医疗器械质量管理体系制度汇编
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医疗器械生产企业质量管理体系管理制度汇编第一章总则第一条目的和依据1.本管理制度的目的是规范医疗器械生产企业的质量管理体系建设,确保产品质量和安全性,符合法律法规的要求。
2.本管理制度依据国家相关法律法规、标准和行业规范,制定本企业的质量管理体系管理制度。
第二条适用范围1.本管理制度适用于医疗器械生产企业的质量管理体系管理工作。
2.医疗器械生产企业包括生产医疗器械、器械包装、器械标识等相关领域的企业。
第二章质量管理体系建设第三条质量方针与目标1.本企业的质量方针是“质量第一,持续改进,满足客户需求”。
2.本企业的质量目标是不断提高产品质量,提高用户满意度,达到零缺陷的生产目标。
第四条质量管理体系框架1.本企业将建立符合ISO13485质量管理体系标准的质量管理体系。
2.质量管理体系包括质量手册、程序文件、工作指导书等相关文件。
第五条质量管理体系文件控制1.每一份质量管理体系文件都有编号和版本号,必须经过审批才能使用。
2.质量管理体系文件的更新需要经过评审和批准才能执行。
第三章质量管理流程第六条设计控制1.产品设计必须符合相关法规和标准要求,进行设计验证和设计验证。
2.设计控制过程中,要建立设计记录和设计变更控制程序。
第七条生产控制1.生产过程要求严格按照生产工艺流程进行,保证产品质量稳定。
2.对生产设备进行定期维护,保证生产设备的稳定性和可靠性。
第八条流程改进1.本企业要求设立质量改进小组,定期审查和改进质量管理体系。
2.对质量问题,需要开展根本原因分析和实施纠正措施,确保问题不再重复发生。
第四章质量管理体系审核第九条内部审核1.医疗器械生产企业要定期进行内部审核,确保质量管理体系符合要求。
2.内部审核报告需要及时提交给相关部门,并制定改进措施。
第十条外部审核1.本企业通过定期进行外部审核来确保质量管理体系符合ISO标准要求。
2.外部审核结论需要进行汇总分析,制定改进计划。
第五章质量管理体系持续改进第十一条数据分析1.本企业要求对生产数据、质量数据等进行统计分析,发现问题和改进机会。
医疗器械质量管理制度程序汇编(现用完整版)医疗器械质量管理制度程序汇编(现用完整版)第一部分范围和引用1.1 目的和适用范围1.1.1 目的本程序的目的是规范医疗器械的质量管理,保障医疗器械的安全有效性,提高产品质量和可靠性,保证用户的安全和健康。
1.1.2 适用范围本程序适用于公司生产的所有医疗器械的质量管理活动。
1.2 参考文献1.2.1 GB/T19001-2016 质量管理体系—要求1.2.2 GB/T29490-2013 医疗器械质量管理体系1.2.3 YY/T0287-2003 医疗器械生产质量管理体系要求1.2.4 YY/T0466.1-2009 医疗器械标志、标识和说明—第1部分:通用要求第二部分管理要求2.1 总则公司应建立完善的医疗器械质量管理体系,包括质量计划、质量监督、质量检验、质量控制和质量改进等方面。
2.2 质量管理体系文件控制2.2.1 文件发放控制所有质量管理体系文件应列入清单中,管理部门应负责向每个部门发放最新版本的文件,并控制已发放文件的使用情况。
2.2.2 文件修订控制任何文件的修改应在文件上注明修改时间、修改理由以及负责人,并及时通知有关部门。
修改后的文件应更新到发放清单中,并通知已发放文件的使用人员。
2.3 设计开发控制2.3.1 设计计划公司应制定详细的产品开发计划,包括开发时间、开发阶段、开发人员、开发目标等内容,并及时更新计划。
2.3.2 设计输出公司应对产品开发的每个阶段进行记录和审核,确保产品符合设计要求,防止设计错误和产品缺陷的出现,记录应包括设计文件、审核文件等。
2.3.3 设计变更设计变更应经过相关部门会议讨论批准后进行,并进行明确的记录与调查,以确保变更后的设计能够满足规定的要求。
2.4 采购控制公司应对其采购的原材料、部件、设备等进行评估和选择,确保采购的物料满足质量要求。
2.5 生产控制2.5.1 生产计划公司应制定生产计划,包括生产数量、生产时间、工作人员、质量监督等内容,并及时更新计划。
医疗器械质量管理制度一、首营企业、首营品种的质量审核制度1、首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。
2、首营企业的质量审核,必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件,销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书,并标明委托授权范围及有效期,销售人员身份证复印件,还应提供企业质量认证情况的有关证明。
3、首营品种须审核该产品的质量标准、和〈医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。
4、购进首营品种或从首营企业进货时,业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表,连同以上所列资料及样品报质管部审核。
5、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后,报企业分管质量负责人审批,方可开展业务往来并购进商品。
6、质管部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。
二、质量验收的管理制度1、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。
2、公司质管部验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。
各项检查、验收记录应完整规范,并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。
