压力管道安装程序文件汇编
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分发号:受控状态:P YKDH/GD.01~25-2019发布日期:2019年12月10日实施日期:2019年12月10日XXX有限公司程序文件目录文件控制程序对与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制,确保质量保证体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。
2.范围适用于与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。
3.职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。
3.2管理者代表负责审核质量保证手册、批准程序文件、作业(工艺)文件。
3.3质量保证工程师负责审核程序文件、作业(工艺)文件。
3.4各部门负责人及各责任工程师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。
4.程序4.1文件的分类:质量保证体系文件、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。
4.1.1质量保证体系文件包括:质量保证手册、程序文件、作业(工艺)文件和记录(表、卡)。
4.1.2技术文件包括:图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、竣工资料、合同文件、决算资料等。
4.1.3外来文件包括:与公司压力管道安装相关的法律、法规、安全技术规范、标准,设计文件、监督检验报告、分供方有关资料等。
4.2 质量保证体系文件的编号a)质量保证手册版本号:A 、B ··· 年代号:2018、2019 压力管道兖矿东华建设有限公司 质量保证手册b)年代号:如2018、2019序号压力管道兖矿东华建设有限公司程序文件c)年代号:2018、2019序号压力管道兖矿东华建设有限公司作业(工艺)文件d)年代号:2018、2019压力管道兖矿东华建设有限公司记录(表、卡)4.3 文件的编制、会签、审批和发布4.3.1质量保证手册由经营管理部负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布。
4.3.2程序文件、作业(工艺)文件和记录(表、卡)由各部门负责人及各质控系统责任工程师组织编写,经质量保证工程师审核,管理者代表批准,总经理批准发布。
压力管道安装程序文件清单1. ·······································文件管理程序TY-YLGD-(P)A-1.02. ·······································记录管理程序TY-YLGD-(P)A-2.03. ·······································策划管理程序TY-YLGD-(P)A-3.04. ·······································评审管理程序TY-YLGD-(P)A-4.05. ·······································设备管理程序TY-YLGD-(P)A-5.06. ·······································材料采购管理程序TY-YLGD-(P)A-6.07. ·······································安装过程质量管理程序TY-YLGD-(P)A-7.08. ·······································焊接质量管理程序TY-YLGD-(P)A-8.09. ·······································防腐和隐蔽工程管理程序TY-YLGD-(P)A-9.010.······································标识和可追溯性管理程序TY-YLGD-(P)A-1011.······································计量器具管理程序TY-YLGD-(P)A-1112.