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后勤采购管理办法概述

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后勤采购管理办法概述

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后勤采购管理办法

目录

第1章总则 (1)

第2章后勤采购组织 (2)

第3章采购备用金管理 (4)

第4章采购实施 (5)

第5章财务控制 (22)

第6章附则 (23)

附件:后勤采购业务审批权限列表 (25)

第1章总则

1.1目的

为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理,规范采购行为,保证采购质量,提高采购效率,制定本办法。

1.2 适用范围

本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。

1.3 后勤物资及服务采购分类

1.3.1 办公类:办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。

1.3.2 宣传印制类:横幅、公司定制品(印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等)、广告、海报、宣传手册、DV宣传片、挂历、营销促销品等。

1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等

1.3.4 公共设施类:水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等

1.3.5 招待类:水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等

1.3.6 技术检测类:容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等

1.3.7 生产维护类:生产机器零配件、五金工具等

1.3.8 食堂物资:锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等

1.3.9 保险类:社会保险、意外伤害险、财险。

1.3.10 能源类:水、电、煤、气、生产用油等

1.4 不相容职务

1.4.1 请购与审批。请购人员不能同时负责审批。

1.4.2 供应商的选择与审批。选择供应商的人员不能同时负责审批。

1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。

1.4.4 采购、验收与记录。采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任,以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。

1.4.5 付款的申请、审批与执行。付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离,避免因付款方式不恰当、执行有偏差,导致企业资金损失或信用受损。

第2章后勤采购组织

2.1 后勤采购工作小组

2.1.1 后勤采购工作小组机构

公司设立后勤采购工作小组,由各部门各派一人组成,组长由总经理任命。后勤采购工作小组不设专职,所有组员均为兼职。

2.1.2 后勤采购工作小组职责

2.1.2.1负责与各部门的沟通协调。当某项物资的选购需要专业性判断时,后勤采购工作小组应与需求部门协调,由需求部门安排专业人员协助采购员采购,提供专业性采购建议。

2.1.2.2 协同采购,对采购工作进行监督。

2.1.2.3 负责后勤采购评估工作。

2.2 各部门职责

2.2.1公司后勤物资及服务采购归口行政部门集中办理,其他部门不得擅自采购。行政部门应分别设置行政内勤(兼任计划管理员)、采购员及仓库保管员等岗位。

2.2.2 公司总部总裁办下设行政部,设置行政内勤及采购员岗位,负责母公司范围内的采购业务,八字门行政部安排保管员负责仓库物资保管及发放。其他子公司按2.2.1要求自行设置相关岗位,履行后勤采购职责。

2.2.3 各公司行政部下设食堂组,食堂采购员实施物资采购,食堂组长负责食堂物资的验收和管理。

2.2.4 需求部门负责填制采购申请,并参与供应商甄选过程。

2.2.5 财务部门负责采购的监督、预算控制、报账审核及付款。

2.2.6 仓库保管员负责采购物资的验收、存储与发放。公司分设后勤物资仓库、生产机器零配件仓库、技术检测物资仓库,分别由行政部门、生产部门、技术质量部门安排相

应仓库和保管员进行物资管理。食堂物资放厨房存储,不单独设立仓库,由食堂组长兼任保管员,负责食堂物资管理。

2.2.7 各部门各司其职,相互衔接的同时形成相互制衡机制。

第3章采购备用金管理

3.1 备用金

3.1.1 公司采购采取备用金制,行政部门采购员备用金额度为3000元,食堂采购员备用金额度为5000元。

3.1.2 备用金采取借款方式,由采购员填写借款单,经部门主管、财务主管及总经理审批后,交会计开具现金付款凭证,由出纳支付现金,账面挂采购员个人往来。

3.1.3 采购员可在现金交易范围内动用备用金进行采购。备用金如不足以支付采购款,可按借款审批程序临时借支现金。报账后再冲抵借支,并按额度补足备用金。

3.1.4 备用金一年一清,每年12月份还清备用金借款,次年1月再重新借支备用金。

3.2 现金交易范围

3.2.1 一千元以下的零星采购;

3.2.2 供应商要求现金交易;

3.2.3 紧急采购且不能及时办理银行支付手续;

3.2.4 除以上情况外,一律不得进行现金交易,均通过财务转账付款。

第4章采购实施

4.1 办公、宣传印制、劳保清洁及宿舍用品、公共设施类物资的采购

4.1.1 采购申请

4.1.1.1 需求部门在每月25日前提出下月物资采购申请,经部门主管批准后交行政部门。单件采购金额在500元以上要经总经理审批。

4.1.1.2 行政内勤在仓库保管员的配合下提出常备用料的采购申请。

4.1.1.3 采购申请应注明物资的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途、质量要求、交货期等信息。如难以描述物资特征的,应提供样品;宣传印制品应提供设计样稿。

4.1.1.4 行政部门对各部门提交的采购申请进行审核,审核内容包括采购申请的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。

4.1.2 采购计划

4.1.2.1 行政内勤于每月月底前根据各部门的采购申请汇总制定月度采购计划,经行政主管审核后报请公司总经理批准。

4.1.2.2 行政内勤应审查各部门申请采购的物资是否能由现有库存满足。只有现有库存不能满足的请购物资才能列入采购计划中。

4.1.2.3 对于无法于需用日期内办妥的采购申请,行政部门应及时通知请购部门。

4.1.2.4 采购计划应同时报送财务部门,以便于公司资金的安排。

4.1.2.5 未列入采购计划内的物资不得采购。如确属临时性急需物资,应填写紧急采购申请表,经部门主管审批及公司行政主管核准后才能列入采购范围,单件500元以上的

