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2008版ISO9000质量手册及程序文件范本

2008版ISO9000质量手册及程序文件范本
2008版ISO9000质量手册及程序文件范本

东莞市骏奥机械工程有限公司

质量手册

JA/QM-001

(A/0版)

受控状态

分发号 0

持有人

编制日期

审核日期

批准日期

目录

页码更改标记0.1 质量手册颁布令 ----------------------------------------------------- 2 ○0.2 管理者代表任命书---------------------------------------------------- 3 ○0.3 质量方针、质量目标 ------------------------------------------------- 4 ○0.4 公司质量管理体系机构图 --------------------------------------------- 5 ○

0.5 部门质量职责分配表 ------------------------------------------------- 6 ○

1.0 质量管理体系范围 --------------------------------------------------- 7 ○

2.0 引用标准 ----------------------------------------------------------- 7 ○

3.0 术语 --------------------------------------------------------------- 7 ○

4.0 质量管理体系 ------------------------------------------------------- 8 ○4.1 总要求 ------------------------------------------------------------- 8 ○4.2 文件要求 ----------------------------------------------------------- 8 ○4.2.1 总则 ------------------------------------------------------------- 8 ○4.2.2 质量手册 --------------------------------------------------------- 8 ○4.2.3 文件控制程序 -----------------------------------------------------10 ○

4.2.4 记录控制程序 -----------------------------------------------------12 ○

5.0 管理职责 -----------------------------------------------------------13 ○5.1 管理承诺 --------------------------------------------------------- 13 ○5.2 以顾客为关注焦点 ------------------------------------------------- 13 ○5.3 质量方针 --------------------------------------------------------- 13 ○5.4 策划 ------------------------------------------------------------- 13 ○5.5 职责、权限和沟通 ------------------------------------------------- 13 ○5.5.1 各岗位各部门职责、权限 ------------------------------------------ 14 ○5.5.2 管理者代表 ------------------------------------------------------ 15 ○5.5.3 内部沟通 ------------------------------------------------------- 15 ○

5.6 管理评审程序 ------------------------------------------------------ 16 ○

6.0 资源管理 --------------------------------------------------------- 18 ○6.1 资源的提供 ------------------------------------------------------- 18 ○6.2 人力资源控制程序 -------------------------------------------------- 19 ○

6.3 设施和工作环境控制程序 -------------------------------------------- 21 ○

7.0 产品实现 --------------------------------------------------------- 22 ○7.1 产品实现策划控制程序 ---------------------------------------------- 23 ○7.2 与顾客有关过程控制程序 -------------------------------------------- 25 ○7.4 采购控制程序 ------------------------------------------------------ 28 ○7.5 生产和服务提供过程控制程序 ---------------------------------------- 30 ○7.6 监视和测量设备控制程序 -------------------------------------------- 34 ○

7.7 产品一致性控制程序 --------------------------------------------―― 36 ○

8.0 监视、分析和改进 ------------------------------------------------- 37 ○8.1 总则 ------------------------------------------------------------- 37 ○8.2.1 顾客满意度测量程序 ---------------------------------------------- 38 ○8.2.2 内部审核程序 ---------------------------------------------------- 39 ○8.2.3 过程和产品监视测量程序 ------------------------------------------ 41 ○8.3 不合格品控制程序 -------------------------------------------------- 43 ○8.4 数据分析控制程序 -------------------------------------------------- 44 ○

质量手册颁布令

为建立和完善我公司的质量管理体系,提高企业的竞争能力,实现公司的质量方针和目标,依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准,结合本公司的实际情况及顾客需求和期望,编制了B版《质量手册》。《质量手册》是全公司质量工作的法规性、纲领性文件,用于统一、协调全公司的质量管理体系运行的各个过程,是公司开展各项质量活动的行为准则,全公司员工必须严格贯彻执行。

现批准发布A/0版《质量手册》,并于2014年3月1日开始实施。

总经理:

2014年3月1日

管理者代表任命书

为贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—要求》,确保质量管理体系的有效性,特任命韩国锋为我公司的管理者代表。

管理者代表在质量管理体系方面的职责为:

1.确保公司质量管理体系得到建立和保持;

2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;

3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;

4. 就质量管理体系和质量保证体系有关事宜对外联系。

总经理:

2014年3月1日

质量方针及质量目标

质量方针

致力于执行并持续改进

追求卓越品质超越顾客期望

质量目标

A.产品一次交检合格率99%

B.生产部一次性合格率85%以上

C.按时交货率达93%以上

D.客户满意度达95%以上

东莞市骏奥机械工程有限公司管理体系架构图

部门质量职责分配表

依据GB/T19001 –2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》结合公司实际情况,建立质量管理体系,编制本《质量手册》。

本《质量手册》适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进;适用于公司生产经营全过程的各相关环节;证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力,以及持续增强顾客满意的能力,是向社会和相关方的承诺。

1.2.1 本手册适用于:

a) 本公司的生产和服务;

b) 本公司QMS覆盖的所有区域、部门和人员;

a)第二方、第三方对本公司QMS的审核;

b)本公司与供方/顾客的合同条件;

1.2.2 本手册对ISO 9001:2008标准第7章中7.3条设计和开发予以删减,其原因为:

本企业目前的所有产品全部根据相关国家、行业标准和客户要求进行生产,生产工艺成熟,技术性能指标在国家、行业标准、本企业生产工艺和顾客要求中有明确规定,不存在设

ISO9000:2008 质量管理体系——基础和术语

ISO9001:2008 质量管理体系——要求

本手册采用ISO9000所确立的术语和定义。

4.1.1本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—要求》标准的要求建立、实施、保持了文件化的质量管理体系,并将持续改进其有效性。

4.1.2在建立质量管理体系的过程中:

a.确定公司质量管理体系过程;

b.确定过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互作用;

c.为确保过程有效运行并能达到预期的目标,编制了所需的接收准则、作业指导书、操作规程或规范等;

d.公司配备了必要的资源和信息,包括经培训的人力资源、资金、生产设施、技术和必要的信息;

e.为了分析、评价和改进过程的有效性,确定了监视、测量(适用时)和分析过程的方法和要求。

f.通过对监视、测量结果的分析,找出质量管理体系中的不足和差异,并制定采取措施的程序,以实现公司的目标和对过程的持续改进。

4.1.3 本公司暂无外包过程。

4.2.1 总则

4.2.1.1本公司质量管理体系文件包括:

a.公司的质量方针和质量目标;

b.质量手册;

c.GB/T19001-2008标准要求的形成文件的程序和记录,包括:文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核程序、改进程序(含纠正与预防措施控制程序)以及相关记录;

d.为确保各过程的有效策划、运行和控制,除标准要求的程序外,公司还编制了相关的作业指导书、操作规范、规程、图纸和质量计划等文件,包括记录;

4.2.1.2 在策划质量管理体系文件的数量和详略程度时,充分考虑了:

a.公司的规模和公司所处行业的特点;

b.质量管理体系的过程,特别是产品实现过程以及过程之间复杂性;

c.本公司人员的能力。

4.2.1.3 本公司文件均采用文字形式、纸张媒体。

4.2.2 质量手册

4.2.2.1 本公司编制并保持了质量手册。

a.本公司所建立的质量管理体系覆盖的产品范围为:电磁阀、阀门、气动执行器、回讯器的生产。所建立的体系覆盖GB/T19001-2008标准除7.3以外的所有要求。

b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其应用;

c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述;