······································压力管道安装检验管理程序TY-YLGD-(P)A-1213.······································内部审核管理程序TY-YLGD-(P)A-1314.······································不合格品管理程序TY-YLGD-(P)A-1415.······································压力管道热处理管理程序TY-YLGD-(P)A-1516.······································压力管道无损检测管理程序TY-YLGD-(P)A-1617.······································理化试验管理程序TY-YLGD-(P)A-1718.······································质量信息管理程序TY-YLGD-(P)A-18。
福锅动力工程公司质保体系文件压力管道安装程序文件(管理制度)版本:第1版(2012年)发放号:受控状态:编制:审核:批准:2012-5-20发布2012-6-20实施福州福锅锅炉动力工程有限公司发布程序文件(管理制度)汇编目录1、目的与范围本程序规定了对质量保证体系的文件和资料进行控制的要求,以保证文件和资料内容的有效性;确保各相关场所使用文件为有效版本。
适用于本公司所有与质量保证体系有关文件和资料的管理控制。
2、职责2.1 总经理负责批准、颁布质保手册。
2.2 质保工程师负责审核质保手册,批准程序文件(管理制度)。
2.3 综合部负责质保手册、法规、程序文件(管理制度)和质量记录以及行政性和外来文件的收集和归口管理控制。
2.4 技术部负责技术标准和技术文件的收集、购买、接收及归口管理控制。
2.5 质检部负责质量保证体系中检验和试验性文件和资料及监督检验报告、供方产品质量证明文件的归口收集、接收和管理控制。
3、控制程序和要求:3.1 文件和资料的分类及保管。
3.1.1 质保手册为第一层次的质量保证体系文件,由综合部归口管理和保管。
3.1.2 程序文件(管理制度)为第二层次的质量保证体系文件,由综合部编制、发放、回收和保管控制。
3.1.3技术标准、施工组织设计(施工方案)、作业(工艺)指导文件等为第三层次的质量保证体系文件,由技术部收集、购买、编制和归口管理,分发各相关部门使用保管。
3.1.4 质量记录(表卡)为第四层次的质量保证体系文件,由各相关职能部门使用、收集、保管。
3.1.5外来文件属与质保体系有关的行政类文件由综合部接收、收集和保管;技术性文件由技术部接收、收集和保管。
3.1.6受控文件的类别受控文件分“受控”与“非受控”两种类别:(1)注“发放号”也即受控号。
质量保证体系文件构成的四个层次的文件及图纸、工艺文件、技术标准等均为受控文件。
受控文件为公司内部使用,受编制、批准、发放、 回收、使用和更改的控制。
程序文件程序文件目录1、文件控制程序CX/GW-D/1-4.2.3-20142、记录控制程序CX/GW-D/1-4.2.4-20143、内部审核控制程序CX/GW-D/1-8.2.2-20144、不合格品控制程序CX/GW-D/1-8.3.2-20145、纠正措施控制程序CX/GW-D/1-8.5.2-20146、预防措施控制程序CX/GW-D/1-8.5.3-2014文件控制程序(受控标识)编制:批准:2014年8月15日发布2014年9月15日实施文件控制程序1、目的为了规范有效地控制本厂质量管理体系文件,确保各相关场所使用文件为有效版本,特制定形成文件的程序。
2、范围适用于本厂与质量管理体系有关文件的控制。
