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供电公司2019年上半年经济活动分析报告

县级供电企业1-6月份经济活动分析报告

一、综合计划指标完成情况

(一)经营业绩指标

指标名称指标单位年度计划累计

经营业绩指标截止本季去年与年计划相比

1、售电量万千瓦时26000 13925.38 11575.22 53.56%

2、综合线损率% 6.41 3.25 5.70 -3.16

3、平均售电单价(含税)元/千千瓦时547.89 546.85 572.33 -1.04

4、销售收入万元12649 7615.15 3732.56 60.20%

5、固定成本万元未下达1944.09 1851.66 -

其中:可控费用万元551 176.01 235.09 31.94%

1.售电量

***供电公司1-6月份售电量完成13925.38万千瓦时,占年售电量26000万千瓦时的53.56%,同比增加2350.16万千瓦时,增长率为20.30%。

图1 ***供电公司1-6月份售电量明细图

各分类电量增减情况原因分析:

(1)居民生活电量1-6月份完成3098.76万千瓦时,占总售电量的22.25%,同比增加380.70万千瓦时,增长率为14.01%,居民生活分类偏差较大的原因:一是由于今年冬季属于寒冬,大多数人家除了以往的供暖方式外还增加了电暖气等供暖设备和一户一表电采暖电量影响,导致居民生活用电增幅较大;二是响应政府清洁能源工作安排,安装电炕6500户用于取暖,使居民生活用电增幅较大。

(2)一般工商业电量1-6月份完成6575.20万千瓦时,占总售电量的47.22%,同比增加1445.99万千瓦时,增长率为28.19%。其中;非普工业用电量1-6月份完成4748.03万千瓦时,同比增加1245.06

万千瓦时,增长率为35.54%。非普工业电量增加的原因是根据清洁能源相关支持性政策,通过煤改电工程,电采暖电量同比增加,如***百信房地产开发有限公司新增电量71.52万千瓦时,甘肃金沙食品有限公司新增电量15.79万千瓦时,***第一幼儿园新增电量10.07万千瓦时,兰新铁路甘青有限公司新增电量33.45万千瓦时,***职业技术教育中心新增电量27.50万千瓦时,***人民法院新增电量16.54万千瓦时。非居民照明用电1-6月份完成电量570.92万千瓦时,同比增加88.58万千瓦时,增长率为18.37%。非居民生活增加的主要原因是***鸿健文化体育、城乡建设局等单位以可移动式电采暖设备用电取暖取代了煤取暖,带动非居民电量增长。商业用电1-6月份完成电量1256.25万千瓦时,同比增加112.39万千瓦时,增长率为9.83%,产生电量区间为旅游旺季,商业门店生意兴旺,带动电量增长。

(3)农业生产电量1-6月份完成285.43万千瓦时,占总售电量的3.40%,同比增加20.54万千瓦时,增长率为7.75%。该类用电主要用于农户家禽、牲畜饲养,用电规模较小,增长区间较小。

(4)农业排灌电量1-6月份完成830.39万千瓦时,占总售电量的5.96%,同比减少73.40万千瓦时,增长率为-8.12%。影响电量下降的主要原因为,上半年***雨水天气较多,多数地区使用渠水灌溉,致使部分井灌变压器停用,导致电量同比减少。

(5)大工业电量1-6月份完成2824.29万千瓦时,占总售电量的20.28%,同比增加544.44万千瓦时,增长率为23.88%。***华瑞褀能源有限公司新增电量319.75万千瓦时,临泽宏鑫矿业公司新增电量91.84万千瓦时,影响大工业电量增长。

工业用电情况和工业企业发展形势对用电需求的影响

2019年根据清洁能源相关支持性政策,通过实施煤改电工程,电采暖电量同比增加;宏鑫矿产实业有限公司,经过对环保监测出现的隐患整治,今年以来生产较同期有所稳定,将一定程度带动公司售电量增长。

针对本季分类电量的增减状况,下季增供促销方面将采取的措施:一是进一步加强同政府相关部门的沟通衔接,深入了解招商引资企业对电能的需求,变被动服务为主动服务,变滞后服务为超前服务,及时办理用电业务,第一时间产生效益;二是紧跟中小学“煤改电”电采暖项目,积极完成各单位电采暖改造增容,利用电采暖项目增加售电量;三是加强计划检修管理,提高供电可靠率,合理安排停电时间,落实零点检修、联合检修及带点作业等多种措施,避免重复停电和不必要的停电,减少停电带来的影响;四是深化优质服务,强化主动服务、亲情服务意识,积极开展服务进社区、服务入农户等活动,帮助进行用电设备检查,消除安全隐患,提升末端客户用电可靠性。

2.综合线损率

1-6月份公司综合线损率完成3.25%,比年度计划指标下降3.16个百分点,与2018年的5.70%,同比下降2.45个百分点。35千伏线损率完成1.02%,比年度计划指标1.50%下降0.48个百分点,与2018年的1.12%,同比下降0.1个百分点;10千伏公网线损率2.82%,同比下降2.62个百分点,比计划指标4.35%下降1.53个百分点;0.4千伏线损率完成3.95%,同比下降0.05个百分点,比计划指标4.59%下降0.64个百分点。

图2 ***供电公司1-6月份综合线损曲线图

各电压等级线损升降的主要原因分析如下:

(1)综合线损率:受供售电量抄表时间段不一致影响,临泽公司1-6月份综合线损率完成3.25%,与2018年的5.70%,同比下降2.45个百分点,若剔除上述因素,1-6月份综合线损率实际完成6.32%,比年度计划指标下降0.09个百分点。综合线损率同比下降主要原因为,一是1-6月份10千伏专线电量完成2123.53万千瓦时,同比增加469.71万千瓦时,影响线损率同比下降1.09个百分点;二是2018年农网升级改造工程的竣工投运,不仅使10千伏网架结构更趋优化,负荷分配更合理,且直接解决了部分农网10千伏线路供电可靠性差,供电半径过长,以及部分变电站轻载造成的损耗较高问题,影响线损率下降;三是结合线损管理百强供电所创建和同期线损系统建设,公司加大对异常数据通报整治力度,共清理整改变台计量接线错误36处、