4.2.2.2《质量手册》的控制规定

A《质量手册》的编写

B《质量手册》的审核、批准和发布

a.管理者代表对《质量手册》的正确性、完整性和适宜性进行审核。

b.审核后的《质量手册》经总经理批准并签署发布令。

c.《质量手册》的所有文本都应带有批准发放的标识。

C《质量手册》的发放

《质量手册》的发放由办公室负责。发放时填写《文件发放(回收)登记表》,并在《质量手册》的封面上做“受控”标识,注明分发号和持有人。

D《质量手册》持有人的责任

a.受控《质量手册》须妥善保管,不得向无关人员传借。

b.受控《质量手册》换版时,原持有人有权获得新版本。

c.受控《质量手册》持有人调离公司,应归还手册。

E《质量手册》的更改

a.当需要对《质量手册》的内容进行更改时,办公室填写《文件更改通知单》报管理者代表审核,总经理批准后进行。

b.批准后,办公室负责将所有《质量手册》收集起来,统一更改,更改后再返回原持有人。

F《质量手册》的换版

a.《质量手册》需要换版时,办公室提出申请,经总经理批准后进行。

b.换版后,原手册持有人以旧换新,并办理登记手续。办公室收回旧手册,新手册沿用原手册的分发号。同时,对收回的旧手册予以销毁。

G《质量手册》的非受控版本

a.封面上无“受控”标识、无分发号和持有人的《质量手册》,为非受控《质量手册》。

b.因投标或顾客要求以及其它原因,需要《质量手册》时,办公室在征得管理者代表同意的情况下,根据需要提供《质量手册》的非受控版本。

c.《质量手册》的更改和换版,不对非受控版本进行控制。

4.2.3为满足对文件控制的要求,本公司编制了形成文件的《文件控制程序》。4.2.4为满足对所建立记录的控制要求,本公司编制了形成文件的《记录控制程序》。

对质量管理体系相关的文件进行控制,确保各相关场所及时得到和使用文件的有关版本。

2 适用范围

适用于公司质量管理体系文件的控制。

3 职责

3.1 总经理负责质量方针、质量目标以及质量手册的批准发布;

3.2 管理者代表负责程序文件的批准发布;

3.3办公室

3.3.1 负责组织质量手册、程序文件的编制以及所有文件的发放、回收的控制;

3.3.2 负责组织对文件进行评审与更新;

3.3.3 负责外来文件的识别和控制。

3.3.4 负责技术文件、工艺文件的控制和管理。

3.4 文件使用部门配合文件更改和换版的管理,保证使用受控文件。

4 工作程序

4.1 文件的分类、编写和审批。

4.1.1质量管理体系文件包括:

a.形成文件的质量方针和质量目标;

b.质量手册和程序文件;

c.公司确保过程有效运行和控制所需的文件;

d.与质量管理体系要求有关的记录。

4.1.2 文件的编制与审批

为确保文件的充分性和适宜性,文件在发布前应予批准:

a.质量方针和质量目标由总经理制定,并批准发布;

b.质量手册、程序文件由技术部编审,管理者代表审核,总经理批准

c.支持性文件由职能管理部门编写,技术部审核,管理者代表批准。

4.1.3编写文件时,要作到表述清晰、准确,版面整洁,并易于识别和检索。

4.1.4 文件的编号

a.质量手册编号为:FB/SC00-2008,其中“FB/SC”为“环龙泵业/手册”汉语拼音的缩写,2008为手册形成年代。

b.程序文件的编号为:FB/CX(质量管理体系标准条款顺序号)-文件形成年号,其中“FB/CX”为“环龙泵业/程序”汉语拼音的缩写。

4.2文件的评审与更新

按照规定的周期(一般为一年)或当公司的组织机构、产品品种、工艺流程、相关法律法规发生变化时,应对相关文件进行评审,以确定其是否需要更新,若需更新,应再次批准。文件的评审也可结合内部审核进行。

4.3为确保文件的更改和现行修订状态得到识别,办公室应建立《受控文件清单》,在清单上标明文件的更改和现行修订状态。

4.4文件的发放与回收

4.4.1文件的发放与回收由办公室负责。

4.4.2 办公室文件管理员在文件上加“受控”标识、编制分发号,填写《文件发放(回收)登记表》。文件的发放应确保在各使用处均可获得适用文件的有效版本。

手续,交回破损文件,补领新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。技术部将收回文件销毁。

4.4.4质量管理体系文件发生丢失时,由使用人提出申请,部门负责人签字,经办公室同意后,办理领用手续。办公室在补发时,给予新的分发号,并将作废文件的分发号通知各部门,防止误用。

4.5 外来文件的控制

4.5.1公司应确保策划和运行质量管理体系所必需的外来文件(如:法律、法规和技术标准等)得到识别,并控制其分发。外来文件应由技术部识别,并在《受控文件清单》上登记。

4.5.2 外来文件发放时,应编写分发号,并填写《文件发放(回收)登记表》。

4.5.3 顾客提供图纸,由销售部和进出口部接受,转交办公室,办公室对图纸确认后发放,并在《文件发放(回收)登记表》。

4.6 文件的更改

4.6.1 文件的更改应由原审批部门进行审批,若指定其它部门审批,该部门应获得更改所需依据的有关背景资料。

4.6.2文件更改时,由办公室填写《文件更改通知单》,注明更改原因、更改内容和更改生效时间,由办公室按《文件发放(回收)登记表》的记录将领用部门的文件全部收回,统一进行修改,并注明现行修改状态。

4.6.3所有《文件更改通知单》均由办公室统一保管。

4.7 文件的换版与作废

4.7.1 文件经多次修改或大幅度修改应进行换版,原版次文件作废,由办公室负责换发新版本。

4.7.2 文件作废时,办公室收回作废文件,由原文件批准人批准后,统一销毁。

4.7.3 因法律或其他原因需保留的作废文件,加盖“作废备查”印章后方可保留,并记录《作废文件清单》。

4.7.4 文件更改与换版时,应对《受控文件清单》进行相应的修改。

5 相关支持文件

5.1 FB/CX4.2.4-2009 记录控制程序

6 相关记录

6.1 FB/QR-4.2.3-01 受控文件清单

6.2 FB/QR-4.2.3-02 文件发放(回收)登记表

6.3 FB/QR-4.2.3-03 文件更改通知单

6.4 FB/QR-4.2.3-04 作废文件清单

本条款主要责任部门:办公室

对记录进行控制,以提供符合标准要求和质量管理体系有效运行的证据,并为保持和改进质量管理体系提供信息。

2 适用范围

适用于产品和质量管理体系有关记录的控制。

3 职责

3.1办公室负责记录运行的监督管理工作。

3.2与产品和质量管理体系运行有关的部门负责记录的控制和管理。

4工作程序

4.1记录的审批与编号

4.1.1记录格式、内容及标识,与程序文件一同批准;