3、职责3.1厂长负责批准、发布质量手册;3.2管理者代表负责批准程序文件;3.3办公室是文件控制归口管理部门,负责质量管理体系有关文件收集、整理和归档.3.4各部门负责相关文件的编制和保管,各位副厂长审批主管的文件;3.5技术科负责组织对现有体系文件的定期评审,每年初公布一次有效文件目录.4、控制程序4.1文件的控制范围4.1.1质量手册4.1.2程序文件4.1.3技术和其它管理性文件和资料4.1.4质量记录4.2文件的编制、批准和发布4.2.1所有文件由专业人员编制、纠正审查、主管厂长批准,确保文件是否充分和适宜.4.2.2文件编号执行编号规范,外来文件执行原编号.4.3文件的发放、使用和管理4.3.1办公室负责文件的发放,文件保管人员要认真填写文件发放、回收记录.4.3.2技术科每年公布质量管理体系受控文件文件清单,按文件分发数量规定分发并注明分发号.4.3.3确保质量管理体系运行现场得到相关文件的有效版本,防止使用失效或作废文件,每年公布一次文件有效版本目录.4.3.4失效或作废文件由发放部门及时收回、处置或销毁,需留存的作废文件必须加盖“作废”标识.4.3.4各相关部门都要妥善保管质量管理体系文件,确保文件整洁、清晰、易于识别,防止损坏或丢失.4.4外来文件的控制4.4.1主管外来文件的领导要识别、评审外来文件的适用性,对所有外来文件转化内部文件必须进行审批,并控制其分发,确保其有效性.4.4.2外来文件由技术科评审存档备案,并列入受控文件清单中.4.5文件的更改修订和换版4.5.1质量手册由质管办组织更改填写《文件更改申请》,经管理者代表审核、报厂长批准,并作好记录.4.5.2文件经多次更改或作较大篇幅修订时,要作换页处置,更换新页,原页文件作废,文件经多次修改或不适用时,要重新换版,换版的新文件发布时,要明确代替的作废文件.4.5.3质量手册、程序文件至少每三年再版一次.5.形成记录有效版本目录文件、资料发放、回收登记表文件借阅、复制记录设计图纸入库台帐文件更改通知单文件销毁清单记录控制程序(受控标识)编制:李春月批准:王景利2014年8月15日发布 2014年9月15日实施记录控制程序1.目的为了证明本厂的产品符合要求和质量管理体系有效运行,对记录予以控制.2.范围适用于本厂质量管理体系运行和产品质量形成过程中的记录.3.职责3.1质管办是记录控制的归口管理部门,并负责记录的归档标识.3.2部门负责与之有关记录的制定,填写贮存、保护检索、保存处置.4.控制程序4.1记录的标识质管办负责对各种记录进行编码标识,并归档一套空白记录表格.形成记录清单。
热力管道安装程序文件第一版(QTJZ/RLGDCXWJ—2017)2017年1月2日制定 2017年1月3日发布目录管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审质量保证体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围适用于本公司质量保证体系的评审。
3 职责3.1经理负责批准年度管理评审计划、管理评审报告,主持管理评审会议。
3.2质保工程师负责审核年度管理评审计划、管理评审报告,向经理报告质量保证体系运行情况,并提出改进建议。
3.3 总工办是管理评审的归口管理部门,负责策划制定年度评审计划,收集并提供管理评审所需要的信息和资料,编制管理评审报告,组织实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施,并进行验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需信息及资料,并负责实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施。
4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1总工办应策划制定年度管理评审计划,报质保工程师审核,经理批准后下发。
频次每年至少进行一次,两次评审时间间隔不超过12个月,时间安排在内部审核后。
4.1.2 管理评审计划内容包括:a) 评审目的;b) 评审时间;c) 评审参加部门及人员;d) 评审内容;e) 各部门评审准备工作要求。
4.1.3 当出现下列情况之一时,可增加管理评审次数:a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;b) 当安全技术法规、标准及其他要求有变化时;c) 发生重大质量事故或顾客有重大投诉连续发生时;d) 市场需求发生重大变化时。