3、验收时应在验收养护室进行,验收抽取的样品应具有代表性,经营品种的质量验证方法,包括无菌、无热源等项目的检查。
4、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。
5、验收首营品种,应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。
6、对验收抽取的整件商品,应加贴明显的验收抽样标记,进行复原封箱。
7、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件,凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。
验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收,并填写拒收报告单,报质管部审核并签署处理意见,通知业务购进部门联系处理。
&对销后退回的产品,凭销售部门开具的退货凭证收货,并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。
医疗器械经营企业质量管理制度程序汇编现用完整版一、制度目的1.1本程序规定了医疗器械经营企业的质量管理体系,旨在制定一套完整的质量管理机制和流程,并保证企业的合法经营和产品质量的安全和可靠。
1.2本制度实施的原则是:以顾客为中心,以全员参与,以制度为保证。
二、管理职责2.1企业总经理负责医疗器械经营企业质量管理制度的实施,对质量体系的运行效果、持续改进及质量管理人员的职责、义务和工作绩效进行监督和考核。
2.2企业质量管理人员按照本制度的要求,执行质量保证和控制工作,并对企业的各项质量管理指标负责、解释和汇报。
2.3各部门主管对属于自己部门的产品的质量进行检验、监控、记录和改进。
三、基本要求3.1医疗器械经营企业必须严格按照国家和行业标准的要求执行各项质量工作,保证产品的合法性和合格性。
3.2需要成立质量管理部门或设立质量管理岗位,负责企业的质量体系的建设、完善和改进,并确保质量责任制落实到位。
3.3企业应根据产品的特点,建立一套完整的产品质量管理体系,做到从采购、储存、销售、售后服务到客户投诉的全流程管理。
3.4任何部门和人员在把控产品质量方面都必须认真负责、细致入微,严格按照标准操作。
3.5企业应重视产品的质量培训,使其成为企业文化的一部分,把企业的各个职能部门和从业人员都贯彻到位,形成企业内部凝聚力和协作精神。
四、质量保证4.1在采购、存储、销售等全流程中,企业应形成一套完整的质量保证体系,确保原材料、产品、售后服务等的质量安全和可靠。
4.2经营医疗器械企业必须建立一套完整的销售收据、销售合同、产品说明书、使用说明书等资料,确保在销售过程中落实明细。
4.3企业应根据产品的特点和需求,采用合适的物流方式和方法,确保产品在销售和储存过程中的安全和可靠。
4.4企业应建立和完善售后服务制度和流程,确保给予合理的产品维修和售后服务,落实完整的产品质量追溯机制。
五、质量控制5.1在各个部门进行管理和操作过程中,必须严格按照产品的质量标准进行操作,规范操作流程。
医疗器械管理制度医疗器械管理制度汇编15篇随着社会不断地进步,越来越多地方需要用到制度,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。
拟定制度需要注意哪些问题呢?下面是小编整理的医疗器械管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。
医疗器械管理制度1一、x线及ct检查常规普通检查,须在检查后两小时内出报告,特殊检查须在24小时内出具,急诊检查应在半小时内出结果。
二、所有检查实行登记制度,并对报告和胶片实行签字领取制度。
门诊检查报告及胶片原则上须由患者本人或家属签字后方可领取(申请医生如需帮患者领取,也可在签字后领取)。
住院患者检查报告及胶片一律由影像科送达该病区护士站并签字确认(每天下午四点以前将当天检查送至病区,如当天下午四点以后的检查,需次日八点送至病区)。
三、住院患者检查报告及胶片原则上由当天拍片(兼登记)的技师负责送至各病区护士站并签字确认。
内窥镜室诊疗管理制度1、内窥镜室必须制定工作制度和操作规程。
检查医师应熟悉内窥镜的操作方法,严格按照操作规程进行操作。
必须签署特殊检查知情同意书。
2、检查前要认真查对病人姓名、性别、年龄、影像诊断及临床要求等,防止误差和遗漏特殊检查要求及必需的`附加检查。
3、检查过程中,操作医师应手法轻柔、技术熟练,尽量减轻病人的痛苦,认真仔细地对检查部位进行全面观察,做到准确、迅速、安全,防止并发症的发生。
4、检查时所取标本应标明病人床号、姓名后与送检单一同送检验科。
5、需做内窥镜治疗时,必须签订特殊治疗知情同意书。
严格掌握内窥镜治疗适应症。
6、制定报告单审批签发制度,由上极医师负责对报告单进行审查和必要修改,合格后方可签发,如诊断不清可请会诊。
7、开展质控工作,将检查结果与影像、病理、手术结果、治疗效果进行综合分析,以提高诊断符合率。
8、应备用急救设备,并经常检查急救设备状况和急救药品有效期。
9、严格执行内窥镜消毒隔离制度,按规定严格做好消毒工作,防止交叉感染。
医疗器械质量管理制度汇编1. 引言医疗器械质量管理制度是保障医疗器械安全和有效性的基础性工作,旨在规范医疗器械的研发、生产、销售和使用过程中的质量管理要求,确保医疗器械的质量符合相关法规和标准要求。
本文档旨在汇编医疗器械质量管理制度的相关要求,供各医疗器械生产企业、经销商、医疗机构等相关单位参考和使用。
2. 术语和定义•医疗器械:指用于预防、诊断、治疗、监测或缓解疾病的设备、器具、仪器、材料或其他物品。
•质量管理制度:指为了实现预期质量目标而在组织内建立、实施、维护和持续改进的一套相互关联的规章制度、程序、活动和资源。
3. 医疗器械质量管理制度要求3.1 质量目标和政策1.公司应制定与其经营范围相适应的医疗器械质量目标,并明确质量政策,确保所有员工了解并履行相关要求。
