当前位置:文档之家› 零件进厂质量检验表模板

零件进厂质量检验表模板

零件进厂质量检验表模板

零件进厂质量检验表模板零件编号:零件名称:

原材料零部件进厂检验制度

原材料、零部件入库检验办法 为加强原材料、外协件、外购件、零部件的入库验收管理,不断完善原有的入库验收制度,现对我公司作如下规定,望公司相关部门严格遵照执行:1.抽样方法 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验,均进行全数验收;对于外购件、零部件则进行随机抽样检验 2.抽样数量 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验,均进行全数验收;外购件、零部件的抽样数量为入库量的30%,另外,入库量在10以内(包括10)则进行全数验收,当入库量超过10,但是按30%算出的抽样量不达到10的,则按10的抽样量进行抽样验收 3.检查项目 (1)传感器入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、输入电阻及输出电阻共六项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、品种、规格、产地、入库数量、抽检数量及编号、存放地、验收人、验收时间 (2)仪表入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、通电是否正常共五项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、品种、规格、产地、入库数量、抽检数量及编号、存放地、验收人、验收时间(3)接线盒入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书共四项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、品种、规格、产地、

入库数量、抽检数量及编号、存放地、验收人、验收时间 (4)钢材入库验收检查项目包括:材料的规格(包括厚度、长度、宽度)、种类、产地、数量、是否有材质报告共五项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、运输单位、品种、规格、产地、入库数量、抽检数量、存放地、验收人、验收时间 4.检查方法及检查条件 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检查条件(即前提)是供货商所出具的供货清单上所列物品与我公司的订货清单所列物品一致;具体的检查方法是:按照订货清单所列物品名称、规格型号检查物品是否相符,再检查物品的出厂合格证所列规格型号与实物是否一致,最后按照物品的出厂合格证或说明书上所列的技术数据进行相关检验 5.检验设备/仪器 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检验设备/仪器主要有:卷尺、模拟器、万用表 6.检验报告的样式 检验报告的样式详见《传感器进库验收单》、《仪表进库验收单》、《接线盒进库验收单》、《钢材进库验收单》,进库验收单的格式及检验项目可根据实际需要而稍作改动 7.合格判断原则 供货清单与订货清单所列项目一致;产品包装与实物一致;合格证所标的名称、型号、规格及相关的技术数据与实物一致,则为合格,只要有一项不一致均为不合格

最新原材料进厂检验制度 (2)

原材料进厂检验管理 制度(2)

原材料进厂检验管理制度 第1章总则 第1条:目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 第2条:适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 第3条:定义来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 第4条:职责 (1)质量管理部负责进货的检验和试验工作。 (2)库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况。 (3)质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。 第2章来料检验的规划 第5条:明确来料检测要项 (1)来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止。 (2)对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验控制作业标准》。第6条:影响来料检验方式、方法的因素 (1)来料对产品质量的影响程度。 (2)供应商质量控制能力及以往的信誉。 (3)该类货物以往经常出现的质量异常。

(4)来料对公司运营成本的影响。 (5)客户的要求。 第7条:确定来料检验的项目及方法 (1)外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。 (2)尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。 (3)结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。 (4)特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定方法来验证。 第8条:来料检验方式的选择(见抽检方案) (1)全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 (2)抽检。适用于平均数量较多,经常性使用的物料。(抽检比例待定) 第3章来料检验的程序 第9条:质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》,由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 第10条:采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。 第11条:来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。 第12条:来料专员接到检验通知后,到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验,并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录,和检验日报。

原材料进厂检验管理制度

原材料进厂检验管理制度 1.目的: 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 2.适用范围: 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3.定义: 来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 4.职责: 4.1 采购部负责进货的检验和试验工作; 4.2 库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况; 4.3 采购部负责制定《来料检验控制规定》。 5. 来料检验注意事项: 5.1来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不 明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止; 5.2 对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验控制作 业标准》。5.3 来料检验时的考虑因素; 5.3.1 来料对产品质量的影响程度; 5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉; 5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常; 5.3.4 来料对公司运营成本的影响。; 5.3.5 客户的要求。 6.来料检验方法: 6.1 外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证; 6.2 尺寸检测:一般用卡尺、千分尺等量具验证; 6.3 结构检测:一般用拉力器、扭力器、压力器验证; 6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定 方法来验证。 7.来料检验方式的选择(见抽检方案) : 7.1 全检: 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

