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产品出厂检验规定

产品出厂检验规定
产品出厂检验规定

银川鑫宁通洗涤化工有限公司

产品出厂检验规定

1、产品出厂前对产品必须进行最终检验,是产品质量控制的重点环节,在产品出厂前必须逐项按标准要求进行检验。

2、对产品合格品出具产品检验合格证,检验合格证必须按规定如实填写,加盖检验员印章和企业合格证印章。

3、对产品检验执行过程必须做好检验记录。

4、宁通餐饮洗涤剂产品出厂检验规定主要有以下两条:

一、包装用聚氯乙烯成型品卫生标准

根据中华人民共和国卫生部1988-08-10批准特制定

本标准规定了聚氯乙烯成型品的卫生要求。

本标准适用于以食品包装用聚氯乙烯树脂为主要原料,配以无毒或低毒的增塑剂、稳定剂等助剂制成的食具、食品包装容器、食品工业用器具和饮料、低度酒的密封垫片(圈)。

1 感官指标

无异臭。

2 理化指标

理化指标见下表。

二、餐饮洗涤剂质量标准

银川鑫宁通洗涤化工有限公司2012年4月30日

出厂检验管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 出厂检验管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

出厂检验管理制度(通用版) 1概述 出厂检验是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查,是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本公司实施严格的出厂检验,严把产品质量关,检验不合格的产品不得出厂。 2职责 技术部负责产品出厂检验工作。 3每批成品加工完成后,生产车间或仓库填写申检单,交技术部。 4技术部派人按产品标准和成品检验规程将抽样,留样一并抽齐。 5检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验,做好检验记录;与半成品检验重叠的项目,可结合半成品检验进行。 6技术部对各项检验记录进行分析,确认规定的检验项目均已完成,且结果符合要求后,出具成品检验报告。

7检验合格,包装、标识符合规定的产品,方可出厂。 8对检验不合格的产品,技术部会同生产部、车间确定需采取的措施(如报废等),由车间组织实施。 9对经返工产品,技术部重新进行检验,并予以记录。经重新检验合格产品,技术部签发产品合格证,方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。 10检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由技术部保存。 11记录 《出厂检验报告》 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

产品出厂检验制度

产品出厂检验制度 1. 目的 为保证产品符合图纸要求,满足国家和行业标准规范,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于河北辰泰钢结构有限公司生产的输电线路铁塔和输变电钢管结构产品的最终检验或出厂交付检验。 3. 职责范围 质量部负责,技术部、经营部协助。 4. 检验范围 4.1 零部件检查比例 当加工过程稳定,且按批次生产时,检查方法按照《计数抽样检验程序》第一部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1-2003中的正常检验一次抽样方案II等判别水平和相关的国家标准对批次进行判定是否合格。抽样在批执行过程中进行。各构件的质量水平及抽样数量:(1)铁塔主材、钢管塔身、腹材、连接板、接头件按一般检验II水平进行抽样,合格质量水平为4.0. 抽样数量如表1所示: 表1 零部件抽样数量及合格判定 批量样本数接收数Ac 拒收数Re 2 ~8 2 0 1 9~15 3 0 1 16~25 5 0 1 26~50 8 1 2 51~90 13 1 2

91~150 20 2 3 151~280 32 3 4 281~500 50 5 6 (2)焊接件的检验水平为一般检验的II水平进行抽样,质量水平为2.5,焊缝质量(外观、尺寸及内部缺陷)的检验水平为一般检验的II水平进行抽样,质量水平为0.65.抽样数量如表2: 表2 焊接件抽样数量及判定 批量样本数焊接件(Ac/Re)焊缝质量(Ac/Re) 2 ~8 2 0/1 0/1 9~15 3 0/1 0/1 16~25 5 0/1 0/1 26~50 8 0/1 0/1 51~90 13 1/2 0/1 91~150 20 1/2 0/1 151~280 32 2/3 0/1 281~500 50 3/4 1/2 4.2 检验项目 从原材料入厂到产品出厂必须有以下检验项目: 钢材质量:包括钢材外观、外形尺寸、物理性能及化学成分; 零部件尺寸:包括下料长度、切断面垂直度、角钢端部垂直度、清根、铲背、切角、开合角、孔形、孔位、制弯等; 外协镀锌质量:包括锌层外观、厚度、附着性及均匀性; 焊接件装配质量; 焊缝质量:包括焊缝外观、外形尺寸及内部质量;

产品出厂检验规程

烟台启能电子科技有限公司 产品出厂检验规程 1.目的: 保证出厂产品进行了规定的检验和试验,达到有关技术标准和用户规定的要求。 2.范围: 适用于指导公司生产的所有成品的最终检验工作。 3.职责: 3.1 品保部负责产品出厂测试的组织,编制出厂检验报告。(检验内容参照 技术部出具的《成品检验标准》) 3.2 技术部负责出厂产品的最终测试,如实记录测试结果,对测试结论负责。 品保部现场监督,两部门联合署名,确保检验报告的真实性。 3.3 总经理对产品检验报告有最终审核权。 4.工作程序: 4.1 检验准备 4.1.1 按《成品检验标准》备好相应的检验仪器,确保其可靠、齐全、有效。 4.1.2 成品检验按《成品检验标准》全检,并执行零缺陷的规定。 4.1.3 每一批次的产品,入库发放前都要进行成品检定。 4.2 检验与记录 4.2.1 测试人员按《成品检验标准》检验项目和方法逐项检验,不得漏项漏 检。 4.2.2 成品检验报告字迹清晰、工整,填写内容完整、齐全。检验报告作为 该批次产品的质量技术档案要长期保存,以保持其可追溯性。一般保 留期为二年,顾客有要求的或特殊使用的产品检验报告,要长期保留 或按顾客要求保留。 4.3 成品检验标准(见技术部相关文件) 4.4合格成品的处理 成品检验合格后,发放合格证,并入库保管。每一产品,入库全都要进行成品检定。 4.5不合格品成品的处理

