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机关工资管理系统操作流程

机关工资管理系统操作流程
机关工资管理系统操作流程

机关单位工资管理系统操作流程

一、人员基本信息录入、维护

操作流程:人员信息维护——工资变动业务——打印个人审批表——做报盘(打印报批花名册、生成报盘文件)——审批——生成回复文件——接收回复文件(定期备份数据库)

具体步骤:打开软件,选择“人员管理”-“信息录入”

进入“信息录入”模块以后,出现下面这样的界面:

信息录入的默认状态是“浏览”状态,如上图左上角所示,点击“编辑”以后,就调整到“编辑”状态下。“编辑”状态如下图:

1.新增一个人员:鼠标选中主集的任何一个地方,点“新增”就会在最后一行增加一条空白记录,可以新增人员信息,在主集里录入需要的数据(包括单位名称,姓名,性别等等,可参照已有人员的数据形式进行录入);

2.新增一个人员的子集信息:先鼠标选中某子集的任何一个地方,点“新增”就会增加一个空白行,可以录入了;

3.修改已有人员信息:直接在“编辑”状态下,对该人员的主集、子集修改。

注意:对于新增人员需要准确填写其“学历及学位子集”,“二零零六工改情况子集”等相关附属信息;同样,如果需要补充一些“行政、党派职务子集”,“组织考察(考核)子集”等数据的时候,也可以通过这种方式录入。

二、工资变动业务(以职务变动为例)

日常做工资变动业务:

模板701:公务员职务变动操作

·操作步骤:

1.打开软件,点击“登陆”以后,单击左边的工资管理,再在右边找到工资变动并双击进入,单位类别选择“国家机关”。左键单击“日常工资变动”前面的“+”号,选中表701:公务员职务变动操作,如下图所示:

2.在左上方工具栏中找到选人工具,单击打开,找到“手工选人”,点旁边的小三角,选择手工选人;找到本单位相应人员双击人名既选中,最后点“确定”(详见附录1)。

3. 选好人员后,在右边有一张表:职务变动操作表。在操作表上方,有四项必填信息(1)新任职务名称(2)新任职务级别(3) 新任职务任职时间(4) 审批时间(请填写为工资发放月前一月的25日,如现在2月份报的是3月份的工资,审批时间写为3月的前一个月2月的25日);在操作表的中间,通讯补贴请根据本单位人员实际情况填好。

注意:时间格式为yyyy.mm.dd,要求精确到日,例如:2007.01.01

4.计算:

(1)单个计算:单击左边“全部人员”下的人名,点菜单上“变动处理”—“单个计算”,则只计算选中的人员

(2)批量计算:在左上方找到计算工具,单击运行,出现提示框“是否进行批量计算”选择是,进行批量计算

5.计算后,下方的数据中有基本工资情况和津补贴情况.其中基本工资(职务工资、级别工资)软件自动计算出结果,不可以进行修改或更正;津贴补贴里除生活性补贴和工作性津贴软件计算不能手工更改外,其他均能手工更改

注意:

(1)减发、补发,计算机根据用户填入的“工资执行时间”和“工资审批时间”自动计算,但此数值只是一种参照,用户可以根据实际情况在“实际值(手工修改)”这一栏中修改

(2)修改时填入数据后一定要按“回车”键。

6.数据更改完毕后,再进行计算,这样手动更改的数据就保存在软件的计算结果中了。如

下图:

7.核对数据,注意减补发,其中

(1)应发工资合计=基本工资小计+规范津贴补贴小计

(2)实发工资合计=应发工资合计-减发+补发

8.审批表打印:在对应的工资变动模板中,点击右上角工具栏中的“审批表”,就有显示需要打印的个人审批表

出现的个人审批表如下图所示:

三、工资报批

选择工资管理,再在右边找到工资报批模块。这时候,会弹出如下对话框:

这个时候,可以打印报批花名册,同时上报工资变动业务。点击右上角工具栏中的“花名册”,会提供所有的报批名册,只需要选择对应工资结构的花名册后,点击“打开”即可。

在花名册“指定取数范围”对话框中选择“确认”就会显示具体花名册了。

显示结果如下图所示:

注意,上报的时候需要选择对应的单位编码:

一定要注意选择本单位的“单位编码”。

四、备份数据

报盘以后,注意把数据备份一下:在“系统维护”模块中,选择“工具箱”,找到“备份数据”,双击“备份数据”以后,会弹出备份数据的目录:

五、回复确认

回复确认是在工资报盘审批通过后,审批单位会发送一个审批确认的文件,格式如下

图:

具体操作参照下述流程:

选择“工资管理”模块,在右侧找到“回复确认”,双击“回复确认”,会出现下图的对话框:

点击右上角工具栏中的“接收回复”,找到报盘文件:

选择“回复确认文件”,打开。

最后,会完全的显示出基层单位上报的工资业务情况:

在此窗口中右上角工具栏中,选择“确认入库”。

在确认入库后,有提示“是否清空相关变动业务表”窗口,

选择“是”,这样,上报的工资变动,就算结束。同时上报的工资数据,也反映到工资数

据库中。在“回复确认”处理结束以后,整个工资变动上报才算真正结束。

工商银行代发工资的流程

工商银行代发工资的流程 我公司想给员工办理工商银行的工资卡,每月由银行转帐到员工的帐户上。我刚做人事,不知道怎么去工行办理这个流程?办理的时候需要注意些什么?还有一旦办理好了,每月发薪时还需要去银行作些什么吗? 一、适用对象 网上代发工资主要是通过工行企业网上银行贵宾室企业财务室或付款业务企业财务室功能,实现公司向个人的资金划转。适用于有代发工资、代报销或向个人账户划转各类费用需求,且在工行开立基本存款账户或经当地人行批准可用于支取现金的其他账户的企业客户。 二、特点和优势 企业可以脱离网点柜台,不受营业时间限制,随时通过我行企业网上银行企业财务室功能自助办理代发工资、奖金、福利费、代报销等资金等业务,获得优质高效的服务。具有如下特点: (一)操作灵活、方便快捷 网上银行企业财务室操作简单方便,超越时间、空间障碍,由企业自己掌握办理业务时间,随时随地享受银行方便、快捷的服务。 (二)批量处理、入账及时 企业如果通过网银贵宾室的企业财务室发放工资,工资将实时处理,实时入账;如果通过付款业务的企业财务室功能发放工资,银