原料进厂检验记录表.docx

原料进厂检验记录表 年月日编号物料名称料号数量 采购单号 供应商 检验项目抽样数不良数验收单号 备 及格 注 不及格 □全批 说 □分批交货 明 结 果□接受□退货□扣款□检验不良品退回 格式编呈:主管:检验员 原材料检验记录表 原料名称:多样性生物活性肽 序号抽样过程 批次号抽样日期标准要求应抽组数实抽组数实测结果试验结 论

有效物质含量 YCL2016011601 2016.01.16 2 2≥98% 有效物质含量 ≥98% 2YCL20160626012016.06.2211 有效物质含量 ≥98% 3YCL20161011012016.10.1133有效物质含量 =99.27% 合格 有效物质含量 =98.65% 合格 有效物质含量 =99.14% 合格 最终结论:合格 检验员:李强 原材料检验记录表02 原料名称:枯草芽孢杆菌 序号抽样过程试验结 论

有效活菌数 ≥ 200 亿 /g ( % ); 有效活菌数 = 水分 ≤8% 8( 250.24 亿/g (% ); 1 YCL2016012201 2016.01.22 2 2 水分 =6.83% 8(% ) 有效活菌数 ≥ 有效活菌数 = 2 YCL2016111501 200 亿 /g ( % ); 3 278.36 亿/g (% ); 2016.11.15 3 水分 ≤8% 水分 =6.98% 8( 合格 合格 最终结论: 合格 检验员:李强 原材料检验记录表 03 原料名称: 生物酶制剂 序号 抽样过程 试验结 论

1YCL20160214012016.02.14酶活力≥ 5万33酶活力=6.82万 2YCL20160715012016.07.15酶活力≥ 5万22酶活力=5.97万YCL20161220012016.12.20酶活力≥ 5万33酶活力=6.64万合格 合格合格 最终结论:合格 检验员:李强 原材料检验记录表04 原料名称:氨基酸

工厂原辅物料入厂检验流程

1.0目的作者:叶子的原创文档,如下载使用,请删除本行文字 规范原辅物料进厂的检验流程,明确检验人员的工作职责,确保原辅物料满足公司生产的需求。 2.0范围 本作业指导书适用于品保科、公用车间、储运部、采购部。 3.0职责 3.1品保科负责原辅物料进厂的检验工作,出具原辅物料的检验报告单,并负责确认供应 商提供的COA。 3.2 储运部根据品保科的检验报告,对进厂原辅物料接收或拒收。 3.3 采购部负责与供应商的沟通。 4.0程序 4.1验收依据 原辅物料指标,供应商提供的COA。 4.2 验收流程 4.2.1 品保科应采购的通知,同时由采购部门提供该批物料的COA。 4.2.2 固体物料及桶装原辅料 包括PTA、IPA、催化剂、磷酸、醋酸钴、包装袋。 1) 检验人员的安排 由品保科安排检验人员现场检验。 2)现场验收流程 (1)外包装无破损、漏料。 (2)无明显的污渍。 (3)外包装无污染,无被水浸泡等。 (4)检查合格证内容,包括生产日期、批牌号等物料信息齐全。 (5)注意检查生产日期、批次,应与COA相符。 3)验收 符合验收要求的,通知仓库入库,并做好记录。 4)拒收 不符合以上要求,如无COA、外包装不符合要求的物料,通知仓库拒收,情况严重的可向供应商提出投诉。

3)对于需要抽检的,如PTA、IPA,入库后立刻进行抽检,检测结果如出现异常,通知仓库对该批物料进行隔离,并向公司领导汇报,由公司负责处理。 4.2.3 液体物料 包括:MEG、DEG、重油。 1) 检验人员的安排 由品保科安排一人,公用车间安排一人,共同做好现场取样工作。 2) 现场验收流程 对于MEG、DEG,现场检查封条,确认完好。 3) 取样 品保科、公用车间共同做好现场取样工作,品保科及时对样品进行分析。 4.2.4 验收 分析结果符合公司验收标准,通知仓储入库、公用卸车。 4.2.5 拒收 分析结果不符合公司验收标准,通知仓库拒收,通知采购部安排退货事宜。 4.2.6 让步接受 当进料检验判定为不合格时,在生产急需或无其它合适供应来源的情况下,由需求车间提出,总经理批准让步接受。让步接收时,必须遵循进料的不合格项目或使用方式不至影响产品的最终质量的原则。 1) 使用方式一般分为选别或整批使用: a、选别方式即在使用中,剔除不不合格品,留下合格品。 b、整批使用,指虽不能选别,但可通过采取加强工艺管理与控制的办法投入使用。 2) 让步接收必须经质量管理者代表核准后,方可投入使用。 4.3 问题的汇报 在原辅料验收过程中,如遇到问题不能解决时,应及时向上一级领导汇报情况,由上级部门协调解决。 4.4 注意事项 4.4.1 品控员应严格按照××公司原辅料标准、以上现场检查内容要求进行验收,对于不 符合指标及要求的坚决拒收。 4.4.2 品控员严禁与供应商或送货人员进行接触,如出现问题,将严肃处理。 4.4.3 供应商如无公司级领导的授权,严禁进入化验室。

