税控开票软件操作指南(金税盘)汇总-共90页
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税控开票软件操作指南(税控盘)税控发票开票软件(税控盘版)最新版本号为:2.0.09版。
本指南将基于此版本,分基本操作及开票实例两部分进行阐述。
基本操作涵盖增值税专用发票开票、作废及红字发票开具等操作,增值税普通发票登录、开具及作废的操作方法与增值税专用发票一致,本指南将不再赘述。
开票实例部分将分别对不同税率及差额开具情况进行演示和说明。
1、基本操作1.1. 开票软件登陆将黑色带线税控盘(如图示)连接电脑USB接口,双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标,打开开票软件,选择对应的操作员,如设置的有口令,输入口令,如未设置的话则直接点击登陆。
税控盘口令统一为:88888888,输入错误超过5次,将被锁定,需到办税服务厅解锁。
1.2. 增值税专用发票填开及编码添加(1)商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置—基础编码设置—商品和服务税收分类编码,左侧找到相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。
添加商品编码时,“免税类型”可进行下拉选择。
勾选“是否使用优惠政策”情况下,优惠政策类型可进行下拉选择。
(2)点击发票管理—发票填开—增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加,操作参考第(一)步,或者在发票填开界面进行添加)。
(3)输入购货单位信息及货物或应税劳务信息,如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中,则会出现如下提示:(4)点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码,进行手工添加,在左侧找到相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角“增加”,输入商品名称、选择税率,点击确定即可。
(5)返回发票填开界面,在货物或应税劳务名称界面,直接输入之前添加的商品编码可自动读取,或者点击旁边的省略号标示,在编码库中选择。
二、修改初始密码
三、系统初始化
四、基本参数设置
五、上传参数
六、完成设置
七、打印模板参数设置
八、编码管理
设置客户编码及信息
客户编码可以新增或者删除。
进入客户编写模块,点击“增加”按钮填写新增客
户的主要信息编码、名称、税号、地址电话、银行账号等
2、商品管理
根据上述增加客户及商品的方法,还可设置行政区域编码及商品和服务税收分类编码
点击开票系统中“发票管理”-“发票读入”模块,读入已领购的专用发票信息。
二、发票填开
2、发票号码确认
3、票面填写
5、货物或应税劳务、服务名称
6、销售方信息【注意】。
陕西航天信息有限公司榆林分公司税控发票开票系统(金税盘版2.0)操作指南一、进入系统1、双击桌面图标“开票软件”2、进入税控发票开票软件登录页面,点击倒三角选择开票员身份登录,然后输入开票员密码、证书口令(证书口令输入次数共5次,5次输入错误需到税务局从新制证,请开票人员牢记您的开票员密码和证书口令),输入后点击登录注意:安全接入服务器地址必须设置成:https://219.144.206.62:7002(如下图)二、购买发票企业初次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本到税务机关购买发票。
企业第2次购买发票需持金税盘或报税盘、发票领购本、上卷发票汇总和明细表到税务机关购买发票。
三、发票读入企业购买的电子发票需点击发票读入,读入开票系统才能正常使用。
四、填开发票发票管理—发票填开—增值税普通发票填开或增值税专用发票填开进行填开。
五、抄税报税注意:月初从1号开始必须进抄报、清卡(如上月没有开票也必须抄报、清卡),报税期为月初1—15号,遇节假日顺延。
否则金税盘会自动锁死无法开具发票。
具体流程如下:一般纳税人抄报流程:电子申报→在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总,然后自动清卡→网上扣款。
小规模企业抄报流程:月初在联网的情况下登陆下开票系统自动上报汇总,然后自动清卡。
(小规模电子申报根据税务局规定进行申报)查询是否报送成功,在开票软件的报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票里找锁死日期,变到下个月的十几号,就是报送成功了。
如果是当月的十几号就是没报送成功。
“办税厅报税”一般情况下不要用。
除非服务器长时间有问题的情况下才用办税厅报税。
首先点击—远程抄报(联网进行)远程抄报成功后最后点击—远程清卡(联网进行),成功后即可。
备注:远程抄报、远程清卡如遇特殊情况无法进行,请选择办税厅抄税,去税务大厅清卡。
办税厅抄税具体操作如下:点击办税厅抄税—系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框,选择增值税专普票点确定,提示发票抄税处理成功。