行一天有4个批次通过计算机自动进行处理,保证工资及时到账;财务人员可以及时打印工资入户明细清单和处理结果。 (三)信息保密、降低风险 相对传统的磁盘代发工资方式,减少了交接环节,提升了工资信息的私密性。除企业财务经办人员以外,对企业员工的工资,任何人都无法知道发放的金额(包括银行工作人员),单位的员工可以通过个人网上银行点击账户查询功能下的查询电子工资单,轻松查询到本人的工资,避免纸质工资单的传递,从而降低了财务人员的工作强度,减少财务成本。 (四)交易安全、全国统一 企业在网上银行企业财务室发放工资、奖金,既可以避免领取、运送、保管现金所带来的安全问题,还可以避免发放领取现金发放工资、奖金出现的差错。 “付款业务-财务室”发放工资和奖金的范围广,只要企业员工在全国各地的工商银行开立银行账户,企业都可及时地将工资、奖金发放到员工手中。 “贵宾室-企业财务室”发放范围除了工商银行个人账户外,还可以向国内其它银行的个人账户进行支付。 三、安全机制 (一)国际标准的证书认证和传输技术:

薪资发放管理业务流程

薪资发放管理工作标准 任务名称节 点 任务程序、重点及标准时限相关资料 建立薪酬体系 程序 《薪酬管理 制度》 C3 行政及人力资源部根据各部门提出的相关资料 结合企业实际对薪资进行调查 结合实际 C4 行政及人力资源部根据调查的情况及当地的工 资水平,建立合理的企业工资体系 结合实际 A4报公司领导审批1个工作日重点 建立薪资体系包括:明确工资内容;合理划分薪 资;确定福利种类;明细加班、保险及其他费用 标准 合理、实用 确定工资标准 程序 最低工资标 准 C5 行政及人力资源根据薪酬体系,结合企业实际确 定企业的工资制度 结合实际 C6 行政及人力资源部根据劳动的复杂、繁重、精确 程度等因素确定和划分工资等级 1个工作日行政及人力资源部工作进行分析比较并纳入相 应的等级 1个工作日重点 制定工资标准 标准 合理、合法、有效 工资发放 程序 1、《岗位变 动通知》 2、《工作交 接表》 D7 每月由各部门提供员工绩效考核表及相关工资 业务数据 5个工作日 C7 行政及人力资源部根据各部门提供的相关资料, 编制工资表及说明 3个工作日计算费税 C8发放工资与人力资源信息系统相结合 重点 发放工资 标准 及时

薪资发放管理制度 节选公司《人力资源管理制度》第六章薪酬与福利管理 1.薪酬理念 公司按照市场化原则,提供业内富有竞争力的薪酬,吸纳和保留优秀人才。 因岗而异:薪酬体现不同职位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性; 均衡内外报酬:关注薪酬等外部报酬的同时,亦不忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬; 为卓越加薪:薪金和服务时间长短、学历高低没有必然关系,但是和业绩、能力密切相关;薪酬保密:薪酬属于个人隐私,任何员工不得公开或私下询问、议论其他员工的薪酬。2.职位层级 薪酬层级的确定及调整执行“职级系列及专业系列”两个方向。 职级系列及专业系列岗位设置 职级系列岗位设置 公司设高层、中层、执行层、操作层四个职位层级,具体如下: 高层:总经理、副总经理、总经理助理/总监、工会主席; 中层:部门/单位经理、副经理、经理助理、工会副主席; 执行层:主管、主办; 操作层:生产、销售、后勤一线员工。 专业系列岗位设置 公司设高级业务经理、业务经理二个职位层级。 3.薪酬构成 薪资模式采用结构工资制,由职位薪资、附加薪资及奖金三部分构成。 职位薪资:由岗位薪资和绩效薪资两部分构成: 岗位薪资:依据员工所承担的责任、劳动强度、劳动时间等因素而确定的劳动所得(含日常加班费用); 绩效薪资:根据员工职位工作绩效完成情况进行考核发放的薪资; 附加薪资:相关管理、业务岗位员工,若因岗位难度高、责任重大或本身的基本工资偏低,则以附加薪资方式给予部分调整; 奖金:为嘉奖做出突出贡献和业绩的员工而发放的奖励薪资。 员工职位薪资构成比重 中层以上员工:岗位薪资100%挂钩考核 执行层以下员工:岗位薪资50%、绩效薪资50% 4.薪资核定 职位薪资核定是按员工所从事工作的责任、复杂程度、创造性程度、劳动强度、劳动时

代发工资操作流程

代发工资操作流程(首次设置) 1、安装并设置“网银助手2006” 3、设置“网银助手2006” (1)选择“上传文件转换”,并进行相应的设置,详见以下图中说明; (2)选择“特殊类型”; (3)点击“选择”来打开“代发工资模板(简易版)” (4)将所有标题下的“收入”置于“收入明细”、“支出”置于“支出明细”。修改“单位名称” 、勾选此项,以后更加方便操作

“工资单备注” (5)设置好后,点击“产生”,关闭窗口; (6)“选择源文件”,将“代发工资模板(简易版)”导入,网银文件类型选择为“企业—工资单”,按下图设置。 (7)点击“开始转换”,生成如下的文件,关闭窗口。 (8)网银文件类型选择为“企业—财务室{一}”设置如下图: (9)点击“转换选项”;

(10)点击“确定”后回到主界面,直接点击“开始转换”即可(如下图) 此时在“电子工资单模版”边上会出现一个文件夹。该文件夹内有两个文件,一个为BXT 文件,另一个为log 文件。BXT 文件即我们需要上传的文件。如果转换有出错,报错的内容会出现在LOG 文件中,正常情况下该文件是空白的,不需使用。 2、上传文件 (1)登陆网银——付款业务——企业财务室——批量提交,将生成的BXT 文件进行上传。其中“批 量文件包名称”可输可不输,主要给客户备注用; (2)付款业务——企业财务室——电子工资单上传,将生成的TXT 文件进行上传; (3)输入U 盾密码,提交; (4)点击“交易查询”,可查询指令状态(核对无误后,授权U 盾才能授权)。 将原先打的 “√”去掉, 这样就不怕 有新的卡种 不能转换啦