物资要经总经理审批。

4.1.3 供应商及采购方式选择

4.1.3.1 采购人员应视采购量、金额大小及供应情况,分别采取定点采购、询比价采购、招标采购、网购(网上招标、定点网购或询比价网购)等不同的采购方式实施采购,确定供应商及价格。

4.1.3.2 公司一次性采购量或金额大的物资实行招标的方式确定供应商及价格,由行政部门负责安排招标事宜,财务部门参与招标过程。如全年耗用量大的办公文具、公司定制品、劳保用品;一次性订购量大的工作服、挂历、宿舍用品;全年耗费金额大的宽带、手机、固话等通讯网络设施等均可采用招标方式采购;

4.1.3.3 日常采购量或金额较大的物资,由行政部和财务部共同确定定点供应商,签订长期议价采购合同,实行定点采购。办公设备、办公家具、宣传印刷品、营销促销品、劳保用品、照明灯等物资均可采用定点采购方式;

4.1.3.4无法招标或定点采购的物资,可采用询比价方式采购,向三个以上的供应商询价后填制供应商询价表,经行政主管及总经理审批后择优选购,如公共设施维护等物资。

4.1.4 合同的签订与撤销

4.1.4.1 采取招标采购及定点采购的应签订采购合同,明确约定并准确阐述采购物资的名称、规格、质量标准、数量、价格、供货方式、验收方式、运输方式及费用承担、交货地点、交货时间、结算付款方式、双方的权利、义务和违约责任等,并按照规定的权限签订合同,合同双方必须签字盖章。零星采购可不签订采购合同。

4.1.4.2 采购合同由需求部门配合行政部门拟定,行政部门负责人审核,公司总经理审批。涉及金额较大、存在较高风险的合同应聘请律师进行专业审核。

4.1.4.3 采购经办人员应跟踪合同履行的过程(包括合同的执行、储运、交货、验质、入库、付款等),对可能发生异常的情况,应出具书面报告并提出解决方案。

4.1.4.4 合同履行过程中,如供方提出变更合同或撤销合同,行政部门应对供方提出的合同变更或撤销理由进行调查,经调查证实供方确实无法全部履行或无法履行合同后,由供方提出合同变更或撤销申请,经我方行政主管及公司总经理审批后方可变更或撤销。合同变更或撤销给公司造成损失的,应追究供方责任。

4.1.4.5 我方如遇特殊情况需要变更或撤销合同的,由行政部门与供方沟通协商后,提交合同变更或撤销申请,经行政主管及公司总经理审批后方可变更或撤销。为维护公司诚信的“金字招牌”,原则上不得申请变更或撤销合同。

4.1.5 购买

4.1.

5.1 招标方式采购物资的,合同签订后,由采购员负责跟踪供应过程。供方交货时,采购员要及时通知保管员到场验收。

4.1.

5.2 定点或询比价方式采购物资的,由后勤采购工作小组安排人员陪同采购。如需提供专业支持的,由需求部门安排人员协助采购,提供专业建议。

4.1.

5.3 不论采取哪种采购方式,采购员都必须向供应商索要发票及购物清单,零星现金支付的需索要收款凭证,相关单据上采购员及陪同采购人员需签字确认。

4.1.6 验收入库

4.1.6.1 物资采购后,采购员将物资交到仓库。仓库保管员当面清点物资,对照采购计划表、供应商的销售清单与物资一一核对,检查物资品种、规格、数量、价格是否无误,质量是否符合要求,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包检查。宣传印制类物资应有需求部门协助验收,查验样式是否符合定制要求。验收过程中,如发现异常,应向采购员提出质疑或向上级主管汇报。

4.1.6.2 物资验收无误后,保管员开具入库单,并将采购付款联交给采购员,采购员及保管员签字确认。验收不合格的,由采购员联系退换货或返工。

4.1.6.3 保管员分类别登记物资入库台账,将实物存入仓库。

4.1.7 报账付款

4.1.7.1 采购业务结束后,采购员将票据交给行政内勤报账。行政内勤应在一周之内报账,按各部门的物资申购情况制作费用分摊表,将原始票证粘贴整齐,填好费用报销审批单,经部门主管审批后交财务部门审核。

4.1.7.2 财务部门对报账事项进行审核,重点审核附件及相关审批程序的是否完整、报账事项与附件是否匹配、各部门的物资耗费是否在预算额度内、超预算的是否履行超预算报批程序,审核无误后审核人在费用报销审批单上签字。

4.1.7.3 财务审核通过后,行政内勤提请总经理审批,审批完成即可交财务部门制证付款。

4.1.7.4 报账的票据必须包括:费用报销审批单、供应商的销售清单、入库单(财务联)、有效发票、物资采购计划表、供应商询价表、费用分摊表,已现金支付的应提供收据,签订了合同的应提供合同。各类单据要齐全且相互吻合,并有符合程序的审批记录。4.1.7.5 合同约定了结算付款方式的,按合同约定办理。财务按报账结算金额挂供应商往来,行政内勤在合同约定付款时限内填写付款申请单,并附上入库单(采购付款联)及合同复印件,履行相关审批程序后交财务付款。

4.1.7.6 不在现金交易范围内的采购业务均需通过银行转账支付给供应商。供应商为单位的,采用公对公转账支付;供应商为个人的,采用公对个人银行卡转账支付。

4.1.7.7 签订了采购合同或协议的,采购员报账时需提供收款方名称、开户银行及账号,

且收款方、开票方和合同签订方三方必须一致,以确保无资金支付纠纷。款项不得向非合同订立方进行支付,也不得将款项支付到供应商指定的其他单位户头或个人户头。

4.1.8 物资管理

4.1.8.1 所有办公类、宣传印制类、劳保清洁及宿舍用品、公共设施类物资都必须履行先入库后领用的程序,由行政部门统一管理。

4.1.8.2 物资管理实行“谁保管谁负责、谁使用谁负责”的原则。行政部门应分部门建立并实时更新各部门固定资产和低值易耗品(不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品)保管清单,落实保管责任。使用部门应建立并实时更新本部门固定资产和低值易耗品保管清单,将保管责任落实到人。