税控发票开票软件(金税盘)V2.0简易操作手册目录第一章系统安装与启动 ......... 错误!未定义书签。
1第二章系统登录 (6)第三章系统设置 (9)3.1基本参数设置 (10)3.2客户管理 (11)第四章发票读入 (14)第五章发票填开 (15)5.1填开正数发票 (15)5.2已开发票查询 (29)第六章报税处理 (32)6.1办税厅抄报 (32)6.2远程抄报管理 (34)准备工作1、下载“税控发票开票软件(金税盘版)到计算机上。
2、将“金税盘”和“报税盘”插入到计算机USB接口。
USB金税盘USB报税盘一、系统安装与启动操作步骤:【第一步】将金税盘通过USB数据线连接到计算机的USB接口,系统会自动找到新硬件,并自动完成金税盘驱动程序安装,无需手工安装。
金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINO JSP shuikong USB Device”的标识,如图1-1所示。
图1-1设备管理器中金税盘设备【第二步】双击安装文件夹中的kp-setup.exe安装程序图标,如图1-2所示。
系统运行安装向导,然后按照提示逐步完成安装。
图1-2安装程序说明:①在开票软件的安装过程中,系统会提示用户输入15、17或20位的纳税人识别号和开票机号,如图1-3所示。
若金税盘已连接,则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号,无需用户手工输入。
若税号或开票机号输入错误,则无法进入系统,只能重新安装开票系统。
在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息,无法更改。
图1-3输入纳税人识别号和开票机号②点击“下一步”后的提示信息如图1-4所示,此时需按发行通知书上的地区编号正确输入。
若金税盘已连接,则系统自动从金税盘中读取地区编号,无需用户手工输入。
图1-4提示输入地区编号③在开票软件的安装过程中,可以通过点击图1-5中的“浏览”按钮,在弹出的选择文件夹窗口中修改系统默认的安装路径。
纳税人开具增值税发票操作指引
金税盘
(一)【登陆】启动开票软件进入税控发票开票软件(金税盘版)登录界面。
进入系统主界面。
系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成,工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块:系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。
(二)【填开蓝字发票】增值税专用发票和增值税普通发票的正数发票填开方法相同,以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。
【第一步】点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项,系统弹出“发票号码确认”提示框,
【第二步】点击“确认”按钮,系统弹出“增值税专用发票填开”窗口,该窗口的格式与实际票面格式基本相同。
税控发票开票软件(金税盘版)安装说明请收到开票软件安装程序后,按照下面的简单安装说明操作,谢谢!1、请先将金税盘连接到电脑主机的USB接口上(请务必连接成功),双击安装程序(如下图)点击:【下一步】点击:【安装】点击:【完成】-【完成】一直点下一步,出现下面界面时,请选择完全安装(仅限第一次安装)一直点下一步,出现下面界面时,点下一步(如果没有插上金税盘,税号显示为空,这时请退出安装程序,插上金税盘,重新开始安装程序)。
一直点下一步,出现下面界面时,请点击安装。
建议使用WINDOWS7 32位版本(WIN8、WIN10兼容性很差,很不稳定),部分微机操作系统会缺少数据库支持库,系统会自动安装,这时请选择安装,直至出现下图,请点击完成。
程序会自动运行,如下界面,点击更改证书口令按钮。
原口令请输入8个8,新口令请输入8个1,确认口令请输入8个1,点确定。
点击确定。
管理员下面的密码请输入123456,最下面的口令请输入8个1,点登陆。
出现如下界面,点击下一步。
请点击下一步,主管姓名处,请输入开票人员姓名。
密码和确认密码处请输入123456,点下一步。
如下界面请输入本单位基本信息,点下一步。
请点击下一步,安全接入服务器地址处,请注意一定要把这个地址https://218.57.142.46:7002复制粘贴到下面的安全接入服务器地址栏。
点击测试,显示连接成功。
(如果测试不成功,先点确定完成下面的安装操作。
安装完成后做如下检查:1、请首先检查微机是否能够正常上网;2、请查看一下微机最右下角的日期时间是否正确;3、请把金税盘插到微机后面的USB插口。
上面3项检查完后,进入开票软件,点击系统设置按钮---参数设置按钮---上传设置按钮点击测试,一般都会测试通过)点击确定,完成安装过程,请务必登陆记住密码和口令(尽量不要更改)。
安装完成后,桌面上会显示图标,使用时,请双击开票软件图标。
一、安装软件安装程序。
安装成功后桌面出现两个快捷方式。
二、首次使用配置软件1、先打开NISEC用户管理工具。
点击修改口令新口令输入8个1 两次。
点击确定。
2、然后打开税控盘开票软件。
输入税控盘密码8个8 。
(可以勾选记住密码)如果也插入了报税盘需要再输入报税盘密码8个8 。
