合同付款审批管理制度
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第一章总则第一条为了规范公司财务运作,加强资金管理,确保资金安全,提高资金使用效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款行为,包括但不限于采购付款、工程付款、劳务付款、租赁付款等。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司所有部门和员工。
第三章付款审批流程第五条付款申请5.1 申请人应根据实际业务需求,填写《付款申请单》,并附上相关合同、发票、验收报告等证明材料。
5.2 申请人将《付款申请单》及相关材料提交至财务部。
第六条财务部审核6.1 财务部对申请人提交的《付款申请单》及相关材料进行初步审核,确保材料齐全、符合公司规定。
6.2 审核通过后,财务部将《付款申请单》及相关材料提交给相关负责人。
第七条部门负责人审批7.1 部门负责人对财务部提交的《付款申请单》及相关材料进行审批。
7.2 审批通过后,部门负责人签字确认。
第八条领导审批8.1 重大付款事项需报公司领导审批。
8.2 领导审批通过后,签字确认。
第九条财务部执行9.1 财务部根据领导审批意见,办理付款手续。
9.2 付款完成后,财务部将《付款申请单》及相关材料归档。
第四章付款监督与责任第十条监督部门10.1 公司审计部门负责对付款审批流程进行监督。
10.2 审计部门定期对付款审批流程进行检查,确保流程规范、合规。
第十一条责任追究11.1 对于违反本制度规定,导致公司资金损失或造成不良影响的,将依法追究相关责任。
11.2 对于故意隐瞒事实、伪造材料、滥用职权等行为,将严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度,公司旨在建立一个规范、高效、安全的付款审批流程,确保公司资金安全,提高资金使用效率,促进公司健康稳定发展。
财务合同付款制度范本甲方:乙方:甲乙双方为了加强财务管理,规范并统一付款程序,确保资金的安全与合规,经过友好协商,特制定本财务合同付款制度(以下简称“本制度”),以供甲乙双方共同遵守。
第一章总则第一条本制度的目的和依据1.1 本制度旨在规范甲乙双方在合同履行过程中的付款行为,确保资金的合理使用和有效监管。
1.2 本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规制定。
第二条适用范围本制度适用于甲乙双方在合同履行过程中的一切付款行为。
第二章付款程序第三条付款申请1. 乙方在提供货物或服务后,应向甲方提出付款申请。
2. 付款申请应包括:合同编号、付款金额、付款理由、付款时间等详细信息。
第四条审批流程1. 甲方财务部门收到付款申请后,应对申请内容的合规性进行审核。
2. 审核通过后,付款申请应提交给甲方相关负责人进行审批。
3. 审批通过后,由甲方财务部门进行付款。
第五条付款方式1. 甲方应通过银行转账、支票等方式进行付款。
2. 甲方应在约定的付款时间内,将款项支付给乙方指定的账户。
第六条发票管理1. 乙方在提供货物或服务后,应向甲方提供合法的发票。
2. 甲方在收到发票后,应进行核对,确保发票内容与付款申请一致。
第三章违约责任第七条甲方未按约定时间付款的,应向乙方支付迟延付款的违约金。
第八条乙方提供虚假发票或者虚构交易的,甲方有权拒绝付款,并有权要求乙方支付违约金。
第四章附则第九条本制度的解释权归甲方所有。
第十条本制度自双方签署之日起生效,有效期为____年。
第十一条本制度未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日以上范本仅供参考,具体合同付款制度的制定应结合双方的实际情况和法律法规进行调整和完善。
合同支付管理制度程序一、背景和目的合同支付是指根据合同约定的条件和要求,按照一定的程序和规定进行付款的管理活动。
为了确保合同支付的规范、透明和高效,制定一套合同支付管理制度程序是必要的。
本文旨在详细介绍合同支付管理制度程序,并提出相关的流程和操作要求。