4.1.8.3 行政部门应定期对物资进行盘点,至少每季度盘点一次,并将盘点结果报送财务部门。盘点中如发现有盘盈、盘亏等情况应查明原因,并及时报告上级主管。因个人保管不善导致盘亏的,由责任人负责赔偿。

4.1.8.4 仓库保管员应分类别分品种登记物资入库台账和库存台账,物资发放要有领用记录,注明领用部门,领用人签字确认。领用固定资产和低值易耗品的,行政部门和使用部门要及时更新保管清单。

4.2 招待类物资采购

4.2.1 采购申请

4.2.1.1 招待类物资采购仅限于公司会议或活动、营销、客户维系、外部检查及日常接待需要。私人活动及招待不得申请采购招待类物资。

4.2.1.2 需求部门于每月25日前提交采购申请,临时接待采购由接待责任部门按需提请。采购申请需详细注明物资品名、数量、招待对象及费用预算,经请购部门主管批准

后报行政部门审批。采购金额在500元以上要经总经理审批。

4.2.1.3 行政部门对请购部门提交的采购申请进行审核,审核内容包括采购申请的各栏填写是否清楚、招待事项是否属实、请购数量是否适度、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。

4.2.1.4 行政部门在请购审核时,应对饮食品的请购数量从严控制,确保一次性消耗完,宁可少买不要多买,避免节余。水果、零食不得节余,烟、酒、茶、矿泉水等保质期稍长的物资如有剩余,由行政部门负责登记并保管,在保质期前耗用完毕。

4.2.2 购买

4.2.2.1 需求部门未请购的物资不得采购。

4.2.2.2 行政部门采购员根据采购申请实施采购,可视全年使用量采取定点或询比价方式进行采购。如矿泉水、烟、酒等可采取定点采购,水果、零食可采取询比价方式采购。

4.2.2.3 采购时,由后勤采购工作小组安排人员陪同采购员采购。水果、零食、烟、酒、矿泉水、茶等饮食品,要特别注意是否在保质期内、包装是否完好无损,保证饮食品的安全卫生。

4.2.2.4 采购员应向供应商索要发票、售货清单及收款凭证。相关单据上采购员及陪同采购人员需签字确认。

4.2.2.5 采购完成后,采购员将物资交给请购部门,请购部门负责验收,验收无误后在单据上签字。

4.2.3 报账付款

4.2.3.1采购业务结束后,采购员将票据交给行政内勤报账。行政部门内勤应在一周之内报账,按各部门的物资申购情况制作费用分摊表,将原始票证粘贴整齐,填好费用报

销审批单,经部门主管审批后交财务部门审核。

4.2.3.2 财务部门对报账事项及相关单据进行审核,审核无误后审核人在费用审批单上签字。

4.2.3.3财务审核通过后,行政内勤提请总经理审批,审批完成即可交财务部门制证付款。

4.2.3.4 报账的票据必须包括:费用报销审批单、供应商的销售清单、有效发票、物资采购申请单、费用分摊表,已现金支付的应提供收据,签订了合同的应提供合同。各类单据要齐全且相互吻合,并有符合程序的审批记录。

4.3 生产维护类、技术检测类物资采购

4.3.1 采购申请

4.3.1.1 需求部门在每月25日前提出下月物资采购申请,经部门主管批准后交行政部门。采购金额在500元以上要经总经理审批。

4.3.1.2 采购申请应注明物资的名称、规格型号、技术参数、数量、需求日期、参考价格、用途、质量要求、交货期等信息。

4.3.1.3 行政部门对需求部门提交的采购申请进行审核,审核内容包括采购申请的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。

4.3.1.4 无法于需用日期内办妥的采购申请,行政部门应及时通知需求部门。

4.3.1.5 需求部门未申请的物资不得采购。如确属临时性急需物资,应填写紧急采购申请表,经部门主管审批及公司行政主管核准后才能列入采购范围,采购金额500元以上的物资要经总经理审批。

4.3.2 供应商及采购方式选择

4.3.2.1 公司一次性采购量或金额大的物资实行招标的方式确定供应商及价格,由行政部门负责安排招标事宜,财务部门、需求部门参与招标过程。如贵重零配件、精密仪器仪表等。

4.3.2.2 用量小、价值低的物资由行政部门、需求部门和财务部门共同确定定点供应商,签订长期议价采购协议,实行定点采购,如常用零配件、试剂、药品、容器等。

4.3.2.3 无法招标或定点采购的,可采用询比价方式采购,向三个以上的供应商询价后填制供应商询价表,经行政主管及总经理审批后择优选购。

4.3.3 合同的签订与撤销

参见4.1.4

4.3.4 购买

4.3.4.1 招标方式采购物资的,合同签订后,由采购员负责跟踪供应过程。供方交货时,采购员要及时通知保管员到场验收。

4.3.4.2 定点或询比价方式采购物资的,由后勤采购工作小组安排人员陪同采购。考虑到生产维护类及技术检测类物资专业性较强,需求部门需安排人员协助采购,提供专业建议。

4.3.4.3 不论采取哪种采购方式,采购员都必须向供应商索要发票及购物清单,零星现金支付的需索要收款凭证,相关单据上采购员及陪同采购人员需签字确认。

4.3.5 验收入库

4.3.

