公司内部审计报告

公司内部审计报告一年结束了,每个公司都需要做好公司内部审计报告的。下面是小编为大家整理了公司内部审计报告范文,希望能帮到大家!篇一:企业内部审计报告审计时间:20xx 年 4 月14 日-20xx 年 4 月16 日审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识,同时

2020-07-21
公司内部审计报告

公司内部审计报告

2020-04-10
公司内部审计报告 模板

公司内部审计报告(20xx年度)公司领导:根据公司《内部审计管理制度》,经研究决定成立审计组并于201x年x 月xx日至x月xx日对公司2014年度的经营、管理情况进行了内部审计,现汇报如下:一、基本情况1、公司资产负债及权益情况:截止201x年xx月xx日,公司资产总额1820万元,其中:流动资产1587万元,固定资产原值248万元。公司负债总额1682万

2020-02-23
年度内部审计工作报告

**公司20XX年度内部审计工作报告内部审计部现向公司董事会审计委员会报告20XX年度审计工作情况,请审议。一、年度审计计划和审计实施方案制定情况20XX年七月,公司内审部成立,我们拟定了20XX年下半年内部审计工作计划,确定了本年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点。本年度审计工作得到公司高层领导和有关部门给予强力支持和配合。由于被审项目和单位的差异较大

2020-03-19
公司内部审计年度报告

公司内部审计年度报告北京XXX物业管理有限公司清琴麓苑分公司股东:一、对财务报表出具的审计报告我们审计了后附的北京XXX物业管理有限公司清琴麓苑分公司(以下简称XXX物业清琴麓苑分公司)财务报表,包括XX年12月31日的资产负债表,XX年度的利润表及利润分配表以及财务报表附注。(一)管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是北京XXX物业管理有限公司清琴

2019-12-13
企业内部审计报告样本

企业内部审计报告一、导言日期:2003年10月26日接受者:公司总经理 ***引言:经公司2003年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计,涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9月30日。审计范围和目标:本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2

2020-07-29
公司内部审计报告格式

公司内部审计报告格式公司内部审计报告格式模板范文省审计局:根据局第××次会议决定,我们于××年7月1~15日对我省××外贸公司与香港××公司合营办厂引进设备情况进行了审计,现将审计结果报告如下:(一)基本情况××外贸公司是我省具有进出口业务权的地方工贸企业。该公司现有职工436人,设八个科室,一个直属五金加工厂。该公司1983年被批准自营出口业务,主要出口小

2024-02-07
内部审计报告范文

关于供应部2009年度采购与付款情况的审计报告总经理:根据2010年度审计计划和审计委员会安排,自2010年4月15日至2010 年5月10日,我们审计组对供应部2009年度采购与付款情况进行了审计。审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合,工作进展顺利。审计工作已经结束,现将审计情况报告如下:一、基本情况为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制,规范采

2024-02-07
公司内部审计工作报告

公司内部审计工作报告

2019-12-12
企业内部审计报告范文

企业内部审计报告范文一、导言日期:2003年10月26日接受者:公司总经理***引言:经公司2003年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计,涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9 月30日。审计范围和目标:本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日

2024-02-07
内部审计报告格式模板

致:由:日期:关于:一、背景我们受XX集团董事会委托,每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价。二、目的进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价。并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们的改善建议。以使内部控制合理合规,达到纠错防弊,提高效率的目的。三、范围业务范围:本次审计涉及的业务流程期间范围:本次审计涉及的期间

2024-02-07
年度内部审计报告模板

XX XX(集团)有限公司审计报告审财字第[2000] 号公司领导:根据集团安排,审计部于*年*月*日至*月*日对(被审计单位)**年*月*日至*年*月*日的经营成果、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况进行全面审计(审计目的)。**公司分系集团全资子公司(控股子公司),审计组是在确保公司管理层提供真实、完整的资料基础上,依据企业会计准则和《企业会计制度》

2024-02-07
内部审计报告

广东XX有限公司2017度审计报告公司董事会、股东会:根据公司内部审计年度计划安排,我们对2017年度经营情况、财务收支、内控管理等进行审计,在审计过程中实施了必要的审计程序、查看相关审计资料、凭据、约谈了相关人员,发现公司内控管理制度存在较大缺陷,财务核算不健全,财务控制不严谨,对公司的发展及各项资产的安全完整造成一定的影响。现将审计情况报告如下:一、基本

2024-02-07
季度内部审计工作报告-审计报告

季度内部审计工作报告-审计报告根据年度审计计划安排,内审部于2016年7月1号至8月31日对公司采购供应管理进行了审计;2016年9月1日至9月30日进行了固定资产管理的审计。一、审计概况审计依据:财政部《会计法》、《内部会计控制规范──基本规范》、公司《财务管理制度》等有关规定。审计项目:采购供应管理审计;固定资产管理审计。审计内容:审查公司采购管理制度的

2024-02-07
公司内部审计报告

公司内部审计报告This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020公司内部审计报告

2024-02-07
内部审计报告

广东XX 有限公司2017度审计报告公司董事会、股东会:根据公司内部审计年度计划安排,我们对 2017年度经营情况、财务 收支、内控管理等进行审计,在审计过程中实施了必要的审计程序、查看 相关审计资料、凭据、约谈了相关人员,发现公司内控管理制度存在较大 缺陷,财务核算不健全,财务控制不严谨,对公司的发展及各项资产的安 全完整造成一定的影响。现将审计情况报告如

2024-02-07
公司内部审计报告三篇

公司内部审计报告三篇篇一:公司内部审计报告致:由:日期:关于:一、背景我们受XX集团董事会委托,每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价。二、目的进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价。并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们的改善建议。以使内部控制合理合规,达到纠错防弊,提高效率的目的。三、范围业务范围:本次审计

2024-02-07
2018内部审计报告

广东XX有限公司2017度审计报告公司董事会、股东会:根据公司内部审计年度计划安排,我们对2017年度经营情况、财务收支、内控管理等进行审计,在审计过程中实施了必要的审计程序、查看相关审计资料、凭据、约谈了相关人员,发现公司内控管理制度存在较大缺陷,财务核算不健全,财务控制不严谨,对公司的发展及各项资产的安全完整造成一定的影响。现将审计情况报告如下:一、基本

2024-02-07
年度内部审计工作总结报告

XXXXXX有限公司2013年度内部审计工作总结根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2013]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2013年度的内部审计工作。一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接

2024-02-07
内部审计报告包括的内容

内部审计报告包括的内容集团内部的审计不同于社会审计,那么集团内部的审计有哪些内容呢?下面小编为大家献上内部审计报告的内容,欢迎大家参考!内部审计报告包括的内容内部审计报告没有固定的项目要求。基本的项目应该包括以下几方面内容:一、审计报告的标题审计报告的标题因审计项目和审计内容的不同而不同。例如:关于对**公司财务收支的审计报告;关于对**公司(**期间)经营

2024-02-07