4.1.2审批后的记录报办公室备案保存,办公室编制《受控记录清单》。

4.1.3记录的编号执行《文件控制程序》的有关规定。

4.2记录的填写要求

4.2.1各种记录按规定的内容、格式填写,并要求字迹清晰、内容真实、准确、完整。

4.2.2一般情况记录不得涂改,当记录的填写内容需局部修改时,由修改人签字或盖章,并注明更改日期。

4.3 记录的收集与归档。

记录形成部门负责收集、整理本部门形成的记录。

4.4记录的贮存

4.4.1记录存放应便于存取和检索。保存期内的记录,应防止损坏、变质和丢失,应有防潮、防腐措施。

4.4.2记录由记录形成部门负责保存,保存期一般不少于三年,法律法规、合同有要求的记录,按要求执行。

4.5记录的查阅

4.5.1公司内部人员查阅记录,由查阅人填写《记录查阅申请表》,经记录管理部门负责人批准。

4.5.2 顾客查阅记录,在合同规定的范围内,由顾客填《记录查阅申请表》,经记录管理部门负责人批准。

4.6记录的销毁

超过保存期需要销毁的记录,由记录管理人员填写《记录销毁清单》,经记录管理部门负责人批准后由记录管理人员销毁。

5 相关文件

5.1 FB/CX4.2.3-2009 文件控制程序

6 记录

6.1 FB/QR-4.2.4-01 受控记录清单

6.2 FB/QR-4.2.4-02 记录查阅申请表

6.3 FB/QR-4.2.4-03 记录销毁清单

本条款主要责任部门:办公室

总经理通过以下活动,对本公司建立和改进质量管理体系的承诺提供证据:

a.通过培训或其他方式,向公司的全体员工传达满足顾客要求和遵守法律法规的重要性;

b.制定和批准公司的质量方针和质量目标;

c.按照《管理评审程序》的要求,进行管理评审;

d.提供资源,确保质量管理体系有效运行,执行《人力资源控制程序》和《基础设施和工

5.2.2 依据《与顾客有关的过程控制程序》的规定,识别并评审顾客当前的需求和未来的期望;

5.2.3 按照《生产和服务提供过程控制程序》制造产品,实现顾客的要求;

5.2.4 按照《顾客满意度测量程序》,测量、分析顾客的满意度,找出差距,采取纠正措施,更

a.与本公司总的管理宗旨相一致,是公司总方针的重要组成部分;

b.在满足顾客的要求和持续改进质量管理体系有效性方面做出了承诺;

c.为质量目标的制定与评审提供了框架。

5.3.2 为确保质量方针在公司内部得到沟通和理解,总经理和各级管理人员通过各种方式宣传质量方针,统一对质量方针的理解。

5.3.3通过管理评审,对质量方针的适宜性进行评审,以适应公司内、外部环境和条件的变化。

P4.

结合公司的产品质量要求以及相关法律、法规的要求,在公司质量方针的框架下,建立公司质量目标。为确保公司各项目标的实现,在公司的相关职能和层次上建立部门的质量目标,并尽可能规定可测量的的指标。

公司在建立和评审目标时,应考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求,同时,还应考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求。对目标和指标的管理应是动态的,并能体现持续改进的思想。

办公室对各部门目标和指标的实施情况和效果进行监督考核,并保存相应的考核记录。如果目标没有实现,责任部门应进行原因分析,制订改进措施,以确保管理体系持续的有效性。

更趋合理,从而提高公司质量管理体系的有效性。

5.5.0.2 职责

a.总经理批准对公司各岗位、各部门职责、权限的具体规定;

b.办公室制定公司各职能部门的职责、权限;

c.各部门按规定履行各自的职责和权限。

5.5.1各岗位、各部门职责、权限

为明确各部门的质量职能,对质量管理体系的过程进行职能分配,以明确各部门的职责和权限。

5.5.1.1总经理

a.向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性;

b.制定质量方针和质量目标;

c.主持管理评审;

d.为确保质量管理体系有效运行配备必要的资源;

e.任命管理者代表及与质量有关的工作人员,并予以授权;

5.5.1.2 管理者代表

a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持;

b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;

c.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;

d.就质量管理体系有关事宜对外联系。

e.公司分配的其他工作。

5.5.1.3办公室

a.负责对文件和记录实施管理和控制。

b.负责内审工作的组织工作,对体系运行过程中的不合格组织采取纠正、预防措施。

c.负责公司的人力资源管理以及培训控制,执行职工培训计划,搞好职工质量教育。

5.5.1.4技术部

a.负责制订公司有关检验和试验所依据的标准文件(检验规程)。

b.组织参与对供方的资格审查。

c.按质量计划或程序文件规定,组织进货检验、过程检验和最终检验;对监视和测量状态标识情况进行监督检查;

d.参与不合格品的评审,认真做好不合格品的标识、记录并监督隔离;

e.负责生产过程控制和过程确认。

f.组织质量信息的收集、传递、分析和处理工作,建立质量信息系统。

g.协调生产现场的质量管理活动。

5.5.1.5生产部

a)负责生产和服务提供的控制(组织车间按计划和操作规程生产,做好产品和状态的标识

及产品生产过程中的防护);

b)配合技术部审定技术管理标准,编制生产工艺流程,不断提高产品的市场竞争力;

c)负责抓好生产安全教育,加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规

程,即时监督检查,确保安全生产,杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生;

d)依据订单编制和下达生产计划,并对车间的计划完成情况进行考核;

e)抓好生产管理人员的专业培训工作;

f)负责生产设备及设施的管理工作;配合办公室对办公设施进行维护和管理。

g)负责公司的仓库管理;

5.5.1.6销售部

a. 组织(国内业务)合同评审工作,对合同评审进行管理和协调;组织服务人员到顾客现场服务,收集顾客意见,反馈顾客信息,及时提供顾客的要求;

b.负责(国内业务)顾客满意度的调查

5.5.1.7进出口部

a. 组织(进出口业务)合同评审工作,对合同评审进行管理和协调;组织服务人员到顾客现场服务,收集顾客意见,反馈顾客信息,及时提供顾客的要求;

b.负责(进出口业务)顾客满意度的调查

5.5.1.8采购部

a.负责对供方进行管理,对供方进行评价。

b. 负责编制采购计划;组织原辅材料的采购、报检;

c.负责保存合格供方的档案资料;

5.5.1.9仓储部

a.负责仓库的管理、建账。

b.负责库存产品的入库、储存、标识、和防护。

5.5.1.10 生产车间

a.按照公司下达的生产任务,组织生产,保证按要求完成;

b.对生产过程进行策划和控制,加强调度,组织均衡生产,督促、检查工艺纪律贯彻情况,提出改善生产环境的建议,负责生产设备的管理、维护和保养,确保生产设备的过程能力;

c.负责在用的工位器具、工具、计量器具的管理,配合技术部做好计量器具的鉴定工作;

d.负责过程中不合格品的隔离、申报和处置,参与对质量体系中不合格的分析,提出并实施纠正措施;参与原因分析会,提出并实施预防措施;

e.负责有关产品标识的工作;

f.对发放的文件和资料实施管理,保证生产现场使用的文件和资料齐全、正确,并且是有效版本;

g.提供必要的质量统计数据和资料;

h.对车间的工作全面负责。

5.5.2 管理者代表

沟通的内容包括:质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息,以便相互了解、相互促进。

5.5.3.2 内部沟通的形式包括:调度会、质量例会等。

对内部沟通结果的分析处理,执行《数据分析控制程序》。

《管理评审控制程序》。

通过管理评审,确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,并满足GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准的要求。

