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进厂零配件检验分析报告表

进厂零配件检验报告表

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原材料零部件进厂检验制度

原材料、零部件入库检验办法 为加强原材料、外协件、外购件、零部件的入库验收管理,不断完善原有的入库验收制度,现对我公司作如下规定,望公司相关部门严格遵照执行:1.抽样方法 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验,均进行全数验收;对于外购件、零部件则进行随机抽样检验 2.抽样数量 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验,均进行全数验收;外购件、零部件的抽样数量为入库量的30%,另外,入库量在10以内(包括10)则进行全数验收,当入库量超过10,但是按30%算出的抽样量不达到10的,则按10的抽样量进行抽样验收 3.检查项目 (1)传感器入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、输入电阻及输出电阻共六项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、品种、规格、产地、入库数量、抽检数量及编号、存放地、验收人、验收时间 (2)仪表入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、通电是否正常共五项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、品种、规格、产地、入库数量、抽检数量及编号、存放地、验收人、验收时间(3)接线盒入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书共四项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、品种、规格、产地、

入库数量、抽检数量及编号、存放地、验收人、验收时间 (4)钢材入库验收检查项目包括:材料的规格(包括厚度、长度、宽度)、种类、产地、数量、是否有材质报告共五项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、运输单位、品种、规格、产地、入库数量、抽检数量、存放地、验收人、验收时间 4.检查方法及检查条件 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检查条件(即前提)是供货商所出具的供货清单上所列物品与我公司的订货清单所列物品一致;具体的检查方法是:按照订货清单所列物品名称、规格型号检查物品是否相符,再检查物品的出厂合格证所列规格型号与实物是否一致,最后按照物品的出厂合格证或说明书上所列的技术数据进行相关检验 5.检验设备/仪器 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检验设备/仪器主要有:卷尺、模拟器、万用表 6.检验报告的样式 检验报告的样式详见《传感器进库验收单》、《仪表进库验收单》、《接线盒进库验收单》、《钢材进库验收单》,进库验收单的格式及检验项目可根据实际需要而稍作改动 7.合格判断原则 供货清单与订货清单所列项目一致;产品包装与实物一致;合格证所标的名称、型号、规格及相关的技术数据与实物一致,则为合格,只要有一项不一致均为不合格

原料进厂检验记录表.docx

原料进厂检验记录表 年月日编号物料名称料号数量 采购单号 供应商 检验项目抽样数不良数验收单号 备 及格 注 不及格 □全批 说 □分批交货 明 结 果□接受□退货□扣款□检验不良品退回 格式编呈:主管:检验员 原材料检验记录表 原料名称:多样性生物活性肽 序号抽样过程 批次号抽样日期标准要求应抽组数实抽组数实测结果试验结 论

有效物质含量 YCL2016011601 2016.01.16 2 2≥98% 有效物质含量 ≥98% 2YCL20160626012016.06.2211 有效物质含量 ≥98% 3YCL20161011012016.10.1133有效物质含量 =99.27% 合格 有效物质含量 =98.65% 合格 有效物质含量 =99.14% 合格 最终结论:合格 检验员:李强 原材料检验记录表02 原料名称:枯草芽孢杆菌 序号抽样过程试验结 论

有效活菌数 ≥ 200 亿 /g ( % ); 有效活菌数 = 水分 ≤8% 8( 250.24 亿/g (% ); 1 YCL2016012201 2016.01.22 2 2 水分 =6.83% 8(% ) 有效活菌数 ≥ 有效活菌数 = 2 YCL2016111501 200 亿 /g ( % ); 3 278.36 亿/g (% ); 2016.11.15 3 水分 ≤8% 水分 =6.98% 8( 合格 合格 最终结论: 合格 检验员:李强 原材料检验记录表 03 原料名称: 生物酶制剂 序号 抽样过程 试验结 论

1YCL20160214012016.02.14酶活力≥ 5万33酶活力=6.82万 2YCL20160715012016.07.15酶活力≥ 5万22酶活力=5.97万YCL20161220012016.12.20酶活力≥ 5万33酶活力=6.64万合格 合格合格 最终结论:合格 检验员:李强 原材料检验记录表04 原料名称:氨基酸