4.5.1成品经检验判定为不合格的,返技术部整改,技术总监执检验报告, 负责产品整改的组织工作。 4.5.2产品整改完成后,按本规程要求重新进行产品检验。 5.相关文件 《不良产品管理制度》 《成品检验标准》 6.质量记录 《产品出厂检验报告》 【此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,本文档可自行编辑和修改内容,感谢您的支持!】

成品出厂检验规定

成品出厂检验规定 一、目的和适用范围 对最终产品的质量特性进行检验和试验,以确保未经检验和试验的产品和不合格产品部出厂销售。 适用于对最新产品的检验与试验。 二、职责 1、质检部负责最终产品的检验和试验,并负责检验和试验的委托。 2、相关部门负责协助质量检验员进行最终产品的检验和试验。 3、工作程序 1)最终产品的检验和试验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必须严格按产品图样、技术文件、标准、检验等要求进行检验和试验; 2)产品完工后,有生产车间通知质检部质量检验员进行最终产品的检验和试验,质量检验员将检验和试验结果记录,记录要完整,字迹要清晰; 3)最终产品的相关检验和试验未完成或未通过时,不能进行产品的最终检验和试验; 4)如有合同要求时,应与用户和第三方一起对产品检验和试验。检验和实验过程中发现的质量问题必须得到解决后才能发货; 5)当条件不能满足时,由质检部委托有资格的单位(属国家认证有资格的实验室)进行检验和试验; 6)最终检验和试验项目完成后,由技术人员和质量检验员判定最终产品是否合格,如产品判定为合格,可填写“产品合格证”等入库销售手续,如

判定为不合格,按《不合格控制流程图》的规定进行处理; 7)每一次检验和实验,质量检验员都应做好记录,记录应及时、清晰、完整,并能反映出最终产品实际质量状况; 8)质量检验员应得到质量负责人的授权,并在授权的质量检验范围内实施质量检验工作; 三、细则 1、质量控制点管理 为加强对质量控制点的管理,使所要控制的过程始终处于受控状态,以确保稳定地生产合格产品,特制订本制度。 2、适用范围 适用于公司对关键过程的质量控制。 3、职责 3.1技术部负责质量控制点的管理,编制作业指导书、工序质量分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。 3.2质量部负责质量控制点的检验,并根据要求编制作业指导书。 3.3生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。 4、工作程序 4.1质量控制点的设点原则 4.1.1工艺文件有特殊要求,对下道工序的加工、装配有重大影响的项目; 4.1.2内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节; 4.2质量控制点涉及的控制文件 4.2.1作业指导书;

产品出厂检验控制流程精华版(样本)

产品出厂检验控制流程 1目的 确保公司内部加工生产的整机或组件产品的出厂检验处于受控状态。 2适用范围 公司内部生产的用于销售的整机或组件产品,以及XX产品。 3术语和定义 出厂检验:包括安全测试、FQC检验和OQC检验。 4职责与权限 4.1FQC/OQC:负责整机或组件产品的检验。 4.2质量控制部:经理或由其授权人员负责销售整机或模块产品合格入库的批准放行。 4.3物流部:负责每月统计成品库存并将需重工机器送检。 4.4计划部:负责开出对成品库整机复检的重工单。 4.5XXXX检验人员:负责XXX产品的检验。 5内容及流程 5.1FQC检验: 5.1.1送检 5.1.1.1组件产品送检:产品线装配组或调试组填写《产品送检/入库交接单》随组件产品送 至FQC?工序。 5.1.1.2整机送检:调试组将经检测合格的整机及所有涉及整机追溯的信息(如追溯表、整 机故障技术分析报告等)随机送至FQC工序。 5.1.2检验 5.1.2.1组件产品检验:按相应检验规范检验,检验合格后流到下工序,检验过程中发现的 不合格品处理按《制程不合格品处理规范》执行。检验记录应予以保持。 5.1.2.2整机检验: A、整机安全检验:按《通用各机型整机批量安全检验规范》的要求检验。检验合格后流 到下工序,检验过程中发现的不合格品处理按《制程不合格品处理规范》执行。检验记 录应予以保持。 B、整机常规检验:按各机型对应整机FQC检验规范或结合各产线通用FQC检验操作指 南进行检验作业,整机外观参照《XX产品通用整机外观检验规范》的要求检验。检验 合格后流到下工序,检验过程中发现的不合格品处理按《制程不合格品处理规范》执行。