5.1 物资采购后,采购员将物资交到对应仓库。仓库保管员当面清点物资,对照采购申请、供应商的销售清单与物资一一核对,检查物资品种、规格、技术参数、数量、

价格是否无误,质量是否符合要求,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包检查。验收过程中,如发现异常,应向采购员提出质疑或向上级主管汇报。

4.3.

5.2 物资验收无误后,保管员开具入库单,并将采购付款联交给采购员,采购员及保管员签字确认。验收不合格的,由采购员联系退换货。

4.3.

5.3 保管员分类别登记物资入库台账,将实物存入仓库。

4.3.6 报账付款

4.3.6.1 采购业务结束后,由行政部门负责报账。行政内勤应在一周之内填好费用报销审批单,将原始票证粘贴整齐,经部门主管审批后交财务部门审核。

4.3.6.2 财务部门对报账事项及相关单据进行审核,审核无误后审核人在费用审批单上签字。

4.3.6.3财务审核通过后,行政内勤提请总经理审批,审批完成即可交财务部门制证付款。

4.3.6.4 报账的票据必须包括:费用报销审批单、供应商的销售清单、入库单(采购付款联)、有效发票、物资采购申请,已现金支付的应提供收据,签订了合同的应提供合同。各类单据要齐全且相互吻合,并有符合程序的审批记录。

4.3.7 物资管理

4.3.7.1 生产维护类物资由生产部门安排仓库及保管员进行管理;技术检测类物资由技术质量部门安排仓库及保管员进行管理,容易变质或挥发的试剂、药品应在适温下储存。

4.3.7.2 所有生产维护类及技术检测类物资均应履行先入库后领用的程序。

4.3.7.2仓库保管员应分类别分品种登记物资入库台账和库存台账。物资领用要有领用记录,领用人签字确认。

4.3.7.3 在用的物资由使用人保管,备用物资由保管员保管。如因使用或保管不当导致物资丢失、损坏或失效,由保管责任人负责赔偿。

4.3.7.4 生产部门及技术质量部门应定期对所保管的物资进行盘点,至少每季度盘点一次,并将盘点结果报送财务部门。盘点中如发现有盘盈、盘亏等情况应查明原因,并及时报告上级主管。

4.4 食堂物资采购

4.4.1 采购计划

4.4.1.1 食堂按周拟定每周食谱,报行政部门备案并公示。厨师按食谱制定每天采购计划,经食堂组长审核及行政主管审批后交食堂采购员采购。

4.4.1.2 食堂采购计划的制定应充分考虑物资的耗用量、保质期,避免物资存放过久变质导致浪费。

4.4.2 购买

4.4.2.1 食堂采购可确定相对固定供应商,通过定点获得长期供应低价优惠和免费配送待遇,同时也要勤跑、勤问以了解市场行情,精打细算,及时购进质优价廉的新鲜疏菜和肉类食品。

4.4.2.2 食物必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购,不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

4.4.2.3 采购的食品必须新鲜、卫生、清洁,符合国家有关卫生标准与规定。严禁采购有害、有毒、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污垢不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品。肉类食品采购必须具有检验合格证明。包装类食品其包装上必须标明:食品名称、厂址、生产日期、保质期限、规格等,缺一不可,所购食物必须在保质期内。

4.4.2.4 食堂采购员按采购计划进行采购,联系定点供应商送货或到市场选购,并向供方索要销售清单、发票、收据等凭证。菜价在公示栏进行公示,供全体员工监督。财务可采取派人陪同采购或不定期到市场询价等形式进行监督。

4.4.3 验收

4.4.3.1 食堂仓库保管员(由食堂组长兼任)负责验收,对照采购计划单对所购物资一一检查,称斤验量,并把好质量关,切实保证食品安全。

4.4.3.2 验收无误后,保管员在相关单据上签收,将物资存入厨房,并登记采购台账。验收过程中发现物资质量不合格、缺斤少量的,由采购员负责处理。

4.4.3.3 食堂物资要注意存储,避免霉变、生虫、鼠咬,生熟食品要隔开存放,隔夜食物应冷藏。

4.4.4 报账付款

4.4.4.1 食堂采购由行政内勤按旬报账,报账时间为每月11号、21号、月底,遇假期顺延。

4.4.4.2 保管员将每旬的单据收齐后交行政内勤报账,行政内勤对单据进行审核,检查票据是否齐全(采购计划、采购清单、发票)、是否履行相关审批手续、各环节经办人是否签字,审核无误后进行汇总,填制费用报销审批单,经部门主管审批后交财务部门审核。

4.4.4.3财务部门对报账事项及相关单据进行审核,审核无误后审核人在费用报销审批单上签字。

4.4.4.4财务审核通过后,行政内勤提请总经理审批,审批完成即可交财务部门制证付款。

4.4.4.5 报账的票据必须包括:费用报销审批单、供应商的销售清单、汇总表、有效发票、采购计划,已现金支付的应提供收据。各类单据要齐全且相互吻合,并有符合程序的审批记录。

4.5 能源采购

4.5.1 水、电

4.5.1.1 水电类能源可与供水、供电公司及银行签订托收协议,由银行进行托收。

4.5.1.2 已签订托收协议的,由出纳每月初到银行取回用水用电清单及发票,交行政部门物业组核对。未签订托收协议的,由行政部门物业组每月初到供水供电公司取回用水用电清单及发票。物业组应在每月底抄水表、电表,计算水电耗用量,并与供方提供的清单核对,允许存在合理差异,如差异较大,由物业组负责与供方核对。核对无误后,在清单和发票上签字确认,并分摊生产和生活用水用电费用,交行政内勤报账。