2 适用范围

适用于对公司质量管理体系进行管理评审的控制。

3 职责

3.1总经理主持管理评审,确定评审日期,批准评审计划,审批《管理评审报告》。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况,并协助总经理做好管理评审的计划及协调工作,提出改进建议,编写管理评审报告。

3.3办公室负责收集评审资料,记录评审情况,保存评审记录,验证评审中提出的纠正、预防措施的有效性。

3.4 各部门负责人准备并提供与本部门工作相关的评审资料,并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

4 程序内容

4.1管理评审的时间

4.1.1正常情况下,管理评审每年进行一次,间隔不超过12个月份。

4.1.2当发生以下情况时,可适时增加管理评审的频次。

a.与产品有关的国家和行业的法规、政策、标准有重大变更时;

b.公司外部市场环境发生重大变化时;

c.公司内组织机构发生重大变化时(包括产品范围、资源配置);

d.发生重大质量事故、顾客连续投诉或有重大投拆时;

e.质量管理体系初评或复评时;

f.总经理认为必要时。

4.2管理评审的准备工作。

4.2.1 编制管理评审计划

管理评审计划在管理者代表的组织下,由办公室部编写,经总经理批准后执行。管理评审计划的内容包括:

a.评审时间安排;

b.评审目的、范围及评审依据;

c.评审内容及涉及部门和要求

4.2.2确定参加管理评审的人员

管理评审由总经理主持,管理者代表及各部门负责人参加。必要时,由总经理批准,可扩大参加管理评审人员的范围。

4.2.3相关部门按管理评审输入的要求准备资料;

4.2.4办公室发放管理评审计划。

4.3 管理评审的输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息:

a.质量方针的适宜性、质量目标实现情况以及质量管理体系的总体有效性及改进的机会和更改的需要;

b.内、外部审核结果;

e.预防和纠正措施制订、实施情况;

f.上次管理评审提出改进措施的落实情况;

g.因各种因素影响到质量管理体系的变更;

h.因各种原因而引起的组织的产品、过程和体系改进的建议。

4.4 管理评审实施

4.4.1管理评审会议由总经理主持,评审人员对评审输入的内容进行分析、评价,必要时深入现场进行专题核查。通过管理评审形成管理评审的输出。

4.4.2办公室负责作好管理评审记录。

4.5管理评审的输出

4.5.1管理评审的输出应包括的内容:

a.对现行质量管理体系的综合评价并得出结论;

b.质量管理体系及其过程改进要求;

c.与顾客要求有关的产品的改进;

d.对资源配置进行调整,以满足质量管理体系正常运行的需求。

4.5.2在对输出信息汇总的基础上,管理者代表编制《管理评审报告》,报总经理审批。

4.5.3对管理评审报告提出的改进、纠正和预防措施的有效性,技术部进行检查、验证,并向总经理报告实施效果。

4.5.4纠正和预防措施的跟踪和验证按《改进程序》规定执行。

5.相关文件

5.1 FB/CX8.2.2-2009 内部审核程序

5.2 FB/CX8.5-2009 改进程序

6.记录

6.1 FB/QR-5.6-01 管理评审计划

6.2 FB/QR-5.6-02 管理评审会议记录

6.3 FB/QR-5.6-03 管理评审报告

6.4 FB/QR-5.6-04 管理评审改进措施跟踪表

本条款主要责任部门:管理层办公室

6.1.2 公司应确定并提供满足顾客要求,增强顾客满意所需的资源。

6.1.3 资源包括:人员、设备、设施、资金、技术、方法和信息等。

为了对从事影响产品要求符合性的人员能力的控制,制订《人力资源控制程序》为确保设施能力和适宜的工作环境,编制《设施和工作环境控制程序》

确定从事影响产品要求符合性的人员应具备的能力,并通过培训等途径满足这种能力的要求,同时,增强员工的质量意识和以顾客为关注焦点的意识。

2 范围

适用于对公司从事影响产品要求符合性的人员的能力控制。

3 职责

3.1 办公室负责公司培训工作,编制、实施员工培训计划,考核培训效果,保存培训档案。

3.2 其它各部门配合办公室搞好培训工作。

4 工作程序

4.1 人员能力要求

a.公司识别并规定从事影响产品要求符合性的人员应具备的能力。判定人员是否能够胜任其工作,应从受教育程度、所接受的培训、技术等级和工作经验等方面考核。

b.各职能部门及各岗位的任职要求由办公室制定,总经理审批《岗位职责与任职要求》。

c.各部门及岗位的工作标准按公司相关文件执行。

4.2 能力、培训和意识的实现

4.2.1为确保相关人员满足任职要求,适用时应通过培训等途径,使其具备能力,并胜任其所从事的工作。这些员工应包括新员工、在岗员工、转岗员工、专业人员、技术人员和特殊工种人员等。

4.2.2 使员工具备要求能力的途径根据需要确定,培训是常用的方法。对培训周期较长、本公司员工现有能力难以胜任的岗位,实行聘请、委培方式来满足要求。

4.3 培训计划的编制与实施

4.3.1 每年年底各部门根据本部门人员的状况和工作需求向办公室申报培训申请,办公室根据公司的安排及各部门的培训需求,制定公司下年度的《员工培训计划》,经总经理批准后实施。

4.3.2各部门要按照《员工培训计划》的要求,组织本部门有关人员按时参加培训。

4.4 培训内容

a.入厂基础教育,包括公司规章制度、安全知识、质量方针和质量目标、相关法律法规、质量管理体系要求等,由办公室组织实施;

b.部门基础教育,包括部门职责和部门工作内容等,由部门负责人组织实施;

c.岗位技能培训,包括作业指导文件、操作规程和服务规范等相关技能的培训,由各部门配合办公室实施。培训后进行必要的考核,合格后方具备上岗资格。

4.4.1 新员工

对4.4的所有内容进行培训。

4.4.2 转岗员工

只进行4.4.b、c的培训。

4.4.3 在岗员工

根据从事工作的不同,通过再教育的形式保持其能力。

4.4.4 技术人员、专业人员、特殊工种人员

按专业或行业要求,对相关人员进行资格认可或保持资格,如电工、焊工等。

4.4.5 通过以上措施,使员工具备相应的能力,并认识到所从事工作的重要性以及如何为实现公司的质量目标做出贡献。

4.4.6 对关键工序和特殊岗位的操作人员进行专业培训,培训合格后持证上岗。

最新检测检验机构全套质量手册体系程序文件

*******有限公司 修订状态:1/0 文件编号:****- QP-0.2-2018 程序文件 目录 文件页码:共 2 页,第 2 页 颁布日期:2018年1月1日 修订日期:/年/月/日 实施日期:2018年1月2日 最新检测检验机构全套质量手册体系程序文件 / 关于程序文件的换版说明 —— —— 0.1 第0.1章:修订页 —— —— 0.2 第0.2章:目录 —— —— 0.3 第0.3章:程序文件的管理 —— —— 1 第01章:人员管理程序 4.2.1-4.2.12 第4.2章 2 第02章:人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章 3 第03章:质量监督控制程序 4.2.4 第4.2章 4 第04章:安全与环境控制程序 4.3.2-4.3.4 第4.3章 5 第05章:测量设备管理程序 4.4.1 第 4.4章 6 第06章:期间核查控制程序 4.4.7 第 4.4章 7 第07章:修正因子控制程序 4.4.7 第 4.4章 8 第08章:量值溯源控制程序 4.4.8 第 4.4章 9 第09章:标准物质控制程序 4.4.9 第 4.4章 10 第10章:保证诚信度控制程序 4.5.3 第4.5.3节 11 第11章:保护客户机密信息和所有权程序 4.5.3 第4.5.3节 12 第12章:文件控制程序 4.5.4 第4.5.4节 13 第13章:合同评审控制程序 4.5.5 第4.5.5节 14 第14章:服务和供应品控制程序 4.5.7 第4.5.7节 15 第15章:服务客户程序 4.5.8 第4.5.8节 16 第16章:处理投诉和申诉的程序 4.5.9 第4.5.9节

