率和质量。
审计半年工作总结模板6篇(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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上半年审计工作总结范文6篇篇1一、引言上半年,我在审计部门的工作中,始终坚持以法律法规为准绳,认真履行审计职责,积极推进审计工作创新发展。
通过全体同事的共同努力,我们圆满完成了上半年度审计工作任务,为保障公司财产安全、促进公司健康发展做出了积极贡献。
二、审计工作总体情况上半年,我们共完成了XX项审计任务,涉及金额达到XX亿元。
其中,财务审计XX项,金额XX亿元;经济责任审计XX项,金额XX 亿元;专项审计XX项,金额XX亿元。
通过审计,我们发现了一些问题,并提出了一些建议,得到了公司领导的认可和采纳。
三、审计工作亮点及成果1. 财务审计方面,我们加强对公司财务报表的审核,确保了财务报表的真实性和准确性。
同时,我们还对公司财务收支情况进行监督,防止了财务违规行为的发生。
2. 经济责任审计方面,我们对公司领导进行了经济责任审计,对领导在任职期间的经济决策和执行情况进行了全面审查,为公司提供了重要的参考依据。
3. 专项审计方面,我们针对公司存在的问题和关切事项进行了专项审计,为公司解决了实际问题,提高了公司的管理水平。
四、审计工作中存在的问题及原因分析在审计工作中,我们也存在一些问题。
一是审计人员素质有待提高,部分审计人员缺乏专业知识和实践经验,导致审计质量不稳定。
二是审计工作信息化程度不够高,缺乏高效的信息管理系统,导致审计工作效率低下。
三是审计工作缺乏独立性,受制于公司内部利益关系,导致审计结果不够客观公正。
五、对策及建议针对以上问题,我们提出以下对策和建议:一是加强审计人员培训和学习,提高审计人员的专业素质和实践能力。
二是推进审计工作信息化建设,建立高效的信息管理系统,提高审计工作效率。
三是加强审计独立性建设,建立健全的审计监督机制,保障审计结果的客观公正。
六、结论与展望总的来说,我们在上半年度审计工作中取得了一定的成绩,但也存在一些问题。
我们将继续努力,加强学习,提高专业水平,不断推进审计工作创新发展。
上半年审计工作总结范例6篇篇1一、引言在过去的上半年,我们审计部门紧紧围绕公司战略目标,严格执行审计职责,有效提升了公司的财务管理水平和风险防范能力。
本报告将详细总结上半年审计工作,分析工作成效与不足,并提出改进措施,为公司持续发展提供有力支持。
(一)审计项目开展情况1. 内部审计项目:上半年共实施内部审计项目XX个,涵盖财务、采购、销售、人力资源等关键业务领域。
通过内部审计,发现并及时纠正了部分管理漏洞和潜在风险。
2. 外部审计项目:积极配合外部审计机构,完成了年度财务报告、税务申报等外部审计项目。
外部审计结果表明,公司财务管理规范,运营状况良好。
(二)审计工作内容及成果1. 财务审计:对财务报表、账簿、凭证等进行了全面审查,确保了财务信息的真实性和完整性。
同时,加强了对成本管控和预算执行的审计力度,提出了多项降低成本、提高效益的建议。
2. 内部控制审计:评估了公司内部控制体系的有效性,针对发现的问题提出了改进意见,帮助公司完善内部管理制度,降低运营风险。
3. 业务审计:对采购、销售等关键业务环节进行了专项审计,通过审查业务流程、合同执行等情况,确保业务活动的合规性和效益性。
4. 专项审计调查:针对公司内部举报和领导交办事项,开展了专项审计调查工作,查清了事实真相,为领导决策提供了重要依据。
(三)审计工作质量提升1. 完善审计制度:修订了审计工作流程和规范,使审计工作更加严谨、规范。
2. 加强队伍建设:通过培训和学习,提高了审计人员的业务能力和综合素质,增强了团队凝聚力。
3. 创新审计方法:运用大数据、云计算等现代信息技术手段,提高了审计效率和准确性。
三、存在问题及改进措施(一)存在的问题1. 审计工作覆盖面仍需进一步扩大,部分业务领域的审计力度有待加强。
2. 部分审计人员对新业务领域的了解不足,需要加强学习和培训。
3. 审计信息化水平有待提高,需进一步运用现代信息技术手段提升审计效率和质量。
上半年审计工作总结5篇上半年审计工作总结5篇上半年审计工作总结120_年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律.法规,认真履行集团的内部审计管理制度。
根据集团公司20_年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20_年度审计工作总结如下一.完成主要工作20_年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理.提高经济效益做出了贡献。
1.预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理.自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支.资产管理.内控制度执行.内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。
20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2.开展专项经营考核审计20_年7月,公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋.积极的经营成果。
3.完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20_年度省_._._等三家公司财务收支与资产负债审计,深入.综合评价投资公司的管理效益。
审计局工作总结模板4篇_审计局半年总结尊敬的领导、各位同事:时间过得真快,转眼间,又到了报告工作的时候。
在过去的一年里,我们审计局在领导的正确领导和全体同事的共同努力下,做了大量工作,取得了一些阶段性的成果。
在此,我代表审计局全体工作人员,向领导和各位同事作一下年度工作总结。
一、做好了审计工作过去的一年,在各种压力面前,我们始终坚持以责任为前提,以公平公正为准则,认真履行着审计工作职责。
我们认真研究文件,认真分析数据库,认真审核每一个案子。