4.5.1.3 行政内勤将发票、清单收齐后,填制费用报销审批单,经行政主管审批后报财务部门审核,审核无误后在费用报销审批单上签字。

4.5.1.4 财务审核通过后,行政内勤报请总经理审批。审批完成,已托收的直接交财务部门进行会计处理,未托收的则交出纳进行银行转账付款。

4.5.2 天然气

4.5.2.1 行政部门与财务部门通过市场询比价或招标,共同确定定点供应商。

4.5.2.2 需求部门根据需求填制采购申请,经部门主管及总经理审批后交行政部门采购员采购。

4.5.2.3 采购员按需求量及定点价格计算采购金额,并填写付款申请单,经部门主管、财务主管、总经理签字后,交财务部门付款。

4.5.2.4 财务审核人对采购申请单和付款申请单进行审核,检查审批流程是否完成(认签字)、付款对象是否定点单位名称,审核无误后交出纳转账付款。

4.5.2.5 采购员凭付款凭证到供方指定地点充卡,后勤物资采购工作小组安排人陪同前往。充卡后将银行付款凭据交给财务部门。

4.5.2.6 采购事项完成后,行政内勤在一周内填制费用报销审批单,附上发票、清单、采购申请单,依次经部门主管、财务主管和总经理审批后交财务进行会计处理。

4.5.2.7 需求部门应根据天然气耗用情况确定每月定额耗用量,并交财务部门备案,财务部门以定额耗用量按月分摊天然气耗用成本费用。

4.5.3 煤

4.5.3.1 采购申请

(1)生产部门在每月25日前提出下月燃煤采购申请,经部门主管和总经理批准后交行政部门。采购申请量应根据月定额耗用量、上月库存、安全库存量等数据来确定,采购数量能保证正常耗用即可。遇燃煤价格波动较大时,可适当形成较高库存。

(2)行政部门对生产部门提交的采购申请进行审核,检查申购数量是否合理、审批流程是否完成,审核无误后交采购员进行采购。

4.5.3.2 购买

(1)全年燃煤采购量大的单位,应通过招标确定供应商。招标事宜由行政部门负责安排,财务部门和生产部门参与招标过程。招标完成,签订采购合同。合同应详细注明对燃煤质量要求(燃煤卡值等),合同签订事项参见4.1.4。无法招标的,采取询比价方式,选择三个以上供应商进行询价,填制供应商询价表,经行政主管及总经理审批后择优选购。询价应由后勤物资采购小组安排人员与采购员共同参与。

(2)采购员应跟踪燃煤供应过程。供方货物到达时,司机将供货清单交给采购员,采购员开具信息通知单,分别通知磅房和生产部门。信息通知单上需注明物资名称及重量。

4.5.3.3 验收入库

(1)磅房收到信息通知单,对燃煤毛重(含车皮和燃煤)进行称量,登记称重记录台账。待汽车卸货后,再称车皮重,计算出燃煤净重(毛重减车皮重),并开具汽车衡称重记录单。净重如与运货司机提供的数据有较大差异,应及时通知采购员与供应商沟通。汽车衡称重记录单上应列明物资名称、毛重、皮重、净重、车号等信息,并经司磅员和司机签字确认。称量完毕,司磅员将汽车衡称重记录单交给仓库保管员。

(2)在卸货之前,技术质量部安排人员检验燃煤质量,通过技术检测或燃烧时间检查燃煤发热量,具体检验方法由技术质量部门确定,检验不合格的不得接收。

(3)检验合格后,生产部门安排燃煤存放地点,并由生产机器零配件仓库保管员开具入库单,注明入库数量及检验结果,检验人员和保管员在入库单上签字确认。

(4)燃煤入库后,保管员将单据整理成财务记账组和采购付款组两组,并将两组单据交给行政部门。财务记账组单据包括:供方供货清单、信息通知单、汽车衡称重记录单(财务联)、入库单(财务联)。采购付款组单据包括:信息通知单、汽车衡称重记录单(采购付款联)、入库单(采购付款联)。

4.5.3.4 结算付款

(1)行政部门按合同约定的结算方式确定价格、数量及结算金额,在入库单上注明并签字确认,然后将采购申请单、财务记账组单据与合同复印件交至财务部门。

(2)财务部门审核相关单据及合同,复核结算金额,确认无误后进行会计入库及供应商挂账处理。

工程物资采购管理办法

云南中旭建设工程有限公司 宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理办 法 Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。 4、职责分工 4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总用

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

物资计划采购管理办法

物资计划采购管理办法 范围 本办法规定了物资计划、采购工作原则。本办法适用于公司物资计划申报部门和物资采购部门。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本办法。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本办法。 《中华人民共和国企业国有资产法》; 《中华人民共和国招标投标法》; 《中华人民共和国政府采购法》; 《评标委员会和评标方法暂行规定》; 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 3.1 供方 提供产品的组织或个人。 3.2 采购计划 针对采购对象的工作指令和内容记录。 物资计划管理 4.1 部门职责 4.1.1 市场经营部: 4.1.1.1 市场经营部是公司物资管理的职能部门,负责物资供应链的采购、签订合同、到货验收等组织协调和管理工作,任何部门和个人不得无计划,超计划,越权采购。若有生产急需物资,由生产经营部负责统一组织协调。 4.1.1.2 负责组织实施公司物资采购计划,根据国家、省有关招投标的法律、法规、方针政策及公司有关规定,完善物资采购的有关管理制度。 4.1.1.3 负责公司物资管理体系的组织工作,并协调、组织所属各部门申报部门物资需求计划的编制工作。 4.1.1.4 配合财务部及各部门对各类物资储备物资定额的编制和修订工作。 4.1.1.5 负责各申报部门报送的各类物资计划结合库存进行综合平衡,将