进厂物料检验程序

进厂物料检验管理程序Management Procedure for Incoming Materials Testing 部门:Department 签字/日期:Signature/Date 起草人:Prepared by 审核人:Reviewed by 审核人:Reviewed by 审核人:Reviewed by 审核人:Reviewed by 批准人:Approved by

1 目的 建立进厂物料(含原辅料和包装材料)的检验管理策略,包括全检、免检和缩检,从而对进厂的物料进行适当的控制,从而确保最终产品的质量。 2 适用范围 本程序适用于进厂的生产用原料,非生产用物料(研发物料和分析用试剂)不适用于本程序。 3 定义和术语 3.1 免检(Exemption Testing) :可以根据供应商检验报告单放行,不需要进行进厂的检测; 3.2 缩减检验项目(Reduced Testing):可以对进厂物料选择性的检测一些检验项目,而不是每次都做 全项检测。 4 责任 4.1 技术部和供应商管理部:对免检物料和缩减检验项目物料进行审核,确保质量符合生产要求。 4.2 API QA:对免检物料和缩减检验项目物料进行审核和风险评估,以及供应商审计。 4.3 API QC:API QC化验员负责生产用物料的取样和检验,对免检和缩减检验项目物料提出申请, 并经部门负责人审核。 5 EHS要求 N/A 6 程序 6.1 正常物料的检验管理 6.1.1 生产用物料到厂后,原料仓库需要填写请验单至API QC,API QC安排取样和检验。详细检验流 程参见H3-SOP-72017“化验室样品检验流程”。 6.1.2 API QC根据批准的质量标准和检验方法对物料进行检验。物料质量标准的制定需满足工艺使用 要求和法规要求,详细制定原则参见H3-SOP-01004 “质量标准制订及管理程序”。除符合6.2.1条中免检的物料外,对于其它的物料至少包含一个鉴别试验项目。关键起始物料需每件鉴别,其含量方法应能够准确定量,比如,使用液相色谱法外标法测定含量。在供应商经过评审后,供应商的检验报告单可以用来替代其它项目的测试。但用于关键生产工序比如精制阶段的物料应该进行全检。

原材料零部件进厂检验制度

原材料、零部件进厂检验制度 为加强原材料、外协件、外购件、零部件的入库验收管理,不断完善原有的入库验收制度,现对我公司作如下规定,望公司相关部门严格遵照执行:1.抽样方法 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验,均进行全数验收;对于外购件、零部件则进行随机抽样检验 2.抽样数量 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验,均进行全数验收;外购件、零部件的抽样数量为入库量的30%,另外,入库量在10以内(包括10)则进行全数验收,当入库量超过10,但是按30%算出的抽样量不达到10的,则按10的抽样量进行抽样验收,重要物质必须一一验收。 3.检查项目 (1)传感器入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、输入电阻及输出电阻共六项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、规格型号、入库数量、抽检数量、验收人、验收时间。 (2)仪表入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、通电是否正常共五项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、规格型号、入库数量、抽检数量、验收人、验收时间。 (3)接线盒入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书共四项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、规格型号、入库数量、抽检数量、存放地、验收人、验收时间。