3、管理员密码和确认密码不要填写,直接点击下一步。
4、基本信息设置填写自己准确的企业信息,点击下一步。
5、界面风格,默认是传统方案无需修改,点击初始化。
直接点击登陆。
6、税务数字证书密码输入8个1 。
7、点击系统设置→参数设置→网络配置服务器地址改为 服务器端口改为7005 点击确定8、系统维护→操作员管理点击点击填写自己的开票员姓名,密码不用填写,操作身份选择开票员,界面风格选择传统。
点击即可。
二、使用软件开票双击桌面税控发票开票软件打开软件,选择开票员,点击登陆。
发票管理→发票填开,用提示的发票号码的发票进行开具。
开具界面如图进入开票界面后,首先点击价格把金额切换至含税状态,然后填写票面信息。
填写完第一项如果有第二项需要填写可以点击上方的增加按钮进行增加。
待都填写完毕,点击上方的打印按钮。
在打印预览界面上方的设置处调节打印位置。
调整好位置后点击打印→直接打印即可。
废票分为三种情况:1、当月开具的发票作废。
发票管理→已开发票作废(选择日期点击查询)双击开错的发票。
然后点击上方的作废按钮进行作废。
2、跨月的发票作废。
发票管理→发票填开(点击上方的“负数”按钮)输入需要作废发票的发票代码和发票号码两次。
点击“下一步”核对票面信息之后确定。
然后打印开具(需放入新发票打印出来)3、空白的发票作废:由于各种原因导致纸质发票损坏不能打印的未开具发票作废。
发票管理→未开发票作废→点击确定删除该张发票的发票号码。
(注意:所有作废的发票和负数发票都需要保留纸质发票待国税局收回。
)报税有两种方式(任选其一)1、网上报税:点击报税处理→网上抄报(首次使用需点击设置网上抄报密码—推荐设置为8个8)。
税控开票软件操作指南(金税盘)一、基本操作1.登录开票软件用例:某企业为一般纳税人,机构所在地为北京市石景山区,纳税人以其2016年4月30日前取得的写字楼对外出租,2016年5月共取得租金收入10.5万元(含税即总价)。
1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。
1.2启动开票软件,选择操作员并输入用户名密码及口令。
默认密码为123456,证书口令为88888888。
证书口令错误输入5次后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。
2.增值税专用发票填开及编码添加2.1点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
2.2系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”,输入完成后,点击旁边空白处。
2.5在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“租赁服务”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。
查到后,双击选择税收分类编码。
2.6选择好税收分类编码,点击保存按钮。
2.7输入数量、单价、金额、备注等信息,备注需填写写字楼地址。
输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
2.8弹出“打印”对话框,如图所示。
在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)3.发票作废如果发票开具错误,当月发现且满足作废条件,可采取发票作废方式作废发票。
3.1点击“发票管理”模块,然后点击导航图中的“发票作废”按钮。
税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00安装步骤【第一步】金税盘、报税盘安装将金税盘、报税盘通过USB 数据线连接到电脑的USB 接口,系统自动找到新硬件完成驱动安装。
金税盘安装成功,点击“控制面板\系统\硬件\设备管理器”,在磁盘驱动器下出现“AISINO JSP shuikong USB Device”;报税盘安装成功,在磁盘驱动器下出现“AISINO USB shuikong USB Device”,如图1所示:图1 设备管理器中金税盘、报税盘设备【第二步】安装税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00双击“税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00.EXE”安装程序,根据向导提示逐步完成安装。
安装程序根据操作系统环境自动判断是否需要安装Microsoft .NET Framework 4.0,安装过程时间稍长,请耐心等待。
安装过程中会提示输入企业税号和开票机号,请注意正确输入与税务局发行一致的企业税号(一般纳税人为15位、个体工商户为17位或20位)和开票机号(一个税号对应一台开票机输入0,如对应两台或两台以上开票机,其中一台为主机输入0,第一台分开票机输入1,第二台分开票机输入2,依次类推),如图2所示:图2 输入纳税人识别号和开票机号如需修改默认安装位置,通过点击图3中的“浏览(B)...”按钮,在弹出的选择文件夹窗口中修改系统默认的安装路径。
安装完成,在电脑桌面上出现“开票软件”图标。