二、合同支付管理制度程序的内容1. 合同支付流程合同支付流程是指从合同签订到最终支付完毕,整个支付过程的一系列环节。
具体包括:1.1 合同支付前准备:包括核实合同内容、确认款项支付条件、准备支付凭证等;1.2 合同支付申请:申请方填写合同支付申请表,并提交相关证明材料;1.3 合同支付审批:合同支付审批部门对申请进行审批,并决定是否批准支付;1.4 合同支付执行:执行部门根据批准的支付申请,按时完成支付;1.5 合同支付监督:财务部门对合同支付情况进行监督和审计,确保支付的准确性和合规性。
2. 合同支付操作要求2.1 合同支付申请要求:支付申请人必须提供完整的支付申请表,确保申请内容真实、准确、合规;2.2 合同支付审批要求:审批人必须对支付申请进行严格审查,确保支付条件和要求符合合同约定;2.3 合同支付执行要求:执行人员必须按照支付金额和时间进行准确支付,并保留相关支付凭证;2.4 合同支付监督要求:财务部门必须定期对合同支付情况进行审计,确保支付的准确性和合规性。
三、合同支付管理制度程序的执行1. 制度宣传和培训为了确保全体员工都了解并遵守合同支付管理制度程序,公司应当进行制度宣传和培训。
宣传可以通过内部通知、会议讲解等形式进行,培训可以通过组织内部培训或外部培训机构进行。
2. 制度执行和监督2.1 制度执行:公司应当明确合同支付的责任主体和执行部门,并建立相应的工作流程和责任制度。
同时,公司应当监督每个环节的执行情况,确保程序的规范和执行的准确性。
2.2 制度监督:财务部门应当定期对合同支付情况进行内部审计和监督,及时发现和纠正不规范的行为,并提出相应的改进措施。
项目部合同管理和付款制度引言在项目实施过程中,合同管理和付款制度是至关重要的环节。
合同管理涉及合同的签订、履行、变更等各个方面,而付款制度则负责项目款项的核对、申请、审批、支付等工作。
本文将介绍项目部合同管理和付款制度的相关内容,以保证项目的正常运行和资金的有效管理。
合同管理合同签订合同内容的明确确保合同中包含项目范围、工作任务、交付标准、价格、付款方式等重要条款,以避免后期合同纠纷。
合同审查和法律咨询在签订合同前,项目部应进行合同条款的审查,特别是对于重要的经济条款,建议咨询专业的法律机构,以确保合同的合法性和合理性。
合同履行合同变更管理如有必要对合同进行变更,项目部应及时与合作方进行协商,达成共识,并进行正式的合同变更手续。
履约保证金管理根据合同约定,项目部可能需要交纳一定的履约保证金。
项目部应妥善管理履约保证金,并根据合同履行情况进行退还或扣除。
合同结算工作量核对项目部应核对实际完成的工作量与合同约定的工作量是否一致,并确保计量的准确性。
费用核对项目部应核对实际发生的费用与合同约定的费用是否一致,如有差异,需要及时与合作方进行沟通和确认。
结算申请和审批项目部需按照合同约定的付款方式和时间节点,提交结算申请,并经过审批流程进行审核。
结算支付经过结算申请和审批的合同款项,项目部应按时支付给合作方,并保存好相关的付款凭证和记录。
付款制度付款审批流程付款申请项目成员根据合同约定的付款条件和时间节点,提交付款申请,并附上相关的支持文件和证明。
付款审批付款申请经过项目经理或财务负责人的审批,确保付款的合理性和合规性,以及项目进展的真实性。
付款支付经过付款审批的款项,项目部应按时支付给合作方,并保存好相关的付款凭证和记录。
付款控制措施项目部为确保资金的有效使用,应建立一套付款控制措施。
常见的付款控制措施有项目进度控制按照合同约定的付款条件和时间节点,监控项目的进展情况,确保资金的支付与工作的完成相符。
财务审核对于较大金额的付款申请,项目部应设立财务审核岗位,对申请材料进行审查和核对。
合同管理及付款管理制度合同管理及付款管理是企业运营管理的重要组成部分,它关系到企业与合作伙伴之间的权益和利益,对企业的经营效率、风险控制以及声誉保护起到至关重要的作用。
因此,建立科学合理的合同管理及付款管理制度,对企业的可持续发展具有重要的意义。
本制度是公司合同管理及付款管理的规范,旨在规范公司合同和付款活动,确保合同履约的完整性和付款的及时性、合规性。
