ISO9001-2015内部审核报告范例
ISO9001-2015内部审核报告范例

内部审核总结报告(ISO9001-2015)一、审核目的:1、验证公司质量活动与ISO9001:2015版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。2、确定公司ISO9001:2015标准质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司现场审核的条件。二、审核范围:ISO9001:2015涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品

2020-03-04
内部质量审核报告
内部质量审核报告

DQE审核报告编制:日期:审核:日期:批准:日期:版本/状态:A/0***产品内部质量审核报告审核组长/管理者代表:副总经理:***产品阶段性内审会议记录制表:审核:批准:

2024-02-07
产品质量审核指导书范本
产品质量审核指导书范本

产品质量审核指导书1. 目的站在用户立场上对产品进行客观审核,验证产品是否符合所有规定的要求,并利用审核信息确定产品的质量水平及其变化趋势。2. 适用范围本程序适用于公司内部的产品审核工作。3. 职责3.1 质量部负责组织制定年度产品审核方案,负责编制《产品审核评级指导书》。3.2 审核组长负责编制每次产品审核的实施计划,按计划组织审核小组成员对有关产品进行

2024-02-07
产品审核报告-(案例)
产品审核报告-(案例)

产品审核报告-(案例)

2020-10-16
IATF16949供应商审查报告范例
IATF16949供应商审查报告范例

IATF16949供应商审查报告范例

2024-03-03
产品检验报告范文
产品检验报告范文

某某公司产品检验报告产品名称:产品型号:检验日期:年月日产品检验报告检验结论:经检验,本产品质量标准的要求。(填符合或不符合)检验人:审核人:

2024-02-07
内审不符合项报告范例
内审不符合项报告范例

不符合报告不符合报告编号:08-02-03不符合报告编号:08-02-03不符合项分布表

2024-02-07
IATF16949内部质量体系审核报告范例
IATF16949内部质量体系审核报告范例

IATF16949内部质量体系审核报告目录1.年度内部质量体系审核计划表2.内审实施方案3.内部审核日期安排表4.内审首/末次会议签到表5.质量体系内审检查表6.行动计划7.不合格项分布表8.内部质量审核不符合项报告9.內部质量体系审核报告2017年度内部质量体系审核计划表时间过程月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12市场营销C1 ▲报价及

2024-02-07
XX企业清洁生产审核报告范本
XX企业清洁生产审核报告范本

3.3.1 污染物现状 ………………………………………………… 11 3.3.2 环境执法状况 ……………………………………………… 123.4 企业清洁生产技术应用及清洁生产水平

2024-02-07
IATF16949:2016内部审核报告范例
IATF16949:2016内部审核报告范例

审核报告1、审核开始日期:2018/12/23 08:002、审核结束日期:2018/12/24 17:003、受审核部门:最咼管理层、米购、销售、生产、技术、质量、综合等部门4、审核组成员:5、审核目的评定公司质量管理体系的运行是否符合IATF16949-2016的标准要求,确定质量活动及其结果的符合性和有效性,寻找质量体系活动中存在的不足,改善质量管理体

2024-02-07
知识产权管理评审报告(样例    )
知识产权管理评审报告(样例 )

(2)2015年公司已经制定好企业知识产权发展规划,现方针 和目标在有效范围内,因此2016年公司无需再组织编制知识产权 方针、目标、制度。(3)本公司暂不涉及投融资、企业重组,参

2024-02-07
产品审核报告范例
产品审核报告范例

产品审核报告零件名称: 塑料件审核日期零件图号:抽样地点成品仓库序 号主要特性/额定值1无收缩、变形、熔结痕、银丝、飞边 、缺料等缺陷2 外观质量系数 f* 5 1抽样n加权后n*

2024-02-07
产品检验报告范文
产品检验报告范文

某某公司产品检验报告产品名称:产品型号:检验日期:年月日产品检验报告检验结论:经检验,本产品质量标准的要求。(填符合或不符合)检验人:审核人:

2024-02-07
知识产权管理评审报告样例
知识产权管理评审报告样例

管理评审报告

2024-02-07
产品质量月度分析报告范例
产品质量月度分析报告范例

7源自文库份企业名称替换编制: 分发部门: 审核: 批准:

2024-02-07
VDA产品审核报告
VDA产品审核报告

5 5 52×M85×2-6HCMMRoughness Ra2.5 4×R 0.127—0.381 4×7.27—7.39 4×3.03—3.17 Roughness Ra1.60

2024-02-07
质量环境体系内审总结报告(精品范本)
质量环境体系内审总结报告(精品范本)

内部审核报告2、审核总结报告分发至各部门经理和各审核员。审批:审核:编制:

2024-02-07
IATF16949-2016内部审核报告范例
IATF16949-2016内部审核报告范例

审核报告1、审核开始日期:2018/12/23 08:002、审核结束日期:2018/12/24 17:003、受审核部门:最高管理层、采购、销售、生产、技术、质量、综合等部门4、审核组成员:5、审核目的评定公司质量管理体系的运行是否符合IATF16949-2016的标准要求,确定质量活动及其结果的符合性和有效性,寻找质量体系活动中存在的不足,改善质量管理体

2024-02-07
最新审核报告-QES示例范文
最新审核报告-QES示例范文

7.资源管理最高管理者为建立、实施、保持和改进管理体系提供必要的资源,并满足相应法规及资质要求,包括基础设施、工作环境、专项技能、技术和财力资源 : 符合要求基本符合存在改进之处本

2024-02-07
【经典报告范本】一阶段审核报告
【经典报告范本】一阶段审核报告

一阶段审核报告Stages 1 Audit Report合同编号(Ref No.):KCB-200 —受审核方:Auditee审核方:凯新认证(北京)有限公司Auditing Organization :KaiXin Certification (Beijing) Co., Ltd.审核领域(Audit Fields):□质量管理体系Quality Mana

2024-02-07