修订后的各类物资采购计划及使用资金预算情况分类上报总经理,根据总经理的指令进行组织采购。 4.1.1.6 在每月的 5 日前将本单位上月的物资采购清单、合同明细,以及各项费用(指生产经营、技术服务、技改、研发、大修费用中的物资部分及生产维修材料费)的发生情况报送公司有关领导。 4.1.1.7 根据要求负责将公司下一年度生产物资计划(指生产经营、技改、研发、大修项目等主要物资需求计划)报送总经理。 4.1.1.8 代表公司组织有关物资合同评审工作。 4.1.2 生产厂研发中心工程部 4.1.2.1 是公司生产物资计划申报的主要部门,管理控制公司各项生产经营、技术服务、技改、研发、大修、维修项目的物资材料、费用的使用和项目开工竣工时间,根据各项目进度的情况安排申报物资需求计划。 4.1.2.2 在公司批准下达相关部门下一年度生产经营、技改、研发、大修项目后的一个月内,按规定格式把上述项目的主要物资计划报送市场经营部。 4.1.2.3 负责制定和修订原材料及设备维护所需备品备件的储备定额,对储备定额的准确性和完整性负责。 4.1.2.4 负责编制采购物资的技术原则,报送到市场经营部。 4.1.2.5 对物资计划的准确性、及时性、需求的数量负责。 4.1.3 各需求部门 4.1.3.1 负责将本部门物资计划报送供应部。根据公司下达的项目资金使用计划按月上报部门物资计划,对本部门的物资计划的准确性、及时性负责。 4.1.3.2 负责本部门物资技术原则的编制,报送到市场经营部。 4.1.4 财务部 4.1.4.1 负责公司物资采购计划资金的准备,按入库物资的实际费用进行支付。 4.1.4.2 对物资采购项目报价单位的财务报表的完整性提供审核意见。 4.1.4.3 对未经申报的计划和项目的采购费用拒绝支付。 4.1. 5. 安环保部 4.1.5.1 负责对危险类物资 : ( 易燃、爆炸、剧毒品 ) 采购计划安全环保方面的事宜进行审批。

工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法 第一章总则 第一条为提升物资采购标准管理水平,细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求,制定本细则。 第二条本细则适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)物资采购标准的制修订和应用管理工作,采购规范范本的管理可参照执行,管理流程见附件:物资采购标准管理流程图。 第三条本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的,规定产品性能和服务质量要求的规范性文件(采购规范性文本)。 第四条技术创新类设备材料,或产品序列尚未定型的情况下,可参照物资采购标准编制采购规范范本。 第五条物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件;专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。 第六条物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。 第七条本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》

执行。 第二章标准制修订 第八条物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准,以及通用设计、通用设备,反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。 第九条物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则,即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。 第十条物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后,按照公司技术标准管理流程批准发布。 第十一条物资采购标准的编制,按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。 物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组(以下简称“编写组”),确定牵头编制单位,下达物资采购标准编写任务;按照《技术标准管理办法》要求,开展标准起草、征求意见、送审,送物资集约化领导小组审定,按公司技术标准管理流程报批。 采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准,由物资集约化领导小组办公室负责审定。 第十二条物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制,按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动,加强采购过程的监督与控制,降低采购成本,根据国家有关法律、法规的规定,结合公路工程建设特点及公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分(子)公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备,主要材料及大宗物资,由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购;对已形成公开公平市场价格的设备(如车辆等)以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购;达不到上述招标要求的设备(包括小型机具,单件价值在5000元以上)及其它由分(子)公司或项目部自购的物资,必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资(如炸材等)、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购,具体采购方

式有另行规定的从其规定执行,无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的(如甲控、甲供等),对设备的性能和施工工艺有特定要求的,参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资,按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织,达不到招标条件的可以由分(子)公司或项目部牵头,成本管理小组负责完成比价采购程序,报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的,评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件:

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价

格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

物资采购计划管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 (2003年6月16日总经理办公会讨论通过) 内部文件,切勿外传

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)

物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理,特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划,并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单;总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单;物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单,并建立相应台帐,编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求,承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求,为实现项目目标,对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作,应当在项目初步(基础)设

中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法(20200809100316)

中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法 第一章总则 第一条为解决工程项目常用物资传统采购方式中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题,同时进一步降低采购成本,局决定开展工程常用物资网络竞价采购。为有效开展此项工作,特制订本办法。 第二条网络竞价采购定义是指将物资需求信息投放到大型电子商务平台上,由潜在供应商在线进行报价、提交相应技术标准等,采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。 第三条平台建设局选择阿里巴巴作为常用物资网络竞价采购的电商平台,在阿里巴巴平台开辟采购专区,建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统,供各单位使用。 第四条网络竞价采购物资种类包括各类钢材、五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料、消防器材、管通阀门、橡塑制品、安全防护用品等。 第二章职责分工 第五条局工管中心负责全局常用物资网络竞价采购的管理工作。主要职责包括: 1.负责制定和完善网络竞价采购管理制度和办法; 2.负责设计和完善电商平台采购业务流程,与阿里巴巴共同建立网