3.2 质量体系文件控制1.公司应建立质量体系文件,包括质量手册、程序文件、工作指导书等,明确各个文件的层级关系和更新控制。
3.3 质控体系运行管理1.公司应建立质量控制、管理、评审等相关制度,确保质量体系的正常运行和持续改进。
3.4 设备设施和环境控制1.公司应对生产、检验和质量控制设备进行选购、验收及管理,确保其正常运行和维护。
3.5 入库检验和出厂检查1.公司应建立完善的物料入库检验制度,对进货物料进行检查,并确保符合要求后方可入库使用。
2.公司应对生产出的医疗器械进行出厂检查,确保产品符合相关标准和规定。
3.6 过程控制和不良品管理1.公司应对各个生产环节进行过程控制,包括设备校验、操作规程、产品追溯等,确保生产过程的稳定性和可控性。
2.公司应对不良品进行分类、记录和处理,采取适当措施,确保不良品不进入市场和医疗使用环节。
3.7 售后服务和投诉处理1.公司应建立健全的售后服务制度,包括产品召回、客户投诉处理等,确保及时向用户提供技术支持和解决方案。
3.8 内部培训和管理评审1.公司应定期组织内部培训,提升员工的技术和质量管理水平。
医疗器械质量管理制度汇编第一章总则第一条为规范医疗器械质量管理,保障医疗器械安全有效使用,维护人民群众生命健康,根据《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于医疗机构使用、储存、操作、维护、管理医疗器械的全部过程,包括进口、生产、流通、使用到报废等环节。
第三条医疗器械质量管理应当遵循“保证品质,贯彻诚信,确保安全,强调服务”的原则。
第四条医疗器械质量管理应当依法、规范、科学,引进世界各国先进的质量管理理念和技术,加强国际合作,不断提高医疗器械质量水平。
第五条医疗机构应当建立健全医疗器械质量管理组织架构和责任制度,明确各岗位人员的职责,并将其纳入绩效考核。
第六条归口管理部门应当依法建立医疗器械质量管理的工作机构,组织开展医疗器械质量管理工作,制定并不断完善医疗器械管理规章、标准、技术规范、技术文件。
第七条各级卫生行政部门应当加强对医疗器械质量管理工作的指导、监督和检查,及时发现并处理医疗器械质量安全风险。
第八条医疗器械生产企业应当依法建立质量管理体系,严格按照国家相关法规和标准,确保生产的医疗器械符合安全、有效性要求。
第二章医疗器械生产质量管理第九条医疗器械生产企业应当建立健全质量管理体系,包括质量管理文件、人员和资金保障、生产设备、消毒灭菌、环境控制、质量检验等方面。
第十条医疗器械生产企业应当建立全面、科学、规范的质量管理体系文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书等,明确各项工作的责任、权限和程序。
第十一条医疗器械生产企业应当制订完善的产品设计、开发、验证、验证文件、以及不合格产品召回和处理等质量控制文件。
第十二条医疗器械生产企业应当保证产品的出厂质量符合国家相关标准,严禁节约成本而降低质量,不得以任何形式变相承担不合格产品,确保出厂产品符合标准。
第十三条医疗器械生产企业应当建立健全质量检验系统,对每个环节进行严格的质量检验,确保产品符合要求。
第十四条医疗器械生产企业应当建立健全风险管理体系文件,及时发现、防范、控制和处理产品可能存在的风险和危害。
.WORD. 格式 .医疗器材质量管理制度目录1、医器材供企与供品种量核管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12、医器材采量管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23、医器材收量管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34、医器材收量管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45、医器材入、存管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯56、医器材养量管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯67、医器材近效期管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯78、医器材出复核、运量管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯89、位核量管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯910、售和售后服管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1011、不合格医器材管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1112、医器材退、管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1213、医器材不良事件和告制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1314、医器材召回管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1415、医器材施及校制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1516、生和人健康管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1617、量管理培及核查的制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1718、医器材量投、事故和理告制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1819、医器材追想管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1920、制度行状况核查管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2021、量管理自和年度告制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21文件名称:医疗器材供货企业与供货物种质量审查管理制度YLQX-ZD-01起草部门:质管部起草人: ***批阅人: ***赞成人: ***批准日期:执行日期:起草日期: 2017-1-1版本号: 2017 版2017-1-102017-1-10更正记录:更正原因:为成立吻合《医疗器材督查管理条例》650 命令、《医疗器材经营督查管理方法》局令8 号、《国家食品药品督查管理总局关于推行医疗器材经营质量管理规范的通知(2014 年第 58 号)的规范性文件、特拟定以下制度:一、供货企业资质审查1、首营企业是指:购进医疗器材时,与本企业首次发生供需关系的医疗器材生产企业或经营企业。
医院医疗器械质量管理制度汇编一、前言医院医疗器械质量管理制度是保证医院医疗器械安全、高效使用的重要制度之一,与医院的医疗质量和医疗安全直接相关。
本文就医院医疗器械质量管理制度进行了总结和梳理,以期提高医院医疗器械管理水平。
二、医院医疗器械管理职责和目标1.主管领导:负责医疗器械管理工作的规划、协调,为医疗器械管理提供组织保障,确保医疗器械管理工作顺利开展。
2.医院质量部门:负责医疗器械质量管理、监测、评估等工作。
3.医疗器械管理人员:负责医疗器械的采购、验收、清点、分类、存储、保养、维修、报废等工作。
4.医疗器械用户:负责正确使用医疗器械、保护医疗器械、向管理人员反映医疗器械管理中发现的问题。
目标:保证医院医疗器械的安全、有效、节约、便利使用,改善医疗器械管理工作水平,提高医院的医疗质量和医疗安全水平。
三、医院医疗器械采购管理采购人员应严格按照采购计划、采购合同和相关法规规定进行采购工作,以保证采购质量和合法性。
采购人员应具备专业知识和技能,熟悉相关法规、规范和标准,广泛了解市场动态。
四、医院医疗器械验收管理医疗器械验收应由管理人员按照标准操作流程进行,包括外观质量、性能、文献资料齐全等方面的检查,同时记录验收结果并及时做好汇总和档案管理工作,保证验收结果真实可靠。
五、医院医疗器械分类管理医疗器械应按照功能性、质量等级、用途形式等不同分类标准进行分类和编码,标明医疗器械名称、型号、规格、计量单位、生产厂家、进货日期等详细信息,确保信息准确、完整。
六、医院医疗器械存储管理医疗器械存放区域应有专人管理,存贮环境应符合国家有关法规、标准和规范的要求,应定期检查、清理、消毒、通风,保持洁净、干燥、明亮,确保医疗器械的操作安全和质量保证。
七、医院医疗器械保养和维修管理医疗器械应按照使用量、使用周期、维修记录等要素进行定期保养和维修工作,以保证医疗器械的性能和安全性能,并避免发生不必要的风险和损失。
定期进行维护和校验,保持其正常工作状态。
2024医院医疗器械质量管理制度汇编第一章总则第一条为规范医疗器械质量管理,提高医疗安全水平,制定本制度。
第二条本制度适用于本院所有使用医疗器械的科室和部门。
第三条医疗器械质量管理应遵循以下原则:安全第一、质量至上、科学管理、持续改进。
第二章职责与管理第四条本院设立医疗器械质量管理委员会,负责医疗器械质量管理工作。
第五条医疗器械质量管理委员会组成:主任委员、副主任委员、委员,成员由医院各职能部门的专家组成。
第六条医疗器械质量管理委员会负责制定、修订医疗器械质量管理制度,并监督执行。
第七条各科室和部门要设立医疗器械质量管理负责人,并定期进行培训,提高其管理能力。
第三章医疗器械的选择和采购第八条医疗器械采购应根据实际需要,按照国家标准进行选择,并与供应商签订相关合同。
第四章医疗器械的验收与入库第九条医疗器械质量管理负责人应按照标准要求,对采购的医疗器械进行验收,并核对是否符合合同要求。
第十条验收合格的医疗器械应及时入库,并按照规定的储存条件进行储存。
第五章医疗器械的使用与管理第十一条医疗器械使用前应进行严格的检查,确保其完好无损、消毒清洁。
第十二条医疗器械使用过程中,必须按照操作规程进行操作,并注意消毒、清洁、保养等工作。
第十三条医疗器械的使用人员应定期进行培训和考核,并定期进行维护保养。
第十四条发现医疗器械出现异常情况应及时进行报告,并进行维修或淘汰处理。
第六章医疗器械的维护与保养第十五条医疗器械的维护和保养应按照标准操作要求进行,保证其正常工作和使用寿命。
第十六条医疗器械的保养工作由负责人按照规定进行,并建立相应的保养记录。
第七章医疗器械的评估与评价第十七条医疗器械质量管理负责人应按照规定要求进行医疗器械的评估和评价,并做好相关记录。
第八章医疗器械的淘汰与报废第十八条医疗器械达到报废标准或使用寿命已到的,应及时进行淘汰处理,并建立相应的报废台账。
第九章医疗器械的安全监测与事故应急处理第十九条医院设立医疗器械安全监测与事故应急处理小组,负责医疗器械的安全监测和事故应急处理工作。
医疗器械质量管理制度汇编一、总则医疗器械质量管理制度是为了保障医疗器械质量安全,提高医疗器械质量管理水平,确保医疗器械在生产、销售、使用过程中符合相关法律法规的要求,并满足患者的需求。
二、质量管理体系1. 质量管理责任1.1 公司领导班子应明确医疗器械质量管理的重要性,并确保各级管理人员了解并履行相应的职责。
1.2 指定专人负责医疗器械质量管理工作,负责监督、管理和检查医疗器械质量管理的实施情况。
1.3 公司应设立质量管理部门,并建立医疗器械质量管理职责制度和绩效考核制度。
2. 质量保证2.1 公司应建立医疗器械质量管理手册,明确质量管理的原则、要求和流程,并进行定期评审和更新。