(4)钢材入库验收检查项目包括:材料的规格(包括厚度、长度、宽度)、种类、产地、数量、是否有材质报告共五项,在入库验收单上应注明进库时间、供货厂家、规格型号、产地、入库数量、抽检数量、验收人、验收时间。 4.检查方法及检查条件 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检查条件(即前提)是供货商所出具的供货清单上所列物品与我公司的订货清单所列物品一致;具体的检查方法是:按照订货清单所列物品名称、规格型号检查物品是否相符,再检查物品的出厂合格证所列规格型号与实物是否一致,最后按照物品的出厂合格证或说明书上所列的技术数据进行相关检验。 5.检验设备/仪器 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检验设备/仪器主要有:卷尺、游标卡尺、万用表。 6.检验报告的样式 检验报告的样式详见《传感器进库验收单》、《仪表进库验收单》、《接线盒进库验收单》、《钢材进库验收单》,进库验收单的格式及检验项目可根据实际需要而稍作改动 7.合格判断原则 供货清单与订货清单所列项目一致;产品包装与实物一致;合格证所标的名称、型号、规格及相关的技术数据与实物一致,则为合格,只要有一项不一致均为不合格 8.不合格的处理方法 供货清单与订货清单所列项目不一致,即供货商所发货物与我公司所订

材料构配件进厂检验标准

铝塑门窗:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)和进场验收报告;复验时要做三性试验:气密性、水密性、风载试验;现场门窗取样各三樘锯开看里面(观感验收)的铁件是否符合标准。 2.1,钢筋:钢筋进场时,要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件, 但要标明原件位置) 和进场验收报告;钢筋应该平直、无损伤,表面没有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;若有脆断现象,要做化学成分等专项检验;每一匹次都要截取40cm的四段做拉伸和弯曲复试,并且去掉 端部的50cm,每50吨为一个复验批次。 2.2,沙子:颗粒均匀无杂物及有害物质,含泥量不超过5%,做复检检验;每500吨或300立方为一个复 验批次,取不同部位处的沙子混合均匀后取样20公斤送样;特别注意:不得使用海沙。 2.3,石子:颗粒均匀;做复检检验;每500吨或300立方为一个复验批次,取不同部位处的石子混合均匀后取样40公斤送样。 2.4,水泥:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;出厂日期不能超过三个月,不管散装水泥还是袋装水泥,每200吨同一品种、同一强度等级、同一出厂编号的水泥为一个复验批次,取样12公斤送样做复试。 2.5,空心砖:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;外观无破损,不缺棱角。每三万块为一个复验批次,每次5块送样。 2.6,钢结构及配件:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;表面没有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;要做化学成分等专项检验。 2.7,屋面板和预制柱:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告; 表面光滑平整、无裂纹,不漏筋;尺寸偏差和结构 性能符合设计要求;结构性能检验不合格的预制件不得用于混凝土结构。 2.8,铝塑门窗:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)和进场验收报告;复验时要做三性试验:气密性、水密性、风载试验;现场门窗取样各三樘锯开看里面(观感验收)的铁件是否符合标准。 2.9,防水材料:符合设计要求;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;不掉沙、表面光滑平整、无裂纹;考察供货公司。100卷以下 抽检2卷,500卷以上抽检4卷,并送样1卷。 2.10,商品砼:要先考察供货公司;要检查配合比情况及产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件); 现场检测塌落度,夏季:150---200mm之间,冬季施工时100---150mm之间。 2.11,给排水、电力管道桥架、卫生器具、电柜电缆电线、排风管道等:材质和管径要符合设计;要检查 产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;表面没有裂纹、无破损。 2.12,复合保温板:钢材质量和岩棉厚度达到设计要求;考察生产厂家;要检查产品合格证(原件)、出 厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;外观无破损、无凸起。

原材料进厂检验制度

原材料质量检验管理制度 一、目的 对生产用原材料、辅料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合标准规定的要求。 二、适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料的检验和试验。 三、职责 1、原材料仓库人员负责通知质检人员进行原料检验; 2、质检部进料检验员接到通知后负责进货产品的检验和试验; 3、原材料仓库员负责进货产品进行登记入库。 4、质检部门负责进货产品检验和试验的工作,并对质量问题进行仲裁。 四、工作内容 1、原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为A类、B类和C类: A类:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 B类:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 C类:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,

它一般不影响最终产品的质量。 2、进货检验判定标准 进货检验判定依据《原材料进货检验操作规程》、产品标准、技术标准等。 3、检验工作程序 供方供货→原材料仓库员通知进料检验员→进料检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果→交质检部经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和税务登记证书复印件等交由质检部,质检负责人依据技术要求制定检验项目,交进料检验员进行检验,检验人员填写《原材料检验单》。 非首次供货: 供方须待质检报告、理化检验告单、合格证,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续。 4、检验工作要求 4.1 进料检验员严格按《原材料检验操作规程》、产品质量标准要求,进行检验如实填写检测数据; 4.2 检查结果报质量负责人,质量负责人依据产品标准、工艺要求判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