在这个过程中,我们有几个明显的亮点:1、成为任务执行领域的范本我们在做任务时,严格按照程序公开公正、依法依规的原则,履行了对任务的严密审计,得到了各方的认可和夸赞。
一些业主和领导赞誉我们的工作和态度特别值得肯定。
2、强调全过程审计思想我们在审计过程中,坚持全过程审计思想,不断加强流程控制,改进流程管理方式,提高复核检查的效率。
我们的高效工作节省了业主许多时间,得到了客户的肯定。
二、注重团队凝聚力1、加强员工意识我们在工作中重视员工的积极性、主动性和责任心,强调团队合作的重要性。
我们做到了分工分配、协调通达,杜绝了个人英雄主义,充分发挥了集体智慧和协同效应。
2、明确目标我们对工作中的每一环节都明确目标,没有模棱两可或含糊不清的情况。
这使得每个人都知道自己的任务是什么,并且有了明确的目标,有力地保证了工作的质量和效率。
三、突出工作创新1、推进全面实施电子化审计管理平台我们通过推进电子化审计管理平台的建设,提高了审计工作的效果和效率,同时也优化了审计工作的流程和方式,达到了节约资源、节约成本的目的。
2、强化信息化支持我们深入挖掘现有信息系统的潜力,充分利用信息系统,完善信息化审核和存储,提高了审计业务处理的精度和质量。
同时,还通过信息化培训和技术学习,不断增强员工的技能和业务水平,提高了审计工作的专业性。
综上所述,我们过去的一年工作是较为勤奋、得到了相对不错的成绩的。
审计半年工作总结5篇总结,是一项常规性的工作,是对工作的全面回顾、检查、分析、评判,并从中找出成绩与缺点、成功与失败、经验与教训,实事求是地作出正确评价,使大家认识统一。
下面是小编为大家整理的审计半年工作总结,希望能够帮助到大家!审计半年工作总结1上半年以来,兰山区审计局在区委、区政府的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点,做到不断开拓创新,求真务实,力争圆满完成审计任务。
全年共安排审计项目55个,其中,省厅统一安排项目6个,市局安排项目5个,区审计局安排项目44个。
截止目前,我们共审计单位30个,占年初计划的55%,查出违规违纪资金1.34亿元,管理不规范资金19亿元,依法实施处理处罚94万元,全部收缴财政专户。
共编发审计信息29篇,被各级采用25篇次。
(一)本级预算执行审计情况今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《____年度本级财政预算执行审计方案》,为审计工作营造了声势,创造了良好的舆论氛围,支持和促进了审计工作的顺利开展。
按照方案要求,对区财政局、地税局以及15个区直一级预算单位进行了审计。
结合地税审计,对全区21家重点税源企业进行了审计调查,对5家房地产企业、建筑安装企业进行了审计,对全区5家福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。
通过审计,共查出违规资金3677万元,依法处理处罚67万元,已全部缴入财政专户。
区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库____余万元。
我们对5家规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》,揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。
审计局工作总结4篇_审计局半年总结【审计局工作总结一】尊敬的领导、同事们:大家好!时光荏苒,转眼间已经过去了半年的时间。
在这半年里,我所在的审计局取得了许多突出的成绩,也遇到了一些困难和问题。
在上半年的工作总结中,我将主要从工作成绩、存在问题、改进措施以及对今后工作的展望四个方面进行总结。
一、工作成绩过去的半年里,我们的审计工作取得了一系列的成绩。
我们按照上级的要求,完成了各项审计任务。
通过严谨的审计工作,发现了一些财务管理上的问题,并提出了相应的建议,进一步提高了单位的财务管理水平。
在审计工作中,我们积极与被审计单位沟通,帮助他们及时纠正问题,提高了单位的运营效率。
我们注重团队建设,不断提高综合素质。
通过内部培训、交流学习等方式,不断提高审计人员的专业能力和工作技巧,不断丰富审计方法和手段,提高审计工作的科学性和有效性。
我们注重团队协作,加强与其他部门的沟通和合作,提高了工作的协调性和整体效益。
二、存在问题在取得成绩的我们也面临着一些问题和困难。
由于工作任务较多,给工作量和压力都带来了一定的挑战,需要我们进一步提高工作效率和处理能力。
一些被审计单位对审计工作的配合仍然存在一定的困难,需要我们加强对被审计单位的沟通和引导。
三、改进措施为了进一步提高审计工作的质量和效益,我们将采取一系列的改进措施。
加强自身学习,不断提高专业素质和工作技能,做到审计尽职、精准发声。
加强与被审计单位的沟通和联系,帮助他们理解审计工作的重要性和价值,争取更多的支持与配合。
通过加强内部协作和团队建设,提高工作效能和团队凝聚力。
四、展望未来展望未来,我相信,只要我们紧紧围绕工作目标,进一步完善工作机制,不断提高工作效率和质量,我们一定能在下半年取得更加辉煌的成绩。
在接下来的工作中,我将继续努力,发挥自己的专业优势,为审计局的发展贡献自己的力量。
谢谢大家!大家好!随着上半年的工作任务的圆满完成,我很高兴能够在这里总结一下我所在的审计局过去半年的工作情况和成绩。
上半年审计工作总结范文5篇篇1一、引言上半年,审计工作在领导的关怀和指导下,在各部门的支持和配合下,全体审计人员认真履行职责,较好地完成了工作任务。
现将主要工作情况总结如下。
二、主要工作及成效1. 财务审计我们对公司的财务报表进行了全面的审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过审计,我们发现公司的财务状况良好,各项指标均符合公司规划和行业标准。
同时,我们也发现了一些需要改进的地方,如应收账款的管理、成本核算的精度等。
针对这些问题,我们提出了具体的建议和改进措施,得到了公司领导的认可和重视。
2. 工程审计我们对公司的工程项目进行了全面的审计,包括预算、决算、合同管理等方面。
通过审计,我们发现工程项目的执行情况良好,各项指标均符合公司规划和行业标准。
同时,我们也发现了一些需要改进的地方,如工程变更的管理、工程款支付的及时性等。
针对这些问题,我们提出了具体的建议和改进措施,得到了公司领导的认可和重视。