互感器变比错误18台、系统变台未建模2台(目前已全部完成未建模

台区系统建模工作),客户表计采集失败741户,使线路损失电量同比下降。以上因素引起公司1-6月份综合线损率同比下降。

(2)35千伏线损率:1-6月份35千伏线损率1.02%,比计划指标1.50%下降0.48百分点。下降主要原因为,一是及时掌握新增用电客户的用电增加情况,加强与大用电客户联系,关注农灌负荷变化情况,根据全网用电需求情况,及时调整电网运行方式;二是加强变电站自用电管理,1-6月份站用电完成9.68万千瓦时,同比减少1.14万千瓦时。

(3)10千伏线损率:1-6月份10千伏公网线损率2.82%,同比下降2.62个百分点。线损下降的主要原因为,一是加强负荷管理,通过优化运行方式,根据负荷变化,及时投、切无功补偿装置降低了网损;二是依托同期线损系统日计算功能,抽派骨干力量对城区4条和鸭暖供电所2条10千伏高损线路进行现场排查整治,治理接线错误6处,倍率不一致3处;三是结合日常线路运维工作的开展,做好线路的清障工作,剪除线路周围的树枝,定期清扫变压器、瓷瓶等用电设备上的污秽,经常保持清洁,更换接头较多的低压线路,减少漏电造成的损耗。

(4)0.4千伏线损率:1-6月份0.4千伏线损率完成3.95%,同比下降0.05个百分点,比计划指标4.59%下降0.64个百分点。下降的主要原因为,一是供电所及时监测线损波动情况,及时处理高损台区;二是狠抓高负线损台区治理,组织开展计量设备大检查,及时整治高负损台区,通过分析核查整治高负损台区196台;三是通过核查零度用户,进而整改高损台区12台;四是通过提高采集成功率,及时消除因采集不成功引起的高负损问题。

3.平均售电单价及销售收入

公司1-6月份完成售电均价(目录电铁含税)为546.85元/千千瓦时,每千千瓦时比去年同期的572.33元/千千瓦时,降低25.48元/千千瓦时。

售电均价下降的主要影响因素:

(1)结构变化对售电均价的影响:

用电分类

售电量

结构影响2019年结构占比2018年

结构占

结构变

电量增长率

居民生活3098.76 22.25% 2718.06 23.48% -1.23% 14.01 0.43

非居民生活570.92 4.10% 482.33 4.17% -0.07% 18.37 -0.60

商业1256.25 9.02% 1143.86 9.88% -0.86% 9.83 -3.93

非普4748.03 34.10% 3503.01 30.26% 3.83% 35.54 -1.10

农业生产596.75 4.29% 544.32 4.70% -0.42% 9.63 0.66

农业排灌830.39 5.96% 903.79 7.81% -1.84% -8.12 1.03

大工业2824.29 20.28% 2279.85 19.70% 0.59% 23.88 0.03

合计13925.38 100.00% 11575.22 100.00% 0.00% 20.30 -3.49

2019年,影响1-6月份均价变化较大的大工业用户华瑞琪新能源有限公司(专线直购),新增电量544.44万千瓦时,影响大工业均价降低24.41元/千千瓦时;非普工业电量同比增加1245.02万千瓦时,带动均价下降1.07元。

(2)各类均价增减对平均电价的影响

用电分类

售电均价

电价影响2019年2018年同比增减

1.居民517.46 517.67 -0.21 0.22

2.非居760.75 792.06 -31.31 -

3.40

3.商业78

4.37 752.03 32.34 -

5.72

4.非普573.01 56

5.73 7.28 -

6.75

5.大工业47

6.00 483.13 -

7.13 -0.08

6.农业生产415.16 415.11 0.05 0.01

农业排灌586.38 619.37 -32.99 -10.53

合计566.46 561.31 5.15 -26.25

2019年一般工商业用电根据一般工商业用电根据《甘肃省发展和

改革委员会关于电网增值税税率调整相应降低一般工商业电价有关事项的通知》(甘发改价管〔2019〕301号)有关事项的通知,对一般工商业进行调价,政策变化影响电价同比降低21.80元。

4.可控费用

1-6月份公司全口径可控费用支出(含农维费支出)176.01万元,占市公司下达控制指标551万元的31.94%,可控成本进度滞后的主要原因是上半年专项成本项目执行进度滞后,影响了整体进度。剔除专项成本后其他可控费用执行进度为41.23%,具体情况如下:(1)1-6月份可控费用支出104.73万元,占下达指标240万元的43.64%。其中办公费16.04万元;差旅费17.84万元;物业费19.46万元;水费0.52万元;污水处理费0.65万元;车辆使用费10.14万元;安全生产费1.19万元;取暖费13.76万元;广告宣传费2.67万元;租赁费7.44万元;中介费2.7万元;业务费9.72万元;检修运维费2.05万元;其他费用0.55万元。

(2)1-6月份农维费支出71.28万元,占下达指标311万元的22.92%。其中水费支出1.96万元;车辆使用费1.73万元;电力设施保护费2.89万元;租赁费支出9.24万元;日常运维费支出15.61万元;安全生产及营销专项成本39.96万元,占下达指标221万元的18.08%。

5.业扩报装完成情况

1-6月份完成新增客户报装容量21831.5千伏安,其中:高压客户35户,容量为18053千伏安;低压客户344户,容量3778.5千伏安。主要原因是高压报装户数与去年少7户,但报装用户容量同比较大,主要用户为***百信物业管理有限责任公司增容4000千伏安、张掖市河

西印象文化旅游股份公司增容3200千伏安、***海泓农林科技开发有限公司和甘肃公航旅(张掖)投资有限公司各报装1000千伏安。截止6月底,***枣乡文化传媒有限公司报装容量1600千伏安,该工程已答复供电方案,因用户领导调整,尚未拟定具体实施方案;***中医医院2户,报装总容量2600千伏安,该工程目前为政府招标阶段,还未施工建设;甘肃远东生态旅游文化发展有限公司报装容量1830千伏安,为沙漠旅游项目,已答复供电方案,现因用户资金不到位,还未施工建设;甘肃中标能源环境集团有限公司3户,报装总容量600千伏安,该工程投资线路已完成供电,用户侧因用户原因还未开工建设。

(二)资产质量指标

指标名称指标单位年度计划累计

资产质量指标截止本季去年与年计划相比

1、电费回收率% 100 100 100 0

2、应收电费余额比重% 0 0 0 0

1.电费回收率

1-6月份应收电费7615.15万元,截止6月30日收回7615.15万元,电费回收率为100%。

采取的主要措施:建立全面立体的电费回收工作指标评价体系,形成覆盖目标和过程的电费回收工作指标评价标准,从电费解款、在途资金、到账资金等多个维度管控电费回收和电费资金到账情况,将应收电费、业务费等多类资金纳入电费回收指标评价体系。完善实效性强的电费回收指标评价机制,加强电费回收工作指标抽取频次、加大电费工作真实性核查工作力度,确保电费回收数据真实可靠、电费资金完整到账。