2.2 公司应建立医疗器械质量控制计划,包括质量标准、检验方法、检验人员授权等内容,并确保其得到有效执行。
2.3 公司应建立医疗器械质量不良事件报告制度,定期进行不良事件的分析和处理,并采取相关措施以防止再次发生。
2.4 公司应建立医疗器械质量改进体系,对存在的质量问题进行分析和改进,确保医疗器械的质量持续改进。
3. 进货管理3.1 公司应建立医疗器械供应商审查制度,对供应商的质量管理体系进行评估,并参考评估结果选择合格的供应商。
3.2 公司应建立医疗器械进货验收制度,对进货的医疗器械进行全面的检验和验收,确保其质量符合要求。
3.3 公司应建立医疗器械进货登记制度,对进货的医疗器械进行登记和标识,便于追溯和管理。
4. 生产管理4.1 公司应建立医疗器械生产质量管理制度,对生产过程中的关键环节进行控制和管理,确保产品的一致性和稳定性。
4.2 公司应建立医疗器械生产记录管理制度,对生产过程中的关键数据进行记录和保存,便于质量追溯。
4.3 公司应建立医疗器械生产工艺改进制度,对生产工艺进行定期评估和改进,确保产品的质量持续改进。
5. 销售管理5.1 公司应建立医疗器械销售合同管理制度,确保销售合同的合法性和可行性。
5.2 公司应建立医疗器械销售人员培训制度,对销售人员进行相关法规和产品知识的培训,提高销售人员的专业素质和服务能力。
医疗器械质量管理制度程序汇编现用完整版一、制度目的本程序的目的是确保医疗器械质量控制的有效性、合法性及可持续性,促进医疗器械事故的风险控制,确保医疗器械生产的合法性,提高医疗器械质量标准,落实国家法律法规和国际标准要求,形成企业医疗器械质量管理制度的规范和完整性。
二、适用范围本程序适用于公司生产和销售的各类医疗器械的质量管理工作。
三、制度责任1. 公司领导人员(总经理)对本程序的贯彻执行负主要责任。
2. 公司生产组织部门对质量管理体系的建立、维护和运行提供支持,并负责监督检查和督促执行检查结果。
3. 公司质量控制部门对本程序的贯彻执行、应急处理和质量改进提供技术支持,并负责监督检查和督促执行检查结果。
4. 各部门负责人要根据本程序的规定建立本部门工作规程,独立承担本部门质量責任。
四、制度的核心内容1. 企业质量文化的构建企业应严格要求和监督自身的管理和生产过程,提高生产技术水平,建立和执行切实可行的质量管理制度和相应的制度文件,并及时更新修订,使质量管理制度走在工作前列。
2. 生产过程控制实行必要的产品检验和监测,确保产品合格,检测电器安全性等质量安全指标符合国家相关规定,并严格按照标准化的工程设计、工艺过程执行,防止生产中出现质量问题。
3. 供应商管理与供应商建立合作关系,敦促其履行质量承诺,验证其质量管理体系是否与公司质量管理体系一致,并建立信任和合作的关系。
4. 不良质量管理建立质量库,分析管理缺陷和制度缺陷,制定和执行相应的改进措施,促进质量的不断改进。
5. 认真履行管理各项职责各部门要认真履行好自己的质量管理工作,遵循《医疗器械质量管理规范》等相关国家法律、法规和标准规范,严格执行操作规程,确保产品符合国家法律法规和标准要求。
6. 总结发布制定相应的指导资料,对企业质量体系的不断改进进行总结发布,带动企业的质量意识不断提升。
五、制度执行步骤1. 制定制度及相关文件。
2. 进行针对制度的宣传和培训,并确保制度贯彻落实。
2018医院医疗器械质量管理制度汇编一、引言医疗器械是医院开展医疗服务的重要工具,其质量直接关系到患者的生命健康和医疗安全。
为了加强医院医疗器械的质量管理,确保医疗器械的安全、有效和可靠使用,特制定本管理制度汇编。
二、医疗器械采购管理制度1、采购计划各科室根据临床需求,提出医疗器械采购计划,经科室负责人审核后,报设备管理部门。
设备管理部门根据医院的整体发展规划、科室需求和预算情况,制定全院的医疗器械采购计划。
2、供应商选择设备管理部门对潜在供应商进行资质审查,包括营业执照、医疗器械生产许可证或经营许可证、产品注册证等。
优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、售后服务完善的供应商。
3、采购合同签订采购合同应明确医疗器械的名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货期、售后服务等条款。
合同签订前,应由法务部门进行审核,确保合同的合法性和有效性。
三、医疗器械验收管理制度1、验收人员由设备管理部门、使用科室和质量管理部门共同组成验收小组,负责医疗器械的验收工作。
2、验收内容核对医疗器械的名称、规格型号、数量、包装等是否与采购合同一致。
检查医疗器械的外观是否完好,有无破损、变形等情况。
查验医疗器械的产品注册证、合格证明、使用说明书等相关文件是否齐全。
对需要进行性能测试的医疗器械,应进行性能测试,确保其性能符合要求。
3、验收记录验收人员应如实填写验收记录,包括验收日期、验收人员、验收结果等。
验收记录应妥善保存,作为医疗器械质量追溯的依据。
四、医疗器械储存管理制度1、储存环境医疗器械应储存在符合规定的仓库或场所,仓库应保持清洁、干燥、通风良好,温度、湿度应符合医疗器械的储存要求。
对有特殊储存要求的医疗器械,如冷藏、冷冻医疗器械,应配备相应的储存设备,并进行温度监测和记录。
2、分类存放医疗器械应按照类别、批次、规格型号等进行分类存放,做到标识清晰、易于查找。
对易燃、易爆、有毒、有害等医疗器械,应单独存放,并采取相应的防护措施。
医疗器械质量管理制度汇编目录1、医疗器械购进管理制度2、医疗器械销售管理制度3、医疗器械产品入库验收、保管、养护及出库复核制度4、医疗器械效期产品管理制度5、医疗器械不合格品管理制度6、医疗器械质量跟踪和不良反应报告制度7、医疗器械售后服务管理制度8、人员学习培训制度9、质量投诉、查询管理制度10、文件、资料、记录管理制度11、卫生及人员健康管理制度12、质量验收程序13、仓库管理及储存养护操作程序医疗器械购进管理制度一、购进医疗器械应根据市场动态分析、库存情况,按照批准经营的类别范围编制采购计划,经质量管理负责人审核后报主管经理批准方可进货。