络竞价规则,维护网络竞价交易秩序; 3,负责建立优势资源渠道,发布合格电商企业名录。4.指导、监督和检查各子分公司开展网络竞价采购工作。第六条局物资工贸公司管理部门(以下简称物资公司)主要职责包括: 1.负责对接阿里巴巴采购运营部门,协调解决系统存在的问题,维护平台各项功能正常使用; 2.配合工管中心做好物资人员网购培训工作; 3 .建立采购台账,定期与采购单位核对签认,并统计分析、上报相关资料与数据; 4.负责统一办理与成交供应商的料款结算。 第七条子分公司物资管理部门主要职责包括: 1.制定完善公司网络竞价采购实施细则,并督促落实。 2.负责审核物资申请计划,发布物资需求信息; 3.负责甄选报价,选定供应商,联系发货,确认收货; 4.负责协调解决收货验收过程中存在的问题; 5.负责统一办理与物资公司的料款与服务费结算。 第八条项目经理部物资部门负责提交物资申请计划、现场收货验收与签认及信息反馈等工作。 第三章业务流程管理 第九条设置账号

物资采购管理办法

物资采购管理办法 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强物资采购管理,规范采购流程,降低采购成本,提高采购质量,制订本办法。 第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。 第二章部门分工及职责 第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下: 1、负责制定完善公司物资采购管理制度; 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案,并报总经理审批; 3、监督指导相关部门实施采购方案; 4、组织相关部门进行采购物资的验收; 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。 第四条采购分工如下: 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购; 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购; 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购; 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下: 1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划; 2、市场调研或谈判,初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案; 4、参与采购物资的验收入库工作; 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续; 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。 第三章采购计划管理 第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定,具体分工如下: 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划; 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划; 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划; 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。 第六条计划编制时间 1、按月度编制,每月25日前编制次月的采购计划; 2、非计划性的临时采购,编制临时计划。 第七条计划内容 采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制,保证采购的产品符合规定的要求,杜绝费用浪费,结合公司实际,特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于:项目设备及办公设备。其中办公设备包括:传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 (一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 (二)评定合格的供应商,市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括:公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。 第十条供应商的审批 (一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”,记录供货质量,发现问题及时对供应商进行警告,造成损失的需要供应商负责,情节严重者取消其合格供应商资格。 (二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次,结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 (一)物品的申领由相关业务承办部门发起,需提前填写“资产申请表”,报部门经理、部门分管副总审批后,交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品,仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有,由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”,报部门经理、分管副总审批,进行委托购置后办理领用手续。

物资采购计划管理制度

物资采购计划管理制度 物资采购计划管理制度 1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员,每月根据生产实际、库存情况,编制出切合实际的月度需用计划,经单位领导及技术人员共同审阅后,主管领导签字并加盖公章。在当月25日前将次月用料计划(分月度计划和特殊用料计划两种)一式三份(自留一份、仓库一份、上报一份)报物资供应部(材料、配件计划分开),计划表内容必须包括:物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途,特殊用料计划需注明到货时间、厂家,过期或不符合以上要求的计划,由此而影响安全生产的责任自负,每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资供应部,但最多不得超过三次。 2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。 3、由于生产情况变更,临时性需用物资,使用单位也必须编制出正式计划(特殊情况除外),经过审核、利库,上报追加计划,物资供应部方可安排采购。 4、物资供应部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况,为减少储备,杜绝积压,加强两矿一厂用料计划的准确性,特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划,如物资供应部按质、按量、按期到货,而使用单位又未使用,造成材料、配件超储或积压,物资供应部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储、积压总值的10%进行处罚。 5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划,各需用单位

要提前一个月报物资供应部,否则影响安全生产责任自负。 6、物资供应部在收到两矿一厂月度用料计划后,核准规格型号及数量,一式五份在30日前汇总编制出采购计划,根据计划单价预算出采购金额,由部长签字上报总经理办公室,2日前经公司高管层领导会议会审通过,总经理签字并加盖公司公章后,物资供应部方可按排采购。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

设备物资采购管理办法

设备物资采购管理办法 第1条为了加强集团公司采购管理,进一步规范采购行为,确保采购工作的公平、公正性,根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》,结合集团公司实际情况,制订本办法。 第2条集团行政部负责设备物资采购的实施。 第3条设备物资采购必须严格按照比质比价的原则。 第4条设备物资采购等级: (一)一般设备物资(金额在2000元以内),包括办公易 耗品、公司劳保用品、职工福利品等; (二)贵重设备物资(金额在2000元→10000元),包括 办公设备、仪器设备等; (三)大型设备或大宗物资(金额在10000元以上)。 第5条集团各分公司及各职能部门制定各自相应的设备物资年度采购计划,并报集团董事长审批。 第6条行政部负责制订集团公司年度采购计划与预算,并报董事会讨论通过。 第7条集团分公司及各职能部门每年年底制定次年度采购计划,报董事长审批,并报集团行政部、财务部。 第8条集团行政部每年年底制定集团次年度采购计划与预算,提交董事会讨论、通过,并报财务部。

第9条采购审批权限: (一)一般设备物资由行政总监审核批准; (二)贵重物品由行政总监审核通过后,提交公司董事长 审批; (三)大型设备或大宗物资由集团分公司或职能部门提出 申请,交付董事长办公会讨论通过。 采购审批权限一览表 第10条集团分公司及各职能部门填写设备物资采购申请表,详细登记设备物资相关规格及要求,报行政部审批。 第11条凡可以在超市采购的设备和物资,必须实行超市采购。 第12条2000元以上设备物资的采购必须由两人以人同行采购。 第13条供货商来源: 各种采购指南; 新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等; 同行或集团内部员工介绍; 公开征询; 供应商主动联络; 其他途径。