质量检验员管理制度

质量检验员管理规定 为了加强对产品质量的监督管理,提高产品质量,明确质量责任,维护企业和职工利益,特制定本规定: 本公司员工依照本规定承担产品工作质量责任。 一、公司内部质量检验程序: 自检、互检、专检 二、质量事故的类别: 质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为:重大质量事故;严重质量事故;一般质量事故。 1、重大质量事故的判定 a、造成直接经济损失≥3000元的; b、因质量问题造成顾客索赔,并有可能终止合作关系的; c、严重影响本公司形象的。 2、严重质量事故的判定 a、造成直接经济损失≥1000元且不足3000元的; b、因质量问题造成顾客退货或拒收的; c、对本公司整体形象造成不良影响的。 3、一般质量事故的判定:凡行为/现象属于2条规定,均判定为一般质量事故。 三、质量事故的处罚 对于质量事故的责任者,将根据造成事故的归类给予不同程度的处罚,其处罚的办法为下列全部或其中之一 1、行政处分:包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职察看、辞退、交司法机关追究法律责任; 2、罚款; 3、停职参加培训班进行教育; 4、对出现重大质量事故者,责任人行政上给予警告以上处分,罚款100-300元,部门领导处以罚款50-100元或给予行政处分。

5、对出现严重质量事故者,责任人给予通报批评或警告处分,罚款50-100元,部门领导处以罚款30-100元或给予行政处分。 6、对出现一般质量事故者,给予通报批评奖、罚责任人。 四、质量奖励的定性范围 下列行为/现象均属于质量奖励范畴: 1、发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为,避免质量事故的发生者; 2、发现图纸编写错误,避免产生严重后果者; 3、发现专检失误,避免或减少质量损失者; 4、积极推进质量改进,使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高。材料消耗下降,工作环境改善者; 5、积极向公司提合理化建议,经过采纳,在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的; 6、在技术改造和新产品开发方面做出贡献的; 7、积级搞好本岗位/部门工作,全年工作成绩突出,产品质量优良,未出现质量事故者。 6、奖励的类别: 奖励分为:口头表扬、书面表扬、授予质量标兵、记大功。颁发荣誉证书并发给奖品或奖金。 物质奖励:并颁发荣誉证书、奖金。 7、质量奖惩的实施 7.1质管处根据有关部门反馈的信息进行调查、核实,提出处理意见,一般事故或奖励报请主管副总经理批准后执行;严重事故或重大奖励,须经主管副总经理签署意见批准后执行。 7.2 对质量事故责任者进行的罚款,以公司主管副总经理批准的意见为依据,由相应部门向财务部门出具罚款通知,从责任人当月工资中扣除。 7.3 质量罚款由财务部设专帐登记,做为质量奖励基金的补充。 7.4 对受到行政处分/书面表扬的员工,由人事部记入个人档案,并在公司公开场合公布。 检验具体流程 一、进货检验 1、对生产购进物资,由负责保管人员进行核对,确认原材料品名,数量等无误、包装无损后,通知检验员检验。 2、检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证,并填写《原料检验记录》。 3、采购产品的验证方式:

产品出厂检验规范

百度文库 编号:JS015-75 版本:D/0版产品出厂检验规范 编制: 审核: 批准: 受控号: 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 二0一二年六月修订

产品出厂检验规范 1. 目的: 保证出厂产品进行了规定的检验和试验,达到有关技术和用户规定的要求。 2. 范围: 适用于指导公司生产的测井车成品的最终检验工作。 3.职责: 质检部是成品最终检验的归口管理部门,负责最终检验和试验工作的实施和管理工作。 质检部负责产品最终检验技术的制定。 各工段、仓库负责产品最终检验的协助工作。 4.检验项目、技术要求及检验方法: 检验项目技术要求检验方法 外观检验 测井车的焊接件焊缝应均匀、平滑整齐,焊 接牢固,焊瘤、焊渣应清除干净,不应有烧穿、 裂纹、弧坑、露焊、虚焊、夹渣、咬边等缺陷。 测井车涂漆后的表面应光亮、平整、色泽均匀一 目测检验,必要时借用5 倍放大镜观察。 链条运行检验 链轮与链条啮合正常,运转平稳,无碰撞现 象;不得出现跳链、掉链、爬链现象 目测 运行平稳性检验 测井车应运行平稳,无异常响声和振动,减 速机不得有渗漏油现象,滚筒应运动平稳,运转 灵活,不得有冲击、爬行等现象。 目测 轴承温升检验轴承温升不得超过45℃,最高温度不得超过80℃。轴承温升检验采用测温仪进行测量,直至热平衡(1 h内温度变化不超过1℃),最终轴承外表面最高温度与环境温度之差为轴承温升。 紧固检验紧固件连接处应保证连接紧固可靠,无松动现象。目测 滚筒负载检验砝码检测

测井车检验完毕后,出具检验报告书。 5.合格品的处理 测井车检验合格后,由质检部发放合格证。 6.不合格品的处理 6.1 成品检验判定为不合格,可以通过返工、返检达到验收要求的,由检验员作出处理。产品经返工、反检后重新交检。 6.2 当成品的不合格项不可能通过返工、返检达到合格接受条件时,按《不合格品控制程序》执行。 检验项目 技术要求 检验方法 滚筒速度检验 测井车带速允差-5%~10% 在测井车正常运转状态 下,用测速仪测定测井车速度。 噪声检验 空载噪声不大于79dB(A) 在测井车正常运转状态 下,检测操作舱及绞车舱内噪音。 排绳检验 排绳装置应性能稳定,左右上下排绳效果良好 目测 防 护 罩 测井车的传动部分应有安全防护罩 目测 电气系统 并有安全标志等。 目测 警 示 牌 警示牌稳固安装于测井车外侧显著位置上,易于观察 目测