图3 选择安装位置【第三步】软件登录和参数设置1、双击桌面上的“开票软件图标”进入系统,弹出“正在下载更新文件”进度条,请耐心等待系统进入“登录”界面。
如图5所示:图5 用户登录界面2、在“用户名”一栏的下拉列表框中选择管理员,在“密码”栏中输入用户密码(管理员默认:123456),在“证书口令”中输入税务数字证书口令(默认88888888),点击“登录”按钮后,系统弹出修改证书口令窗口,如图6所示,用户必须重新设置新的证书口令方可进入开票软件,为方便记忆和维护,建议证书口令统一设置为“12345678”。
航天信息金税盘开票软件日常业务操作方法(仅供参考)(1)发票读入:依次单击:“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择金税盘→“确定”→“确定”(2)发票填开:开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击:“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”,注意:电子发票号码和纸张发票号码须一致。
(3)发票作废:当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击:“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”(4)专用发票红字:跨月或当月开具但已抄税的发票不能作废,只能开具红字发票:1)填写信息表:依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2)上传信息表:依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”3)开具红字发票:上传的红字发票信息表通过审核后,可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开。
依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“”→“导入网络下载红字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印(5)普通发票红字:依次单击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”→“确认”→上面“”→输入冲销对应的正数发票代码和号码→下一步→确定→打印(6)抄报税处理:在每月征期(一般是每月1-15日)内单击:“报税处理”→“上报汇总”→“确定”→网上申报(网上申报不属于开票软件功能,是在国税局网站进行操作,咨询电话是12366,在远程清卡前先进行网上申报并正式提交,若小规模企业无网上申报可省略)→“远程清卡”→“确定”(7)发票定位:1、设置打印机:(1)挡板设置到发票打印位置(2)联数开关根据纸的层数2、微调发票打印位置(初次建议使用默认:向下调整0、向右调整0)在发票查询中重复打印已开发票或点击系统设置→打印模板参数设置→增值税专用(普通)发票模板设置打印在白纸上,打印后的白纸与纸质发票进行比对,发票在前,白纸在后,左上角对齐,左右位置以单价、税率为准,上下位置以名称、税号为准,根据比对结果进行调整向下调整和向右调整的数值,方法为:向下调,向下增加数值,向上调,向下减少数值,向右调,向右增加数值,向左调,向右减少数值,根据比对的结果决定加减几,数值可为负数,单位是毫米,每一次调整都是在上一次的基础上或加或减。
4.1.增值税发票税控开票软件(金税盘版)4.1.1.系统登录为了保证系统数据的安全性,防止他人进行破坏性或违法操作,本系统建立了操作员管理体系和系统登录机制。
凡是合法操作人员,应将其操作权限级别与身份添加到本系统操作员管理数据库中,且每个操作员都设有自己的登录口令。
只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统。
具体步骤如下:【第一步】双击桌面上的“开票软件”图标进入系统,如图4-1所示:图4-1开票软件图标【第二步】进入“用户登录”界面。
如图4-2所示:图4-2 用户登录对话框【第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户,在“密码”栏中输入密码,在“证书口令”中输入税务数字证书口令点击“登录”按钮后,进入系统主界面,如图4-3所示。
图4-3 开票系统主界面系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成,工具栏包含税控开票业务处理的五个功能模块:系统设置、发票管理、成品油管理、报税处理和系统维护。
用户从工具栏选择成品油管理模块后,操作界面即变为成品油管理模块的功能窗口,菜单栏切换为该模块对应的功能菜单。
4.1.2.金税设备状态查询核心征管系统将企业归类为成品油生产或者经营企业,将授权标识同步到防伪税控档案,企业开票软件通过在线同步或者携带金税盘到税务大厅进行变更,添加成品油生产或经销企业授权。
取得授权之后,金税盘状态查询中显示该企业为生产企业或经销企业以及授权有效期起止时间。
如图4-4所示。
图4-4金税设备状态查询4.1.3.成品油库存管理取得成品油经销企业授权的纳税人,通过点击“成品油管理/成品油管理/库存管理”菜单,可以下载、退回以及查询成品油库存数,如图4-5所示。