公司全体员工必须遵守该制度的各项规定,自觉维护公司的利益,做到合同内容完整规范,付款流程清晰透明。
二、合同管理规定1. 合同签订1.1 公司签订合同应该经过严格审查,确保合同内容符合公司政策和法律法规的规定,具有合法性和可执行性。
1.2 合同要由双方在法定代表人或授权代表签字盖章,并留存公司档案备查。
1.3 合同的主要内容应当明确,包括双方的权利义务、履约期限、付款方式等。
2. 合同变更2.1 如需变更合同内容,必须经过双方协商一致,并签订书面变更协议。
2.2 变更后的合同内容也必须符合公司政策和法律法规的规定。
3. 合同履约3.1 公司必须严格按照合同约定履行各项义务,确保合同的规范履行。
3.2 遇到合同履行中的问题,应及时与对方联系,协商解决。
4. 合同管理4.1 公司应建立健全合同管理制度,确保合同管理的规范性和透明度。
4.2 公司应定期对合同进行检查和审核,确保合同的规范有效。
三、付款管理规定1. 付款审批1.1 公司付款需经过严格审批程序,确保付款的合规性和及时性。
1.2 付款审批应明确审批流程和权限,确保审批过程规范透明。
1.3 付款审批必须有相关的合同或相关凭证作为依据,确保付款的合理性。
2. 付款流程2.1 公司付款应按照规定的付款流程进行,确保付款流程的清晰透明。
2.2 付款流程应包括付款申请、审批、支付等环节,每个环节应当有相关的记录。
3. 付款方式3.1 公司应根据需要选择合适的付款方式,确保付款的及时性和安全性。
3.2 付款方式可以包括电汇、支票、现金等,具体选择应根据具体情况决定。
第一章总则第一条为加强公司采购合同的签订和付款管理,规范采购流程,防范合同风险,提高资金使用效率,根据国家有关法律法规及公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购合同的签订和付款管理。
第三条公司采购合同签订和付款管理应遵循以下原则:1. 实事求是、合法合规;2. 严谨规范、明确责任;3. 优化流程、提高效率;4. 保障公司利益、防范风险。
第二章合同签订第四条采购合同签订前,采购部门应充分了解供应商的资质、信誉、生产能力等情况,确保合同内容符合公司利益。
第五条采购合同签订应严格按照以下程序进行:1. 采购部门提出采购需求,经审批后,编制采购计划;2. 采购部门根据采购计划,选择合适的供应商;3. 采购部门与供应商进行谈判,达成一致意见;4. 采购部门起草合同,经相关部门审核、审批;5. 双方签订合同,并加盖公章。
第六条采购合同应包括以下内容:1. 合同名称、签订日期、合同编号;2. 供应商名称、地址、联系方式;3. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求;4. 交货期限、交货地点、运输方式;5. 付款方式、付款期限、违约责任;6. 争议解决方式;7. 其他约定事项。
第三章付款管理第七条采购合同签订后,财务部门应按照合同约定进行付款管理。
第八条付款程序如下:1. 采购部门根据合同约定,提交付款申请;2. 财务部门对付款申请进行审核,确保符合合同约定和公司规定;3. 财务部门办理付款手续,并将付款凭证送交采购部门;4. 采购部门核对付款凭证,确认无误后,将付款凭证归档。
第九条付款方式:1. 国内采购:一般采用银行转账、支票等方式付款;2. 国外采购:一般采用信用证、汇款等方式付款。
第十条付款期限:1. 合同约定的付款期限;2. 如遇特殊情况,经双方协商一致,可适当调整付款期限。
第四章风险防范第十一条采购部门应加强对供应商的信用评估,防范合同风险。
第十二条财务部门应严格按照合同约定进行付款,确保资金安全。
付款管理制度付款审批制度及流程付款管理制度是指企业为了规范和管理付款流程,确保付款按照合规规定进行的一套制度。
付款审批制度则是该制度中的一项重要内容,指明了付款的审批程序和责任分工。
下面将从制度的内容、流程和重点环节三个方面详细说明。
一、制度内容1.付款申请:明确付款申请的主体、方式和要求,应包括付款申请表格的格式和内容,以及相关支持材料的要求。
2.付款审批:明确付款审批的程序和责任分工,包括审批的级别、流程、审批人员的职责和权限等。