产品出厂检验管理制度

产品出厂检验管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或 不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使 工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、按产品标准规定的产品出厂检验项目配备各种化验仪器、设施、药品和玻璃器皿。 2、对化验仪器、设施、药品和玻璃器皿要经常性维护和保养,仪器设备必须经过检定,使其时刻处于正常状态。 3、化验员经过培训、具有相应资格证明,能独立检验。 4、化验员要对每个班(组)生产的产品,按照产品的规格、型号、班次进行抽样,做到批批出厂检验,产品出厂检验由化验员作好检验原始记录,出具出厂检验报告。 5、检验结果要及时通知主管领导和成品库

管理人员,发现有不合格的产品按规定进行不合格处置,由主管领导签字。 6、检验项目按该产品标注中规定的出厂检验项目进行,不得漏检项目。 7、成品入库时,仓库管理人员要根据检验结果对库存成品按照“合格品”、“不合格品”、“待检产品”进行分类存放,并在合格产品或包装上加贴合格标志。 8、未经出厂检验的产品或经检验不合格的产品不准出厂销售。 9、对未经检验或经检验不合格的产品出厂销售的,要追究责任,对直接责任人和主管领导按奖罚规定进行处理。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

出厂检验规程

减速器出厂检验规程 一、范围 1、本规范适用于我公司生产的带式输送机用减速器和刮板输送机用减速器、顺槽用刮板转载机用减速器的所有型号产品。 2、本规程规定了输送机用减速器出厂检验的项目及方法。 二、检验依据 MT/T101—2000刮板输送机用减速器检验规范 MTT681—1997带式输送机用减速器检验规范 三、检验项目及方法 1、外观 1.1通过目测进行检验,外观应光洁,喷漆均匀,合口、端盖、上下盖等螺栓是否齐全;是否打铭牌,铭牌上内容是否清晰、正确。 1.2检查所有螺栓进行是否规格是否正确,螺帽有无松动现象。 2、运转试验 2.1运转试验前应查看润滑油充油情况。 2.2将减速器安装到试验台,采用背对背对拖方法进行空载、升温和噪声试验,安装方法及试验参数设置方法参照《减速器试验台操作规程》。 2.3空载试验应进行正反向各连续运转30min,查看各密封处、结合处有无漏油现象,各连接件,紧固件有无松动现象,运转是否平稳,有无冲击或强烈震动现象。 2.4进行温升实验时,控制试验台进行加载负荷达到100%负荷,并连续运转3h后油温不超过100℃,若减速器本身有冷却系统时,油温应不超过90℃。 2.5在进行温升试验时同时进行噪声试验,噪声最大值不得超过92dB。 3、试验结束后将减速器试验台采集的数据用A4纸打印。

四、检验结束 对所有检测项目检测完成后,经检测的数据填写进检验报告,并将减速机试验台采集的数据附于检验报告后。

圆环链出厂检验规程 一、范围 1、本标准适用于我公司生产的所有规格型号圆环链的出厂检验。 2、本规程规定了矿用高强度圆环链出厂检验的项目及方法。 二、检验依据 MT/T522—2004矿用高强度圆环链检验规范 三、检验项目及方法 1、外观 1.1目测圆环链的表面质量,焊接区有无夹渣、烧伤,毛刺是否去净。 1.2查看链环表面及其圆弧处有无明显凹痕。 2、尺寸 2.1圆环链的尺寸及偏差应符合GB/T12718—2001标准中的规定。 2.2圆环链尺寸检验应包括链环尺寸和链条长度尺寸两项内容。 2.3圆环链尺寸检验结果的判定按表一执行。 3、静拉伸强度试验 3.1拉伸试验用材料试验机进行试验。 3.2圆环链在材料试验机上的安装固定参考《万能材料试验机操作规程》进行操作。 3.3将试验的圆环链装夹在试验机上后,按照GB/T12718—2001标准中规定的试验负荷加载至一半时,在将负荷降至0负荷,并标定其长度,然后再以最大每秒20N/mm2的速度加载负荷至上标准中规定的试验负荷的100%—110%,并测定加载负荷试验下的长度,最后计算出负荷下伸长率。 3.4计算出负荷伸长率后对试验圆环链继续加载负荷,直到断裂为止,并

产品出厂检验制度

产品出厂检验制度 一目的 对最终产品的质量特性进行检验和试验,以确保未经检验和试验的产品或不合格产品不出厂销售,避免批量质量事故的发生,特制定本制度。 二范围 适用于一切本厂生产的产品的最终检验及放行。 三职责 质保部负责对预出厂产品进行最终出厂抽样检验及放行判定。 相关部门负责协助质量检验员进行最终产品的检验和试验。 四内容 1.适用范围:预出厂产品,即产品经包装前,准备出厂的产品。 2.最终产品的检验和试验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必须严格按产品 图样、技术文件、标准、检验要求进行检验和试验。 3.产品完工后,由质保部现场终检人员或质量负责人授权的人员进行最终产品的检验和试 验,并做好检验和试验记录。 4.如有合同要求时,应与用户和第三方一起对产品进行检验和试验。检验和试验过程中发 现的质量问题必须得到解决后才能发货。 5.当某些检验和试验项目本公司不能进行时,由质保部委托有资格的单位进行检验和试验, 并对所委托单位的检验和试验能力、资质等进行评价。 6.经检验合格批次的产品需现场终检人员对预出厂产品依据检验标准进行检验,如无问题 可正常包装发货。如有问题,依据存在问题的严重程度,向上级进行汇报,必要时可进行不合格品评审,会议讨论处理方式,并可视其程度,对责任人员进行处罚。 7.经检验不合格的产品,须由质保部现场终检人员通知本部门负责人,进行复检,如仍不 合格,确定此批产品不允许发货,并按照《不合格品处置流程》进行处理。 8.每一次检验和试验,现场终检人员都应做好检验和试验记录,记录应及时、完整、清晰, 并能准确地反映出最终产品实际质量状况。 9.现场终检人员应得到质量负责人的授权,并在授权的检验范围内实施质量检验工作。 10.产品装箱前需指定人员发放“合格证”,并在合格证上检查员盖章,作为追溯产品装箱前 操作人员的凭证。 11.经质保部终检合格产品由生产部门包装并填写成品入库单,一式3份,给予库房、生产 并存底,库房根据入库单方可发货。 12.对于未经终检的产品进行发货,视为私自发货,须追究其责任,并视严重程度予以处罚。