图4-5 库存管理4.1.3.1.成品油库存数下载主要功能:成品油经销企业通过此功能从税务端系统按油品类别下载成品油库存数下载领取所需成品油库存数量,数量小于等于纳税人可用油品库存量。
操作步骤:【第一步】点击图4-5中的成品油库存数下载,进入成品油库存数下载界面,选择所要下载的成品油商品和服务税收类型分类编码,系统列出可以下载的库存信息,如图4-6所示。
税控发票开票软件(金税盘版)V2.0 新增改进功能说明航天信息股份有限公司编写目录第一章新增功能简介 (1)第二章编码管理 (3)2.1 商品和服务税收分类编码 (3)2.1.1 税收分类编码同步 (3)2.1.2 税收分类编码更新 (4)2.1.3 税收分类编码导入 (5)2.1.4 税收分类编码查询 (8)2.2 商品管理 (8)第三章正数发票填开 (12)3.1 商品名称填写 (12)3.2 折扣折让发票 (15)3.3 发票复制 (19)第四章红字发票填开 (21)4.1 红字发票信息表填开 (21)4.2 红字发票填开 (23)第一章新增功能简介第一章新增功能简介为满足税务机关等有关方面的统计、核算和管理要求,根据国家税务总局需求,在增值税发票系统升级版业务基础上实现商品和服务税收分类编码的功能。
本次税控发票开票软件(金税盘版)V2.1.20.160425.01(以下简称“开票软件”)新增“商品和服务税收分类编码”功能,涉及到的菜单及操作主要有:1、“编码管理”菜单中新增“商品和服务税收分类编码”菜单项。
2、“商品编码”、“费用项目编码”和“车辆编码”功能中分别增加了“税收分类编码”和“享受优惠政策”项目。
3、手工填开蓝/红发票及红字发票信息表时必须选择含有“商品和服务税收分类编码”(以下简称“税收分类编码”)的商品编码;在填写红字发票及信息表时,无论调用的原蓝字发票是否有税收分类编码,红字发票及信息表都可以正常打印保存。
4、更改现有的发票折扣折让规则,只能对单行商品添加折扣。
5、销货清单发票中含有折扣信息,发票票面上不显示折扣行,仅显示商品名称为“(详见销货清单)”的商品行。
6、被复制发票所开具的商品信息无税收分类编码,则不允许复制。
本次新增税收分类编码功能适用于新老用户,老用户升级后必须重新设置税收分类编码后才能继续开票。
本次开票软件升级版本号为:V2.1.20.160425.01,如图1-1所示。
税控开票软件操作说明
(一)税控开票软件自动升级说明
年月日点起,只需要正常连接互联网,无论是金税盘版还是税控盘版开票软件都会自动出现升级提醒,点击确定后无需进行操作即可完成安装。
(二)人工修改配置说明
年月日点起,如果由于各种原因不能正常升级,则需要进入手工设置开票软件中的后台访问地址,具体操作如下:.金税盘版
进入开票软件后点击“系统设置”→“参数设置”,
点击“上传参数设置”
查看“安全接入服务器地址”处地址是否最新。
注:新的地址为(通过复制粘贴操作):
若上传地址设置不对,企业端开票软件会连接不上局端
服务器,导致企业发票无法上传、无法抄报税等情况。
如果域名更改失败,则需手工修改域名,在“安全接入服务器地址”处修改上传地址,修改完后点击“确定”按钮即可。
技术支持热线(航天信息):
.税控盘版
进入开票软件后找到“系统基本信息设置”→“网络配置”模块,查看服务器地址是否更新。
新的服务器地址为(通过复制粘贴操作):
服务器端口为
如果地址更改失败,则需手工修改,在“服务器地址”及服务器端口处键入新的地址,修改完后点击“确定”按钮即可。
技术支持热线(百旺金赋):。
青岛市税务局
年月日。
航天信息开票软件(金税盘版)V2.0日常操作指引航天信息开票软件(金税盘版)V2.0日常操作指引阅读:8918次页数:9页 2015-07-16 举报航天信息开票软件,金税盘版,V2.0日常操作指引一、系统设置,设置公司基本信息和增加开票员,【第一步】启动开票软件后出现以下界面~首次安装时用户密码默认为123456~证书口令默认为88888888~输入完整后点击登录。
首次登录时证书口令必须修改~为了方便以后的维护~新口令统一输入89312788~为广州航信的服务热线。
如图1-1所示。
此口令设置后不建议修改~在累计连续5次错误后~证书将会锁死导致无法开票,图1-1登陆界面【第二步】录入公司资料:点击系统设置?参数设置?基本信息,录入企业开票资料,~如图1-2所示。
1 / 91/9页图1-2基本信息设置用户管理?新增?录入相应信息~如图1-3所示。
【第三步】添加开票员:点击系统设置?图1-3添加开票员二、日常操作1、录入客户编码:点击系统设置?客户编码?增加?录入客户资料?保存~如图2-1所示。
2 / 92/9页图2-1增加客户信息2、录入商品编码:点击系统设置?商品编码?增加?录入商品资料?保存~如图2-2所示。
图2-2增加商品资料3 / 93/9页3、发票填开:点击发票管理?发票填开?选择所需填开发票类型?核对发票号码?填写发票信息?打印~如图2-3-1和图2-3-2所示。
图2-3-1发票填开界面4 / 94/9页图2-3-2发票填开界面注意事项:航信票据打印机TX-186打印参数:刻度板:10MM;向下移0,向右移-10~爱普生打印机LQ635K打印参数:刻度板10 向下调整0~向右调整-74、发票作废:当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理~依次单击:“发票管理”?“发票作废”?选择需要作废的发票?工具栏上的作废?“确定”?“确定”5、红字发票:跨月或当月开具但已抄税的发票不能作废~只能开具红字发票:5 / 9。