2.应收电费余额比重

1-6月份应收电费余额占比为0%,因公司无陈欠电费。

(三)供电服务指标

指标名称指标单位年度计划累计

供电服务指标截止本季去年与年计划相比

1、综合供电电压合格率% 99.695 99.690 99.660 0.00

2、供电可靠率(RS3) % 99.978 99.958 99.958 0.02

3、用户平均停电时间小时/户 2.5 2.00 0.11 -0.5

1.综合供电电压合格率

1-6月份综合供电电压合格率累计完成99.695%,同比上升0.008%。其中:A类完成99.776%,C类完成99.617%,D类完成99.598%,与去年同期相比分别上升0.104%、0.042%、0.108%。

原因分析:影响公司电压合格率的主要原因是对电压不稳定台区进行调整;调度部门结合同期线损治理,向各所反馈各线路功率因数情况,及时调整主变档位,A、C、D类电压质量有所提高,受其影响,综合电压合格率略有上升。

整改措施: 一是加强对变电站主变档位的调整及电容器的投切工作,保证在高峰负荷时,能够及时投切电容器和调整主变压器分接头,提高电压合格率水平。二是加强对所管辖范围内的无功补偿设备的运行维护工作,确保无功补偿装置的投运率和完好率。三是每天监控PMS2.0系统内电压监测点是否上线、是否电压越上/下线,并及时督促供电所进行处理。

2. 供电可靠率

1-6月份供电可靠率累计完成99.958%,同比持平。

原因分析:一是春检期间开展配网综合治理,配网线路安装绝缘拉线、加装绝缘护套、更换引线、安装相序牌等工作与去年工作量稍有减少。二是由于其他故障原因,造成线路停电的次数较去年有所增加,综合起来供电可靠率与去年持平。

整改措施:一是严格按照市公司检修计划,结合实际制定了切实可行的检修计划,尽可能与大网检修配合,避免重复停电;二是强化输变电设备、继电保护、安全稳定装置的日常管理,及时消除电网、设备隐患,提高设备健康运行水平。

3. 电网运行服务质量完成率

1-6月份电网运行服务质量完成率100%,与同期相持平。

1-6月份用户累计平均停电时间2.00小时/户,比计划指标的2.5小时/户下降了0.5小时/户,同比下降1.2小时/户。

(四)项目资金投入指标

1. 2019年第一批业扩配套电网项目7项,总投资236万元,共新建10千伏配变9台,总容量3000千伏安,新建10千伏线路8.32公里,新建0.4千伏线路

2.71公里。第二批业扩配套电网项目3项,投资80万元,新建10千伏线路0.63千米,新建配电变压器8台,总容量2600千伏安。“煤改电”10千伏及以下配套电网新建工程4项,总投资71万,新建10千伏线路0.12千米,新建0.4千伏线路4.12千米,新建配电变压器4台,总容量1000千伏安。

2. 2019年下达生产技改项目2项,总投资24.49万元,分别为:(1)35kV友好变电站主变35kV侧断路器更换,投资1

3.49万元;至目前,一台断路器到货,等待另一台断路器协议库存匹配,计划10月

底开工。(2)35kV扎尔墩变电站、北山变电站10kV开关柜验电接地小车建设,投资11万元;至目前,等待单一来源采购,计划9月份开工。

3. 2019年省公司下达生产大修项目3项,总投资122.51万元;分别为:(1)35kV3515平古线等4条线路5处“三跨”隐患治理,投资95.8万元,目前,正在进行地脚螺栓匹配,其余物资全部到货,计划10月份开工;(2)35kV北山变电站等4座变电站事故应急照明系统大修,投资1

4.35万元,物资已全部到货,计划8月份开工;(3)10kV121天森线路等6条线路接地信号源、故障定位终端治理,投资12.36万元,目前,该项目已竣工投运。

4. 2019年下达生产类零星购置项目5项,总投资47.7万元,分别为:(1)国网甘肃张掖***供电公司2019年工程车购置1辆,投资21万元;预计7月底到货。(2)2019年回路电阻测试仪购置1台,开关机械特性测试仪购置1台,蓄电池充放电测试仪购置1台,电流互感器伏安特性测试仪购置1台,总投资26.7万元;均已到货。

二、存在问题及建议

(一)存在的问题

1.通过上半年运监异动工单和平时工作检查,现场计量接线错误、断流等问题还大量存在,造成公司电量流失。

2.受采集信号问题,部分台区时常出现表计时采时不采现象和部分配变关口计量与用户计量互感器精度不一致造成负损台区现象存在。

3. 临泽存在75台小负损公用变台,主要是变台总表和用户表计互感器精度不一致造成,受白名单规则制约但不能列入。

(二)解决措施

1. 按计划安排供电所开展表计检查,对高低压用户表计进行排查,对检查结果建立档案,存在的问题即查即改,并对流失的电量进行计算追补。

2. 积极与省、市公司相关部门协调联系,及时跟换精度不一致的计量互感器,确保采集上传及时准确,有效提升异常台区有效率。

3. 建议根据地域特征放宽白名单判断规则,将这部分台区纳入白名单中,提升公司台区达标率。

三、下阶段重点工作

1.重要指标的预测

(1)三季度售电量预计完成6342.32万千瓦时,同比增加310.38万千瓦时,1-9月份售电量预计完成20267.69万千瓦时,占全年售电量计划26000万千瓦时的77.95%。

(2)综合线损率1-9月份预计完成5.35%,同比下降0.07个百分点。

(3)平均售电单价1-9月份预计完成542.33元/千千瓦时

(4)供电可靠率完成99.59%。

(5)电压合格率完成98.89%。

2.下一阶段重点工作

(1)按照省市公司编制2020年生产经营计划报告工作要求,结合2019年公司生产经营实际,及时了解市场变化,掌握用户生产情况,加强对售电量、线损率等关键指标的诊断分析,提高指标预测准确度,将相关调整指标进一步量化分解,层层传导指标任务压力,深入分析

经营活动中存在的问题,制定针对性措施,保证2019年市公司下达的经营指标任务保质保量完成。

(2)根据省市公司同期线损系统建设工作要求,做好公司分区、分压、分线及母平月度指标监控,依托同期线损系统日计算功能,加大对高负损线路、台区整治力度,同时时刻关注数据采集、推送的准确性和及时性,确保同期线损系统建设工作稳步推进。

