2019年度收支预算总表
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桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开
桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开说明
为了便于社会公众了解学校2019年部门预算收入支出情况,学校按照教育厅文件桂教财务〔2019〕3号关于批复2019年部门预算的通知,现公开我校2019年自治区部门预算、“三公经费”预算信息如下:
第一部分:单位概况
一、 机构设置情况、基本职能及主要工作目标
根据自治区编制委员会办公室《关于印发桂林电子科技大学机构设置和人员编制方案的通知》(桂编办发〔2008〕106号)、《关于调整桂林电子科技大学机构编制的通知》(桂编办发〔2010〕61号)、《关于增加桂林电子科技大学人员编制的通知》(桂编办发〔2011〕49号)、《关于桂林电子科技大学增加内设机构有关问题的批复》(桂编办发〔2011〕258号)、《广西壮族自治区机构编制委员会关于增加桂林电子科技大学人员编制的批复》(桂编[2013]50号)、《广西壮族自治区机构编制委员会关于调整桂林电子科技大学有关机构编制事项的批复》(桂编[2016]3号)等文件精神,桂林电子科技大学共设置正处级党务和学校事务管理机构20个,相当于正处级教学教辅科研机构24个,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动,培养服务经济建设与社会发展的各类人才。
二、 人员构成情况
根据桂编发〔2008〕106号、桂编发〔2010〕61号、桂编发〔2011〕49号、桂编发〔2011〕258号、桂编发〔2013〕50号等文件规定,桂林电子科技大学事业编制1516名,后勤控制数70名,实有在职人员1444人,后勤服务聘用人员控制数在职人员69人,离退休人员551名。
第二部分:预算收支情况
“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“部门预算安排的“三公经费”预算情况表”、“政府性基金预算拨款支出预算表”(见附件)。
渝水区委政法委2019年部门预算
目 录
江西省新余市区委政法委2019年部门预算说明错误!未定义书签。
第一部分 区委政法委概况 ........ 错误!未定义书签。
(一)主要职责: ........... 错误!未定义书签。
(二)部门基本情况 ......... 错误!未定义书签。
第二部分 区委政法委2019年部门预算情况说明错误!未定义书签。
一、2019年部门预算收支情况说明 错误!未定义书签。
(一)收入预算情况 ......... 错误!未定义书签。
(二) 预算支出情况 ........ 错误!未定义书签。
(三)财政拨款支出情况 ..... 错误!未定义书签。
(四)政府性基金情况 ....... 错误!未定义书签。
(五)机关运行经费等重要事项的说明错误!未定义书签。
(六)政府采购情况 ......... 错误!未定义书签。
(七)、国有资产占用情况说明。 .............. 5
(八)、预算绩效情况说明 .................... 5
二、2019年“三公”经费预算情况说明错误!未定义书签。
第三部分 区委政法委2019年部门预算表错误!未定义书签。
第四部分 名词解释 错误!未定义书签。
第一部分 区委政法委概况
一、部门主要职责
渝水区委政法委全称中国共产党渝水区委政法委员会,它既是政法部门,又是区党委的重要职能部门,是同级党委加强政法工作和综合治理工作的参谋和助手,其主要职责是:
(一)指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。
(二)定期分析社会治安形势,对一定时期本地的政法工作作出全面部署。
(三)组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究,及时向同级党委提出建议和意见。
(四)指导社会治安综合治理,协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。
关于2019年州本级财政总预算情况说明根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》,将自治州政府本级2019年财政总预算信息公开如下:一、公共财政收支预算情况(一)公共财政预算收入总计276,308万元,较上年预计执行数下降25.6%,其中:1、增值税收入21,421万元;2、资源税收入26,649万元;3、环境保护税收入1,146万元;3、非税收入33,184万元,其中:专项收入2,357万元、行政事业性收费7,010万元、罚没收入8,922万元、国有资源有偿使用收入6,570万元、捐赠收入2,587万元、政府住房基金收入5,537万元、其他收入201万元;4、自治区补助收入78,123万元,其中:返还性收入1,658万元,一般性转移支付收入55,746万元,专项转移支付收入20,719万元。5、下级上解收入66,780万元,主要是库尔勒市、库尔勒市经济技术开发区的体制上解和专项上解等;6、调入资金24,005万元。其中:从政府性基金收入预算调入2,550万元,国有资本经营预算调入955万元,其他调入资金20,500万元;7、地方政府一般债务转贷收入10,000万元;8、动用预算稳定调节基金15,000万元。(二)公共财政预算支出总计276,308万元,较上年预计执行数下降25.6%,其中:1、本级公共财政预算支出259,053万元,按功能科目分类,其中:一般公共服务支出33,441万元、国防支出272万元、公共安全支出37,555万元、教育支出57,726万元、科学技术支出2,584万元、文化旅游体育与传媒支出7,102万元、社会保障和就业支出41,973万元、卫生健康支出8,980万元、节能环保支出1,688万元、城乡社区事务支出1,173万元、农林水事务支出26,453万元、交通运输支出7,362万元、资源勘探电力信息等事务支出11,710万元、商业服务业等管理事务支出274万元、自然资源海洋气象等支出1,159万元、住房保障支出9,323万元、粮油物资储备事务支出1,084万元、灾害防治及应急管理支出1,394万元、预备费5,000万元、还本付息支出2,800万元。