4.2 管理评审输入a) 内审结果;b) 顾客反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;c) 过程业绩和安装工程符合性,包括过程、工程项目监视和测量的结果;d) 改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果;e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证;f) 可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化。
文件控制程序1 目的及适用范围为确保压力管道安装质量体系所要求的文件得到有效控制,特制定本程序。
本程序对质保文件和质量记录的审批、标识、编号、归档、保管、发放、回收、处理等提出了要求,以确保质保体系运行和质量验证的可追溯性。
本程序适用于压力管道安装的所有体系文件。
2 引用文件2.1 记录控制程序2.2 档案管理的有关标准3 职责公司生产技术部是负责文件控制的归口管理部门。
4 文件的分类和编号4.1 文件的分类4.1.1 质量方针和目标4.1.2 质量管理手册4.1.3 程序文件、企业的管理标准4.1.4 质量计划(施工组织设计或施工方案)4.1.5 技术文件a) 各类技术标准b) 技术交底c) 作业指导书d) 材料计划e) 施工合同f) 工艺标准(卡)g) 检验试验规程h) 质量记录表格i) 管理性文件j) 外来文件4.2 文件编号公司各部门、各项目经理部的文件和资料应由各单位进行各自统一编号,其中质保手册、程序文件、管理标准、工艺标准(卡)应由公司生产技术部统一编号。
5 文件的编制、审核、批准、发布5.1 质量方针和质量目标由总经理制定并批准发布。
5.2 质量保证手册由技术部、质量安全部组织编写,总工程师审核,总经理批准发布。
5.3 程序文件由公司各职能部门负责编写,总工程师批准发布。
5.4 其它文件由各部门负责起草,该部门主管领导批准发布。
6 文件的发放6.1 公司压力管道安装质量管理手册及程序文件、技术标准、工艺标准、检验和试验规程等由公司的技术管理部门确定发放范围,并负责发放登记。
6.2 其它文件由分管的职能部门、单位发放,并登记签收。
6.3 所有文件的发放要填写文件发放记录,并保存该记录。
7 文件的使用要求7.1 所有受控文件,各部门、单位要填写在本部门、单位的受控文件目录中。
7.2 对使用文件的部门、单位、现场,都应使用文件的有效版本。
7.3 定期对受控文件及受控文件目录进行清理,对作废文件及实施完的文件作出标识,动态管理。
管道穿越施工工艺1.适用范围本施工工艺标准适用于公司所从事的管道穿越工程的施工。
2.参考文件GB50369《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50424《油气输送管道穿越工程施工规范》3.施工工艺3.1 河流穿越3.1.1 测量放线3.1.1.1 测量放线主要采用经纬仪、水准仪进行,使用的测量仪器、工具必须经法定计量检定部门检定合格后方可使用。
3.1.1.2 测量放线根据穿越线路平面图、断面图、设计控制桩、水准标桩进行。
施工时在河流穿越段的两端设置标志桩,主要定出穿越的起、止点,管线中心线,作业带边界线以及围堰的边界线。
3.1.2 过水涵管预制、埋设过水涵管采用钢管焊接制作,过水管直径及埋设根数根据施工期间河流水流量进行计算确定。
初步选定为l根φ1000×7钢管,过水管长度为不小于河流上下游围堰宽度。
过水管埋设在河流的一侧的坝基以内。
采用用编织袋装土压实。
3.1.3 围堰修筑根据当地特点,围堰材料就近取土修筑,取土地点由业主代表指定。
围堰坝顶宽1.Om,坝高度以高出水面l~1.5m为宜,但不能高于河岸最低点,坝体底部和两侧采用编织袋装土修筑,中间填筑土方压实。
坝体外侧履盖一层土工布或塑料彩条布做防渗层,防渗层底部应深入渠底0.5m以上。
顶面用装土编制袋压实。
围堰修筑时采用单斗挖掘机配合人工进行。
3.1.4 排明水围堰内明水采用柴油驱动大排量离心水泵(6寸泵)排出至下游河道中。
3.1.5 管沟开挖3.1.5.1 管沟开挖采用推土机、湿地长臂挖掘机大开挖方式进行,开挖深度大于5m 时,管沟采用复式断面,开挖及倒运弃土采用两台以上挖掘机附助翻斗车流水作业。
3.1.5.2 局部机械开挖困难处,采用气动凿岩机配合开挖,机械开挖距离原管线应不小于lm以上,原管线一侧沟壁采用人工辅助开挖修槽。