物料检验管理制度

1.目的 为加强对生产用原材料及辅助材料的质量管理,确保进料质量符合标准,防止不合格品入库,特制定本制度。 2.适用范围 适用于所有企业生产用原料、辅助材料和外协加工品的检验工作。 3.定义进料检验又称来料检验,是企业防止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由品质管理部进料检验专员具体执行。 4.职责 4.1品质管理部负责本制度的起草、建立和执行; 4.2采购、仓管员按本制度要求制定采购计划并及时通知品质管理部来料信息; 4.3品质管理部进料检验专员包括QA和QC各1名,QC负责来料的检验、结果的记录, QA 负责按本制度进行抽样、送检、复核、数据统计和不合格品的管理。 5.内容 5.1进料检验的规则 5.1.1明确进料检测标准 (1)进料检验专员在对来料进行检验之前,首先应了解该物料的进厂检测内控标准,如存在不明之处,应及时向上级主管了解,确保对检测质量指标清楚明了。 (2)在必要时,进料检验专员可从来料中随机抽取两件样品,交上级检验主管检验,并附相应的质量检测说明,不可在不明来料检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收。 5.1. 2 影响来料检验方式、方法的因素 (1) 来料对产品质量的影响程度。 (2) 供应商的质量控制能力及信誉。 (3) 该类货物以往经常出现的质量异常 (4) 来料对本企业运营成本的影响。 (5) 客户的要求。 5.1. 3 确定来料检验的项目及方法 (1) 外观检测 般用目测、手感等方法进行验证。 (2)尺寸检测一般用符合精密度要求的卡尺、千分尺等量具进行验证。

(3)结构检测 一般用拉力器、扭力器、压力器等工具进行验证。 (4)特性检测如检测来料的电气、物理、化学和机械特性,一般采用检测仪器和特定方法进 行验证。 5.1.4 来料检验方式的选择 (1)全数检验适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格的物料,或企业指定进行全检的 物料。 (2)免检 适用于大量低值辅助性材料,或经认定的免检来料,以及因生产急用而特批免检的材料。 对于后者,进料检验专员应跟踪其生产时的质量状况。 (3)抽样检验 适用于平均数量较多、经常性使用的物料。 5.2进料检验的程序 5.2.1品质管理部负责制定各进料材料的进料验收《标准》和《作业指导书》,由质量部负责人批准后交由进料检验专员执行。检验和试验的规范项目包括材料名称、检验项目、方法及记录要求。 5.2.2采购部在每月月末根据仓管员提供的物料库存数量和最低采购预警量,制定下月进料采购计划,采购计划应包含物料名称、品种及规格、采购数量、预到货日期等信息,并将采购计划下发至仓管和品质管理部。 5.2.3接到来料后,由仓管员检查来料的品种、规格、数量(重量)和包装情况,填写《进料验收报告》,对于初验收合格的,仓管员需填写《请检单》,请检单上需注明来料名称、规格、数量(包含包装形式)、生产产家、进货日期、请检日期等详细信息,并将《请检单》发给品质管理部进料检验专员处,同时对该批来料注明“待检”标识。 5.2.4进料检验专员在收到仓管员的《请检单》后,在《请检单》的接收人处签名确认,对于未能提供《进料验收报告》或《请检单》上信息不全的,进料检验专员应及时告之仓管员,并将不全信息补全。 5.2.5在确认《请检单》上信息无误后,QA 将上的物料信息录入台账中。并根据该批进料材料的进料验收《内控标准》和《检测作业指导书》确定抽样方案,通知QC 人员进行现场抽样。 5.2.6抽样过程应按抽样方案进行,抽样完成后应对抽样的物料进行重新包装,使其恢复抽样前状态,抽样后还应在抽样的样品包装箱(袋)上张粘《取样证》,表明此箱(包)物料已经取过