(3)根据省市公司“百强供电所”创建工作要求,一是不断完善公司“百强供电所”创建实施方案,优化考核指标设置,参照市公司方案细化、分解、下达二级指标考核分值和考核原则;二是组织召开半年度线损分析专题会议,对部门、各供电所线损指标完成情况及线损基础工作开展情况进行督查,结合“百强供电所”创建实施方案,对公司指标完成情况进行阶段性总结。

(4)持续做好县公司、供电所达标创优工作,建立达标创优问题库,对存在的问题要明确整改责任人、整改时间,归纳入问题库得问题要全面,切合实际。同时根据达标办要求建立“一县一库”、“一所一库”,逐步完成全部问题整改工作。

(5)继续做好电力市场开拓,积极做好新增客户及临时施工用电的报装、协调、安装架设工作,尽量争取早供电、供好电、多供电;密切注意政府动态,紧跟招商引资项目,提前联系,开辟“绿色”报装通道,促使各项目提前投入运行。

(6)扎实开展用电检查和营销普查工作,加强对供电所抄核收和降损措施落实情况的跟踪检查,进一步规范营销管理行为,对抄核收管理方面存在的问题进行彻底整改。持续推进计量标准化建设,堵塞管理漏洞,避免效益流失。

(7)根据负荷变化,及时开展主变增、减容投退工作;同时开展削峰填谷工作,防止主变、线路白天超负荷,晚上空载或轻载运行带来的线路损失及主变损耗,确保电网经济、合理运行。

(8)严格执行临时停电检修审批制度,压缩临检停电次数,严禁重复停电,减少检修及工程施工等停电,缩短障碍及事故停电时间,努力提高供电可靠性。认真做好迎峰度夏保电工作,强化高危及重要客户用电安全隐患排查治理,高度重视夏季用电高峰期的负荷调配,确保农排高峰期的安全可靠供电,满足社会各界用电需求。

项目部季度经济活动分析报告样本

项目部季度经济活动分 析报告样本 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

X X X项目季度经济活动分析报告 (讨论稿) (XXXX年XX度) 审批人: 审核人: 编制人: 编制单位:xxxx项目经理部 编制时间:XXXX年XX月XX日

目录一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 (二)质量目标实现情况 (三)履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 (一)产值完成情况及其构成 (二)主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 (一)变更索赔情况 (二)设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 (一)经营情况分析 (二)盈亏分析 (三)潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 (一)产值利润 (二)资产负责表 (三)建造合同执行情况 七、综合评价分析

XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况,将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) …… 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3)

…… (二)质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况,项目质量监督制度的执行情况,描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况,项目安全生产检查监督情况,描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 (三)履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 (一)产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表 (二)主要实物工程量完成情况

上半年经济活动分析(太原二电)

上半年经济活动分析 2001年,我厂以提高企业整体素质和经济效益为中心,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风,坚持眼睛向内,深挖潜力,扎扎实实开展“经营管理年”活动,有力地促进了安全发电生产和经济效益的提高。截止6月30日,全厂安全生产实现1755天长周期运行,各项指标完成情况较好。详情如下: 一、主要生产经营指标完成情况: 1、发电量:全厂发电量累计完成184750.4万千瓦时,其中:老机发电量累计完成62890.4万千瓦时,较同期多发电6409.8万千瓦时;200MW机组发电量累计完成121860万千瓦时,较同期多发电5734.8万千瓦时。 2、供热量:全厂供热量完成1578106百万千焦,完成全年计划的52.60%,其中:老机供热量完成1344223百万千焦,较同期多供热量70179百万千焦;200MW机组供热量完成233883百万千焦,较同期多供热量233883百万千焦(同期不供热)。 3、供电煤耗:全厂完成399克/千瓦时,较同期下降7克/千瓦时。其中:老机完成431克/千瓦时,较同期降低7克/千瓦时;200MW机组完成383克/千瓦时,较同期降低8克/千瓦时。 4、单位成本:发电单位成本累计完成129.31元/千千瓦时,较计划下降2.28元/千千瓦时;供热单位成本完成20.55元/百万千焦,较计划升高0.40元/百万千焦。 5、标煤单价:完成146.35元/吨,较计划145.57元/吨升高0.78元/吨。 6、全员劳动生产率:完成117949元/人,较同期增长13825元/人。 1

7、等效可用系数:完成94.38%,较同期升高3.01个百分点。其中:老机完成97.72%,较同期下降0.72个百分点;200MW机组完成92.71%,较同期升高5.76个百分点。 8、安全情况:未发生考核事故,安全生产实现了1755天多台机炉长周期运行。 二、主要生产经营指标完成情况分析: (一)安全生产运行情况 上半年,我厂以春季安全大检查和安全性评价工作为契机,下大力气治理设备,努力提高设备健康水平,使全厂设备完好率达100%,安全生产实现了1755天多台机炉长周期运行。机组等效可用系数完成94.38%,较同期上升3.01个百分点。机组等效可用系数上升的原因主要是:上半年,我厂认真贯彻ISO9002质量体系标准,以运行分析、可靠性分析、技术监督分析等现代化管理手段为依托,大力推行设备状态检修,利用调峰备用时间加大设备治理力度,努力提高设备健康水平,使我厂计划检修时间比同期减少117.22小时、非计划检修时间较同期减少15.42小时。其中:老机计划检修时间较同期增加21.73小时、非计划检修时间较同期增加9.50小时,影响老机等效可用系数下降0.72个百分点;200MW机组计划检修时间较同期减少220.05小时、非计划检修时间较同期减少33.15小时,影响等效可用系数上升5.76个百分点。 (二)发电量:全厂发电量累计完成184750.4万千瓦时,较同期多发电12144.6万千瓦时,较进度计划超发8709.3万千瓦时。发电量增幅原因如下: 客观上:一是本期我厂停机备用时间较同期减少374.91小时,影响电量较同期增加18006.33万千瓦时;二是本期负荷率较同期升高1.09个百分点,影响2

经济活动分析报告(模版)

公司年季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况) 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。

第二部分:公司经营情况 单位:万元 一、主要经济指标完成情况 ⒈收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的 %,较上年同期增长(减少) %;实现净利润万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长(减少) %。 ⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表: 预算完成分析说明:

⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: ⒉利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的 %。其中销售毛利万元,期间费用万元。 万元,详细情况见下表: ⑴销售价格变化对销售毛利的影响 ⑵主营业务成本对销售毛利的影响

经济活动分析报告

______ 公司____ 年__ 季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明第四部分:存在的问题分析第五部分:采取的措施和建议第 六部分:经营预测分析第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况)三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,—对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存 在的主要问题及原因进行说明。

公司经营情况 单位:万元 、主要经济指标完成情况 1?收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的% , 较上年同期增长(减少)% ;实现净利润万元,完成年度预算的% , 较上年同期增长(减少)%。 ⑴ 公司各主要经营项目收入实现情况见下表:

预算完成分析说明: ⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影 响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: 2.利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的% 其中销售毛利万元,期间费用万元。 ⑴销售价格变化对销售毛利的影响万元,详细情况见下表: ⑵ 主营业务成本对销售毛利的影响万元,详细见下表:

电力公司上半年经济活动分析报告领导讲话模板.doc

电力公司上半年经济活动分析报告-领导讲话模板

电力公司上半年经济活动分析报告 同志们:现在,我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。一、公司系统在集团公司党组的正确领导下,真抓实干,克服困难,实现了“时间过半、任务过半”的目标上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征:(一)电力生产和基建安全形势总体良好。上半年,未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故,未发生特别重大事故,未发生责任性重大设备事故,未发生垮坝和水淹厂房事故,未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次,同比增加1次;发生一般设备事故2次,同比减少7次;发生设备一类障碍77次,同比减少48次;发生非计划停运108次,同比减少135次。(二)在电力供应紧张形势下,充分挖掘现有机组潜力,克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响,发电量和售电量保持稳步增长。上半年,集团公司发电量亿千瓦时,同比增长%,完成全年计划的%。其中:火电亿千瓦时,占总发电量的%,同比增长%;水电亿千瓦时,占总发电量的%,同比增长%。从区域来看,华北地区的发电量占集团公司总发电量的%,同比增长%;东北地区占%,同比增长%;华东地区占%,同比增长%;华中地区占%,同比降低%;西北地区占%,同比增长%。火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时,同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少,来水相对偏枯,发电量均有所下降。福建减少亿千瓦时,同比降低%;江西减少亿千瓦时,同比降低%;湖南减少亿千瓦时,同比降低%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好,发电量增加亿千瓦时,同比增长%。新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量亿千瓦时,占发电量增量的%,为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。上半年,售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量亿千瓦时,同比增长%。其中:火电亿千瓦时,水电亿千瓦时。(三)供电煤耗和综合厂用电率均有下降,节能降耗工作取得成效。上半年,集团公司综合厂用电率%,同比下降个百分点。其中:火电%,同比下降个百分点;水电%,同比下降个百分点。上半年,集团公司供电煤耗克/千瓦时,同比下降克/千瓦时。(四)销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。上半年,集团公司实现销售收入亿元,同比增长%,与预算执行进度基本同步。其中:电力销售收入亿元,占总销售收入的%,同比增长%;热力销售收入亿元,占总销售收入的%,同比增长%。电力收入中,火电亿元,占电力收入的%,同比增长%;

公司经济活动分析报告

公司经济活动分析报告 (一)、收入情况 包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况,针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。 表3.1 ***季度末营业收入完成情况表单位:万元 表3.2 ***季度末主要产品同比增减变动情况表单位:辆/万元 (二)、成本费用 包括累计发生成本费用总额,同比增减情况,主营业务成本增长率是否高于主营业务收

入增长率,成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动,期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。 表3.3 ***季度末成本费用构成情况表单位:万元 表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位:辆 (三)、经济增加值(EVA) 包括季度末经济增加值实现总额,关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。 表3.5 **季度末经济增加值实现情况表单位:万元 (四)、现金流情况 包括季度末累计现金及现金等价物净增加额,同比增减情况,分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析,当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。 表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表单位:万元

(五)、存货及应收款项情况 包括季度末存货、应收款项净额,同比增减情况,增幅是否大于营业收入增长比率,三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。 表3.7 ***季度末存货及应收款项情况表单位:万元 (六)、考核指标 表3.8 (七)、公司运营中需关注的重点问题 从财务管理的角度,围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、

提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。

经济活动分析

经济活动分析 篇一:公司经济活动分析报告 公司经济活动分析报告 (一)、收入情况 包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况,针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。 表3.1 ***季度末营业收入完成情况表单位:万元 表3.2***季度末主要产品同比增减变动情况表单位:辆/万元 (二)、成本费用 包括累计发生成本费用总额,同比增减情况,主营业务成本增长率是否高于主营业务收 1 入增长率,成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动,期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。 表3.3 ***季度末成本费用构成情况表单位:万元 表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位:辆(三)、经济增加值(EVA)

包括季度末经济增加值实现总额,关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。表3.5**季度末经济增加值实现情况表单位:万元 (四)、现金流情况 包括季度末累计现金及现金等价物净增加额,同比增减情况,分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析,当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。 表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表单位:万元(五)、存货及应收款项情况 包括季度末存货、应收款项净额,同比增减情况,增幅是否大于营业收入增长比率,三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。 表3.7***季度末存货及应收款项情况表单位:万元 (六)、考核指标表3.8 (七)、公司运营中需关注的重点问题 从财务管理的角度,围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、 3 提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。 4

经济活动分析报告的作用

经济活动分析报告的作用 篇一:经济活动分析报告范文 经济活动分析报告范文经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法,它通常是以经济理论和经济政策为指导,以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据,运用科学的分析方法,对某一经济组织的经济活动或某一经济现象,进行分析研究,从中探索经济规律,评价成败得失,探讨其中原因,寻求改进方法,达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程,也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断,市场预测 报告是对未来情况推测和把握,而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析,总结经验和规律。 一、经济活动分析报告的作用与种类经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施,作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告,在经济生活中具有重要的作用。 第一,可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依据,从而及时、正确地 指导经济活动,解决经济问题。第二,可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。发现存在的问题,进而改善经营管理,想方

设法地提高经营管理水平,取得好的经济效益。 第三,可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资 料。 使他们了解企业的生产、经营、管理情况,发现问题,及时采取相应措施,加强管理,有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四,及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。 预测市场未来的发展趋势,使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的种类划定经济活动分析报告的种类,既有利于经济活动分析工作的开展,也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律,从而写好经济活动分析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛,因此其种类也很多,我们可以从不同的角度进行划分。 按照经济部门、经济工作内容,经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象,可以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围,可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。