3.付款执行:明确付款的执行程序和要求,包括签署付款凭证、核对合同或发票等支持文件的真实性和准确性,确保付款金额和对象无误。
4.付款登记和归档:明确付款登记和归档的要求,包括付款登记表格的格式和内容,以及付款相关凭证的保存方式和期限。
二、流程付款审批制度的流程一般分为以下几个环节:1.提交付款申请:申请人填写付款申请表格并提交相关支持材料,包括合同、发票等。
2.部门审批:根据付款金额确定审批的级别和人员,由一级部门审批人员进行审批。
审批人员仔细核对申请材料,确保付款金额和对象的正确性。
3.财务审批:由财务人员对付款申请进行审批,主要责任是核对付款金额和对象是否与财务数据一致,审查合同是否合规。
4.最终审批:一般由公司高层进行最终审批,确保审批程序的完整性和透明度。
5.付款执行:财务人员根据最终审批结果进行付款,包括签署付款凭证、核对支持文件和填写付款登记表格等。
6.付款登记和归档:付款完成后,相关凭证和登记表格应按规定进行归档。
三、重点环节在付款管理和审批过程中,存在一些重点环节需要特别注意:1.风险评估:在付款审批前,应对付款对象进行风险评估,包括对供应商的合规性进行调查,确保与不良合作方进行交易的风险最小化。
2.内部审计:应定期进行内部审计,对付款管理制度是否严格执行进行检查和评估,发现问题及时纠正。
3.财务报告:定期对付款流程进行财务报告,对付款金额、比例等进行分析和评估,确保资金使用的合理性和效益。
第一章总则第一条为规范公司财务收支行为,加强资金管理,确保资金安全,提高资金使用效率,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及付款的经营活动,包括但不限于采购、销售、工程、租赁、服务、薪酬等。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则,确保公司资金流动的规范性和透明度。
第二章付款流程第四条付款申请1. 任何付款申请必须以书面形式提出,包括付款申请单、合同、发票等相关文件。
2. 付款申请应由相关部门负责人或经办人签字确认,并附上相关证明材料。
第五条付款审批1. 付款申请经部门负责人审批后,报财务部门审核。
2. 财务部门对付款申请进行审核,包括合同、发票、证明材料等,确保其真实性和合法性。
3. 财务部门审核无误后,将付款申请报公司领导审批。
第六条付款执行1. 领导审批通过后,财务部门按照审批意见办理付款手续。
2. 财务部门在办理付款手续时,应严格按照合同约定和付款流程进行操作。
第三章付款监督第七条内部审计1. 公司内审部门每季度对付款管理制度执行情况进行检查,确保付款流程合规。
2. 内审部门发现违规行为,应及时向公司领导报告,并督促相关部门整改。
第八条风险控制1. 财务部门建立健全风险防控机制,对大额付款进行风险评估。
2. 对于高风险付款,财务部门应采取必要的控制措施,确保资金安全。
第四章付款信息管理第九条付款记录1. 财务部门应详细记录每一笔付款业务,包括付款时间、金额、对象、用途等。
2. 付款记录应妥善保管,以便于查询和审计。
第十条付款报告1. 财务部门定期编制付款报告,向公司领导汇报付款情况。
2. 付款报告应包括付款金额、付款对象、付款用途等信息。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十二条本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜,由公司领导决定。
合同付款财务管理制度一、综述随着经济的不断发展和社会的进步,企业之间的合同交易日益增多,合同付款也成为了企业经营中不可缺少的一环。
为了规范合同付款流程,加强财务管理,提高企业的经营效率和风险控制能力,制定一套合同付款财务管理制度显得尤为重要。
合同付款财务管理制度是企业为了规范合同付款流程,加强财务管理而制定的一系列规章制度,旨在确保资金支付的合法性、准确性和及时性,杜绝财务风险,提高资金利用效率和管理水平。
二、制度内容1.合同支付申请流程(1)合同支付申请的发起-由合同执行人员向财务部门提交合同支付申请,包括合同编号、支付金额、支付原因等相关信息。