税控开票软件操作指南(金税盘)一、基本操作1.登录开票软件用例:某企业为一般纳税人,机构所在地为北京市石景山区,纳税人以其2019年4月30日前取得的写字楼对外出租,2019年5月共取得租金收入10.5万元(含税即总价)。
1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。
1.2启动开票软件,选择操作员并输入用户名密码及口令。
默认密码为123456,证书口令为88888888。
证书口令错误输入5次后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。
2.增值税专用发票填开及编码添加2.1点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
2.2系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”,输入完成后,点击旁边空白处。
2.5在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“租赁服务”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。
查到后,双击选择税收分类编码。
2.6选择好税收分类编码,点击保存按钮。
2.7输入数量、单价、金额、备注等信息,备注需填写写字楼地址。
输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
2.8弹出“打印”对话框,如图所示。
在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)3.发票作废如果发票开具错误,当月发现且满足作废条件,可采取发票作废方式作废发票。
3.1点击“发票管理”模块,然后点击导航图中的“发票作废”按钮。
3.2选择要作废的发票。
3.3确认发票代码号码无误后,点击“作废”按钮3.4提示本期将要作废的发票张数为1张,您要继续吗?,点击确认按钮3.5提示作废成功。
发票作废后不可恢复。
4.红字专用发票填开如需开具红字专用发票。
需根据红字发票信息表开具红字发票。
红字发票应与红字发票信息表一一对应。
4.1点击“发票管理”模块,之后点击导航图中的“信息表”按钮,选择填写“红字增值税发票信息表填开”。
4.2在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面,根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。
抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请),没有认证需要由销售方开具(申请)。
4.3以“销售方申请”为例,输入发票代码和发票号码后,点击“下一步”按钮,系统会显示蓝字发票信息,点击“确定”按钮。
4.4系统进入红字发票信息表填开界面,系统自动显示商品信息,核对无误后点击“打印”按钮。
4.5查询信息表编号,点击“发票管理”模块,点击菜单中的“红字发票信息表”,选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。
4.6进入红字发票信息表查询导出界面,查看信息表编号并记录。
4.7点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”4.8进入发票填开界面,点击“红字”按钮,选择“直接开具”。
4.9在弹出的“对应信息表编号填写、确认”对话框中的“信息表编号”及“再次输入”中,分别录入记录好的信息表编号(信息表编号以星号显示),点击下一步。
4.10红字发票填开界面会自动带出对应蓝字发票信息,其中数量、金额、税额为负数。
4.11票面信息全部核对无误后,点击“打印”按钮,打印红字增值税专用发票。
5.增值税普通发票蓝字增值税普通发票开具与作废,操作方法与增值税专用发票操作一致。
开具红字普通发票时不需要信息表,可直接开具。
二、开票实例建筑业-修缮服务开票示例例:某企业为一般纳税人,选择适用一般计税方法计税,2019年6月提供修缮服务,适用税率11%,取得含税销售额11万元。
一、增值税专用发票填开(一)点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
(二)系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “房屋修缮费”,输入完成后,点击旁边空白处。
(五)开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。
(六)在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“修缮服务”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。
查到后,双击选择税收分类编码。
(七)选择好税收分类编码,点击保存按钮。
(八)输入数量、单价、金额、备注等信息,备注需填写写字楼地址。