3.1.5.3开挖过程中要时刻检查沟壁情况,保证施工机械安全作业,开挖过程中的渗水采用挖明沟、集水坑利用离心泵或潜水泵排出(根据渗水量)。
压力管道安装质量控制程序文件压力管道是指在工作过程中内部压力超过一定值的管道,其安装需要遵循一定的质量控制程序,以确保其安全可靠、符合标准要求,避免发生安全事故。
本文着重讨论“压力管道安装质量控制程序文件”的相关内容。
一、编制目的《压力管道安装质量控制程序文件》的编制目的是规范压力管道安装施工过程,确保压力管道安装质量符合规定标准和技术要求,防止事故发生。
该文件规定了压力管道安装施工的各个环节的质量控制要求和措施,包括基础预制、焊接、试压等。
二、适用范围该文件适用于各类压力管道的安装施工,包括原材料采购、预制、运输、现场安装、防腐保温、试运行等各个环节的质量控制。
同时,该文件包含对各类人员的资质要求和培训要求。
三、编制依据编制该文件的依据主要包括以下标准:1.《压力容器安全技术监察规程》2.《压力管道设计规范》3.《钢制压力容器设计规范》4.《气瓶安全监察规程》5.《焊接工艺规范》6.国家有关标准和法律法规等。
四、主要内容该文件主要包括以下内容:1.基础预制质量控制要求:包括基础地质勘探、基础设计、基础施工等方面,要求基础的强度、平整度、垂直度和水平度等符合规定要求。
2.焊接质量控制要求:包括焊接工艺的选择、焊接材料的选择、焊接操作人员的资质及其考核、焊接质量的检验、焊接接头的尺寸和形状等要求。
3.金属材料的质量控制要求:包括管道钢板材料检验、金属材料的化学成分、机械性能、硬度等检测。
4.管道铺设质量控制要求:包括管道支架、挡板的制作、安装以及管道的垂直度和水平度等要求。
5.防腐层质量控制要求:包括防腐层涂布前的表面处理、涂层厚度、涂层质量检验、防腐层的维护保养等方面。
6.试压质量控制要求:包括试压试验的压力、试验持续时间、试验温度、试验介质等要求。
7.使用前检查要求:包括各个管道连接的检查、管道支架检查、防腐层检查、压力测试仪器检验等方面。
8.人员培训要求:要求从事压力管道安装工作的人员必须经过压力管道安装培训,并取得相应的资格证书。
压力管道安装质量保证规范-程序文件、
管理制度汇编
前言
为了保障压力管道的安全运行,提高其安装质量,制定本规范。
本规范是指导压力管道安装、检查和验收,确保管道安装质量、完
好性和可靠性。
适用范围
本规范适用于所有压力管道的安装过程,适用于安装单位和其
它有关人员。
文件体系结构
本规范由程序文件、管理制度两部分组成。
程序文件
程序文件说明了各项安装工作的具体流程和要求,包括但不限于:
- 压力管道工程质量检验评定标准
- 焊接工艺评定规定
- 坡口加工前技术要求
- 焊接工艺评定书
- 线束安装工艺要求
管理制度
管理制度主要包括:
- 压力管道施工项目质量控制计划书
- 管道隐蔽工程检查记录
- 压力管道安装工程质量验收报告
- 管路热缩螺栓安装质量检验记录
- 管路线路图测量记录
实施要求
所有安装单位要按照规范的要求执行,保证安装过程的质量和工作效率。
对于不合格的部分,必须进行整改和复查,直至达到规范的要求。
同时,对于规范要求以外的情况,必须按照相关法规要求执行。
安装单位必须进行认真的安全培训,保证操作人员的安全意识和技能水平。
结论
本规范为保障压力管道安全运行提供了详细的指导和要求,所有安装单位必须严格按照要求执行,并且对于不达标的部分必须采取有效的整改措施。
压力管道安装质量控制程序文件一、总则1.1 目的本程序文件的目的是规范压力管道的安装质量控制程序,确保压力管道安装过程中各项工作符合相关质量标准和要求,保障工程施工质量。
1.2 适用范围本程序文件适用于所有压力管道的安装工程,包括设计、施工、检验等阶段。
二、质量控制程序文件编制2.1 资料准备在编制质量控制程序文件前,需要准备以下资料: - 压力管道及其材料的设计文件; - 相关标准和规范要求; - 相关施工工艺文件; - 管道安装施工方案; - 质量检验计划等。
2.2 质量控制程序文件内容质量控制程序文件应包括以下内容: - 压力管道安装的质量控制组织架构; - 各阶段的质量控制措施和方法; - 关键环节的质量控制要求; - 质量控制人员的职责和权限。