ISO9000-2015-版质量手册

质量手册 2017-2-16发布2017-02-16实施 目录 1 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令、任命书 1.3 公司简介 2 引用标准 3 有关术语 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系 4.4.1 总则 4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限

6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5 知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.2.1 总则 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求评审 8.2.4 顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 供应的产品和服务的控制

8.4.1 总则 8.4.2 外部供应的控制类型和程度 8.4.3 提供外部供方的文件信息 8.5 产品和服务的开发(删减) 8.6 产品生产和服务提供 8.6.1 产品生产和服务提供的控制 8.6.2 标识和可追溯性 8.6.3 顾客或外部供方的财产 8.6.4 产品防护 8.6.5 交付后的活动 8.6.6 变更控制 8.7 产品和服务的放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1不符合与纠正措施 10.2改进 附件1 程序文件清单 附件2 质量方针和目标 附件3 组织及质量管理体系结构图 附件4 职能分配表 附件5 产品实现流程图

服装行业质量手册包括所有程序文件

广州市xxx 服装有限公司 质 量 手 册 (包含所有程序文件) 文件编号:AYL/QM—2004 文件版本:A 分发号:

2004年元月 05 日发布2004年元月10日实施 编制/日期:批准/日期: 目录

1.0公司简介 联系电话: 联系传真: 联系人: 联系地址: 邮编: 网址: E—mail:

2.0质量手册颁布令 本公司质量手册依依据GB/T19001:2000idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成,是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件,是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品——服装产品的能力的法规性文件。本手册于年月日编制完毕,通过公司总经理总经理的批准,现予以颁发实施,望公司全体上下遵照此文件规定进行工作,确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。 总经理: 广州市安约璐服装有限公司 2004年元月 02日

3.0质量手册管理说明 1.手册内容 本手册系依据GB/T19001:2000idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》并结 合本公司的实际情况编制而成,主要包括以下内容: a.公司质量管理体系范围,除了7.5.4顾客财产不适用删减外, GB/T19001: 2000 idt ISO19001:2000标准其他过程都已覆盖。 b.公司质量管理体系运行需要新增加的和GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》要求的程序文件。 c.公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。 d.质量方针和质量目标及分质量目标 e.质量管理体系组织结构图以及职能分配表 f.管理者代表任命书 g.质量手册管理说明 2.适用范围 适用于公司产品服装的设计、生产与销售过程。 3.术语和定义 本手册除了采用GB/T19000:2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基础和术 语》中的有关术语和定义外,并对以下术语进行定义规定: (本)公司——广州市安约璐服装有限公司 安约璐——广州市安约璐服装有限公司 总(副)经理——最高管理者 4.本手册为公司质量管理体系文件的一部分,属于受控文件,由公司最高管理者之一总经理批准颁布实施,本手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,包括编号、发布、更改回收等,未经管理者代表批准,任何人不得以任何理由提供给公司以外人员,手册持有者调离工作岗位时,应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。

2017年最新ISO9001-2015及CCC全套质量手册及程序文件188页

CCC质量手册 QC-001 版本: A 修改码:0 编制: 审核: 批准: 2017年XX月XX日发布 2017年XX月XX日实施

发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合CCC认证版质量管理体系以及GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX 月XX日起实施。 特批准发布! 总经理: 2017年XX月XX日

任命书 为符合CCC认证要求,确保公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性,特任命为公司质量负责人,除负现有职责外,仍行使以下权利: 1、确保本CCC工厂检查要求在本公司内得到有效的实施和保持; 2、确保所生产的认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致; 3、明确强制性产品认证证书和标志的使用要求,强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件,确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。 任命为公司CCC认证联络员,负责在认证整个过程中与认证机构的联系,及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定,并在公司内报告和传达。除负现有职责外,还应跟踪: 1、强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求; 2、公司所有证书的跟踪,包括有效、暂停、撤销的状态; 3、CCC工厂检查、抽样,国家和省级监督抽查,产品送外检测等结果的跟踪。 总经理: 2017年X月X日

iso9000质量管理体系文件范本

ISO9000-2000版质量体系文件范本

0.1 目录 标题 ISO 9001:2000标准条款对比 0.1目录 0.2质量手册讲明 5.5.5 0.3质量手册修改操纵 0.4企业概况 1.0公司组织机构图 2.0公司质量治理体系结构图 3.0质量治理体系过程职责分配表 4.0质量治理体系 4.1、 4.2.1、4.2.2 4.2.3文件操纵程序 4.2.3 4.2.4质量记录操纵程序 4.2.4 5.0治理职责 5.0 5.1~5.3治理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.3 5.4治理策划操纵程序 5.4.1、5.4.2 5.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.4 5.6治理评审操纵程序 5.6

6.0~6.1资源治理 6.0、6.1 6.2人力资源操纵程序 6.2 6.3~6.4设施和工作环境操纵程序 6.3 、6.4 7.0产品实现 7.0 7.1实现过程的策划程序 7.1 7.2实现过程的策划程序 7.2 7.3设计和(或)开发操纵程序 7.3 7.4采购操纵程序 7.4 7.5生产和服务运作操纵程序 7.5 7.6测量和监控装置的操纵程序 7.6 8.0测量、分析和改进 8.1 8.2.1顾客中意程序测量程序 8.2.1 8.2.2内部审核程序 8.2.2 8.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 8.3不合格操纵程序 8.3 8.4数据分析操纵程序 8.4 8.5改进操纵程序 8.5 附录1 第二级文件清单 附录2 质量记录清单 0.2 质量手册讲明

注塑厂质量手册范本

颁布令 本企业依据ISO9001:2008《质量管理体系——要求》改版完成了《质量手册》第三版,现予以批准颁布实施。 本手册是企业质量管理体系法规性文件,是指导企业建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。企业全体员工必须遵照执行。 总经理: 日期:2010-5-15 任命书 为了贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系——要求》,加强对质量管理体系动作的领导,特任命化忠为我企业的管理者代表。管理者代表的职责是: 1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持; 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求; 3、在整个组织促进顾客要求意识的形成; 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理: 日期: 2010.5.15

0.1 目录 标题 ISO9001:2008标准条款对照 0.1 目录 0.2 质量手册说明 0.3 质量手册修改控制 0.4 企业概况 1.0 企业组织机构图 2.0 企业质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责分配表 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 5.0 管理职责 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 6.0 资源管理 6.1、6.2、6.3、6.4 7.0 产品实现 7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6 8.0 测量、分析和改进 8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5