力求达到质量优,供货及时。
二、购进医疗器械必须签订购销合同,合同中应有明确的质量条款和违反质量条款的处理措施,分清质量责任。
三、购进医疗器械必须把产品质量放在首位,认真审核购入医疗器械企业的合法性和质量可靠性,必须从取得《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》具有质量保证能力的企业购进;收集、保存、确认供货方合法资格的有效证明文件,存挡。
购进一次性使用无菌医疗器械产品,要索取盖有供货商红色印章的由生产企业质检科出具的同批次检验报告书,内容至少应包括无菌、无热源项目。
从厂家推销人员进货,必须认真审核推销人员的资格,索要推销人员的身份证、“生产企业许可证”、“营业执照”、“法人委托授权书”、当地卫生和药监部门、物价部门批准的“准销证照”等有关证照复印件,并签订协议书后方可选购。
四、对首次供货单位,必须确认其合法资格,查“证照”和履行合同的能力,签订质量保证协议,索要“证照”及首营产品的注册证、质量合格证的复印件,存档。
填写“首次经营医疗器械品种审批表”,经质管部门审核签字,主管业务经理批准方可购进经营。
医疗器械销售管理制度一、营业场所应保持整洁、卫生、样品陈列整齐,设置顾客意见簿,文明经商,礼貌待客。
二、应按照批准的“经营范围”销售医疗器械。
三、医疗器械应分类摆放,产品名称准确,与实物相否,标价清晰。
医疗器械质量管理制度程序汇编现用版一、制度概述为贯彻执行《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》、《医疗器械质量管理规定》等法律法规,确保医疗器械相关产品符合法律、法规和国家有关技术标准的要求,保障患者用品质与安全,提高产品质量,特制订本制度。
二、管理体系1、组织机构(1)生产部门(或委托方)据负责医疗器械产品的生产和质量管理,并任命质量管理代表和相关人员。
(2)质量管理部门(人员),具体负责医疗器械产品质量管理、管理流程制定、产品质量分析及质量体系审核、质量文件编制及档案管理等工作。
(3)检测部门(人员)是负责对医疗器械产品进行质量检测和验收的部门。
2、质量管理要求(1)生产的医疗器械产品必须符合国家有关技术标准的要求,并严格按照产品规格书进行生产制造。
(2)生产企业要建立质量体系文件,包括管理文件、程序文件和工作指导文件。
(3)医疗器械产品从原材料采购、生产制造到检验和发货的全过程都必须建立记录和档案,确保产品的可追溯和质量的可控。
(4)医疗器械产品进行质量检测和验收时,必须严格执行检测要求、检测方法和标准,确保检测结果的准确性和可靠性。
(5)医疗器械产品还必须建立合格产品名录,记录通过质量检测的合格产品信息,并建立产品追溯体系。
三、质量管理程序1、质量管理体系审核程序(1)质量管理部门定期在质量体系文件中规定的频次对企业的质量管理体系进行审核。
(2)审核的内容包括:质量体系文件是否符合法律法规和实际情况、是否能保证产品质量、质量体系文件执行是否符合规定,并制定结论。
2、设计控制和验证程序(1)设计控制:质量管理代表和产品设计人员共同策划产品设计方案,并对设计方案进行评审并记录。
(2)验证:产品设计完成后,对各项技术指标进行验证,确保产品设计指标合理准确。
3、文件管理程序(1)文件的发放:质量管理部门规定文件的分类、编号、签发人和签发日期,并按规定发放。
(2)文件的使用:使用文件的人员必须了解并按照质量管理体系文件的要求执行工作。
医疗器械经营质量管理制度、程序和职责汇编一、质量管理制度1.1 目的为了保障医疗器械的安全、有效和合法,规范医疗器械的经营活动,特制定本质量管理制度。
1.2 适用范围本制度适用于医疗器械经营企业的生产、销售、仓储和运输等活动。
1.3 基本规定1.所有医疗器械经营企业必须遵守国家和地方有关法律、法规和标准要求。
2.医疗器械经营企业应当建立健全质量管理体系。
3.医疗器械经营企业应当按照规定建立档案,确保记录资料真实、完整、准确。
4.医疗器械经营企业应当控制产品的生产过程,保障产品的质量。
5.医疗器械经营企业应当建立完善的售后服务制度,保障用户的利益。
1.4 主要内容主要内容包括:1.质量管理体系的建立和运行;2.质量控制和检验;3.售后服务;4.管理评审和改进。
二、质量管理程序2.1 供应商管理程序1.供应商审查:医疗器械经营企业应当对供应商的资格、信誉、技术水平、质量管理体系等进行审查。
2.供应商评价:医疗器械经营企业应当进行定期的供应商评价,并对供应商的表现进行分析。
3.供应商监控:医疗器械经营企业应当对供应商的产品质量、交货期限、售后服务进行监控。
2.2 售后服务程序1.投诉处理:医疗器械经营企业应当建立健全投诉处理制度,并对投诉情况进行分析,制定改进措施。
2.反馈管理:医疗器械经营企业应当建立反馈管理制度,及时对用户反馈进行处理。
2.3 质量控制和检验程序1.质量控制:医疗器械经营企业应当对产品的生产过程进行跟踪和控制,保障产品的质量。
2.质量检验:医疗器械经营企业应当对进货的医疗器械进行质量检验,并确保检验结果真实、准确。
2.4 管理评审和改进程序1.管理评审:医疗器械经营企业应当建立管理评审制度,定期对质量管理体系进行评审,并制定改进措施。
2.改进措施:医疗器械经营企业应当对质量管理中发现的问题及时采取改进措施,并跟踪改进效果。
三、部门职责3.1 生产部门1.负责产品的生产过程的检验、质量控制和生产计划的制定;2.负责生产设备的维护和保养。
医疗器械质量管理制度一、首营企业、首营品种的质量审核制度1、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。