薪酬福利管理操作流程

薪酬福利管理操作流程 1目的 本文件规定了XX农村银行(以下简称“本行”)薪酬福利管理的操作流程和控制要点,旨在加强本行的薪酬福利管理,建立科学、规范、合理的薪酬福利制度,充分调动员工的工作积极性,促进员工职业生涯与本行共同成长。 2适用范围 本文件适用于本行所有劳动合同制在岗员工的薪酬福利管理。 3定义、缩写与分类 3. 1定义 薪酬福利管理:是指本行为完善对员工薪酬福利的管理,依法保障员工劳动权益,从确定薪酬结构,制定薪酬计发办法,明确薪酬计发依据,组织计发核算,以及核定各项社会保险福利缴费基数,依法代扣代缴等环节实施一系列规范化管理的过程。 3. 2缩写 无 3. 3分类 本行员工福利可分为:法定福利和其他补充福利 1)法定福利:是指本行根据国家法律规定,为职工依法缴纳的各项福利开支,包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。 2)其他补充福利:是指在国家法定福利之外,由本行自定的福利项目,包括住房公积金、企业年金、节日福利、体检、独生子女费、差旅费、进修学习奖励等。 4职责与权限

5原则与基本规定 5.1基本原则 1)基本保障原则:本行员工收入应不低于当地最低工资标准,以保障员工的基本

共享知识分享快乐 生活。 2)按劳取酬原则:本行员工个人收入高低要与其业务水平高低、岗位责任大小、工作质量好坏、贡献多少密切挂钩,本行将客观公正地评价员工劳动成果,薪酬分配体现多劳多得、少劳少得,克服平均主义。 3)绩效挂钩原则:本行员工的收入要与本行综合经营效益直接挂钩,增效增资、减效减资,工资总额的增长幅度要低于综合效益增长幅度。 4)风险控制原则:本行通过建立风险调节基金,兼顾当前与长远的关系,有效控制工资的过快增长,防止工资超分配,提高本行的风险防范能力。 5)公平监督原则:本行应构建薪酬管理内部监督和集体协商机制,严格执行薪酬分配集体决策制度,确保薪酬分配的公平、合理。 6)依法缴纳原则:本行应严格遵守国家有关规定,依法为员工缴纳并代扣代缴个人各类社会保险福利,为员工建立可持续的职业生涯保障。 5.2 基本规定 1)本行的薪酬福利日常管理工作由人力资源部门负责。 2)本行员工实行绩效工资制,薪酬由基本工资、岗位责任工资和效益工资三个部分构成: a)基本工资二保障工资+工龄津贴+学历(职称)津贴,本行员工的基本工资按月足 额计提发放,以保障基本生活。 保障工资为本行所在地社会最低工资标准,并随当地最低工资标准的变动而调整。 员工工龄月津贴额原则上按每年 2 元标准计发。学历(职称)津贴二者就高选择一项。享受学历津贴的,必须为国民教育系列和国家教育部承认的学历,且持有正式毕业证书,从获得证书的下月起按月发放,其他学习证书、证明、结业证书等均不得享受学历津贴;享受职称津贴的,必须为经济、会计、法律、计算机工程类专业技术职称并予以聘任,从聘任下月起按月发放。(参照附件一) b)岗位责任工资。是本行根据员工履行岗位职责和完成工作任务情况考核分配的 工资。员工岗位责任工资的基本标准按照上年度本行考核等级和员工所在岗位责任大小确定(附件一),并根据员工等级考核办法进行岗位系数动态调整。 c)效益工资。是根据本行经营等级、当年实现综合效益情况及职工贡献情况分配的工资。由本行按照《绩效工资考核管理办法》分配到分支机构,并由分支机构考核分配卑微如蝼蚁、坚强似大象

工资管理系统操作流程1

工资管理系统培训 一、系统路径:桌面 U8管理软件财务系统工资管理系统 或开始 U8管理软件财务系统工资 二、工资账套初始: a、选择需要的启用日期:要大于等于账套的启用日期 说明:第一次打开账套会弹出工资账套初始界面选择工资类别个数(单个和多个别)下一步选择:是否代扣个人所得税下一步选择:是否扣零下一步选择人员编码长度和账套启用日期完成 注意:其中一些设置可到“设置”菜单(或基础设置)“选项”中重新设置 b、账套初始: 单个工资类别:直接在基础设置中分别设置部门、人员类别、人员附加信息、工资项目、银行名称、人员档案等 1、部门设置:基础设置部门设置点击“增加”按钮输入部门 编号和部门名称等点击“保存” 注意:要严格遵循编码原则:例如:“* **”则表示一级编码为一位,二级编码为二位等同于科目编码的“1-2”,如果此账套是和总账连用的,则不需要输入部门,总账的部门会自动传输。 删除部门:只需要选择要删除的部门点击“删除”按钮即可。但是要先删除末级部门再删除上级部门,并且要删除的部门没有用过 2、人员类别设置:基础设置人员类别设置先输入类别再点击“增加” 按钮

注意:没有用过的人员类别直接选中删除即可,已经用过的不能删除 3、人员附加信息设置:基础设置人员附加信息设置点击“增加”按 钮输入或选择附加信息再点击“增加”按钮输入或 选择下一个人员附加信息 注意:没有用过的人员附加信息直接选中删除即可,已经用过的不能删除人员信息的先后顺序可以选中要改变的附加信息点击“”和“”改变位置 4、工资项目设置:基础设置工资项目设置点击“增加”按钮输入 或选择项目名称更改项目属性即可 说明:项目属性包括:类型、长度、小数、增减项 类型:数字(参与加减和计算的数字,例如:基本工资等) 字符(不参与加减和计算的注释例如:职称等) 长度:根据项目需要自定长度 小数:必须是数字的才有小数位数,并且要按照需要设定 增减项:增项(参与计算并且累加的项目,汇总到应发合计) 减项(参与计算并且累加的项目,汇总到扣款合计) 其他(参与计算但不累加的项目,例如:病假天数) 公式设置:先在“工资项目”中点击“增加”按钮选择要编辑公式的工资项目选择增加的工资项目根据向导编辑公式点击“公式确认”按钮 基本工资公式设置:如 iff(人员类别="企业管理人员",基本工资+150,基本工资+50) 即:如果人员类别是“企业管理人员”,则基本工资加150元,否则加50元 5、银行名称设置:基础设置银行名称设置先确定账号长度点击“增