0.2 质量手册说明 1、手册容 本手册系依据ISO9001:2008《质量管理体系—要求》和本企业的实际相结合编制而成,包括: a.企业质量管理体系的围: 包含并覆盖了ISO9001:2008标准的全部要素; b.质量管理标准和企业质量管理体系要求的所有程序文件; c.对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述; d.无外包过程; e.本公司生产与服务的围为:注塑产品生产和模具的设计、制造及销售。 2、术语和定义 本手册采用ISO9000:2008《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义 3、本手册为企业的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时,就将手册交还管理部,办理核收登记。 4、手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。 5、在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到管理者代表;管理部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行《文件控制程序》的有关规定。

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

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文件控制流程图

1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字, 质量部审定,管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定, 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括: a.质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。 b.管理文件:如制度等。 c.技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。 c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

ISO9000-2015 版质量手册

2017-2-16发布 2017-02-16实施 目录 1 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令、任命书 1.3 公司简介 2 引用标准 3 有关术语 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系 4.4.1 总则 4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5 知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.2.1 总则 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求评审 8.2.4 顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 供应的产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 外部供应的控制类型和程度 8.4.3 提供外部供方的文件信息 8.5 产品和服务的开发(删减) 8.6 产品生产和服务提供

8.6.1 产品生产和服务提供的控制 8.6.2 标识和可追溯性 8.6.3 顾客或外部供方的财产 8.6.4 产品防护 8.6.5 交付后的活动 8.6.6 变更控制 8.7 产品和服务的放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1不符合与纠正措施 10.2改进 附件1 程序文件清单 附件2 质量方针和目标 附件3 组织及质量管理体系结构图 附件4 职能分配表 附件5 产品实现流程图 附件6 质量手册使用说明 附件7 修订履历 1 前言 1.1 手册说明 本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

质量手册、程序文件的管理制度

编号:SY-AQ-01352 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 质量手册、程序文件的管理制 度 Management system of quality manual and procedure documents

质量手册、程序文件的管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、目的与适用范围 为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制 定本制度。 本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管 理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不 符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理 者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行 更改、控版和回收。 2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进 行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。

2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更 不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

YYT0287(2017、ISO13485:2016版质量手册含程序文件)-

YYT0287(2017、ISO13485:2016版质量手册含程序文件)- XXX公司质量手册维护 文件编号:CMHZ-SC-01页:共148页,第45页版本:000 2。内部审核每年至少进行一次,两次内部审核的间隔时间不得超过12个月。当顾客投诉较多或出现重大质量问题时,以及当公司组织改革发生重大变化,外部环境发生重大变化时,将增加内部审核。 3。内部审计人员应经过培训获得认可,与被审计对象无直接关系。 4.《质量体系审核程序》中规定了内部审核的计划、实施、结果和记录 5.每次内部审计应根据审计结果编制审计报告作为管理评审的输入之一 6。对于内审中发现的问题,各级管理者应制定纠正措施,并对本部门的不符合项进行改进7.纠正措施实施后应进行验证,以确定其有效性和适宜性,必要时应出具验证报告8.内部审核由相关内部审核员组织,并报综合办公室备案保存。 8年2月5日过程监控和测量 1。综合办公室应对过程文件、缺陷记录等指标进行测量,并定期向管理者代表汇报。 2。总经理每年至少组织一次质量体系过程评审,对不适用和不完善的程序文件、模板文件、记录表格等采取纠正和预防措施。 8.2.6产品监视和测量 软件产品开发过程的监视和测量应按照本手册7.3.4的相关要求进行;

公司制定《产品发布程序》中规定的产品发布程序、条件和发布批准要求发布的产品应附有合格证书。 根据强制性标准和注册或备案的产品技术要求制定产品检验程序,并出具相应的检验报告或证书 需要常规控制的进货检验、过程检验和成品检验项目原则上不委托检验对检验条件和设备要求较高,确实需要委托检验的项目,可以委托有资质的机构进行检验,证明产品符合强制性标准和注册或备案的产品技术。 每批(套)产品应有检验记录,并满足可追溯性要求检验记录应包括进货检验、过程检验和成品检验的检验记录、检验报告或证明等。 公司的产品是独立的软件产品,没有样本保留 XXX公司质量手册文件编号:CMHZ-SC-01页码:共148页,第46页版本:000 8.3不合格品控制 8.3.1总则 公司建立“不合格品控制程序”,质量保证部控制不合格品,并规定控制不合格品的部门和人员的职责和权限 8年3月2日。2交货前发现的不合格品的相关措施 识别、记录、隔离和评审不合格品。根据评审结果,对不合格品采取适当的处置措施,并保存所采取措施的记录。 | 3.3.1998《交付后发现不合格产品的应对措施》 当售后发现不合格产品时,企业应及时采取相应措施,如召回、

质量手册和程序文件

济南信航生物科技有限公司 生产产品现有资源条件及质量管理能力的说明为更好的贯彻《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械备案管理办法》等文件和法规的精神,确保企业按照要求生产出质量合格的医疗器械产品,我公司制定了严格的生产管理文件、质量管理文件来指导人员完成产品的整个生产过程,现就企业的生产能力、检验能力、人员资质、管理文件等几方面作如下说明: 一、生产管理情况 在生产过程中,企业每一工序均严格按照工艺规程、岗位SOP进行生产操作。每批产品从开工到结束均有QA人员监控;生产过程中物料、设备设施、容器具等均有明显状态标识;每批产品均有生产记录;企业对生产车间的主要生产设备均在设备一览表予以记载,建有规范的设备档案,并定期开展设备的检查和养护工作。 二、采购控制情况 为有效保证产品质量,公司严格按照合格供应商名单目录中的供应商处采购原、辅材料,购进的物料经专人验收、入库;每批物料经质检人员检验合格后投入生产使用;现有库房完全能满足本公司各医疗器械产品的原料、辅料、成品的存放要求,各库房均按种类、规格分区摆放,并有明显状态标识。 三、质量管理情况 公司质量保证部们对进厂的物料检验、产品制造过程、成品检验、产品销售等全过程实施质量监控,公司质量检测部门配备有适合医疗器械产品检测所需的全部检测设备,对主要的检测设备、仪器等登记在册,并定期校验和保养;企业内部建立了健全的质量管理网络,网络中的各人员均经培训后上岗,能通过对产品生产制造全过程的控制来借以达到生产出安全、有效、质量合格的产品的目的。 四、产品销售管理情况 每批成品销售后均有详细的销售记录,质管部门协同销售部门对产品实行追踪稳定性考察和用户咨询、用户访问和不良反应投诉工作,对于市场上反馈回的信息建立档案备查。 总之,公司目前的生产能力、检验能力、人员资质等现有资源能满足规定目标的要求并且基本保持有效运行,但我们会进一步加强和完善各方面工作,规范医疗器械生产行为,保证产品质量,以切实保证人民用械安全。 济南信航生物科技有限公司 二〇一六年三月九日

