质检部记录一览表空白
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质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号::ZC-8.1.2-02 序号:
审核组组长:组员年月日第页共页
1审核目的:
2审核依据:GB/T19001-2000idtISO9001:2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品:
审核时间:年月日至年月日
首次会议时间:月日时分
首次会议时间:月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排:
内审检查表
编号::ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号::ZC-8.3-01 序号:
纠正和预防措施处理单
编号::ZC-8.3-02 序号:
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号::ZC-8.3-03 序号:
信息联络处理单
编号::ZC-8.3-01 序号:
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表:
供方能力调查表
编号:GY-7.4-0.3 序号:。
青岛市地铁一期工程(3号线)钢筋隐蔽工程检查验收记录表号:S003编号:青岛市地铁一期工程(3号线)混凝土浇筑施工记录表号:S005编号:注:本记录每浇筑一次混凝土记录一张青岛市地铁一期工程(3号线)混凝土拆模申请单表号:S007编号:注:1.本表由施工单位填写并负责审核,由项目监理人员(建设单位项目技术负责人)审批。
2.拆模时混凝土强度规定:当设计有要求时,应按设计要求;当设计无要求时,应按现行规范要求。
3.如结构类型复杂(结构跨度比较大)或平面不规则,应附拆模平面示意图。
青岛市地铁一期工程(3号线)防水层基面检查记录表/ i'- 表号:S031编号:记录员:质检员:施工负责人:年月日青岛市地铁一期工程(3号线)防水层铺装记录表号:S032编号:记录员:质检员:施工负责人:年月日3 J~"I !i_ ~青岛市地铁一期工程(3号线)防水层检查记录表表号:S033编号:记录员:质检员:施工负责人:年月日青岛市地铁一期工程(3号线)防水混凝土施工记录表表号:S040编号:青岛市地铁一期工程(3号线)钢筋安装工程检验批质量验收记录表表号:J003编号:验收部位青岛市地铁一期工程(3号线)模板安装工程检验批质量验收记录表表号:J005编号:青岛市地铁一期工程(3号线)模板拆除工程检验批质量验收记录表表号:J007编号专业工长(施工员)施工班组长施工单位检查评定结果项目专业质量检查员:年月日现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表表号:J051编号:青岛市地铁一期工程(3号线)卷材防水层检验批质量验收记录表号:J021编号:。
质检会议记录表模板
以下是一个质检会议记录表模板:
会议主题:质检会议
会议时间:[具体时间]
会议地点:[具体地点]
参会人员:[所有参会人员姓名]
会议内容:
1. 会议开始,主持人介绍会议目的和议程。
2. 质检部门负责人汇报近期质检工作情况,包括产品质量检测结果、
质量问题处理情况等。
3. 参会人员就质检工作中存在的问题进行讨论,提出改进建议和措
施。
4. 会议讨论了如何提高质检工作的效率和准确性,包括优化质检流
程、加强人员培训等。
5. 会议还讨论了如何加强与其他部门的沟通与协作,共同提高产品质
量。
6. 质检部门负责人对会议进行总结,强调质检工作的重要性和改进的
必要性。
7. 会议结束,主持人感谢参会人员的参与和贡献。
会议记录人:[记录人姓名]
备注:本次会议讨论了质检工作中的问题和改进措施,强调了质检工作的重要性,加强了各部门之间的沟通与协作,以共同提高产品质量。
质检部门的质检记录清单表一、引言质检部门的质检记录清单表是质检工作中非常重要的一项文件,它记录了质检部门对不同产品或服务的质量进行检查和评估的详细情况。