产品出厂检验规范

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 编号:JS015-75 版本:D/0版产品出厂检验规范 编制: 审核: 批准: 受控号:

廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司二0一二年六月修订

产品出厂检验规范 1. 目的: 保证出厂产品进行了规定的检验和试验,达到有关技术标准和用户规定的要求。 2. 范围: 适用于指导公司生产的测井车成品的最终检验工作。 3.职责: 3.1 质检部是成品最终检验的归口管理部门,负责最终检验和试验工作的实施和管理工作。 3.2 质检部负责产品最终检验技术标准的制定。 3.3 各工段、仓库负责产品最终检验的协助工作。 4.检验项目、技术要求及检验方法:

测井车检验完毕后,出具检验报告书。 5.合格品的处理 测井车检验合格后,由质检部发放合格证。 6.不合格品的处理 6.1 成品检验判定为不合格,可以通过返工、返检达到验收要求的,由检验员作出处理。产品经返工、反检后重新交检。 6.2 当成品的不合格项不可能通过返工、返检达到合格接受条件时,按《不合格品控制程序》执行。

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文

产品出厂检验管理制度

产品出厂检验管理制度 1.0目的 为确保公司出厂产品质量符合国家相关标准、规范和顾客要求,提升公司顾客满意程度,特制定本制度。 2.0适用范围 本制度适用于公司范围内的山泉水和混凝土预制构件生产厂的厂品出厂前检验管理 3.0职责 厂长:负责配置产品质量管理人员和产品检验所需设备;负责签发厂内产品质量检验报告。 质量员:负责按照相关检验检测技术标准、规程规范开展产品检验检测工作。 4.0内容及要求 4.1厂长应组织、开展产品质量检验检测工作,并向厂内员工宣传质量意识。 4.2质量员应搜集国家有关厂内所有生产产品的质量检验检测的标准、技术规范等文件,编制厂内产品的检验检测作业指导书,写明产品检验项目、合格标准、检验方法、检验数量以及采用的设备、仪器等信息。 4.3质量员应按照编制的作业指导书严格开展产品质量检验检测工作,并做好相关记录,内容包括:名称、型号、批次检验数量、检

验方法以及检验结论等信息。 4.4质量员应保证所采用的设备、仪器经过国家相关部门检验、校准,严禁使用不合格的检验检测设备、仪器开展产品检验检测工作。 4.5所有产品未经检验合格或征得顾客同意,不得出产交付或销售。 4.6 产品出厂前,应由本厂的检验部门按规定逐批进行检验。检验合格后,出具合格证书,并在包装箱内(外)附有签署质量合格证的产品方可出厂。 4.7检验报告由质量员负责编制,经厂长审核并签发;因产品质量检验结果发生争议,需要复查时,应重新梳理检验环节,确定检验标准、方法及要求,重新开展。 4.8质量员应真实记录检验记录,不得随意更改任何数据,需更改时,对更改部位只可划改,不允许涂抹。检验结果一经记录,不允许更改。检验记录与报告一并存档备查。 4.9不合格品的处置 质量员对生产车间的成品或半成品按相应的检验规定进行检验时,对查出的不合格品进行判定,及时记录并向厂长反映,同时提出对不合格品的处置意见。 不合格品的处置分为排放、倾倒、留用、让步等方式。处置要求如下: a) 经厂长批准作排放处置的不合格半制品,应进行排放,不需填写《不合格品通知单》,在相应的检验记录中记录即可;

出厂检验标准

出厂检验标准 一、目的 明确产品的出厂标准,达成一致的质量目标。 二、适用范围 所有出厂的产品。 三、相关标准 1.GB7000.1-2007 灯具第1部分:一般要求与实验 2. GB7000.201-2008 灯具第2-1部分:特殊要求固定式通用要求 五、检验方法 1.接地连续性检验方法 利用万用表测量:万用表一端接触在电源线中的接地线,另一端接触灯体内部各个接地端,如果各个接线端与电源线中的接地线都是通的,视为合格,否则为不合格。 2.电气强度或绝缘电阻检验方法 利用耐压测试仪测量壳体的耐压值,耐压测试仪的的操作方法详见《耐压测试仪作业指导书》,施加1800V电压,历时3min,漏电流不超过0.5mA,视为合格,否则为不合格。3.外形尺寸、标志及外观检验方法 外形尺寸用游标卡尺测量外壳厚度,用卷尺测量外形尺寸,每件测量都要经行5次,取平值均和图纸做比较,误差在+0.1mm之内视为合格,否则为不合格。