物料进厂检验作业指导书

物料进厂检验作业指导书 1.目的 加强进厂物料的质量控制,确保所有用于生产过程的物料均符合公司工艺要求和质量管控标准。 2.范围 所有进厂的原辅材料及包装材料。 3.职责 3.1 QA经理负责此程序的批准及实施的有效性。 3.2仓库物料收货员负责物料的报验与状态标识。 3.3 物料检验员按照相应的物料检测指导书进行检测。 3.4 微生物检验员负责物料微生物项目的检测。 3.5 QA工程师或主任对检验结果进行审核及判定。 4.定义 4.1免检:指客户指定的物料,或物料供应商检验手段优于本公司。免检物料不需执行入厂取样、检测程序,但仍需进行入厂时的外包装检查。 4.2分析证明:由制造厂提供的一份单据,其中包括制造厂对某种原料所作的测试结果,测试项目及测试结果等均需符合所需标准。 4.3认可供应商:指由可口可乐公司或本公司认可的供应商。 4.4可接收质量限(AQL)、正常检验、放宽检验、加严检验、暂停检验及转移得分的定义:参见《GB2828.1-2003计数抽样检验程序》 5.程序

5.1物料要求及证明文件: 5.1.1所有原料必须从认可的供应商采购,根据公司制定的《物料内部认可供应商清单》进行采购。 5.1.2物料进厂时,仓库对原物料的包装外观和运输工具进行检查,任何严重破损、泄漏、异味、无标识或标识不正确、防盗装置破坏等明显异常的原料都不能接收,并通知物料检验员确认。同时在抽样时,物料检验员也会对此做进一步的检查并确认。 5.1.3仓库物料收货员负责物料的报验并按要求填写《原物辅料进厂检验通知单》,并附上供应商提供的出厂检验报告单(COA),检查实物与COA是否相对应,并及时提交给物料检验员以便安排抽样检测。并根据物料的实际状态贴上标识。 5.1.4物料检验员需审核供应商提供的COA是否符合要求。核查COA上的描述与实物是否相符,与实际的检测结果是否存在大的偏差。如有任何差异,需要进行原因分析(如仪器、测量方法偏差等),并及时与供应商反馈并进行改善。 5.2 取样 5.2.1 接到仓库物料收货员开出的《原物辅料进厂检验通知单》后,物料检验员公司的《抽样计划表》确定抽样数量、抽样应覆盖所到货的所有生产日期的物料,所用到的检验水平有“一般检验水平Ⅱ”和“特殊检验水平SⅠ”。 5.2.2 物料信息的记录需准确及完整,在相应的检测报表及单据中记录:物料名称、供应商名称、生产批号(日期)、到货数量、报验日期及检测值等信息。 5.3 检验 5.3.1 物料检验员按照相应的物料入厂检测指导书进行检测。

材料进厂检验

质量保证文件 1 目的 本程序目的是通过对项目外购原材料入厂接受过程进行有效的控制,以确保采购的原材料(包括毛料和成品件以及各种辅料)符合公司和最终客户的相关要求。 2 范围 本程序适用于外购原材料(包括毛料和成品件以及各种辅料)。 3 职责 3.1生产采购处负责与公司协调外购原材料(包括毛料和成品件以及各种辅料)的采购。 3.2质量处负责协调产品检验检测中心执行入厂复验工作。 3.3技术处负责协同技术中心各专业研究室确认入厂复验的内容和验收标准并对采购过程进行技术支持。 3.4项目办负责对原材料采购、人厂复验状态进行跟踪并协调工作。 3.5 物资配送中心负责将已经执行入厂复验的原材料投人使用,严禁将未经复验的原材料投入使用。 4 定义 4.1 常规复验类材料 根据Q/3B792文件仅按7.4.1节进行常规复验的原材料被定义为常规复验类材料。 4.2 特殊复验类材料 常规复验以外有特殊复验要求(即除Q/3B792文件7.4.1节中规定的复验内容以外的其他特殊复验要求)的原材料被定义为特殊复验类材料。 5 原材料入厂复验分类 5.1 原材料分为“常规复验类材料”和“特殊复验类材料”两类。 5.2 其中,“特殊复验类材料”为主要复验对象,由相关项目办针对供应商提出,技术处对产品图纸和原材料技术标准要求进行评定。质量处对入厂复验和加工制造过程质量情况等情况进行综合评定,并以《特殊复验类材料列表》的形式发布,该表格以外其余材料均为“常规复验类材料”。