按经济科目分类,其中:工资福利支出119,175万元、商品和服务支出14,235万元、对个人和家庭的补助14,293万元、债务利息支出2,800万元、其他资本支出52,135万元、其他支出56,415万元。2、补助县市支出16,756万元。主要用于以下方面:一是按规定将从失业金中提取的就业资金4,735万元用于就业工作等;二是从开发区上解资金中安排尉犁县社会事业发展资金3,300万元;三是安排博斯腾湖生态补偿1,230万元;五是安排县市重点民生项目的州级配套资金和补助资金7,491万元(主要是:新型农村合作医疗州级配套、扶贫资金州级配套、住房公积金收益提取用于廉租住房建设、农村环境整治、扶持村级集体经济、农业综合开发配套和其他项目的配套资金等)。3、专项上解支出499万元。其中:取消西尼尔镇收费站专项上解90万元、人才发展专项上解234万元、水利专项上解175万元。二、政府性基金收支预算情况(一)政府性基金收入5100万元,较上年预计执行数下降36.6%。其中:彩票公益金收入5,100万元。(二)地方政府性基金预算支出总计5,100万元。较上年预计执行数增长25.5%。其中:用于社会福利的彩票公益金支出1,950万元,用于体育事业的彩票公益金支出600万元,调出资金2,550万元。三、国有资本经营收支预算情况国有资本经营预算收入预计3,187万元,较上年预计执行数下降77.5%,其中:利润收入580万元,股利、股息收入2,552万元、产权转让收入55万元。国有资本经营预算支出预计8,891万元,较上年预计执行数增长260.5%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出720万元、国有企业资本金注入7527万元、其他国有资本经营预算支出770万元,调出资金955万元、四、社会保险基金收支预算情况2019年,州本级七项社会保险基金预算收入计划安排375,045万元,较上年预计执行数下降3.63%;社会保险基金预算支出计划安排374,713万元,较上年预计执行数增长15.4%。其中:(一)企业职工基本养老保险基金收入66,441万元,支出67,973万元,其中:养老保险金支出10,179万元、抚恤丧葬费305万元,转移支出826万元,补助下级支出56,600万元。(二)失业保险基金收入12,905万元,支出13,411万元,其中:失业保险金支出288万元、医疗保险费支出126万元、技能提升补贴支出180万元、稳定岗位补贴和宣传费等支出3,356万元,上解自治区失业保险调剂金1,813万元,补助下级支出7,648万元。(三)城镇职工基本医疗保险基金收入154,380万元,其中:统筹基金收入78,507万元、个人账户基金收入75,873万元;支出146,773万元,其中:统筹基金支出48,934万元、个人账户基金支出38,719万元、补助下级统筹基金支出27,915万元、补助下级个人账户基金支出31,205万元。(四)工伤保险基金收入4,905万元,支出8,070万元,其中:工伤保险待遇支出1,829万元、劳动能力鉴定支出3万元、工伤预防费用支出181万元、补助下级支出6,057万元。(五)生育保险基金收入12,674万元,支出15,580万元。其中:生育医疗费用支出514万元,生育津贴支出2,464万元,补助下级支出12,602万元。(六)城乡居民基本医疗保险基金收入75,905万元,支出75177万元,其中医疗保险待遇支出21,343万元,补助下级支出53,834万元。(七)机关事业单位养老保险基金收入47,837万元,支出47,729万元。五、州本级“三公”经费预算情况2019年,州本级“三公”经费预算总支出2,440万元,较上年下降5.1%,其中:1、因公出国(境)支出0万元,较上年下降100%。2、公务接待费支出203万元,包括州本级各单位的公务接待、州政府接待处及三个驻外办事处全年支出,较上年下降8.5%。3、公务用车购置及运行支出2,237万元,包括车辆保险、燃油、修理、过路等各项费用,较上年下降4.2%。巴州财政局2019年1月28日
感谢你的欣赏
感谢你的欣赏 2019年度高新区执法监察队预算公开
目 录
第一部分 高新区执法监察队单位基本情况
一、机构设置情况
二、单位主要职责
第二部分 部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表 (按功能分类)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分 高新区城市管理执法大队单位基本情况
一、机构设置情况
南阳高新区执法监察队是正科级事业单位,经费实行全额预算管理。
二、单位主要职责 感谢你的欣赏
感谢你的欣赏 受市城市综合执法局委托,具体负责高新区城市综合执法工作,集中行使住房城乡建设、法律法规规章规定的全部行政处罚权以及环境保护、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面纳入城市执法范围的行政处罚权;负责城市执法巡查,监督和问题发现以及查处落实工作
第二部分 部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况说明
2019年收入总计1506.4万元,支出总计1506.4万元。与上年相比,收、支总计各减少69.8万元,降低0.05 %,主要原因是:2019年严格执行中央八项规定,落实有关政策。
(二)收入预算总体情况说明
2019年收入合计1506.4 万元,其中:一般公共预算
842.5万元;项目预算663.9万元。全年专户收入12万元。
(三)支出预算总体情况说明
2019年支出合计1506.4 万元,其中:基本支出842.5
万元,占55.9%;项目支出663.9万元,占44.1%。
(四)财政拨款收支预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1506.4万元、政府性基金收支预算0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少69.8万元,降低0.05%,主要原因是:2019年严格执行中央八项规定,落实有关政策。 感谢你的欣赏