2、首营企业的质量审核,必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件,销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书,并标明委托授权范围及有效期,销售人员身份证复印件,还应提供企业质量认证情况的有关证明。
3、首营品种须审核该产品的质量标准、和《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。
4、购进首营品种或从首营企业进货时,业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表,连同以上所列资料及样品报质管部审核。
5、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后,报企业分管质量负责人审批,方可开展业务往来并购进商品。
6、质管部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。
二、质量验收的管理制度1、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。
2、公司质管部验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。
各项检查、验收记录应完整规范,并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。
3、验收时应在验收养护室进行,验收抽取的样品应具有代表性,经营品种的质量验证方法,包括无菌、无热源等项目的检查。
4、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。
5、验收首营品种,应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。
6、对验收抽取的整件商品,应加贴明显的验收抽样标记,进行复原圭寸箱。
7、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件,凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。
验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收,并填写拒收报告单,报质管部审核并签署处理意见,通知业务购进部门联系处理。
8对销后退回的产品,凭销售部门开具的退货凭证收货,并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。
9、验收员应在入库凭证签字或盖章,详细做好验收记录,记录保存至超过有效期二年。
10、连锁门店委托配送的产品,验收可简化程序,由门店验收员按送货凭证对照实物进行品名、规格、批号、生产厂家以及数量等项目的核对,无误后在凭证上签名即可。
三、产品出库复核管理制度1、产品按先产先出,近期先出,按批号发货的原则出库。
2、保管人员按发货单发货完毕后,在发货单上签字,将发货单交给复核人进行复核,复核员复核无误后,在发货单上签字。
3、出库复核,复核员如发现如下问题应停止发货,并报质管部处理。
①、商品包装内有异常响动。
②、外包装出现破损、圭寸口不牢、衬垫不实、圭寸条严重损坏等现象。
③、包装标识模糊不清或脱落。
④、不合格、过期或已淘汰无菌医疗器械。
4、做好出库复核记录,并保存三年备查。
四、产品保管、养护制度1、正确选择仓位,合理使用仓容,"五距"适当,堆码规范,无倒置现象。
2、根据产品性能要求,分别储存相应条件的库房,保证产品的储存质量。
医疗器械的储存应分类管理,划分合格区、不合格区、待验区、退货区、发货区,并按产品批次分开存放,标识清楚。
一次性无菌使用医疗器械应单独分区或分柜存放,3、根据季节、气候变化做好温湿度调控工作,坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度,并根据具体情况及时调节温湿度,确保储存安全。
4、质管部负责对养护工作的技术指导和监督。
5、养护人员应坚持定期对在库商品按"三、三、四”的原则进行养护与检查,做好养护检查记录,发现质量问题,及时与质管部联系,对有问题的产品设置明显标志,并暂停发货与销售。
6、建立重点产品养护档案。
7、不合格品应存放在不合格品库(区),并有明显标志,不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。
8对近效期产品应按月填报近效期月报表。
五、不合格品管理制度1、质管部是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的机构。
2、产品入库验收过程中发现不合格产品,应上报质管理部确认,存放不合格品库,挂红牌标志后上报业务部处理。
3、养护员在商品养护检查过程中发现不合格品,应填写“复查通知单”报质管部进行确认,同时通知配送中心立即停止出库。
4、在产品养护过程或出库、复核,上级药监部门抽查过程中发现不合格产品,应立即停止配送、发运和销售,同时按出库复核记录追回发出的不合格产品。
5、不合格产品应由专人保管建立台帐,按规定进行报废审批和销毁。
6、对质量不合格产品,应查明原因,分清责任,及时纠正并制定预防措施。
7、认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录,记录应妥善保存五年。
六、退货商品管理制度1、为了加强对配送退回产品和购进产品退出和退换的质量管理,特制定本制度。
2、未接到退货通知单,验收员或仓管员不得擅自接受退货产品。
3、所有退回的产品,存放于退货区,挂黄牌标识。
4、所有退回的一二三类及一次性使用无菌医疗器械,均应按购进产品的验收标准重新进行验收,并作出明确的验收结论,并记录,验收合格后方可入合格品区,判定为不合格的产品,应报质管部进行确认后,将产品移入不合格库存放,明显标志,并按不合格产品确认处理程序处理。