某项目部季度经济活动分析报告样本资料全

XXX项目季度 经济活动分析报告 (讨论稿) (XXXX年XX度) 审批人: 审核人: 编制人: 编制单位:xxxx项目经理部

编制时间:XXXX年XX月XX日

目录一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 (二)质量目标实现情况 (三)履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 (一)产值完成情况及其构成 (二)主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 (一)变更索赔情况 (二)设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 (一)经营情况分析 (二)盈亏分析 (三)潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 (一)产值利润 (二)资产负责表 (三)建造合同执行情况 七、综合评价分析

XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况,将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 2、主要项目工期目标 2.1 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) …… 2.2 本年度节点目标实现情况

主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3) …… (二)质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况,项目质量监督制度的执行情况,描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况,项目安全生产检查监督情况,描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 (三)履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 (一)产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表

经济活动分析报告例文

经济活动分析报告】案例: XX市电力局20RF年上半年经济活动分析 半年来,在XX的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局1? 6 月份营销活动综合分析如下 : 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 20RR年 1?6月份购网电量完成7512384千瓦时,较20RR年 1?6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量 3168千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 ( 1 )根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年1?6月份完成平均电价XX元/千瓦时,与去年同期完成XX元/千瓦时相比上升了XX元/千瓦时。完成内部利润XX万元。平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年 1?6 月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1 )从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1 )大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等) (5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂) (三)电费收缴完成情况 1?6月实现电费结零,收回陈欠电费13.2万元。电费收

公司季度经济活动分析报告

XX公司 2016年X月经济活动分析 一、企业经营情况 (一)主要财务指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下: 资产总额:X月末资产总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ; 负债总额:X月末负债总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) 所有者权益总额:X月末所有者权益总额X万元,较年初X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析)营业总收入:1-X月累计实现经营收入总额X万元,较上年同期X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因

必须详细分析) 利润总额:1-X月累计实现利润总额X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要 原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) (二)预算考核指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要预算考核指标完成情况如下: 利润总额:全年预算数X万元,1-X月累计完成X万元,完成率为X%高于(低于)时间进度值X万元。 资产负债率:年末考核值X% X月末完成值为X%超(低)预算X 个百分点。 三公经费及会议费:全年预算数X万元,1-X月累计完成X 万元,完成率X%对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。 (三)成本费用情况 营业成本:1-X月营业成本累计支出X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一

关于加强2019年上半年经济活动分析及准备上半年经济活共19页

关于加强2009年上半年经济活动分析及准备上半年经济活 动分析会资料的通知 各在建项目部: 为全面贯彻、落实年初职代会精神,坚持经济效益为中心的指导方针,确保全面完成公司今年的经营目标和各项任务,经公司研究决定,于年中职代会后召开全公司的经济活动分析会,为了开好这次会议,各在建项目部要做好2009年上半年经济活动分析,准备好会议汇报材料,对于2009年上半年经济活动分析,各在建项目部必须高度重视,项目经理要亲自抓好这次经济活动分析,对经济活动分析的数据要亲自把关,确保经济活动分析的数据真实、合理,会议汇报材料要与经济活动分析数据相吻合,现将经济活动分析及会议汇报材料的有关事项通知如下: 1、各项目部根据各自工程项目的实际情况,对工程进点以来特别是今年以来合同执行情况、结算情况、成本情况、经济效益情况,进行深入地分析、比较和研究,特别是要认真总结年初职代会以来,在成本降低、内部控制方面好的做法和经验,找出存在的问题和解决问题的途径。 2、根据各自工程项目的实际情况,认真做好上半年的“两个盘点”即:未完施工盘点和已领未用材料的盘点工作,对工程的年度和最终收益及成本情况,作出科学的预测。结合“用心做事、创新发展”的理念,制定出为确保工程效益的最大化,将要采取的措施和办法。 3、经济活动分析,要求各单位立足于工程实际,实事求是、客观公正、数字准确、真实有效。对其中估算的数字要加以说明,并说明估算依据。各项目部要严格按照附件所规定的格式整理相关资料,公司要求各

项目经理作为经营责任第一人,切实加强对本次经济活动分析的组织和指导,对已经形成的书面材料,认真审核签字后,于七月六日前分别报公司财务部、计划经营部。 4、公司经济活动分析会的具体时间安排另行通知。 附件一:《××项目工地×年×季度经济活动分析资料》 附件二:《经营活动分析会议汇报材料要点》 二OO九年六月二十九日 附件一:(交财务部资料) ××项目工地×年×季度经济活动分析资料 说明:本项目部经济活动分析是项目经理安排经营经理(经营部主任)组织编写的,如下分析资料中的有关数据、分析结果、文字说明等内容主要是计划经营部和财务部共同完成的,由物资部、机械部等其他部室配合,已经过项目经理及经营经理组织相关人员讨论通过,最终定稿已通过项目经理批准,由项目经理委托财务部负责上报。 主要编写人员: 计划经营部负责人: 财务部负责人: 经营经理: 项目经理(签发人): 分析资料如下(内部资料、注意保密): 一、工程基本情况(主要由计经部编写,财务部配合) 基本情况介绍:___工程于__年__月开工,计划机组____年__

建筑施工企业项目级经济活动分析报告模板[优质文档]

项目经济活动分析报告 (年季度) 项目 批准人: 审核人: 编制项目: 编制日期:内部资料注意保密 选择项目典型照片

目录 一、项目概况………………………………………………………………………… (一)项目基本情况……………………………………………………………… (二)项目人员情况……………………………………………………………… (三)工程、物资采购情况 (四)工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… (一)业主工作量确认情况……………………………………………………… (二)索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… (一)项目总成本发生情况……………………………………………………… (二)本期已完工程成本分析 (三)出包费分析………………………………………………………………… (四)零星点工分析……………………………………………………………… (五)材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… (六)机械使用费分析…………………………………………………………… (七)其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析……………………………………………………………… 2、安全文明施工成本分析 3、专项措施费用分析……………………………………………………… 4、施工水电费分析………………………………………………………… (八)管理费分析………………………………………………………………… 五、变更优化执行情况分析…………………………………………………………… 六、资金收支分析……………………………………………………………………… 七、本期经济活动分析总结…………………………………………………………… 八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表:

上半年经济活动分析会报告

陕化节能减排技改工程项目部 2011年上半年经济活动分析报告 陕化节能减排技术改造项目建设,我公司分别与华陆科技有限公司(总承包单位)和陕西陕化煤化工有限公司(建设单位)签订施工合同。上半年因施工图纸、土建、设备、材料等原因影响,现场不具备开工条件,未进行施工作业,主要进行了施工前的技术准备及临时设施建设(现场办公区、二级库房、生活区)等工作。 现从以下几个方面对陕化节能减排项目2011年上半年经济活动情况进行分析: 一、主要技术经济指标完成情况分析 (一)综合分析:陕化项目年计划完成产值5800万元(根据施工合同、施工图纸和现场施工条件核算),因上半年现场无施工条件,未开工建设。7月份施工人员陆续到场,气化装置及备煤筒仓工号开始施工。项目管理规划中策划的质量目标为:一次交验合格率100%,单位工程优良品率100%,安全管理目标为:月千人负伤率3‰以下,重大伤亡事故为零,合同履约率100%。两份施工合同共回收工程预付款266.30万元。截止2011年6月底,间接费用累计为202478.16元,财务费用2605.64元,采购保管费用22857.40元。 (二)经营工作:陕化节能减排技改项目总投资53.21亿元,规模为60万吨/年合成氨、52万吨/年尿素,详见附表二:工程任务信息及

投标情况汇总表。公司与华陆科技有限公司签订合同总价为3109万元,除去大型设备吊装及进出场费用后造价为2828.90万元(含主材费812.57万元)。公司与陕西陕化煤化工有限公司签订合同为费率计价合同,因图纸大部分未到,估算合同价为2200万元,其中安装费1000万元,土建1200万元,详见附表四:2011年签订合同明细表。根据施工合同核算建安量,其中华陆合同建安量3347.11万元,煤化工合同建安量2860万元,工程建安量总计6207.11万元,详见附表五:在建项目统计。根据现场施工条件,2011年下半年计划建安量为5800万元,其中华陆合同3100万元,煤化工合同2700万元,详见附表三:2011年结转下半年工程量明细表。 (三)施工生产:因上半年现场不具备开工条件,未进行施工作业,主要进行项目管理实施规划的制定、施工技术准备工作及项目临时设施建设(现场办公区、二级库房、生活区)等工作。 物资采购方面:对部分乙供材料进行招标采购一次,总价1238886元;比价采购材料一次,总价7979.80元;低值易耗品、五金用品及劳保共计采购17465元;签订气体采购合同一份、焊材采购合同一份,详见附表七:物资采购及库存汇总表及附表八:物资采购合同情况。 工程分包方面:对与陕西陕化煤化工有限公司签订的施工合同中的土建工程进行分包,分包单位为华县建筑工程公司,分包合同正在评审中。

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经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:元 调整金额必须逐项进行说明: 1、 2、 二、公司重点工作完成情况:(资产经营责任书列示内容:进度、完成情况)

1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上,主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分:公司经营情况。(可以列表说明)公司经营价值树: 单位:万元

一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止**月末,实现主营业务收入 万元,完成年度预算的 ,较上年同期增长 %;实现净利润 万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %。 ⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表: 预算完成分析说明: ⑵、主营业务收入与上年同期分析: 与

上年同期分析说明: ⑶、销售增长分析:公司收入构成分析(现销收入和赊销收入):主营业务构成分析(地路内路外):影响收入的价格因素与销售量因素分析: ⑷、详细分析经营情况: 2、利润指标完成情况分析。 截止**月末,公司累计实现利润总额****万元,占全年预算的%。其中销售毛利****万元,期间费用****万元。 ⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元,详细情况见下 表: ⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元,详细见下表: 预算完成情况分析说明: 主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:

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2015年上半年经济活动分析会发言材料 ――经营管理部 2015年上半年,我部门根据公司年初制定的全面工作计划和新能源公司的总体要求,在公司领导的正确带领与各部门的大力配合下,积极开展各项工作,尤其6月4日,两个公司整合后,我部门10名员工,快速地形成合力,对外信息渠道更加多元、沟通更加顺畅;对内互相学习,形成“比、学、赶、帮、超”的良好部门工作氛围,前期规划、技经管理、计划营销、物资管控各项工作扎实开展、稳步推进,现将完成的重点工作、主要指标分析和下一步工作重点汇报如下: 一、电量计划完成情况 (一)完成新能源公司年度计划和进度计划的情况 截止到6月30日,公司累计完成发电量37507.79万千瓦时,完成新能源公司年度目标基准值73870万千瓦时的50.78%,完成争取值76193万千瓦时的49.23%。完成进度目标基准值38784万千瓦时的96.71%,完成争取值40003万千瓦时的93.76%。 (二)新能源公司内部对标情况 截止到6月30日,我公司累计等效利用小时数936.51小时,在新能源(19家分子公司)内部排名第11,比新能源平均等效利用小时数991.62小时低55.11小时;限电比22.71%,在新能源内部排名第13,比新能源平均限电比

21.91%高0.8个百分点。 (三)省内风电公司对标情况 上半年设备平均等效利用小时省内五大发电集团(7家公司)排名第四,与省内平均水平889.00小时相比超出47.51小时;与龙源(排名第三)960.00小时相比低23.49小时。 (四)送华北电量交易情况 2015年度(3、4季度第三批次一起交易),东北送华北交易电量空间470000万千瓦时。黑龙江电网参加交易的风电场装机容量共计368.67万千瓦,占黑龙江电网风电装机容量464.625万千瓦的79.35%,占东北电网参加交易装机容量1784.61万千瓦的20.87%,交易电量成交88235万千瓦时,占东北全部交易电量空间的18.77%,装机容量所占比例比成交电量比例高2.10%。(主要是原因送华北电量比落地电量电价每度电低8分钱,电网公司在调峰时对华北电量倾斜政策不明显,至使各风电公司参与积极性不高。)平均万千瓦成交电量239.34万千瓦时,满额万千瓦成交电量363.04万千瓦时(一季度172.53、二季度70.51、下半年120.00)。 我公司送华北交易电量6116万千瓦时,万千瓦平均成交电量154.44万千瓦时,与省内万千瓦平均成交电量239.34万千瓦时相比,低84.9万千瓦时;与省内万千瓦满额成交电量363.04万千瓦时相比,低208.60万千瓦时;与龙源公司万千瓦平均成交电量209.62万千瓦时相比,低55.18万千瓦时。