标志和外观用目测是否有标牌、外观无明显裂痕,漆面光滑,颜色均匀视为合格,否则为不合格。 4. 拉力实验方法 用拉力计拉电源线,给予50N的拉力,电源线进出口的线没有松动视为合格,否则为不合格。 5. 镇流器与安装表面的距离试验方法 用游标卡尺测量镇流器与安装表面的距离,测量五次取平均值,平均值在15mm左右视为合格,否则为不合格。 6. 耐热、耐火试验试验方法 把试验产品放进加热箱内,温度升高到150度,历时3min取出。冷却后,各电源线无老化、烧焦的迹象视为合格,否则为不合格。 7. 电感镇流器常态电气强度试验方法 在产品通电正常工作下,给镇流器和外壳之间施加1800v电压,历时3min,没有击穿视为合格,否则视为不合格。 8. 通电试验试验方法 产品通电正常工作情况下测量经过镇流器的电流,如果电流值在镇流器的额定范围内视为合格,否则为不合格。 六、判定方法 所有产品经过上述试验、检验合格后方可出厂,否则按《不合格产品控制程序》进行处理。

质量检验管理制度

质量检验管理制度 质量检验工作是企业管理的重要组成部分,为搞好检验工作的管理,特编制如下检验管理制度。 一、检验的组织管理 公司质检部是有限公司的质量管理部门,其职能是代表公司对原材料、工序半成品及成品进行检验和验收,检验人员独立行使检验权力,公司的中心试验室负责原材料的检验和相关产品性能指标的检测,工序检验员负责车间各个工序半成品的检测及质量控制,成品检验员负责成品的出厂检测及成品合格标示。 二、材料的进厂检验制度 1、检验依据 材料检验工作依据公司原材料检验规范进行,相关指标要符合公司的标准要求。 2、检验流程 a.原材料进厂后由物资采购中心人员填写“原材料送检表”,书面通知中心试验室检验人员,检验人员依据原材料送检表去现场抽取样品。 b.被检物品必须有质量证明书,出厂检验报告或相关质量证明,方可取样检验。 c.检验人员如发现材料明显带有质量缺陷可拒绝检验。 d.取回的产品(试样)依据相关试验要求进行检验和试验。

e.试验条件必须符合相关要求,试验方法应规范,以确保试验数据的准确性。 f.检验合格的产品,依据检验结果出具检测报告,物资采购中心依据检验合格报告办理相关入库手续。 g.不符合公司原材料检验标准,但质量缺陷对产品影响不大的材料,可做让步接收,让步接收的材料必须履行如下手续: ①让步接收由检验员出具原材料检测报告,并由质检部、技术中 心、生产管理部、物资采购中心主管及以上领导评审签字。 ②原材料检测报告由中心试验室注明不符合项及指标,并记录试 验编号。 ③物资采购中心凭签字通过的原材料检测报告办理入库。 h. 特殊情况因生产急需而无法检验时,可由试验室备案,主管副总批准后方可放行使用,放行材料必须是供货关系较长,质量较稳定的供应商,特殊放行的材料必须及时通知使用单位,做好试用工作,一经使用发现问题及时停止使用。 i. 因结构尺寸或材料密度不符合公司相关要求的,应由中心试验室出具不合格材料、扣料通知单一式叁份报物资采购中心,留存一份由光电复合缆业务单元总监签述意见后转计量人员,计量人员在出具检斤单时,将其重量扣除,仓库多余数量应由材料核算人员以月为单位做涨库核销处理。 3、新进材料厂家的管理 a.新进材料厂家需由物资采购中心提报申请单,由质检部审核,

工厂生产管理流程和制度全

工厂生产管理流程及制度 工厂生产管理流程及制度(从原材料进厂(检测)—生产---检测—出厂—技术指导—维修抢修) 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后,仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书,一起送交理化室,通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后,应立即进行取样鉴定,在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准,一律按国家标准,以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后,符合有关标准或合同条文,理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准,确定投用项目,填写材料历史卡,并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文,理化室要及时上报,由品管部和技术部商定处理意见,同时书面通知财务部,拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用,并不影响质量的可以入库,但必须办理手续,经使用车间同意并签写材料代用单,送交技术部,品管部研究,总经理批准,否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂,有些检验项目由于条件限制不能检查,可以到外单位或有关部门解决,但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用,如需代用,需经有关部门分析、研究,同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点,是企业经营目标实现的重要途径,生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源,进一步规范公司管理,使公司生产持续发展,

不断提高企业竞争力,特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据,是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作,时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识,以思促管,防止管而 不化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单,看清客户的每一点要求,防止 盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后,应立即通知准备生产资源(包括材料、工具、模 具) 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料,暂时不急的产品先不领料,保证生 产车间物流流畅,避免生产资源积压在车间影响车间生产,交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》,记录当天实际完成的生产任务,以 书面形式向厂长汇报。 7、产品经检验合格后要及时送入仓库,以便及时组织发货。 8、车间管理员要及时关注车间物流状况(物料标示状况、物料供应状况、 通道是否顺畅)、机器运转状况(机器或模具运转效率)、员工工作状况(员工精神状态、工作熟练程度),随时指导员工解决生产过程中出现的问题,对于个人不能解决的问题要及时向班组长,再由班组长逐级反映。 9、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向领导汇报,并采取紧急措施