5、质量无问题,或因其它原因需退出给供货方的产品,应经质管理部门审核后凭进货退出通知单通知配送中心及时办理。
7、产品退回、退出均应建立退货台帐,认真记录。
七、质量否决制度1、职能部门在本公司内部对产品质量及影响质量的环节具有否决权。
2、质量否决内容:①、产品质量方面,对产品采购进货的选择,首营品种审核,到货检查验收入库储存,养护检查、出库复核、质量查询中发现的产品内在质量、外观质量、包装质量问题,采取不同的方式方法,予以相应的否决。
②、服务质量方面,对服务行为不规范,特别是服务差错行使否决职能。
③、工作质量方面,对影响企业质量责任落实,影响经营医疗器械质量的行为和问题予以不同程度的否决。
3、否决依据:①、产品质量法。
②、医疗器械监督管理条例。
③、国家药品督管理局有关文件规定等。
④、企业制定的质量管理制度。
4、否决职能:产品质量的否决职能由质管部行使,服务质量和工作质量的否决职能由质管部与人力资源部共同行使。
八、质量事故报告处理制度1、质量事故指产品经营活动中,因产品质量问题而发生的危及人身健康安全或导致经济损失的异常情况,质量事故按其性质和后果的严重程度分为:重大事故和一般事故。
2、重大质量事故:①、由于保管不善,造成整批产品破损,污染等不能再提供使用,每批次产品造成经济损失2000元以上。
②、销货、发货出现差错或其它质量问题,并严重威协人身安全或已造成医疗事故者。
③、购进假劣产品,受到新闻媒介曝光或上级通报批评,造成较坏影响或损失在2000元以上者。
3、一般质量事故:①、保管不当,一次性造成损失2000以下者。
②、购销“三无”产品或假冒、失效、过期商品,造成一定影响或损失在2000元以下者。
4、质量事故的报告程序时限发生质量事故,所在部门必须在当天内报企业总经理室、质管部。
质管部接到事故报告后,应立即前往现场,查清原因后,再作书面汇报,一般不得超过2天。
5、以事故调查为依据,组织人员认真分析,明确有关人员的责任,提出整改措施,坚持“三不放过" 的原则,即事故原因不清不放过,事故责任者和员工没有受到教育不放过,没有制定防范措施不放过。
6、质量事故处理:①、发生质量事故的责任人,经查实,轻者在季度考核中处罚,重者将追究行政、直至移交司法机关追究刑事责任。
②、发生质量事故隐瞒不报者,经查实,将追究经济、行政责任。
③、对于重大质量事故,质管部的负责人与公司主要负责人,应分别承担相应的质量责任。
九、人员健康状况与卫生管理制度1、卫生进行划区管理,责任到人。
2、办公场所、门店营业场所屋顶,墙壁平整,地面光洁,无垃圾与污水,桌面应每天清洁,每月进行一次彻底清洁。
3、库区内不得种植易生虫的草木。
4、库房内墙壁、顶棚光洁,地面平坦无缝隙,库内每天一清扫,每周一大扫。
5、库房门窗结构紧密牢固,物流畅通有序,并有安全防火,清洁供水,防虫、防鼠等设施。
6、库内设施设备要定期保养,不得积尘污损。
7、每年定期组织一次质管、验收、保管、养护等直接接触产品的岗位人员健康体检,体检的项目内容应符合任职岗位条件要求。
8严格按照规定的体检项目进行检查,不得有漏检、替检行为。
9、经体检如发现患者有精神病、传染病或其它可能污染产品的患者,立即调离原岗位或办理病休手续。
10、应建立员工健康档案,档案至少保存三年。
十、效期商品管理制度1、本企业规定产品近效期:距产品有效期截止日期不足6个月产品。
2、有效期不到6个月的产品不得购进,不得验收入库,必要时必须征得业务部门同意。
3、仓库对有效期产品应分类,相对集中存放,出库应做到先产先出、近期先出,按批号发货的原则。
4、有效期产品过期失效不得销售,应填不合格品报表,由质管部按“不合格产品确认处理程序”处理。
5、配送中心对近效期产品必须按月填报催销表,业务部门接到“近效期产品催销表”后,应及时组织力量进行促销,或联系退货,以避免过期失效造成经济损失。
十^一、质量信息管理制度1、质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产生影响,并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。
2、建立以质管部为中心,各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。
3、按照信息的影响,作用、紧急程度,对质量信息实行分级管理。
A类信息:指对企业有重大影响,需要企业最高领导作出判断和决策,并由企业各部门协同配合处理的信息。
B类信息:指涉及企业两个以上部门,需由企业领导或质管部协调处理的信息。
C类信息:只涉及一个部门,可由部门领导协调处理的信息。
4、质量信息的收集,必须做到准确、及时、高效、经济。
5、质量信息的处理A类信息:由企业领导判断决策,质管部负责组织传递并督促执行。
B类信息:由主管领导协调部门决策,质管部传递反馈并督促执行。
C类信息:由部门决策并协调执行,并将处理结果报质管部。
6、质管部按季填写“质量信息报表”并上报主管领导,对异常突发的重大质量信息要以书面形式,在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈,确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。
7、部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质管部,经质管部分析汇总后,以信息反馈方式传递至执行部门。
8质管部负责对质量管理信息的处理进行归类存档。
十二、用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度1、企业员工要正确树立为用户服务,维护用户利益的观念,文明经商,做好用户访问工作,重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及意见。
2、负责用户访问工作的主要部门为:质管部和业务部。
3、访问对象,与本企业有直接业务关系的客户。