3. 内部审计我们对公司的内部管理制度进行了全面的审计,包括财务管理、工程管理、人力资源管理等方面。
通过审计,我们发现公司的内部管理制度完善,各项流程规范有序。
同时,我们也发现了一些需要改进的地方,如内部沟通的效率、员工培训的针对性等。
针对这些问题,我们提出了具体的建议和改进措施,得到了公司领导的认可和重视。
4. 专项审计针对公司关注的重点领域和关键环节,我们开展了多项专项审计工作。
如对公司的采购流程进行了全面的审计,发现采购流程规范有序,但存在一些可以优化的地方,如供应商的选择、采购合同的签订等。
针对这些问题,我们提出了具体的建议和改进措施,得到了公司领导的认可和重视。
此外,我们还对公司的固定资产管理、应收账款回收等方面进行了专项审计,均取得了良好的效果。
三、存在的问题及改进措施虽然上半年审计工作取得了显著的成效,但仍存在一些问题需要改进。
一是审计人员的专业素质有待提高,需要加强学习和培训;二是审计工作的规范性和精细化程度有待进一步提高,需要完善审计制度和流程;三是审计工作的创新性和前瞻性有待进一步加强,需要积极探索新的审计方法和手段。
审计局上半年工作总结例文
一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。
召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。
今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。
较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。
这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。
二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。
市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。
财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。
市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。
完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。
湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。
三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计
(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。
全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。
目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。
在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。
在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。
(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。
今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。
如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。
(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。
按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。
总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。
针对存在的问题,我局向省厅和市政府提
交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。
全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。
(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。
全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。
其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。
市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。
(五)、尽力完成领导交办的工作任务。
今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。
其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。
四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。
全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。
市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。
领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。
五、加强了审计队伍和领导班子建设。
年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。
5—6月,市局根
据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。
通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。
特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。