工资操作流程

一、细则规定: 1.工资相关资料需经理签字确认 2.自离人员不做工资,事后如回厂办理离职手续则结算其薪资,但奖金全部扣除 3.已结现金人员不做工资 4.当月新近人员做《人事异动单》(附件一),并分发各部门,由主管及经理签字确认 5.一般新近员工本人提供工资卡,需银行开办时需发薪前提前一个星期左右送至银行,工商银行南翔 支行,需提供加盖公章的开卡名单(内容:姓名、性别、身份证号码)和身份证复印件(正反两面都要) 6.未办出银行卡人员工资表中备注10后发放现金并通知其自行办卡 7.《扣分单》只能扣奖金部分,如上月未扣完,延续下月的,也一并扣除,1分10元 8.工资结算周期为每月1日-31日,每月发薪日为10号 9.加班费计算:平时加班1.5倍,双休加班2倍,节日加班3倍(基本工资960/21.75/8*1.5或2或3) 10.司机不计算加班费 11.新近和离职人员正常工时工资以实际出勤工时进行计算给予(基本工资960/当月实际工作日天数/8* 正常工时),如遇到节假日则需注意节前节后入离职日期,节假日工资是否给予 12.固定奖金由主管和经理核定,未全勤人员需按照缺勤工时扣除相应的固定奖金 13.绩效奖金由经理签字确认后提供,为次月发放 14.请假需要根据<请假汇总>做相应的扣除(基本工资960/21.75/8*请假工时),事假当日不计薪,旷工当日 不计薪,病假每日薪资不低于当地最低工资标准的80%,有薪假都需计薪,产假按960元算,如有节假日需注意节假日工资不能扣除 15.工资金额及人数需填写工资汇总表发薪日前三个工作日按时报备财务 16.银行版为TXT转换加密文件(参照企业客户端的使用)(附件二),需与加盖维杰公章或维杰财务章的代 发联系单(附件三)2份一同于发薪日前二个工作日按时送至银行 17.工资汇总及明细每月需报给吴静经理 18.工资扣税明细每月报给财务 二、工资流程:

工资管理子系统步骤

工资管理子系统 【学习目标】 通过本章的学习,掌握工资子系统的工资核算的任务及特点;工资子系统核算的业务流程以及该子系统的功能模块结构。能够使用本子系统计算出公司的工资的计提、分配、汇总以及进行工资数据的业务查询;能够制作出工资报表。【重点与难点】 本章的重点内容是能够利用工资子系统完成有关工资业务的日常处理。 本章的难点内容是工资数据的分配和工资的扣税操作。 一、工资子系统概述 1、工资核算的任务 (1)根据相关资料及时准确输入与职工工资有关的原始数据并计算职工工资。正确计算应发工资、应扣款项、实发工资以及个人所得税等; (2)根据职工所属部门和工作性质,汇总分配工资费用和 (3)计提职工福利费、劳动保险费等并生成相应的记账。按工资的用途、部门进行计提分配,通过自动转账方式传递给总账,以便正确计入相关成本费用(4)打印工资发放表、各种汇总表及个人工资条;采用适当的方法支付工资。处理职工调入、调出、内部调动及工资调整数据。根据管理的需要提供有关的工资统计分析数据。按机构层次和统计口径进行汇总,提供多种方式的查询,实现工资分析和管理 2、工资核算的特点 (1)政策性要求严格。 工资核算是每个单位财务部门最基本的经常性业务之一,它关系到每个职工的切身利益。 (2)及时性、准确性要求高。工资核算的时限性也强,如 (3)工资计算重复性强、数据量大。企业职工多,它将是一项非常繁重的工作。 (4)输入数据来源分散、涉及面广。因此,工资核算软件应具备可灵活设置工资项目和工资表格,具有实用、方便、灵活、功能强和处理效率高等特点,才可满足工资核算及时、准确的要求。 3、计算机工资模块的特点 (1)多套账工资处理 (2)适应性强 (3)数据录入方便 (4)银行代发工资 (5)凭证自动传递 (6)开放性好 (7)保密性好 二、工资核算处理数据流程图 1、计算机工资核算数据流程 2、主要文件存储内容 三、工资核算模块的基本操作 (一)工资核算模块的功能结构

DCC工作岗位流程职责及薪资方案

汽车4S店DCC组建相关资料 一、组织架构 二、DCC小组应有支持 1、销售热线接入网销小组带录音; 2、网站投入要求: 两个汽车垂直网站(太平洋、汽车之家、易车网、爱卡汽车) 3、一条专线打出电话带录音 4、专用办公区域 5、办公电脑1-2台 三、岗位职责 1、网络营销专员 (1)本公司网站的建设及后台维护工作 (2)网站后台编辑和网站审核员及管理员的对接工作 (3)网络咨讯与销售总监政策对接好后的发布、推送和档期管理工作 (4)日常咨讯、活动等发布后的审核监督、管理和验证工作 (5)广告、新闻等撰写并经销售总监审核后的发布工作 (6)正常档期价格政策、车型介绍等发布和车型推荐等工作 (7)相同品牌及竞品同城异店网络信息收集、汇总、分析并及时报销售总监 (8)网络中所有线索的管理及督促分配给DCC专员线索的及时跟踪和建卡情况 (9)网络中客户留言的及时回复和管理工作

(10)网络来电话接听、分配、处理工作; (11)对网络上所有线索进行第一轮电话筛选,将有质量的信息分配给DCC 专员 (12)网络中所有客户信息的建档及分类管理工作 (13)定期统计网络资讯及线索的统计并根据级别分类汇总和分析 (14)负责网站考核得分并保持在前十名以内(如太平洋指数要求在310分以上) (15)负责网站相关通知和接收处理并保证本公司网站健康成长 2、DCC专员 (1)负责及时跟踪网络营销员分配的所有客户并及时建卡和系统录入 (2)负责邀约到店客户的接待、谈判、签单、交车及相关后续工作处理(3)负责按月汇总、分析并汇报当月所有分配线索和商机的处理情况 (4)网络营销员分配的线索和商机要提升高于展厅到店客户跟进级别 (5)对网络营销员需要及时回复跟进结果的商机进行及时回复 (6)每日了解最新库存情况,及时了解展厅和网销政策的变化并适时与销售总监沟通进展、需求和支持 四、绩效和考核 1、网络营销员 (1)工资组成:基本工资+[线索(商机)量]*网站得分排名奖(前10)+咨讯及推送、新闻、活动的发布量+其他 (2)按网络所有集到的有效客户信息(含线索、商机、网络电话、其他)1元/条,所有计数必须有回过有效筛选电话的记录 (3)实际到店量以DCC专员邀约首次到店数为准10元/批次 (4)商机处理及时率及电话接听及时率均以网络每周的数据为准进行月均计算 (5)网站经销商得分排名要求前10名以内有奖励,从第九名开始以50元一个档每晋升一个名次加50元 (6)咨讯和推送每周必须按网站所级最高数字全额使用,每少一次扣20元,新闻每月至少30条(每天一条)30条以上5元/条,上限60条; 活动根据公司要求进行发布 (7)其他暂未涉及部分 2、DCC专员 (1)工资组成:基本工资+线索电话跟踪数+建卡数+邀约首次到店数+成交量+精品提成+其他 (2)分配到的线索电话跟踪数(120秒有效)1元/次 (3)有效客户建卡数2元/张 (4)邀约首次到店数20元/批次 (5)成效车辆按200元/台,(特殊车辆按销售部标准执行) (6)精品及精装车、保险、金融、上牌等提成部分按销售部标准提成