三、质量控制程序实施3.1 施工前质量控制在压力管道安装施工前应进行以下质量控制措施: - 检查安装人员的资质和证件; - 检查安装设备的完好性; - 检查施工区域的准备情况; - 开展施工前的安全教育等。
3.2 施工中质量控制在压力管道安装施工中应进行以下质量控制措施: - 定期检查施工过程中的质量问题; - 保障施工现场的整洁和安全; - 配合质检人员进行现场检验; - 及时纠正施工中存在的质量问题等。
3.3 施工后质量控制在压力管道安装施工后应进行以下质量控制措施: - 完成安装验收工作; - 编制施工总结报告; - 汇总质量控制记录和相关资料; - 做好档案管理等。
四、质量控制程序文件的管理与更新质量控制程序文件应由项目质量管理部门进行管理,确保其及时更新和有效执行。
在实际施工过程中,如有需要,可根据实际情况对程序文件进行修订和补充,但应及时通知相关人员并做好文件更新记录。
五、结语压力管道安装质量控制程序文件是确保压力管道安装工程质量的重要依据,只有严格执行相关程序要求,加强质量控制,才能确保工程施工质量符合标准和要求。
希望全体相关人员都能以积极的态度参与质量控制工作,共同维护工程质量,保障安全生产。
压力管道安装程序文件汇编汇编_____________审核_____________批准_____________持有_____________颁发年月日执行年月日目录页次:Chx1.管理职责控制程序Chx2.质量保证体系文件控制程序Chx3.文件和记录控制程序Chx4.合同控制程序Chx5.设计控制程序Chx6.材料、零部件控制程序Chx7.作业(工艺)控制程序Chx8.焊接控制程序Chx9.热处理控制程序Chx10.无损检测控制程序Chx11.理化检验控制程序Chx12.检验与实验控制程序Chx13.设备和检验与实验装置控制程序Chx14.不合格品(项)控制程序Chx15.质量改进与服务控制程序Chx16.人员培训考核和管理控制程序Chx17.其他过程控制程序Chx18.执行特种设备许可制度控制程序Chx1.管理职责控制程序目的本程序将细化手册中管理职责控制内容,严格控制管理评审过程。
形成记录和报告。
.本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况,把握整改内容与其分量有效落实质量方针。
质量目标,使企业持续发展。
本程序是手册《管理职责》要求的支持性文件。
职责(1).总经理负责主持管理评审,管理评审报告的批准工作;(2).质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作;(3).办公室负责报告的形成,记录与报告的存档工作。
评审内容、时机、方法。
(1)评审内容。
①单位资源条件;专业技术人员、技术工人,设备、厂房场地的变动,能否满足许可要求与发展状况;②质保体系能否满足质量方针、质量目标,其实用性。
有效性如何;③各质控责任人责职的实用性,落实状况是否更改;④质保体系文件能否满足实用,更改内容;⑤信息反馈:用户要求的收集与处理;质量技术监督部门,监检机构,评审机构意见的处理;⑥每次质量改进报告与结论的完成情况;⑦各过程中纠正和预防措施的实施与结果;⑧实际水平与国家标准的符合性,执行种种设备许可制度的执行情况。
(2)评审时机①每年至少进行1次管理评审。
②在内外部环境发生如下变化时。
可追加管理评审次数;A.企业发生重大质量事故或安全事故时;B.市场需求和企业外部重大变化时;C.质保体系存在全面性问题时;D.用户对有全质量申诉连续发生时;E.内部机构、人事有较大的变化时。
(3)评审方式①管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加;②施工现场出现较大质量事故,由质保工程师主持,质检部门组织进行现场评审;③质检部门负责记录与评审报告的整理,办公室负责报告的形成;质保工程负责审核,总经理负责批准。
评审程序(1)提出评审①每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。
②当发生(2)②情况之一者或根据质量评审的结果,总经理提出追加管理评审时间。
(2)评审准备各职能部门根据评审计划,任务要求。
信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检,评审机构的建议,工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。