输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
(九)弹出“打印”对话框,如图所示。
在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)二、增值税普通发票填开增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。
房地产业-销售自行开发的不动产开票示例例:某房地产企业为一般纳税人,2019年10月向B企业销售2019年4月30日后自行开发的写字楼,取得含税销售额1110万元,一、增值税专用发票填开(一)点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
(二)系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “写字楼”,输入完成后,点击旁边空白处。
(五)开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。
(六)在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“不动产”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。
查到后,双击选择税收分类编码。
(七)选择好税收分类编码,点击保存按钮。
(八)输入数量、单价、金额、备注等信息,备注栏要填写不动产的详细地址。
输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
(九)弹出“打印”对话框,如图所示。
在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)二、增值税普通发票填开增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。
房地产业-转让不动产开票示例例:A企业为一般纳税人,向B企业销售2019年4月30日以后取得的不动产,取得销售收入111万元。
一、增值税专用发票填开(一)点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
(二)系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “某门面房”,输入完成后,点击旁边空白处。
(五)开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。
(六)在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“不动产”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。
查到后,双击选择税收分类编码。
(七)选择好税收分类编码,点击保存按钮。
(八)输入数量、单价、金额、备注等信息,备注栏要注明不动产的详细地址。
输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
(九)弹出“打印”对话框,如图所示。
在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)二、增值税普通发票填开增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。
房地产业-转让土地使用权开票示例例:某企业为一般纳税人,2019年6月向B企业转让土地使用权,取得含税销售额111万元。
一、增值税专用发票填开(一)点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
(二)系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
(三)进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
(四)在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “出让土地使用权”,输入完成后,点击旁边空白处。
(五)开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。
(六)在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“土地使用权”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。
查到后,双击选择税收分类编码。
(七)选择好税收分类编码,点击保存按钮。
(八)输入数量、单价、金额、备注等信息。
输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
(九)弹出“打印”对话框,如图所示。
在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)二、增值税普通发票填开蓝字增值税普通发票开具操作方法与增值税专用发票操作一致。
建筑业-安装服务开票示例例:某企业为一般纳税人,选择适用一般计税方法计税,2019年6月提供安装服务,取得装修费11万元。