企业网上银行代发工资操作流程

企业网上银行代发工资操作流程 一、简易操作流程: 1.柜面操作(5017交易开通网上代发工资功能) 2.管理员设置各操作员权限(功能权限、账户权限、业务属性) 3.操作员生成网银代发工资文件 4.操作员分别进行录入、复核和发送,完成工资发放 5.操作员对失败清单查找原因并再次进行代发,直至全部成功。 6.屏幕快速简易抓图说明 7.交易回单打印说明 二、详细操作流程 (一)柜员柜面操作 1、9073建立94账户(此交易各柜员应该都很熟练,此在我就不多说了) 2、5017开通代付业务:业务类别统一为“99自定义”,自定义业务类别说明随意录入,可以为“工资奖金”等文字说明 单笔转账限额最高为500万元。录入代付账号和对应的94账号。 建议此交易中不区分基本户和一般账户,均采用“99自定义方式”,有利于统一,便于记忆,也方便企业网银客户的操作。 若要区分基本账户和一般账户,则,基本户的5017业务类别可选“01工资”,其他账户网银则选“99自定义”。 建议所有的单位账户开通代发工资时业务类别统一采用“99自定义”,这样后续网银中对应的功能和业务属性为“批量支付”。当基 本账户采用“01工资”业务类别时,后续网银中对应的功能为“代发工资”、业务属性对应“上传工资文件”

(二)企业网银管理员设置各操作员权限 1、设置操作员功能权限 在系统配置中点击“操作员功能权限管理”,然后选中其中一个操作员进行设置 对每一个操作员需要赋予的基本权限有“账户权限”、“付款业务”、“客户服务”、“复核发送”,每一项功能权限下面又有很多小的子功能权限,请点击其前面的“+”可展开其中的子功能菜单,可根据实际情况进行勾选“?”。“一”代表其下没有子功能菜单。 对于不用的功能,则将其前的勾选“?”去掉。 当网点建立的代付业务类别为“99自定义”时,企业操作员功 能权限设置为“批量支付”。 当网点建立的代付业务类别为“01工资”时,企业操作员的功能权限设置为“代发工资”。 “批量支付”和“代发工资”的权限应根据柜员“5017开通代付业务”设定的业务类别进行选择,只选其中对应的功能即可,不用两者都选。

薪酬管理流程及操作规范

薪酬管理流程及操作规范 1. 目的 建立完善的薪酬福利体系,保持在同行中的竞争地位。 2. 原则 外部竞争性:整体薪酬定位在市场同行业中具有竞争力内部公平性:同工同酬 保密性:薪酬管理实行密薪制 3. 操作流程 流程名称薪酬管理流程 各部门支持文件 市场调研 薪酬情况 循 环N 研究制定 薪酬方案审核审核审批 Y 执行政策 《公司薪酬福利 按要求统计制度及核算细则》员工出勤按期制作 员工加班报表《月度工资表》 《绩效奖金表》 经理《年终奖金表》 审核 审核 按期发放 开放个人 查询功能

4. 政策及权限 职责权限 办公室 1) 随时调查、研究市场及行业内的薪酬体系;对公司薪酬体系做出合理化建议; 2) 制订公司薪酬体系,在公司做薪酬调整时对口各部门经理、各副总经理确认各员工薪酬职级; 3) 严格执行公司现行的薪酬体系,制作每月员工工资报表、每季员工奖金表及年终奖金表;财务部 1) 审核建议办公室提出的薪酬方案; 2) 审核每月员工工资报表及每季员工奖金表; 3) 按期发放员工工资、奖金。 主管副总 1) 审核建议办公室提出的薪酬方案; 2) 审批各管辖部门员工的薪酬职级。 总经理/董事长 1) 审批办公室提出的薪酬方案; 2) 审批各部门经理及副总的薪酬职级。 政策 1) 薪酬结构 现金部分:月基本工资+月岗位工资+季绩效奖金+年终奖金 2) 薪金支付 a)试用期间的员工薪资按其已确认级别的月薪的80%核发; b)调整为标准工时制,每月平均工作天数20.92天,员工病、事假、加班等均以平均工作天数计算; c)新入职或终止劳动关系的员工,按当月实际工作天数计算工资; d)员工每月有薪病假两天,只扣除两天的岗位工资,超过两天的病假,只核发当日基本工资的50%; e)员工因事请假,按实际请假天数扣除当日工资,工资基数为基本工资+岗位工资; f)每月从员工工资中直接扣除部分:个人承担的社会保险、住房公积金和因违反公司制度而应扣除的部分; g)付薪日期为每月10日,若付薪日期遇节假日或休息日,可提前或延后支付。

工资发放管理制度完整篇.doc

工资发放管理制度1 工资发放管理制度 一、目的 为了规范公司薪酬发放程序和操作流程,充分调动员工的积极性、创造性,发挥激励与约束相结合的作用,保证工资发放的准确、及时、无误。结合公司实际特制定本制度。 二、职责 1、财务部会计负责监督并执行此制度,出纳负责工资发放。 2、行政人事部负责监督并执行此制度。 三、适用范围 适用于公司员工。 四、工资结构 1、员工工资由岗位固定工资、绩效工资、福利津贴、销售提成四部分组成。 2、岗位固定工资是根据员工的职务、职业资历、学历、专业技术资格等因素确定的、相对固定的工作报酬。这部分工资是员工完成岗位工作任务时才予以发放。 3、绩效工资是根据员工的工作业绩、技能、态度综合表现及公司对员工的各项指标考核后予以发放。