质保工程师审核并提出评审建议,评审工作就结。
(3)管理评审根据准备就绪的资料。
总经理主持会议,质保工程师提出评审内容,参会人员根据现实情况,与单位的能力。
畅听欲言刨折问题产生原因。
寻找改进方法,寻作出决策。
质检部门作好记录。
与会人员均要在签到表上签字。
(4)评审报告内容报告内容:评审项目的评价与结果,对出现问题制度的纠正,预防措施,措施实施部门与个人;及监检手段与考核办法。
(5)公布评审结果采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。
(6)检查质保工程师渡权检查措施实施部门与个人,将结果反馈到质保工程师处审核。
(7)结论审核合格者作出此项和合格结果结论,有差距者。
及时调整,直到问题得到解决。
Chx2质量保证体系文件控制程序目的确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照《条例》《基本要求》和单位实际情况编写达到符合国家要求,单位又切实可行之目的。
本程序是手册中《质量保证体系控制》要素的支持性文件。
使用范围质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。
职责质保工程师对该程序负全责,有关部门、人员参加,管理评审监督。
程序内容(1)质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读《条例》《基本要求》规定的内容。
(2)质保体系文件包括4个内容①质保手册(第一层)②程序文件(第二层)③作业工艺文件(第三层)④生产检查过程记录卡(第四层)。
(3)质量保证手册(第一层)内容应简明扼要,不落项。
要能体香《条例》《基本要求》的灵魂。
是单位质量控制的法律性文件。
是质保体系文件的核心。
①领导批负4项内容证实单位最高领导对手册的重视;A.手册运行令,宣布最高领导对单位的产品质量负全责;B.颁布了质量方针,质量目标,将质量目标分解到各个单位部门。
C.颁布了质量体系组织与质量体系质控负责人,明确了他们为完成质量方针目标的职责权。
②基本情况的描述,证明单位符合申请项目级别的基本条件;A.法律资质;营业执照、代码证;B.与申请项目级别相适应的专业技术人员,技术工人。
C.与申请项目级别相适应的厂房场地、办公条件、生产设备与检验。
D.接受各级质量技术监督部门的监督检查。
③控制要素的编制,证明了单位按《基本要求》的内容执行;A.描述了质量控制18个要素的基本内容与基本要求。
个控制系统,控制环节控制点是接受系统将18果然要素的控制表现出来。
(4)程序文件(第二层)①程序文件与手册中的质量方针,质量目标一致。
②18个程序文件与手册中的18个控制要素一一对应,是控制要素的具体要求和支持性文件,具有可操作性。
(5)作业(工艺)文件(第三层)①产品生产是主线。
定好的作业(工艺)文件是生产的支撑。
②作业(工艺)文件要根据,设计文件,合同标准与单位具体情况编制。
③具体内容见单位编制的作业(工艺)文件汇编。
(6)生产检验记录表卡(第四层)①生产检验记录表卡在质保体系文件结构最下层,是基础性文件;②全面评细的表卡能真正落实质量方针,质量目标;③表卡均要有当事人签字记录,有可追朔性。
④严格完善的过程记录,可以保证优质产品的出现。
⑤具体内容见单位编制的生产检验过程记录表卡。
Chx3文件和记录控制程序目的确保单位安装锁要求的全部文件,记录得到有效的控制,避免指导错误而引起质保体系运转混乱。
使安装全过程各个环节均有可追朔性。
本程序是手册中《文件和记录控制》要素的支持性文件。
适用范围适用于单位压力管道安装所有文件,记录的职责和控制内容;本程序规定了文件和记录的分类、编码、编制、审批、收发、修改、报废等管理事项。
职责(1)质保工程师负责组织体系文件的编写与审核工作;(2)技术部门负责外来文件,收集工作。
(3)总经理负责上述文件,批准颁布工作。
(4)文件与记录归办公室分类保管。
程序内容(1)对质保体系文件记录的编制进行控制;(2)文件发布前,记录使用前均要有批准;(3)文件记录的修改均有原由和修改后的评审;(4)文件应有标志以标识文件的版本状态。