5.3 各项目办应确保已有的入厂复验项目表的材料在首次提出时被列出。 6 原材料的接收控制 6.1 根据采购合同的要求,采购原材料入厂接收时必须有供应商出具的质量合格证明文件(如材质单、测试报告)。对于没有质量证明文件或证明文件不齐全的原材料应拒收,并负责向供应商索取,待办理合法手续后方可办理接受入库。 6.2 如果有书面确认客户直接提供原材料且无需提供材质单,则可以不必提供相关证明性文件。 7 入厂复验的程序要求 7.1 被定为常规复验类材料后,材料入厂时仅按Q/3B792《外购器材质量控制规定》7.4.1节做常规复验项目检测。 7.2 被定为特殊复验类材料后、材料入厂时按转包与民机事业部技术处编制的入厂复验项目表进行入厂复验。根据原材料类别、用途编制的入厂复验项目表作为特殊复验类原材料入厂复验的依据。其中内容包括复验项目、技术要求、检验或实验方法、验收标准等。入厂检验项目表应进行编号并归档。 7.3 复验过程中审阅两类材料材质单时均应同时核对订单、设计图纸和材料规范,特别关注图纸上有关原材料要求的符合性。质量处和技术处负责提供质量和技术支持。 7.4 为避免因复验项目变化产生遗漏,每季度由相关检验室将《特殊复验类材料列表》交提出单位按《特殊复验类材料列表一复核表》格式复核一次,复核时相关复核人员可将下次复核日期提前,但是不可将下次复核有效期延后。 7.5 因新增原材料以及各类管理(如质量审核、复核,毛料缺陷等)原因需要增加或变更复验项目时,由相关单位办按《特殊复验类材料新增/变更审批表》格式提出并与《特殊复验类材料列表》联合使用方为有效。 7.6 产品检验检测中心相关检验室按本程序,复核有效的《特殊复验类材料列表》、《特殊复验类材料列表-复核表》、《特殊复验类材料新增/变更审批表》和相应的人厂复验项目表进行入厂复验。 8材料检验工作程序 8.1 采购部采购员负责确认所购材料是否在合格供应商名单之内,确认后,在外文质量证明文件上签字,符合后,办理材料入库手续,将入库单及供应商的外文质量证明文件交给原材料仓

原材料进厂检验管理制度样本

原材料进厂检验管理制度 第1章总则 第1条: 目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则, 确保来料质量合乎标准, 严格控制不合格品流程, 特制定本制度。 第2条: 适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 第3条: 定义来料检验又称进料检验, 是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 第4条: 职责 ( 1) 质量管理部负责进货的检验和试验工作。 ( 2) 库房负责验收原材料的数量( 重量) 并检查包装情况。 ( 3) 质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。 第2章来料检验的规划 第5条: 明确来料检测要项 ( 1) 来料检验专员对来料进行检验之前, 首先要清楚该批货物的质量检测要项, 不明之处要向来料检验主管咨询, 直到清楚明了为止。 ( 2) 对于新来料, 在明确该料的检测标准和方法之后, 将之加入《来料检验控制作业标准》。第6条: 影响来料检验方式、方法的因素 ( 1) 来料对产品质量的影响程度。 ( 2) 供应商质量控制能力及以往的信誉。 ( 3) 该类货物以往经常出现的质量异常。

( 4) 来料对公司运营成本的影响。 ( 5) 客户的要求。 第7条: 确定来料检验的项目及方法 ( 1) 外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。 ( 2) 尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。 ( 3) 结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。 ( 4) 特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性, 一般采用检测仪器和特定方法来验证。 第8条: 来料检验方式的选择(见抽检方案) ( 1) 全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 ( 2) 抽检。适用于平均数量较多, 经常性使用的物料。( 抽检比例待定) 第3章来料检验的程序 第9条: 质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》, 由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 第10条: 采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等, 通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。 第11条: 来料后, 由库房人员检查来料的品种、规格、数量( 重量) 、包装情况, 并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。 第12条: 来料专员接到检验通知后, 到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验, 并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录, 和检验日报。

IQC进料检验规范

深圳科士达科技股份有限公司 Shenzhen Kstar Science And Technology Co.,Ltd. IQC进料检验规范 文件编号:SZK-OA-WI-019 版本:D 制定部门:品保部 总页数:9页