4、福利津贴包括:伙食、通讯、交通、差旅等其它补贴,是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和因其它特殊原因支付给员工的津贴。 5、销售提成是公司根据每月的经营效益给予员工的激励金; 五、扣除项目 1、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。 2、扣除公司内部考勤制度中违规项和扣款(含借款、罚款等)。 六、工资内容 1、每月10号为工资发放时间,如遇节假日则根据实际情况提前或顺延发放。 2、工资计算以月为计算周期。月平均工作日为26天,若需计算日工资,即:日工资额=当月工资/26; 3、实发工资=应发工资-扣除项目; 应发工资=岗位固定工资+绩效工资+福利津贴+销售提成 3、行政人事部于每月5号前将本公司上月的考勤资料,统计汇总交予财务部会计。 4、财务部会计负责公司人员工资的造册,于每月8号前交予总经理审批。 5、总经理签批后,财务部会计在每月9号将工资表送交出

渤海银行代发工资业务操作流程(正式版)文档

-代发业务操作流程

版本0.5 1. 范围此流程涉及与代发业务相关的操作全过程,包括代发前的批量开卡/折的 操作过程。 2. 政策 当地监管要求支付工资须在基本账户中办理 指导原则●代发项目包括为企业代发的各种工资、奖金、分红、过节费等各种 费用,包括一次性代发及多次代发。 ●企业申请办理代发业务须先按批量形式办理对私开户手续。 ●同时申请办理批量开户和代发业务的企业只需签署《代发业务合 作协议》一式两份即可,同时与银行签署并提供《渤海银行集体开户申 请书》、《批量代发业务授权书》,加盖企业公章,并提交企业员工的 有效身份证件复印件。 ●《集体开户申请书》每一页须加盖企业公章,如有涂改,涂改地方 必须有经办人签字并加盖公章确认。 ●批量开户无起存金额。 ●对批量开户的客户身份证件复印件进行联网核查,核实身份信息的 真实性;对其中身份信息与联网核查不一致的应要求客户持原件来我行 柜台办理开户。 ●企业提供的代发清单上须加盖代发企业的财务章,且签章须与其在 银行预留的印鉴内容相符。 ●代发清单上如有涂改,涂改的地方必须经客户签字并加盖财务章确 认。 ●代发手续费为每笔0.5-1元,网点可根据代发企业的具体情况收取 或免除。 ●如已经与我行签约的代发企业不能到网点办理代发业务时,网点销 售人员(要求双人,且其中一人为FC或RM)可上门核对代发企业的身 份,并收取用于代发的转账支票、“代发清单”及清单的电子文件,同 时做好双方的交接确认工作。代发完毕后,销售人员(要求双人)将代 发回单及时送回代发企业,同时做好双方的交接确认工作。 负责人员销售人员/柜员/客户服务经理/副行长/行长/营运部人员 3.批量开户流程 负责人员详细过程 客户 1. 客户提出批量开户办理代发业务的需求。 销售人员 2. 销售人员与企业联系,签订《代发业务合作协议》。 客户 3.企业填写《集体开户个人账户申请书》、《批量代发业务授权 书》,并将企业员工身份证件复印件提交给我行。 4.根据纸质申请书,企业还需提交一份电子文本;提供的电子文本中 包括:姓名(必填)、身份证件类型(必填)、身份证件号码(必 填)、客户联系电话(一般应为手机,必填。如果开通个人网银服 务应严格遵守我行网银账户开立的有关规定,手机号码将作为动态 口令绑定号码使用。)、客户联系地址(必填)、邮政编码、证件 签发日期和证件失效日期。

贵州省人事工资管理系统操作流程

贵州省人事工资管理系 统操作流程 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

贵州省人事工资管理系统操作流程 一、新参加工作人员工资确定 第一步:业务处理操作流程 公共信息子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>新增人员信息—>点击“保存”—>工资子系统—>基础信息维护—>人员基础信息维护—>学历学位信息子集—>点击“新增”—>录入学历信息—>点击“保存”—>工资子系统—>业务处理—>新参加工作人员工资确定—>选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>选中学历—>输入起薪变动时间—>点击“见习期工资确定”按钮—>点击“保存”。 第二步:参加工作人员工资确定审核操作流程: 工资业务审核—>新参加工作人员工资确定审核—>输入业务时间段—>下一步—>点击审核单位—>点击选择—>新参加工作人员打勾—>点击提取人员—>点击审核—>(审核记录全通过后)点击“保存” 【注意事项】1、输入业务时间范围为:2006—07—01到2050—01—0l 2、时间段为包含业务的起薪变动时间。 3、审核未通过以黄块提示,如数据为正确数据即可将审核结果未通过改为通过。 第三步:新参加工作人员工资确定报表打印操作流程: 工资子系统—>报表管理—>报表打印—>个人表—>新参加工作人员—>新参加工作人员工资确定表—>点击“执行”按钮—>点击参数值栏下的省略号按钮选中相应人员姓名并对其打勾—>点击“确定”—>点击“确认”—>在批量列表中双击人员姓名—>点击“打印”—>点击“保存数据”按钮—>取报表名称(系统自动按年取名)也可重新取名—>点击“确定”保存。 二、见习期人员转正定级 第一步:业务处理操作流程 工资子系统—>业务处理—>选中“职务工资变动”—>左边见习人员中选中相应的人员姓名—>点击向右的箭头按钮—>选中学历—>输入转正定级时间—>点击“转正定级”按钮—>在职务类型中选择相应类型(公务员或事业人员)—>检 查职务层次和工资享受待遇职级正确后—>检查档案工资和津补贴数据正确后—>点击“保存” 第二步:见习试用期人员转正定级审核操作流程:

广东省人事工资管理系统使用操作流程

广东省人事工资管理系统使用操作流程适用于统发机关单位(包括统发依公事业单位) 第一步:安装系统 (具体可看光盘附带操作说明书) 一.电脑硬件要求如下: 电脑1台及以上,CPU奔腾4以上,内存512M以上,硬盘160G以上,DVD刻录光驱,移动硬盘或U盘,打印机1台。 二.安装软件要求如下: 一台电脑只能安装一套2.0版工资管理系统。不影响(旧)广工版工资管理决策支持系统的保留与使用。 操作系统WIN2000、WINXP,IE6.0,EXCEL2000。 安装IE6.0,主要是工资管理系统要运行在该环境中。 安装EXCEL主要是工资管理系统显示和打印报表,要调用EXCEL。 三.安装过程注意事项: 1、操作系统建议使用WIN2000或WINXP操作系统,但不要使用WINXP home 版。 2、建议安装前关闭防火墙。 第二步:导入旧数据库 转换数据库要注意的事项 1、转换旧版数据库至2.0版广东省人事工资管理系统。可在安装工资管理软件的 过程中,系统自动提示下进行旧数据的导入,如错过系统提示,也可在安装完成后点击“开始菜单”选中“广东省人事工资管理系统(下级版)”程序组。 2、点击里面的“导入旧版工资系统数据”程序详见下图