(2)财务审核-财务部门对支付申请进行审核,核实支付信息的真实性和合规性。
(3)预算审批-若支付超过公司规定的预算额度,需要经过预算审批程序,由负责预算的领导审批通过。
(4)资金审批-财务部门进行资金审批,核实公司资金的情况,保证支付资金的充足性。
(5)支付实施-财务部门根据申请内容进行支付实施,记录支付信息,并将付款凭证交于收款方。
2.合同支付凭证管理(1)合同支付凭证的保管-财务部门应对所有支付凭证进行分类、编号、整理,并按规定期限进行归档保存。
(2)凭证查验-财务部门应及时对支付凭证进行查验和核实,确保凭证的真实性和合法性。
(3)凭证复核-财务部门应设立凭证复核岗位,对所有支付凭证进行复核核对,确保凭证的准确性和完整性。
3.合同支付风险控制(1)合同风险评估-财务部门应对每一笔合同支付进行风险评估,以预判可能存在的风险,并采取相应的控制措施。
(2)合同履约监控-财务部门应加强对合同履约情况的监控,确保合同执行情况符合支付条件。
(3)风险预警机制-财务部门应建立合同支付的风险预警机制,及时识别和应对潜在的支付风险。
4.合同支付记录和报表(1)合同支付记录-财务部门应建立完整的合同支付记录系统,对每一笔支付进行记录和归档,以备日后查阅核对。
(2)月度报表-财务部门应定期编制合同支付月度报表,统计和分析合同支付情况,为财务决策提供数据支持。
第一条为加强公司合同付款管理,规范合同付款流程,确保资金安全、合理使用,根据国家相关法律法规及公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同款项的支付,包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。
第二章付款原则
第三条合同付款应遵循以下原则:
1. 合法性原则:付款必须符合国家法律法规和公司规章制度,确保合法合规。
2. 真实性原则:付款依据的合同内容、金额、期限等必须真实准确。
3. 及时性原则:在确保合法合规的前提下,按照合同约定及时付款。
4. 安全性原则:加强资金安全管理,防范资金风险。
第三章付款流程
第四条合同付款流程如下:
1. 合同签订:合同签订部门负责审查合同内容,确保合同合法、合规,并经相关
部门审核、批准后签订合同。
2. 付款申请:合同签订部门根据合同约定,提出付款申请,包括付款金额、付款
时间、付款方式等。
3. 审批流程:付款申请经合同签订部门负责人审批后,报财务部门审核。
4. 资金支付:财务部门根据审核通过的付款申请,办理资金支付手续。
5. 凭证归档:财务部门将付款凭证及合同等相关资料归档保存。
第四章付款责任
第五条合同付款责任如下:
1. 合同签订部门:负责合同的审查、签订及付款申请的提出。
2. 财务部门:负责合同的付款审核、资金支付及凭证归档。
3. 审计部门:负责对合同付款进行审计监督。
第六条本制度由公司财务部门负责解释。
第七条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施,旨在加强公司合同付款管理,提高资金使用效率,降低资金风险,确保公司资金安全、合理使用。
合同付款审批规范
第一条合同请款规定
(1)由合同跟踪人负责请款,填写付款审批表,并附上盖有《请款专用章》的合同复印件和其它附件。
(2)所有以酒店名义签订的合同,无论合同跟踪人为酒店或酒店集团职能部门须先经签订合同的酒店财务部审核,登记。
第二条合同付款审批职责
1. 由合同跟踪人、各级审核审批人各负其责。
2. 不同付款内容附有不同付款依据,由不同审批人或职能部门审核和审批,明确各自的审核内容及范围,各条线把关。
3. 财务部对付款审核实行二级负责,属于酒店审核权限的付款审核由酒店会计进行一级审核,酒店财务负责人进行二级审核;属于酒店集团审核权限的付款由酒店财务部进行一级审核,酒店集团财务管理部进行二级审核。
第三条合同付款审批权限
1. 20万元以下款项最后审批人为酒店集团财务管理部负责人、总经理。
2. 20万元以上月资金计划内和月资金计划外的最后审批人为集团财务副总裁(超过500万元由总裁/董事局加签)。