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中国人民银行为什么要实行稳健货币政策 1997年亚洲金融危机以后,我国经济增长放慢,投资和消费增长趋缓,出口大幅回落,市场有效需求不足,物价连续负增长,出现通货紧缩趋势。针对这种状况,国务院审时度势,及时采取扩大内需的方针,实行积极的财政政策和稳健的货币政策。在市场经济较为发达的国家,在宏观经济出现通货紧缩或通货紧缩趋势时,一般是同时采用积极(扩张)的财政政策和货币政策。为什么我国提出实行“积极的”财政政策的同时,却提出实行“稳健的”货币政策呢? 一是我国货币供应存量偏多。1978—1999年,我国国内生产总值(GDP)年均增长9.7%,零售物价年均上涨6.2%,广义货币(M2)年均增长23.6%,贷款年均增长20.6%,广义货币年均增长比经济增长与物价上涨之和高出7.7个百分点。由于货币供应量多年高速增长,广义货币量(M2)与国内生产总值现价(GDP)的比值呈连续上升趋势。M2与GDP之比,1998年为1.31,1999年为1.46,2000年为1. 52,其比例之高居世界各国前列。M2主要是由银行贷款创造的,M2与GDP比率过高,说明多年来信用过分集中于银行,容易积累金融风险;同时,在货币供应量增长明显偏快的情况下,将增加中长期通货膨胀压力。在多年积累的货币存量过多的情况下,如果再过分扩张货币供给,就会进一步扩大潜在的金融风险和通货膨胀压力,不利于宏观金融稳健运行。二是企业特别是国有企业负债率过高,贷款有效需求不足。企业负债率过高和资本结构单一是我国经济发展中的一个突出问题。20世纪8 0年代初,我国国有企业资产负债率为25%左右,企业承受贷款能力较强,加上银行统一管理流动资金,导致贷款多年大幅度增长。到90年代中后期,国有工业企业账面资产负债率为65 %左右,如剔除账面无效资产,实际负债率在80%以上,少数行业出现资不抵债。另外,近年新开工的一些技改项目资本金普遍不足,资产负债率也较高。负债率过高使企业承受贷款的能力和抗御市场风险的能力较弱。在这种情况下,如果采取过分扩张的货币政策,盲目增加贷款,势必增加新的呆坏帐,加大化解金融风险的压力。 三是我国经济的主要问题是经济结构失衡,而主要不是货币供应不足。结构问题的实质是市场机制还不够完善,重复建设问题突出,解决结构问题应深化经济和金融体制改革,单靠扩大货币供应事倍功半,相反还可能增加新的矛盾。 四是积极的财政政策,本身包括了对货币政策的大力支持。1998年,中央在提出实施积极的财政政策时,银行资金比较宽松,但由于市场有效贷款需求不足,贷不出去。财政增发国债,由银行购买,本身是运用银行资金,就是发挥货币政策的作用;同时由于国债资金作为资本金投入基础设施项目,又为银行增加贷款创造了条件。

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经济活动分析报告范文 导读:范文经济活动分析报告范文 【篇一:经济活动分析报告】 经济活动分析报告的分类 经济活动分析报告是经济活动分析过程和结果的一种载体,是在马克思主义经济理论以及党和国家的方针政策的指导下,根据计划指标、会计核算、统计资料等有关经济资料,运用科学方法,对经济活动进行全面或专项的分析研究,从中总结经验、揭露问题、查找原因、作出评价的一种经济管理工作的书面材料 经济活动分析的目的,在于通过分析研究,把对经济活动的感性认识上升为理性认识,正确评价某一单位、部门或某一方面的经济工作,以揭示矛盾,找出差距,分析原因,提出措施。因此经济活动分析报告是人们认识和掌握经济活动的一种重要手段,是进行有效经济管理的一种重要方法。 经济活动分析报告的种类很多,不同角度,有不同的分法 1按分析的目的和内容分类,可以分为专题分析报告和综合分析

报告。 (1)专题经济活动分析报告。是对某一重要问题或某一关键经济指标专门分析以后形成的书面报告。它通常在这样两种情况下使用:一是由于中心工作的需要、经济指标的调整、某项重要经济措施的实施、生产中出现薄弱环节需要通过专门分析后采取新的措施等,如商业部门在某种商品调价后,对其利润的专题分析;某企业发生亏损,对其亏损原因的专门分析等;二是企业内部各职能部门对自身经济活动所做的分析,例如生产分析、销售分析、成本分析、设备分析等。 (2)综合分析报告。是对某地区、某部门在一定时期的生产增减、成本升降、利润多少、资金收支等经济指标进行整体的全面分析后形成的书面报告。其目的在于检查各项计划指标的完成情况,找出其相互影响的关系,从总体上认识经营活动的成绩、问题及原因,对经济活动作出评价,对重点问题进行分析研究,提出改进工作的措施。 2按分析的时间分类,可以分为定期分析报告和不定期分析报告两种。 (1)定期经济活动分析报告。指按月份、季度、年度分析各项指标的完成情况而写出的书面报告。

供电公司2019年上半年经济活动分析报告

县级供电企业1-6月份经济活动分析报告 一、综合计划指标完成情况 (一)经营业绩指标 指标名称指标单位年度计划累计 经营业绩指标截止本季去年与年计划相比 1、售电量万千瓦时26000 13925.38 11575.22 53.56% 2、综合线损率% 6.41 3.25 5.70 -3.16 3、平均售电单价(含税)元/千千瓦时547.89 546.85 572.33 -1.04 4、销售收入万元12649 7615.15 3732.56 60.20% 5、固定成本万元未下达1944.09 1851.66 - 其中:可控费用万元551 176.01 235.09 31.94% 1.售电量 ***供电公司1-6月份售电量完成13925.38万千瓦时,占年售电量26000万千瓦时的53.56%,同比增加2350.16万千瓦时,增长率为20.30%。 图1 ***供电公司1-6月份售电量明细图 各分类电量增减情况原因分析: (1)居民生活电量1-6月份完成3098.76万千瓦时,占总售电量的22.25%,同比增加380.70万千瓦时,增长率为14.01%,居民生活分类偏差较大的原因:一是由于今年冬季属于寒冬,大多数人家除了以往的供暖方式外还增加了电暖气等供暖设备和一户一表电采暖电量影响,导致居民生活用电增幅较大;二是响应政府清洁能源工作安排,安装电炕6500户用于取暖,使居民生活用电增幅较大。 (2)一般工商业电量1-6月份完成6575.20万千瓦时,占总售电量的47.22%,同比增加1445.99万千瓦时,增长率为28.19%。其中;非普工业用电量1-6月份完成4748.03万千瓦时,同比增加1245.06

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