3、点击程序系统会出现下图。选择本单位的旧版数据库文件(此文件为一个Access数据库文件,文件后缀名为.mdb) 4、点击,导库程序自动运行,见下图 5、完成导入后系统会提示是否继续导入下一个单位的数据,如需继续导入按“确定”按 钮重复第3点的操作。如只有一个单位按“确定”按钮后,直接点击。

6、重新启动电脑后即可完成旧工资系统数据库导入新系统的操作。 7、转换数据库是为了减少录入信息的工作量,但不是百分百都准确转换。因此,转换完成后,在新工资管理系统中,一定要对每一个人的信息都进行检查和修改,以保证信息的准确性。 注意:转换数据库完成后,新系统将自动生成“离退”,“其他”以及各单位在旧数据库中自定义的部门,单位已离退休人员自动默认放在“离退”部门内。 第三步:设置工资发放表执行时间 1、所有工资信息在每月月底会进行结转,工资发放表执行时间一般情况下为系统默认日期的下一月(如当前为2007年4月,则工资发放表执行时间默认为2007年5月)。如果用户需要处理当前系统默认工资发放表执行时间以外的月份,则需要设置工资发放表执行时间,具体操作如下: 2、点击菜单栏中“系统维护”——“设置工资发放表执行时间”,出现如下窗口: 3、点击“确定”,运行备份数据后,出现如下窗口:

商业银行代发工资业务操作流程完整版

商业银行代发工资业务 操作流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

商业银行代发工资业务操作流程 一、本操作流程涉及我行与代发业务相关的操作全流程,包括代发前批量开卡、开折的操作流程。 二、相关政策 1、支付工资需在基本账户中办理。 2、代发项目包括为企业代发的各种工资、奖金、分红、过节费等各种费用,包括一次性代发及多次代发。 3、企业申请办理代发业务须先按批量形式办理对私开户手续。 (1)、同时申请办理批量开户和代发业务的企业只需签署《代发业务合作协议》一式两份即可,同时与银行签署并提供《濮阳市商业银行集体开户申请书》、《批量代发业务授权书》,加盖企业公章,并提交企业员工的有效身份证件复印件。 (2)、《集体开户申请书》每一页须加盖企业公章,如有涂改,涂改地方必须有经办人签字并加盖公章确认。 (3)、批量开户无起存金额。 (4)、对批量开户的客户身份证件复印件进行联网核查,核实身份信息的真实性;对其中身份信息与联网核查不一致的应要求客户持原件来我行柜台办理开户。 4、企业提供的代发清单上须加盖代发企业的财务章,且签章须与其在银行预留的印鉴内容相符。 代发清单上如有涂改,涂改的地方必须经客户签字并加盖财务章确认。

5、代发手续费为每笔元,网点可根据代发企业的具体情况收取或免除。 6、如已经与我行签约的代发企业不能到网点办理代发业务时,网点销售人员(要求双人,且其中一人为营销主管)可上门核对代发企业的身份,并收取用于代发的转账支票、“代发清单”及清单的电子文件,同时做好双方的交接确认工作。代发完毕后,销售人员(要求双人)将代发回单及时送回代发企业,同时做好双方的交接确认工作。 三、代发业务流程 (一)客户申请 1、在我行开立账户的企业(指在我行开立基本、一般、临时、专用等账户的企业): (1)、客户提出批量代发工资业务需求。 (2)、签署《代发业务合作协议》(一式两份)、《批量代发业务授权书》并加盖公章。 2、未在我行开立账户的企业: (1)、如客户未在我行开立企业账户,建议客户在我行开立企业基本账户。 (2)、如客户由于其他原因,不能在我行开设企业基本账户时,申请企业除提供加盖公章的《代发业务合作协议》(一式两份)、《批量代发业务授权书》以及被授权人身份证原件及复印件以外,还须提供以下文件:代发企业的《营业执照(正本或副本)》、《组织机构代码证(正本或副本)》、法定代表人本人身份证复印件、“企业

薪酬福利管理操作流程

薪酬福利管理操作流程1目的 本文件规定了××农村银行(以下简称“本行”)薪酬福利管理的操作流程和控制要点,旨在加强本行的薪酬福利管理,建立科学、规范、合理的薪酬福利制度,充分调动员工的工作积极性,促进员工职业生涯与本行共同成长。 2适用范围 本文件适用于本行所有劳动合同制在岗员工的薪酬福利管理。 3定义、缩写与分类 3.1定义 薪酬福利管理:是指本行为完善对员工薪酬福利的管理,依法保障员工劳动权益,从确定薪酬结构,制定薪酬计发办法,明确薪酬计发依据,组织计发核算,以及核定各项社会保险福利缴费基数,依法代扣代缴等环节实施一系列规范化管理的过程。 3.2缩写 无 3.3分类 本行员工福利可分为:法定福利和其他补充福利 1)法定福利:是指本行根据国家法律规定,为职工依法缴纳的各项福利开支,包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。 2)其他补充福利:是指在国家法定福利之外,由本行自定的福利项目,包括住房公积金、企业年金、节日福利、体检、独生子女费、差旅费、进修学习奖励等。 4职责与权限