1.0目的: 提供IQC进料检验工作指引,明确各种原材料检验项目及接收标准,确保进料能满足及适合公司生产需要,以求产品品质最终能满足客户需求。

2.0范围: 此检验标准适用于本公司产品所需的原材料及其包装材料的检验(已通过认证的合格供应商及其所供的原材料)。 3.0权责: 3.1资材单位:物料的核对、点收与材料送检、合格品入库、不良品退货,物料定购及供应商联络。 3.2品保部(IQC):负责物料的具体检验、物料检验结果的判定和不合格品的审核 及判退、以及物料信息的收集及供应商品质异常信息的联络。 3.3品保部经理:异常物料的判定处理及采用方式的最终核准。 4.0定义: 4.1缺陷定义 4.1.1致命缺陷、严重缺陷、轻缺陷 4.1.1.1致命缺陷(CRI):凡会对使用者生命及财产安全造成危险性之妨害或导致 产品完全失去功能之缺陷。 4.1.1.2严重缺陷(MAJ):凡导致产品失去部分功能,从而无法达到预期使用的目 的,或严重影响产品的外观, 导致客户不接收的缺陷。 4.1.1.3轻微缺陷(MIN):除去致使缺陷和严重缺陷以外的缺陷(如:不会造成产品或客户的影响)。 4.2进料:指用于产品上的原材料及外加工之半成品物料的进收统称为进料。 4.3抽样检验:是指依材料检验作业指导书从一批物料中随机抽取一定数量之样品

进行检验的一种方式,并根据 随机取样检验的结果来判定整批物料是否合格。 4.4选别:是指对抽样不合格批物料,按照规格标准要求,剔除不良品的一种方式。 (生产选别、供应商选别) 4.5特采:是指送检的产品不符合规格要求,与规格标准差异轻微不影响装配或不 影响产品使用功能,对产品进 行的让步接收的一种方式。 4.6紧急放行:(在通常情况不准使用未经检验合格的物料)在生产急需上线来不 及等待检验结果,而一旦不符 合规格要求,又能及时追回和更换的条件允许放行的一种方式。 4.7免检:对于长期进料品质稳定的物料免于进料检验。 4.8管制物料:采购首次进料、进料检验异常、在制程中发生不良而导致停线及报 废清仓之严重物料、客户抱怨 材料。 4.9去除管制材料原则:除首次进料外,连续3批进料检验合格,由QE或品保经理判定品质稳定。 4.10加严检验:当物料出现重大品质问题或持续得不到改善时,需执行的一种抽 检方式(依据GB2828.1)如: 同一供应商所供同一款物料连续三批出现进检不合格;制程中发生严重不良导致返工停线之物料;客户强 烈投诉造成公司损失之物料均需执行加严检验。

模板工序质量评定表2017年水利工程

表2.1.2-1 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于大体积混凝土(大体积混凝土是指浇筑块体尺寸较大,需要考虑采取温度控制措施以减少裂缝发生几率的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验方法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 5.工序质量标准: (1)合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。

________________________工程

表2.1.2-2 普通混凝土(现浇结构混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于现浇结构混凝土(现浇结构混凝土是指用于水工建筑物中梁、板、柱等配有钢筋的现场浇筑的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验方法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(现浇结构混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 5.工序质量标准: (1)合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。

原材料进厂检验管理制度

原材料进厂检验管理制度 1. 目的: 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 2. 适用范围: 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3.定义: 来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。 来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 4.职责: 4.1采购部负责进货的检验和试验工作; 4.2库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况; 4.3采购部负责制定《来料检验控制规定》。 5. 来料检验注意事项: 5.1来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测 要项,不明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止; 5.2对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验控制 作业标准》。 5.3来料检验时的考虑因素; 5.3.1来料对产品质量的影响程度; 5.3.2供应商质量控制能力及以往的信誉; 5.3.3该类货物以往经常出现的质量异常;

5.3.4来料对公司运营成本的影响。; 5.3.5客户的要求。 6.来料检验方法: 6.1外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证; 6.2尺寸检测:一般用卡尺、千分尺等量具验证; 6.3结构检测:一般用拉力器、扭力器、压力器验证; 6.4特性检测: 如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器 和特定方法来验证。 7.来料检验方式的选择(见抽检方案): 7.1全检:适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 7.2抽检:适用于平均数量较多,经常性使用的物料。(抽检比例待定) 8.来料检验的程序: 8.1采购部制定《来料检验控制规定》,由采购部经理批准后发放至检验人员执 行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 8.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和质量管理部准 备来验收和检验工作。 8.3来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,并 及时通知质量管理部检验专员到现场检验。 8.4来料专员接到检验通知后,到库房按《来料检验控制标准及规范程序》 进行检验,并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录,和检验日报。 8.5检验完毕后,对合格的来料贴上合格标识,通知库房人员办理入库手续。 8.6如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,须按《紧急放行控制制

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档