出厂检验规范

家用燃气灶具出厂抽样检验标准 1适用范围 本检验要求适合于公司家用燃气灶的出厂检验。各型号产品的具体技术参数按照技术规格书的规定。 2 引用标准 GB 16410-2007 《家用燃气灶具》 GB/T 16411-2008 《家用燃气用具的通用试验方法》 GB 2828.1-2012 《计数抽样检验程序》 GB/T 13611-2006 《城市燃气分类和基本特性》 3 批量、检验规则 3.3.1 检验批:以型号相同、在相同生产工艺条件下、主要零部件使用同一厂家由同一班组在同一生产线所生产的产品数量,作为一个检验批。 3.3.2 抽样:采用正常检查一次抽样方案,检验水平、样本量、接收质量限和不合格品判定数见表1。 3.3.3 转移规则:只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接受的(不含再提交批),则转移到加严检验,按表2的抽样检验。当正在采用加严检验时,如果初次检验的接连5批已被确认是可接受的,应恢复正常检验。 3.3.4 检验中判定为不合格的批,必须经过百分百的重新返工检查后再提交检验,对于再提交检查的批,采用加严检查一次抽样方案,检验水平、样本量、接收质量限和不合格品判定数见表2。 表1 正常的检验方案

表2 再提交检验方案 注1:批量超出上表中规定的数值,则查阅GB/T 2828.1中的相应表格。 注2:当样本大小等于或大于批量时,将该批量当作样本大小,判定数组不变。 4 检验项目 4 .1 包装、标志、标签、使用说明书和附件 4.1.1 包装箱:文字与包装要素一致;不能有划伤、破损、脏污、脚印;印刷清楚;生产批号、日期清楚,与生产计划一致;粘贴条形码粘贴端正、位置正确;型号、气源标志清楚,与实物一致;有QS标志;纸箱订合牢固;按包装要求封胶和捆扎,不许有包装带松脱现象;使用纸的规格符合包装要求规定。 4.1.2 尼龙袋:尺寸符合文件规定,不得有破损。 4.1.3 泡沫:不能有破损和大量的脱粒,应保持干净、无水珠。泡沫强度、重量、颗粒大小按确认的封样样品要求。 4.1.4 使用说明书:对使用功能的描述与产品实际功能一致;印刷清晰、正确,无错别字,公司地址、电话号码、网站正确;使用铜版纸的规格符合技术文件规定。 4.1.5 保修卡﹑反馈卡、友情提示卡:印刷清晰、正确,纸张的材质、规格符合技术文件规定。 4.1.6 使用说明书、保修卡、反馈卡和安装卡等按包装要求规定放置;不得多放、漏放。 4.1.7 警告标签、铬牌等印刷要正确;粘贴位置、方向正确;粘贴牢固,不得有歪斜、起皱、起角和脏污手印(特别是透明标签),不得漏贴。 4.1.8 各种标志(电腐蚀、激光打标、丝网印刷、移印)应清晰可辩,牢固耐久,检验时可结合签样进行。 4.1.9 商标施加位置正确,粘贴牢固,表面无划伤、笔画粗细不一等缺陷。 4.2 外观 4.2.1 组成燃气灶的主要材料及规格应符合技术文件规定的要求。

产品出厂管理制度

产品出厂管理制度 第十三章检验管理制度 一、出厂检验项目管理制度 1、在质管科的指导和监督下,化验室负责对本厂生产的产品 检验工作,独立行使检验职权,严格按标准及检验方法对产品逐批次进行检验,严把质量关,禁止不合格产品或产品不经检验出厂。 2、出厂检验时,同一班次、同一品种、同一次投料的产品为 一个生产批次,对每批产品严格按抽样规则进行抽样,经出厂检验合格后开据合格检验报告,化验员和审核人在报告上签字后方可出厂。 3、出厂检验指标如有一项不符合规定要求的不准出厂,应重 新在同批产品中抽取两倍数量样品进行复验,以复检结果为准,若仍存在不合格,则确定该批产品为不合格,并及时上报厂领导后进行处理。 4、检验时查验产品包装封口是否完好无损,不得有脏污和破 损密封不严等现象,若发现类似问题发生,按不合格品论处。 5、检验用的仪器设备,应定期到法定检定机构检验部门检定, 及时维护,处于良好运行状态,以保证检验数据的准确。 6、严格按企业制定的标准要求和检验方法进行检验,要逐批 次对出厂前的成品进行检验,并记录检验结果。检验不合格的产品不可出厂。 7、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力对比

试验,保证实验室数据准确有效。 8、建立检验管理台账,并有专人登记核查。 二、“*”号检验项目管理制度 1、带“*”号检验项目由质管科受本厂的委托及时与安阳市质量技术监督局检测中心签订委托检验协议,并根据签订协议要求,按规定抽取样品送样检验。 2、检验频次:每年最少不低于两次 3、质管科对检验不合格产品按《不合格管理制度》要求进行处理。 4、化验室要对所有委托检验报告予以保存。在产品出厂检验中出现的不合格及时报质管科负责人,按《不合格管理办法》规定的程序进行处理。过程检验的不合格立即纠正,对出现的非正常现象进行记录,并总结经验。 三、检验设备管理制度 1、由质管科负责检验设备管理,定期检定校准,检查检验人员对检验设备的维护保养情况。 2、由化验员每天清除每个岗位的工作台、实验台、仪器设备及器皿上的灰尘,保持清洁。检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净,一切废物要放入纸篓或废物箱,并及时处理。 3、实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置,不能任意堆放、振动。 4、电热高温炉、高压来菌器等,使用时严格按操作规程进行,

食品生产公司出厂检验记录管理制度

出厂检验记录管理制度 文件编号:FL-QP-10 版本编号: A/0 实施日期:2020.8.1 编制:审核:批准:

1目的 为确保产品生产、储存、发货等环节得到有效控制与识别,特制定本程序。 2范围 适用于所有产品的生产、储存、放行等过程控制。 3定义 产品:指包装后已入库成品。 批:以同一品种、同一包装、同一日期连续生产的产品为同一批次 4职责 质检部:负责文件的制定,并对执行情况进行跟踪验证和监督;化验室及时出具产品的检测报告;经检测评估不合格的产品通知相关部门追溯扣留,并提出处理意见。 质检:负责按工艺作业指导书和质量控制文件的要求对过程进行监控,对过程发现的不合格品扣留,并跟踪处理结果;根据需要进行成品留样和送检样品(微生物和理化);依据过程质量及检验结果提出产品放行或扣留的意见,并跟踪执行。 生产中心:负责产品制造;执行质检部提出的不合格品处理决定;实施纠正和预防措施决定。 成品库:负责过程质量检验合格产品的入库储存和出库,并做好标识和记录。负责过程质量检验不合格产品的隔离、标识、处置并记录,便于追溯。 5产品检验、入库 5.1产品和半成品入库 5.1.1在线质检严格按照作业指导书和质量控制文件的要求对生产过程进行控制并记录,产品在线检验合格方可入库,每班次留样。产品在线检验不合格,按《不合格产品控制程序》进行处理。 5.1.2办理入库,按照不同生产日期不同品项分区域存放. 5.2产品转移 在当批产品入库24h后方发货。发货员在发货单上详细记录发货产品的批次(产品生产日期和车间代码)、数量、发往地、车牌号,以便于产品的追溯。 5.3产品检验 质检员依据化验室的取样要求对当批产品在线取样。在规定时间内送样品到化验室检验,在样品袋上详细标注生产日期、品种、规格等项目,化验室根据各生产部登记的产品品类,严格按照产品检验标准对报验产品的理化、微生物进行检验,并于规定的时间内出具《成品检验报告》,化验员对检测数据的准确性、检验结果的及时性负责。

产品生产过程检验规程

产品生产过程检验规程 1、目的:规范检验程序,确保产品合格 2、适用范围:公司生产各工序、外协厂的检验过程 3、职责: 3.1品质部负责公司生产过程中的检验,确保每道工序产品符合质量要求 3.2生产部各车间负责按检验要求报检及质量整改 3.3采购部负责外协厂加工产品的信息申报 3.4品质部负责外协厂加工过程的质量抽检 4、检验规定、流程及要求: 4.1生产过程 4.1.1下料车间: 实施生产全过程检验,检验控制的内容:主要是规格、尺寸、厚度等。要求:1)下料车间要严格服从检验,并做好质量整改 2)检验员要严格按检验标准及规程实施过程检验 3)产品转入下道工序必须严格采取点交方式,且必须有质检人员在点交单上签字确认,没有检验员签字不得转交下道工序,同时下道工序不得接收 4)检验不合格的产品必须在规定时间实施整改并经再次检验合格5)检验员在检验完成后,要对合格的产品做出相应标识 6)所有检验过程检验员必须相关记录,以利追溯。 4.1.2结构车间: 检验分两个步骤:一是全过程检验。检验控制的主要内容:焊缝等。二是报检。检验控制的主要内容:尺寸、平整度等。 要求:1)结构车间要严格服从检验,并做好质量整改2)车间在整个产品完工后,必须以书面形式向检验员报检。3)接到报检通知后,检验员必须按时、按标准进行检验。4)产品转入下道工序必须严格采取点交方式,且必须有质检人员在点交单上签字确认,没有检验员

签字不得转交下道工序,同时下道工序不得接收5)检验不合格的产品必须在规定时间实施整改并经再次检验合格6)检验员在检验完成后,要对合格的产品做出相应标识7)所有检验过程检验员必须相关记录,以利追溯。 4.1.3表面处理: 实施全过程检验,检验控制的主要内容:喷漆过程(含底漆、中间漆、面漆) 要求:1)要严格服从检验,并做好质量整改。2)检验员要严格按检验标准及规程实施过程检验3)检验不合格的产品必须在规定时间实施整改并经再次检验合格4)检验员在检验完成后,要对合格的产品做出相应标识5)所有检验过程检验员必须相关记录,以利追溯。4.1.4机加车间: 实施全过程检验,检验控制的主要内容:尺寸、精度等。 要求:1)要严格服从检验,并做好质量整改。2)检验员要严格按检验标准及规程实施过程检验3)检验不合格的产品必须在规定时间实施整改并经再次检验合格4)检验员在检验完成后,要对合格的产品做出相应标识(在合格的加工件上打上绿色漆点,不合格的打红点)5)所有检验过程检验员必须相关记录,以利追溯。 4.2外协件的检验控制及要求: 4.2.1采购部:一要与合格供方签订《质量保证协议》,其内容:要求供方在生产过程中,为确保产品质量必须实施过程质量控制,且提出相应的标准,满足我们的质量要求。二要对供方实施跟踪监控,并建立供方档案,定期对供方进行评审。三要及时将外协厂加工情况以书面形式反馈品质部、生产本部。四要外协件进厂后,要以书面形式及时报检,杜绝不经检验直接入库或使用。 4.2.2品质部:一是在接到采购部信息后,对外协厂加工过程定期进行抽检,确保生产过程中满足质量要求。二是接到报检通知后立即实施检验,检验合格的粘贴标示,并留下相关记录。三是经检验不合

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