5原则与基本规定 5.1基本原则 1)基本保障原则:本行员工收入应不低于当地最低工资标准,以保障员工的基本生活。 2)按劳取酬原则:本行员工个人收入高低要与其业务水平高低、岗位责任大小、工作质量好坏、贡献多少密切挂钩,本行将客观公正地评价员工劳动成果,薪酬分配体现多劳多得、少劳少得,克服平均主义。 3)绩效挂钩原则:本行员工的收入要与本行综合经营效益直接挂钩,增效增资、减效减资,工资总额的增长幅度要低于综合效益增长幅度。 4)风险控制原则:本行通过建立风险调节基金,兼顾当前与长远的关系,有效控制工资的过快增长,防止工资超分配,提高本行的风险防范能力。 5)公平监督原则:本行应构建薪酬管理内部监督和集体协商机制,严格执行薪酬分配集体决策制度,确保薪酬分配的公平、合理。 6)依法缴纳原则:本行应严格遵守国家有关规定,依法为员工缴纳并代扣代缴个人各类社会保险福利,为员工建立可持续的职业生涯保障。 5.2 基本规定 1)本行的薪酬福利日常管理工作由人力资源部门负责。 2)本行员工实行绩效工资制,薪酬由基本工资、岗位责任工资和效益工资三个部分构成: a)基本工资=保障工资+工龄津贴+学历(职称)津贴,本行员工的基本工资按月足额计提发放,以保障基本生活。 保障工资为本行所在地社会最低工资标准,并随当地最低工资标准的变动而调整。 员工工龄月津贴额原则上按每年2元标准计发。 学历(职称)津贴二者就高选择一项。享受学历津贴的,必须为国民教育系列和国家教育部承认的学历,且持有正式毕业证书,从获得证书的下月起按月发放,其他学习证书、证明、结业证书等均不得享受学历津贴;享受职称津贴的,必须为经济、会计、法律、计算机工程类专业技术职称并予以聘任,从聘任下月起按月发放。(参照附件一) b)岗位责任工资。是本行根据员工履行岗位职责和完成工作任务情况考核分配的工资。员工岗位责任工资的基本标准按照上年度本行考核等级和员工所在岗位责任大小

银行代发工资业务操作规程

江苏**农村合作银行 代发工资业务管理办法及操作规程 第一条为进一步促进江苏**农村合作银行发展中间业务、规范和完善服务行为,提高竞争能力,同时防范金融风险,根据《中华人民共和国商业银行法》、《支付结算办法》等规章制度,特制定本办法。 第二条客户申请代发工资应具备以下条件: 1、独立的法人企业或其他经济组织、政府事业单位; 2、客户需在我行开设基本结算账户或一般结算账户,并有经人民银行批准的开户证明; 3、客户有较为完整的财务核算制度与相应的财务核算制度与相应的财会人员; 4、客户提供的员工名单与工资发放表要素完整、真实。 第三条本办法所称代发工资是指由江苏**农村合作银行与客户所在单位签订代发工资协议,并替客户开立活期账户,在工资发放日,各营业机构按照客户单位所提供的工资清单上的金额,将资金转到客户的账户。 第四条客户单位如委托代发工资,首先要与江苏**农村合作银行签订代发工资协议书,以明确双方责任与可能出现的问题。 第五条客户单位在代发工资日的前1天,将当月工资清单和支票、进账单及数据软盘送交江苏**农村合作银行营业机构办理转账业务。 第六条客户单位的职工凭江苏**农村合作银行营业机构发给的存款存折到开户营业机构或实行通存通兑的营业机构办理存取款。

第七条、营业机构操作流程。 1、根据客户提供的单位信息及工资发放表,在计算机系统中建立相应的代发工资客户信息档案及员工号等信息; 2、根据客户提供的员工姓名与身份证件号码,开设个人结算账户并建立个人账户信息; 3、工资发放日客户签发转账支票,营业机构依据工资发放表在计算机系统中批量处理个人结算账户转存业务。如客户提供数据格式,经总行信息中心处理后自动转入员工个人结算账户。 4、员工在工资转存的当日即可办理存折补登业务,并可进行工资的支取。 五、办理代发工资开设的个人结算账户按照规定进行结息处理,销户时需支付个人利息所得税。 附件1:江苏**农村合作银行代发工资协议

实名制管理员岗位职责

实名制管理员岗位职责 一、按规定办理工程项目实名制管理登记; 二、按规定办理施工作业人员参加工伤和大病医疗保险; 三、悬挂实名制管理制度、流程,实名制管理员岗位职责公示牌; 四、向施工作业人员发放实名制宣传册,并在施工现场张贴宣传画,播放宣传片。 五、齐备实名制设备,按规定申报施工作业人员实名制信息,并及时更新进场、离场信息; 六、通过实名制管理服务平台申办施工作业人员的市民卡,在领取市民卡后及时发放。 七、安装市民卡考勤机,管理并监督施工作业人员进行市民卡考勤; 八、制作施工作业人员工资表,及时上传至实名制管理平台; 九、项目现场如有人员发生工伤,应及时申报并通知相关部门进行复核,并做好后续申报工作。 十、组织农民工参加体检工作。

南京跨境电子商务产业建设项目实名制管理办法 根据公司要求,本项目部为加强施工作业人员的管理和服务,规范本项目部劳务分包和用工行为,促进管理、安全生产、工程质量水平的提升,同时维护施工作业人员的合法权益,结合本项目部实际情况,指定本项目部的管理办法。 项目部成立实名制管理领导小组,组成成员名单如下: 一、项目部实名制管理员负责施工作业人员实名制管理工作。7建立职工进出场花名册,市民卡收发(职工签字确认)等实名制管理台账。 二、项目部专业分包单位、劳务分包单位和施工班组必须在施工作业人员进场前向项目 部提供用功信息。职工持本人有效的二代身份证配合实名制管理人员做好照片采集工作。 三、现场作业人员实名制管理数据由实名制管理员通过实名制软件进行身份信息和图片信息录入、申报。 四、施工作业人员遗失市民卡的,项目部实名制管理员应该在核实相关信息后及时上报办卡部门,为其办理挂失手续,并引导施工作业人员按照规定流程补卡。 五、项目部财务应严格执行南京市清欠工作领导小组对施工作业人员工资发放的相关规定,按劳动合同约定的工资标准及时至中国农业银行指定网点通过实名制市民卡发放施工作业人员工资。原则上不得以现金形式发放。严禁分包组长向财务部门直接领取所属施工作业人员工资。 六、施工作业人员若离开或调离本项目,需提前三天告知实名制管理员,并通过实名制申报软件注销,否则发生的纠纷均由本人负责。 七、施工作业人员发生工伤或患有大病,各分包单位及班组负责人及时把人员信息上报到实名制管理系统。按照规定送该人员到就近的医保定点医院就医,大病住院的如市民卡已经发放,则应刷卡就医,各分包单位及班组负责人应协助实名制管理员办理治疗费用报销工作。否则不能报销均由个人或班组承担相关责任。 八、项目部将对以上实名制管理实施情况进行定期考察,对照岗位分工,现场实名制管理员如不及时将人员申报、变更情况上传,发现一次处罚500面:嚣霎茎铪畚斋录入员如发生错误率高于66%,将每次罚款500元。对实名制信息录入员如发生错误率高于66%,将每次罚款500元,不按规定将工资汇入市民卡账号的每次罚款500元。 实名制管理工作目标与计划 为加强我司对建筑业施工作业人员的管理和服务,规范企业分包

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