钢零部件加工检验批质量验收记录

钢零部件加工检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

一、填写依据 1 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 钢零件及钢部件加工工程可按相应的钢结构制作工程或钢结构安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。 压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。三、GB50205-2001规范摘要 主控项目 4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.2.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1 国外进口钢材。 2 钢材混批。 3 板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板。 4 建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材。 5 设计有复验要求的钢材。 6 对质量有疑义的钢材。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查复验报告。 7.2.1 钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察或用放大镜及百分尺检查,有疑义时作渗透、磁粉或超声波探伤检查。 7.3.1 碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不应进行冷矫正和冷弯曲。碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度不应超过900℃。低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查制作工艺报告和施工记录。 7.3.2 当零件采用热加工成型时,加热温度应控制在900℃~1000℃;碳素结构钢和低合金结构钢在温度分别下降到700℃和800℃之前,应结束加工;低合金结构钢应自然冷却。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查制作工艺报告和施工记录。 7.4.1 气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于2.0mm。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查工艺报告和施工记录。 表7.6.1-2 C级螺栓孔的允许偏差(mm) 4.2.3 钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的钢板抽查5处。 检验方法:用游标卡尺量测。 4.2.4 型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。 检验方法:用钢尺和游标卡尺量测。

原材料零部件进厂检验制度

原材料、零部件进厂检验制度 为加强原材料、外协件、外购件、零部件的入库验收管理,不断完善原有的入库验收制度,现对我公司作如下规定,望公司相关部门严格遵照执行:1.抽样方法 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验,均进行全数验收;对于外购件、零部件则进行随机抽样检验 2.抽样数量 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验,均进行全数验收;外购件、零部件的抽样数量为入库量的30%,另外,入库量在10以内(包括10)则进行全数验收,当入库量超过10,但是按30%算出的抽样量不达到10的,则按10的抽样量进行抽样验收,重要物质必须一一验收。 3.检查项目 (1)传感器入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、输入电阻及输出电阻共六项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、规格型号、入库数量、抽检数量、验收人、验收时间。 (2)仪表入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书、通电是否正常共五项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、规格型号、入库数量、抽检数量、验收人、验收时间。 (3)接线盒入库验收检查项目包括:外观、包装、产品完整性、合格证书共四项,在入库验收单上应注明进库时间、供货单位、规格型号、入库数量、抽检数量、存放地、验收人、验收时间。

(4)钢材入库验收检查项目包括:材料的规格(包括厚度、长度、宽度)、种类、产地、数量、是否有材质报告共五项,在入库验收单上应注明进库时间、供货厂家、规格型号、产地、入库数量、抽检数量、验收人、验收时间。 4.检查方法及检查条件 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检查条件(即前提)是供货商所出具的供货清单上所列物品与我公司的订货清单所列物品一致;具体的检查方法是:按照订货清单所列物品名称、规格型号检查物品是否相符,再检查物品的出厂合格证所列规格型号与实物是否一致,最后按照物品的出厂合格证或说明书上所列的技术数据进行相关检验。 5.检验设备/仪器 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检验设备/仪器主要有:卷尺、游标卡尺、万用表。 6.检验报告的样式 检验报告的样式详见《传感器进库验收单》、《仪表进库验收单》、《接线盒进库验收单》、《钢材进库验收单》,进库验收单的格式及检验项目可根据实际需要而稍作改动 7.合格判断原则 供货清单与订货清单所列项目一致;产品包装与实物一致;合格证所标的名称、型号、规格及相关的技术数据与实物一致,则为合格,只要有一项不一致均为不合格 8.不合格的处理方法 供货清单与订货清单所列项目不一致,即供货商所发货物与我公司所订