(5)在有关场所能得到相应文件的有效版本;(6)文件内容简明清晰,说明问题,易于识别;(7)能识别并有效控制外来文件;(8)文件的编写审核、批准、收发、保管、销毁均有规定。
文件的分类(1)剧文件的来源分为内部和外部,外部文件的编号第一个字因为“W”;(2)文件又分受控制和非受控制文件,受控制文件有“受控”字样;(3)据文件的作用又分为,质保体系管理文件、程序文件、工艺文件、技术文件,各种内部、外部报告,施工与检验记录,票据等。
文件和资料的编码方法。
(1)CHHX—长春鸿祥燃气(2)SHCH—质量保证手册(3)CHX—程序文件(4)GY—工艺文件(5)SGZ—施工作业指导书(6)JL—过程记录①JL-01—生产、检验过程记录②JL-02—质量会议过程记录(7)WB—外表标准①WB-01—工业管道安装常用标准规范。
②WB-02—公用管道安装常用标准规范。
③WB-03—压力管道安装许可规则。
④WB-04—压力管道焊接常用标准规范。
⑤WB-05—压力管道绝缘与防腐常用标准规范。
(8)第二组数字是同类顺序号;文件的编制和审批见发放、修改、回收、更新、报废(1)文件的发放、修改、回收、更新原则上谁编制的谁修改更新,其他活动均有办公室登记,保存;①文件的发放记录;②文件借阅参记表;③外来文件的登记,识别标志;④文件的更改通知书;⑤文件的销毁记录;(2)文件应有的版本受控,编导等标志。
(3)当文件使用受损时,应交编制部门办理更换手续,以旧换新,作好记录。
受控文件交办公室销毁。
受控文件的控制(1)外来文件由技术部门收集到办公室填写《外来文件识别与登记记录》;使用部门可到办公室办理借阅手续。
(2)设计工艺技术文件可有技术部门登记遣册,交办公室;没立项的可做参考学习资料。
立项者待工程竣工后入竣工档案中。
(3)技术类的标准法规,去办公室登记后,技术部门或质检部门可借阅。
(4)受控文件在文件收发时应填受控编号。
(5)受控文件报废时要有报废标志,收回处理。
技术书籍建立技术书籍台帐,办公室保管,员工可办借出手续,借阅学习。
Chx4合同控制程序目的规范合同双方法律行为,使合同双方达到双赢。
本程序是手册中《合同控制》要素的支持性文件。
适用范围本程序适用于采购、分包、安装(工程)的合同的评审,签约的职责、内容、方法。
职责(1)采购、分包、安装合同均有各职能部门提出计划,组成合同评审;(2)合同评审结果经质保工程师审核,总经理批准;(3)由职能部门在场,供应服务部门与对方签约合同。
双方总经理签字、盖公章,生效。
程序内容,方法。
(1)采购合同:包括,材料零部件、设备、器材、标准。
技术资料等;①各职能部门根据需要,生产技术发展需求首先提出购置计划;②各职能部门根据购置计划务色供应单位,作出评价报告,订出合同初稿;③组织有关部门,责任人对合同进行评价;④重要的量较大的钱款较多的合同一定要遂级请示直到总经理;⑤评价后的合同应经质保工程师审核,总经理审批;⑥审批后的合同应与对方协高达到共识,有双方要经总经理同意;⑦由职能部门在场,供应服务部门与对方签约合同。
双方领导签字盖公章,生效。
(2)分包合同:包括理化试验,无损检测,热处理,部门受任文件,部件由许可资质单位制作等。
①分包单位必须有相应的资质。
我单位相对负责人必须对分包单位进行调查,作出评价报告;②签定的合同一定要注明执行的标准和相关的要求,国家标准更改了,合同中注明的标准也要更改;③合同要求对方出具的报告,相对的负责人一定要签署意见,会报者方可有效。
④其他事宜与采购合同同。
(3)安装合同①合同主要条款是否按《合同法》、《建筑安装工程承包合同》的原则编制;②工程内容,承包范围是否划分明确;③合同价款,合同语言、合同条款及相关条件是否合理、标准、清楚;④结算方式、执行预算定额与费时标准是否明确;⑤合同生效,终止日期是否明确;⑥特殊设备,特殊材料的型号、规格、品种是否标注清楚;⑦工程设计单位资质,范围,有效期是否在国家要求范围内;设计文件是否符合相关现行标准;⑧设计文件提供的日期,份数是否满足施工进度与需要;⑨特殊工段或新工艺,新技术,新材料等技术要求的保障措施是否可行;⑩合同中的质量检验返工、隐蔽工程、中间验收、校验与施工验收等条款的责任规定是否明确;⑪合同保修内容、范围、期限及保修条款金额是否符合国家有关政策和要求;⑫延期开工、暂订施工、工期延误、工期提前等违约责任的条款是否明确。