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保障有效供给,本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门,驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购,大宗物品采购时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作,履行以下主要职责: (一)组织制订公司物资采购管理制度,负责物资供应商推荐和考核; (二)组织编制公司物品采购业务计划,负责建立和维护公司物品采购管理信息平台;(三)协调联络在京各分子公司、直属部门,综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)依据授权,组织有关物品采购工作,协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购;(二)负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时,负责召集主持招标,并主持价格评审,价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时,应组成招标小组,由稽核部牵头进行公开招标,根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办(或主办部门负责人)组成。 第九条物品采购的分级管理,按以下流程完成: (一)一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计,经总经理审批后统一采购; (二)一次性采购物品一千元以上不满一万元的,由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购; (三)一次性采购物品在一万元以上不满十万元的,由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后,召开总经理办公会议讨论通过,由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同,由主办部门派专人负责采购;

物资采购管理办法

物资采购管理办法 (2013年12月31日印发) 第一章总则 第一条为加强公司物资管理,规范物资采购行为,确保采购工作的公平、公正性,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中:行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等;生产经营类物资包括各类卡片(M1卡、CPU卡、金融IC卡、 PSAM卡、PKI卡等)、终端、机具等;宣传品包括各类宣传单、宣传品 等;服务类项目是指广告、机具维保等服务项目, 该类型的采购参照招投 标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式, 即申购部门和行政管理 部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价, 根据符合采购需求、质 量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标 准如下: 1.单项合同估算价20万元人民币以下(不含,下同)的施工; 2.单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务; 3.单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上,8000元(含)以下的小额零星一次性物资采购, 无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上,单价在2000 元(含)以上,并在

使用过程中保持原有形态的资产,包括房屋、电子设备等。 第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门,负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门,负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上,行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的,由申购部门详细说 明购置原因,并填写《行政办公类物资申购单》,由部门负责人签字同意后,交分管领导审核。 行政管理部负责对申购事项进行审核,申购部门将申购单上报总经 理或董事长审批后,交行政管理部存档备案。 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上,按照主管机构《子公司管理办法》,此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购,若上述供应商无法满足要求,则应在风险控制部的监督下,由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 固定资产购进后,由申购部门和行政管理部负责验收,行政管理部 负责办理报账手续。 固定资产验收后,行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、 购置时间等内容进行登记,并及时更新变更情况。 第十一条办理验收、登记后,行政管理部安排申购部门领用固定资产,并办理有关领用手续,同时制作固定资产管理标签。其中,固定资产标签应包含名称、编码、型号、购置时间、使用部门、使用人等六项内容。 第十二条公共区域和领导使用的固定资产由行政管理部统一管理,各部门使用

工程物资采购控制管理办法

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工程物资采购控制管理办法 1.目的 保证所采购的工程物资符合合同规定的要求,使工程物资采购活动处于受控状态。 2.适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。 3 4 4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。负责组织A类工程物资供方的初选、调查工作。负责组织B类组织工程物资供方的选定工作;根据《工程物资需用、采购计划表》进行采购,对所采购的工程物资质量、数量、交货期等问题及所有涉外问题的纠纷负全责。配合项目部做好外购工程物资的认价工作。及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收,并提供相应的全部资料。负责及时收集、传递主要物资的市场价格,采购物资的技术质量标准,并上报项目经营管理部。 5.工作程序

5.1工程物资供方评审 1)企业概况和资质等级; 2)生产产品的检测和试验手段; 3)产品价格; 4)产品的规格和生产能力, 5)业绩和社会信誉。 1)具有法人资格; 2)具有企业生产、经营许可证; 3C B 发布A类《工程物资合格供方名录》,建立工程物资合格供方档案。 1)每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对上年工程物资供方进行评价,对评价不合格的工程物资供方,由工程项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》取消其合格工程物资供方资格,变更《工程物资合格供方名录》。 2)工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时,项目部提供验证资料,报项目经营管理部确认后,取消其合格工程物资供方资格,变更《工程物资合格供方名录》。

建筑工程物资采购管理制度

物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类: A类:建筑钢材、黑色金属等。 B类:设备(塔吊、施工升降机等大型设备等)及设备的配件等。 除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定,或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 需求使用单位及承包人 主管部门 3、物资需求(采购)计划的分类 月度物资需求计划 紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 固定厂商、长期报价采购 即时询价采购 5、采购物资付款方式分为: 延期付款。 货到后分期付款。 货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责

、采购合同、计划的批准、签订。 采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 审议批准《采购物资询议价报告表》 审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 采购合同的批准、签订。 采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资,物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 《月度物资需求(采购)计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主官部门审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求(采购)计划》或《物资紧急需求计划》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的

品名、数量和拟采取的采购方式,填写《物资采购审批表》,经材设部经理审查,分管副总经理审核,总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序 物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容,查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,必须精选三家以上的供应商进行询价。 对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价。 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》,经材设部经理审核,分管副总经理审核,总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序各级审核后再进行采购。 召开采购领导小组会议审议批准。 4、采购物资验收入库工程程序 采购物资到现场或项目部后,现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规和集团公司有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位(以下简称所属企业)物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则: (一)服务生产经营,保障物资供给; (二)坚持集中采购,发挥规模优势; — 3 —

(三)规范采购行为,实行阳光采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部(以下简称总部物采部)统一管理集团公司物资采购工作,履行以下主要职责: (一)组织制订集团公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划; (三)组织制订集团公司一级采购物资目录,并监督实施; (四)负责归口管理集团公司物资供应商; (五)负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作; (六)负责归口集团公司物资采购质量管理工作; (七)负责集团公司机电产品进出口业务管理; (八)负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理; (九)指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限,参与业务范围内的物 资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)参与编制集团公司一级采购物资年度计划; — 4 —

工程物资采购管理规定

工程物资采购管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度 为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、采购管理中心,药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科;固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心;医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科;药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必需坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购(一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的)可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

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