材料构配件进厂检验标准

铝塑门窗:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)和进场验收报告;复验时要做三性试验:气密性、水密性、风载试验;现场门窗取样各三樘锯开看里面(观感验收)的铁件是否符合标准。 2.1,钢筋:钢筋进场时,要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件, 但要标明原件位置) 和进场验收报告;钢筋应该平直、无损伤,表面没有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;若有脆断现象,要做化学成分等专项检验;每一匹次都要截取40cm的四段做拉伸和弯曲复试,并且去掉 端部的50cm,每50吨为一个复验批次。 2.2,沙子:颗粒均匀无杂物及有害物质,含泥量不超过5%,做复检检验;每500吨或300立方为一个复 验批次,取不同部位处的沙子混合均匀后取样20公斤送样;特别注意:不得使用海沙。 2.3,石子:颗粒均匀;做复检检验;每500吨或300立方为一个复验批次,取不同部位处的石子混合均匀后取样40公斤送样。 2.4,水泥:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;出厂日期不能超过三个月,不管散装水泥还是袋装水泥,每200吨同一品种、同一强度等级、同一出厂编号的水泥为一个复验批次,取样12公斤送样做复试。 2.5,空心砖:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;外观无破损,不缺棱角。每三万块为一个复验批次,每次5块送样。 2.6,钢结构及配件:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;表面没有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;要做化学成分等专项检验。 2.7,屋面板和预制柱:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告; 表面光滑平整、无裂纹,不漏筋;尺寸偏差和结构 性能符合设计要求;结构性能检验不合格的预制件不得用于混凝土结构。 2.8,铝塑门窗:要先考察供货公司;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)和进场验收报告;复验时要做三性试验:气密性、水密性、风载试验;现场门窗取样各三樘锯开看里面(观感验收)的铁件是否符合标准。 2.9,防水材料:符合设计要求;要检查产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;不掉沙、表面光滑平整、无裂纹;考察供货公司。100卷以下 抽检2卷,500卷以上抽检4卷,并送样1卷。 2.10,商品砼:要先考察供货公司;要检查配合比情况及产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件); 现场检测塌落度,夏季:150---200mm之间,冬季施工时100---150mm之间。 2.11,给排水、电力管道桥架、卫生器具、电柜电缆电线、排风管道等:材质和管径要符合设计;要检查 产品合格证(原件)、出厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;表面没有裂纹、无破损。 2.12,复合保温板:钢材质量和岩棉厚度达到设计要求;考察生产厂家;要检查产品合格证(原件)、出 厂检验报告(原件)、进场复验报告(复印件,但要标明原件位置) 和进场验收报告;外观无破损、无凸起。

产品检验记录表

上海圣懋控制设备(海安)有限公司 程序文件 编码 SM(HA)-CX-9.2-A/0 页码 1/2 版次/修订状态 A/0 产品检验记录表 发布/实施日期 2015.05.07 1、目的 为了把好质量关,确保零部件符合图纸设计要求,符合企业标准。 2、适用范围 适用于零部件加工首检,巡检自检的检验记录。 3、职责 3.1操作人员在首检加工后,要求认真做好自检并主动报检,填写检验记录,确认完成交检验员再次首检; 3.2班组长对产品每天不少于1次巡检,对出现的质量问题能及时解决,并填写相关记录; 3.3检验员对产品每天不少于2次首检,一次巡检,对出现的质量问题及时解决,并填写相关记录。 4、工作程序 4.1当操作人员按时产品加工后,进行加工,首件加工后,要认真检查,并填写记录表,交检验员再次首检确认; 4.2检验员对操作人员的首件进行首件确认,并填写相关记录,经检验合格后,方可进行批量生产加工(特殊情况,可有班组长确认); 4.3检验员、班组长对操作人员加工的产品进行巡检; 4.4检验员对操作人员加工的零部件做终检工作,并做好相关入库记录。 5、职权、奖惩 5.1对不认真执行首检,巡检,自检的操作人员、检验员、班组长,一经发现,由行政部按质量奖惩条例和绩效考核查处扣分; 5.2检验员有权对操作人员,班组长的首检巡检记录,做考核监督,对不按要求填写检查记录者,有考核建议权。 6、附表 《产品检验记录表》

上海圣懋控制设备(海安)有限公司 程序文件 编码SM(HA)-CX-9.2-A/0 页码2/2 版次/修订状态A/0 产品检验记录表发布/实施日期2015.05.07 产品检验记录流程图 操作人员加工件 首检 填写首检记录 检验员首检 合格品放行不合格品库存,缺陷分 析判定 对生产现场不断巡检、抽 检填写不合格品评审单,报工艺主管、生产部经 理 现场判断,让步接受, 返工,报废 班组长 对质量波动异常的工 序,加大抽检频率,并 对操作人员提出质量缺 陷报警 对工序末件,作终检 总结质量状况,提交周, 月质量分析报表

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