iso9000质量手册

ISO9000质量手册 质量手册 质量手册在国际标准中的规定是:对质量体系做概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件,是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领文件。质量手册的作用是: 一、在企业内部,它是由企业最高领导人批准发布的、有权威的、实施各项质量管理活动的基本法规和行动准则; 二、对于外部实行质量保证时,质量手册能够证明企业质量体系的存在,并具有质量保证能力的文字表征和书面证据,是取得用户和第三方信任的一种手段; 三、质量手册不仅为协调质量体系有效运行提供了有效手段,也为质量体系的评价和审核提供了依据。 质量手册与其他企业标准和规章制度的关系 1、质量手册是建立在企业其他标准和规章制度完善之上的; 2、质量手册是企业最高领导人批准颁布的,其他标准、制度偏重于实际操作,发布层次比较低; 3、质量体系手册是严格按照“质量环”原理和系统原理来进行设计、建立和运转的;而其他规章制度因为层次限制,其系统性比较差。 质量手册内容概述 前言: 企业简介:简要描述企业名称、企业规模、企业历史沿革;隶属关系;所有制性质;主要产品情况(产品名称、系列型号、);采用的标准、主要销售地区;企业地址、通讯方式等内容。 目的:说明为什么开展该项活动。 范围:说明活动涉及的(产品、项目、过程、活动......)范围。 职责:说明活动的管理和执行、验证人员的职责。 程序内容:详细阐述活动开展的内容及要求。 质量记录:列出活动用到或产生的记录。 支持性文件:列出支持本程序的第三层文件。

手册介绍:介绍本质量手册所依据的标准及所引用的标准;手册的适用范围;必要时可说明有关术语、符号、缩略语。 颁布令:以简练的文字说明本公司质量手册已按选定的标准编制完毕,并予以批准发布和实施。颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述,并予亲笔手签姓名、日期。 质量方针和目标(略) 组织机构:行政组织机构图、质量保证组织机构图指以图示方式描绘出本组织内人员之间的相互关系。质量职能分配表指以表格方式明确体现各质量体系要素的主要负责部门、若干相关部门。 质量体系要求:根据质量体系标准的要求,结合本公司的实际情况,简要阐述对每个质量体系要素实施控制的内容、要求和措施。力求语言简明扼要、精炼准确,必要时可引用相应的程序文件。 质量手册管理细则:简要阐明质量手册的编制、审核、批准情况;质量手册修改、换版规则;质量手册管理、控制规则等。 附录:质量手册涉及之附录均放于此(如必要时,可附体系文件目录、质量手册修改控制页等),其编号方式为附录A、附录B,以此顺延。

质量手册(范本)

稳赚国际有限公司 质量手册(范本) WZ-QM-2002 (适用于:中小型组织) (仅为参考) 版本: 生效日期:2002年8月8日

稳赚国际有限公司 修订次:0 生效日期:质量手册WZ-QM-2002 颁布令 ──────────────────────────────────────── 稳赚国际有限公司质量手册,编号:WZ-QM-2002,经公司总经理审定,现予批准颁布,自即日起实施. 质量手册是贯彻公司质量方针,实现公司质量目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行. 稳赚国际有限公司 总裁.总经理 赵德柱 2002年8月8日 第1页 稳赚国际有限公司

修订次:0 生效日期:质量手册WZ-QM-2002 修订记录 ────────────────────────────────────────

第2页 稳赚国际有限公司 修订次:0 生效日期:质量手册WZ-QM-2002 目录 ──────────────────────────────────────── 章号标题总页数 质量手册颁布令------------------- 1 质量手册修订记录----------------- 2 目录----------------------------- 3 QM-01 序言----------------------------- 4 QM-02 质量手册简介--------------------- 5 QM-03 管理层的承诺--------------------- 6 QM-04 管理者代表委任书----------------- 7 QM-05 质量方针------------------------- 8 QM-06 质量目标------------------------- 9 QM-07 公司简介------------------------- 10

医院质量手册范例

第一章医院质量手册范例 0.1医院质量手册批准页 (电子文件编码:YYFL002) 质量手册是本院质量管理体系的纲领性文件,是全院各项质量管理工作的基本准则和指南,全体员工在各项质量管理工作中,必须严格按照质量手册中所阐述的质量体系的要求和内容执行,为患者提供优质的服务。 为提高医院质量管理水平,使医院质量管理与国际标准接轨,本院根据GB/T19001 ISO9001-2000质量管理体系-要求,参照GB/T19001 ISO9004-2000质量管理体系-业绩改进指南,结合本行业的特点编制了医院的《质量手册》。 本质量手册从颁布之日起开始执行。 (本手册将持续完善修改) 院长:╳╳╳ 日期:二零零二年╳月╳日

0.2管理者代表任命书 (电子文件编码:YYFL003) 为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》,加强对质量管理体系运行的领导,特任命╳╳╳为我院的管理者代表。 1、确保质量管理体系的得到建立和保持; 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求; 3、整个组织内促进患者要求意识的形成; 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 院长:╳╳╳ 日期:二零零二年╳月╳日

0.5引用文件、术语及缩写 (电子文件编码:YYFL006) (1)引用文件 ①ISO9000:2000 质量管理体系-基础知识和术语。 ②ISO9001:2000 质量管理体系-要求。 (2)术语 在本质量手册现行版本中使用的术语描述如下: 供应商医院患者注:①术语中“医院”相当于标准中使用的术语“组织”。 ②术语中“供应商”相当于标准中使用的术语“供方”。 ③术语中“患者”相当于标准中使用的术语“顾客”。 (3)缩写 ①ISO9000:“ISO9001:2000”的简称。 ②本院:╳╳╳医院 (4)特别声明 本手册参照ISO9001:2000质量管理体系-要求内容进行编写。

ISO9000质量认证咨询合同范本正式版

YOUR LOGO ISO9000质量认证咨询合同范本 正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

ISO9000质量认证咨询合同范本正式 版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 项目名称:ISO9000质量管理体系认证咨询 委托方(甲方):_________ 咨询方(乙方):_________ 签订地点:_______________ 签订日期:____年__月___日 一、咨询的目的和范围 1.甲方为提高质量管理水平,建立健全质量管理体系,获得质量管理体系认证证书,特邀请乙方为其进行质量管理体系认证咨询(以下简称为咨询)服务。 2.甲方质量管理体系覆盖的产品/服务范围: _________。 3.甲方质量管理体系覆盖的人数:_________人。 二、建立质量管理体系选用的质量保证模式标准为:GB/T19001-2000-ISO9001:2000标准。 三、甲方责任 1.最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展; 2.积极为乙方提供企业的与质量有关的管理和技术资料;

iatf16949-版全套质量手册程序文件(汇编)

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文件控制流程图

1. 目的 对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字, 质量部审定,管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定, 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括: a.质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。 b.管理文件:如制度等。 c.技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。 c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

ISO9000质量管理体系认证咨询合同范本新整理版

合同编号:_____________ ISO 9000 质量管理体系认证咨询合同 范本新整理版 甲方:__________________________________ 乙方:__________________________________ 签订日期:_________ 年______ 月_______ 日 项目名称:iso9000质量管理体系认证咨询 委托方(甲方): ___________