该清单表旨在提供一个清晰的结构,使质检部门能够准确记录质检过程中的各项信息,包括质检日期、质检对象、质检标准、质检结果等。
本文将详细介绍质检记录清单表的内容和使用方法。
二、质检记录清单表的内容1. 质检日期:记录质检的具体日期,用于追溯和归档目的。
2. 质检对象:指被质检的产品或服务,包括产品名称、型号、批次号等相关信息。
3. 质检标准:列出质检的标准和要求,包括国家标准、行业标准或企业内部标准等。
4. 质检方法:描述质检的具体操作和步骤,包括采样方法、检测方法、测试设备等。
5. 质检结果:记录质检的结果,可以是合格、不合格或其他具体的质量指标。
6. 处理措施:针对不合格的质检结果,记录采取的处理措施,包括返工、报废、退货等。
7. 质检人员:记录参与质检工作的人员姓名或编号,用于追溯责任和协调工作。
8. 质检意见:记录质检人员对质检结果的评价和建议,包括对产品或服务改进的意见。
三、质检记录清单表的使用方法1. 填写质检日期:在表格中填写质检的具体日期,确保质检结果与质检日期相对应。
2. 填写质检对象:准确填写被质检的产品或服务的相关信息,包括名称、型号、批次号等。
3. 列出质检标准:根据国家标准、行业标准或企业内部标准,列出质检的标准和要求。
4. 描述质检方法:清楚描述质检的具体操作和步骤,确保质检过程的可重复性和准确性。
5. 记录质检结果:根据质检标准,对质检对象进行检查和评估,将结果准确记录在表格中。
6. 处理不合格结果:对于不合格的质检结果,及时采取相应的处理措施,记录在表格中。
7. 记录质检人员:记录参与质检工作的人员姓名或编号,确保质检工作的责任和协调。
8. 提出质检意见:根据质检结果和经验,提出对产品或服务改进的意见和建议。
四、质检记录清单表的重要性1. 追溯和归档:质检记录清单表能够准确记录质检的日期、对象、标准、结果等信息,有助于追溯和归档质检工作。
抽样单编号:产品名称商标等级抽样目的抽样依据生产单位抽样日期年月日生产日期年月日批号标明量原料厂方自检[ ]合格;[ ]不合格贮存情况抽样基数吨(袋)抽样方式[ ]袋取;[ ]堆取;[ ]采样签;抽样袋数(点数)抽样量公斤每袋净重公斤签封标志纸签封条,号码:;其它:产品外观及包装颜色: [ ]均匀;[ ]不均匀;[ ] 结晶;[ ]球状;[ ]条状;[ ]粉状包装: [ ]单层袋;[ ]双层袋;[ ] 散装;其他检验依据:判定依据:[ ]标准;[ ]标明量受检单位本次抽样始终在本人陪同下完成,上述记录经核无误,同意按期送(寄)样品。
签字:(公章)承检单位名称:地址:邮编:电话:采样人签字:(公章)备注说明:抽样单位必须逐项填写,选择项用“√”在[ ]内划定,无内容划“/”;本表一式二份:一份随备查样留被检单位,一份由采样人员带回中心。
委托检验申请单编号:委托单位样品名称型号规格样品等级商标检验依据生产单位检验项目原编号判别依据样品个数时间要求[ ]加急[ ]普通报告领取[ ]自取[ ]邮寄原料通讯地址邮政编码电话联系人送样日期年月日检验须知1234收样人( 公章)以下内容请送样人确认后签名:样品包装及封签样品外观样品编号样品实际量取报告时间备注样品入库登记表表04说明:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。
样品编号 样品名称 样品重量、数量 检验性质 入库日期 交样人接样人备注检测任务通知单样品编号样品名称检验性质要求完成时间月日原料组成执行标准样品室负责人检测项目分析方法含量%承检者任务完成时间承检者签字样品制备要求备注经办人:任务通知日期:年月日样品制备记载表编号样品名称样品重(g)执行标准备注样品制备仪器名称制备仪器编号制样人制备样重(g)(g)室温℃湿度%制样日期样品制备记载表编号样品名称样品重(g)执行标准备注样品制备仪器名称制备仪器编号制样人制备样重(g)所留原状样品重(g)室温℃湿度%制样日期样品领取、返还登记表注:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。