咨询方(乙方): ___________ 签订地点: ___________ 签订日期: ___________ 年 __________ 月__________ 日 一、咨询的目的和范围 1?甲方为提高质量管理水平,建立健全质量管理体系,获得质量管理体系 认证证书,特邀请乙方为其进行质量管理体系认证咨询(以下简称为咨询)服务。 2?甲方质量管理体系覆盖的产品/服务范围: _______________ 。 3?甲方质量管理体系覆盖的人数: ____________ 人。 二、建立质量管理体系选用的质量保证模式标准为:gb / t19001-xx-iso900 1: xx标准。 三、甲方责任 1?最高领导者亲自安排、指挥、监督此项工作的开展; 2?积极为乙方提供企业的与质量有关的管理和技术资料; 3 ?提供咨询所需的工作环境和必备的生活及物质条件; 4?指定一名管理者代表专门负责质量管理体系建立的管理工作,并抽调适 当的管理人员和技术人员成立质量管理体系办公室建立文件编写小组; 5 ?积极协助和支持乙方的各项咨询工作,按咨询计划和要求开展工作。 四、乙方责任

质量手册范本.doc

质量手册范本 国际标准中对质量手册的规定是:对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件,是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。下面是我为你整理的质量手册范本,希望对你有用! 质量手册的大致结构 --封面 --前言(企业简介,手册介绍)- -目录 1.0------颁布令 2.0------质量方针和目标 3.0------组织机构 3.1--行政组织机构图 3.2--质量保证组织机构图 3.3--质量职能分配表 4.0------质量体系要求 4.1--管理职责(示例) 4.1.1.--目的 4.1.2.--范围 4.1.3.--职责 4.1.4.--管理要求 4.1. 5.--引用程序文件

4.2--质量体系 4.20--统计技术 5.0------质量手册管理细则 6.0------附录 质量手册内容 --前言: --企业简介:简要描述企业名称、企业规模、企业历史沿革;隶属关系;所有制性质;主要产品情况(产品名称、系列型号、);采用的标准、主要销售地区;企业地址、通讯方式等内容。 --手册介绍:介绍本质量手册所依据的标准及所引用的标准;手册的适用范围;必要时可说明有关术语、符号、缩略语。 --颁布令:以简练的文字说明该公司质量手册已按选定的标准编制完毕,并予以批准发布和实施。颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述,并予亲笔手签姓名、日期。--质量方针和目标。 --组织机构:行政组织机构图、质量保证组织机构图指以图示方式描绘出本组织内人员之间的相互关系。质量职能分配表指以表格方式明确体现各质量体系要素的主要负责部门、若干相关部门。 --质量体系要求:根据质量体系标准的要求,结合该公司的实际情况,简要阐述对每个质量体系要素实施控制的内容、要求和措施。力求语言简明扼要、精炼准确,必要时可引用相应的程序文件。 --质量手册管理细则:简要阐明质量手册的编制、审核、批准情况;质量手册修改、换版规则;质量手册管理、控制规则等。

质量手册和程序文件考试及答案

质量手册、程序文件培训考试 一、填空题(21分,每空分) 1. 本手册是按照和标准制定的. 2.公司的质量方针是:、、、。 3.. 公司的质量目标是:1);2) 3) 4) 4.. 公司的管理者代表是: 5.公司的主要职能部门有、、、、、。 6. 管理评审原则上年进行一次,一般以形式。 7.. 公司建立《员工培训登记表》做到。 8.. 公司现场使用的设备,应有统一的,以便于保养。 9.. 在接受每一份合同或订单时,应进行。 10.. 公司生产中的特殊工序有、、。 11. 内部审核原则上每年进行次。 的方法可适用于所有的过程,PDCA是指: 、、、。 13.不合格品经评审后处置方案有,,。 14..对已完成的预防措施,应进行验证,凡证实预防措施已完成,应在《预防措施处理单》上作好验证记录。 15.产品实现过程策划必须按本公司的质量方针,以及要求来进行。 16..对采购产品验证的方法有、、、工艺验证、提供合格证明文件等。 17.为验证质量管理体系有效运行的记录至少应保存年。 18.组织应确保质量管理体系在计划和实施更改时保持。 二、不定向选择题(每题2分,计30分) 1. 质量记录的保存期限为()。 A. 1 年 B. 3年 C. 5年 2. 下列哪种情况出现时可以提出管理评审()。

A. 市场变化重大时 B. 质量审核发现不符时 C. 有客户投诉时 3. 员工培训的内容一般包括( )。 A.健康安全环保 B. 质量体系教育岗位 C.政策方针 4. 有特殊产品合同或价值超过50万人民币以上的合同评审由()签名确认及完成评审。 A.生产部长 B. 采购部长 C. 总经理 5. 合同评审应有()的内容。 A.风险评估 B. 岗位职责 C.应急措施 6. 设计评审的时间应按()规定时间实施。 A. 设计工作计划 B. 设计输出计划 C.设计输入文件 7. 生产部依据销售部填写的销售合同或订单,结合相应产品的图纸、工艺卡、零件明细表及有关库存资料等制定()。 A. 生产计划单 B. 生产进度表 C. 装箱明细单 8. 采购部根据对供方评定情况制定(),并经总经理批准。 A. 供方评定表 B. 合格供方名册 C. 采购申请单 9. 作业指导书的代号为()。 A. SL B. WI 10. 不合格品评审几须遵守的“三不放过”原则有()。 A. 原因不清不放过 B. 责任不明不放过 C.纠正措施不落实不放过 11.()负责制定并批准书面的质量方针和质量目标。 A 管理者代表 B 总经理 C技术质量部经理 12.最终设计评审由()实施并形成文件。 A 设计人员 B生产部 C与该设计无直接责任人员 13.采购产品的验证由()负责。 A 技术质量部 B采购部 C生产部 14.内部质量审核将包括()的评审。 A 质量事故 B、后同 C先前审核结果 15.当材料或产品可以满足设计验收准则但不能满足制造验收准则时,是否可以验收() A 可以 B不可以 C视情况而定 三、名词解释(每题7分,计14分)

最新ISO9000质量手册及程序文件范本 GB T 19001-2016 ISO 9001:2015

最新ISO9000质量手册及程序文件范本1.0前言 1.1手册说明 本手册按GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。 本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件,经过最高管理者批准后生效,任何部门和人员必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。 依据本公司产品和服务特点,公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产,因此标准8.3条款《产品和服务的设计开发》不适用。经识别,我公司暂无顾客财产,因此标准8.5.3条款《顾客或外供方的财产》不适用。公司不适用质量管理体系产品和服务的要求,不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。 对于本公司的外包过程也进行了充分识别,就公司目前生产运营情况,铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。 本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式,作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号),受控版有持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人所在部门贯彻实施,当手册发生修改时受控版本随之修改,本公司不负责修改非受控版。 手册每两年由最高管理者组织评审一次,若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审,手册管理执行公司《文件控制程序》的规定。

1.2颁布令 为满足顾客的要求和期望,切实保证公司产品质量和服务质量,本公司按ISO9001:2015质量管理体系要求,编制质量手册、程序文件、作业文件等一系列管理体系文件。 手册是规定组织质量管理体系的文件,它说明了本公司质量管理体系的范围,程序文件的提要,说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系,以及相互间的管理和控制办法。 本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向,是企业领导向顾客所作的质量承诺,是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。 最高管理者负责公司质量管理体系的建立、保持和改进,准则对职工进行质量意识教育,促进其树立以顾客为中心的指导思想。 1.3公司概况 1.3.1公司位置 公司位于安徽省××市××县××路。 1.3.2公司生产经营范围 ××××××××××××。 1.3.3联系方式 电话:××××-×××××× 传真:××××-×××××× 邮编:×××××× 邮箱:×××@××××× 2 规范性引用文件 ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语

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