质量体系不符合项报告整改

质量体系不符合项报告整改不符合项整改报告01受审核部门市场部主持人李俊年审核员曹万义、李忠文审核日期二〇一七年九月十七日不合格事实陈述:经查上传国家交通部车辆信息不及时,导致信息积压,形成集体上传,失误率高,有几项数据上传错误,平台显示无法通过。不合格类型:一般不符合审核员:部门负责人:日期:年月日日期:年月日分析原因:有关人员对标准、规范的重要性认识不足,

2020-06-06
质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告01不符合项整改报告02不符合项整改报告003审核员: 日期:年月曰不符合项整改报告003不符合项整改报告003提高做事效率,认真做好每一件事部门负责人:日期:年月日预定完成日期:2017.10.30前审核员认可:日期:年月日纠正措施完成情况:相关人员进行培训,提高员工综合素质,并对相关人员进行处罚;部门负责人:日期:年月曰纠正措施的验证:以

2021-03-21
质量体系不符合项报告

不符合报告001不符合报告002不符合报告003不符合报告004不符合报告005不符合报告006不符合报告007不符合报告008

2020-01-11
质量管理体系审核中常见的不合格项模板

质量管理体系审核中常见的不合格项质量管理体系审核中常见的不合格项-7-13 7:44:35质量管理体系审核中常见的不合格项一、质量管理体系( 标准条款: 4)1、质量手册( 标准条款4.2.2)( 1) 各部门执行的文件与手册的规定不一致。( 2) 质量手册未包括或引用形成文件的程序。( 3) 对标准的剪裁不合理。( 4) 质量手册不是最高管理者签发。( 5

2020-07-09
质量体系内部审核不符合报告

不符合项报告

2024-02-07
质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告01不符合项整改报告02不符合项整改报告003不符合项整改报告003不符合项整改报告003

2024-03-17
质量管理体系不符合项报告

东曹(广州)化工有限公司TQ-4G-01-000-03质量管理体系不符合项报告编号:20191201

2024-02-07
质量体系不符合项报告整改

质量体系不符合项报告整改

2024-02-07
质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告01不符合项整改报告02不符合项整改报告003不符合项整改报告003不符合项整改报告003

2024-02-07
质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告1受审核部门 市场部 主持人 李俊年审核员: 日期: 年 月曰不合格事实陈述: 经查上传国家交通部车辆信息不及时,导致信息积压,形成集体上传,失误率高,有几 项数据上传错误,平台显示无法通过。 不合格类型:一般不符合 部门负责人:日期:年 月曰分析原因:有关人员对标准、规范的重要性认识不足,存在麻痹大意思想,上传数据时不够认真。纠正措施:1

2024-02-07
质量管理体系审核中常见的不符合项

质量管理体系审核中常见的不符合项质量管理体系审核中常见的不符合项一、质量管理体系(标准条款:4)1、质量手册(标准条款4.2.2)(1)各部门执行的文件与手册的规定不一致。(2)质量手册未包括或引用形成文件的程序。(3)对标准的剪裁不合理。(4)质量手册不是最高管理者签发。(5)质量手册不能完整反映该组织的性质特点。(6)程序文件中规定的控制和操作方法与现行

2024-02-07
质量环境管理体系内审报告

质量环境管理体系内审报告豫联创企办〔2009〕2号

2024-02-07
质量体系内审报告

质量体系内审报告文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]**公司质量管理体系内审报告拟制/日期:批准/日期:1、审核目的:根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运行情况进行内部审核,以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求,运行是否正

2024-02-07
质量管理体系常见的不合格项

质量管理体系常见的不合格项一、质量管理体系(标准条款:4)1、质量手册(标准条款4.2.2)(1)各部门执行的文件与手册的规定不一致。(2)质量手册未包括或引用形成文件的程序。(3)对标准的剪裁不合理。(4)质量手册不是最高管理者签发。(5)质量手册不能完整反映该组织的性质特点。(6)程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。(7)程序文件与质量手册

2024-02-07
质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告0102003003003

2024-02-07
质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告01不符合项整改报告02不符合项整改报告003不符合项整改报告003不符合项整改报告003

2024-02-07
质量管理体系内部审核报告.docx

质量管理体系2016年内部审核报告一、内部审核的时间:2016年10月18~19日。二、受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。三、内部审核组成员名单:组长:XX第一组:XXX、XXX、XXX、XXX第二组:XXX、XXX、XXX、XXX第三组:XXX、XXX、XXX、XXX四、内部审

2021-03-12
质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告01

2024-02-07
质量体系不符合项报告记录整改

质量体系不符合项报告记录整改————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:不符合项整改报告01受审核部门市场部主持人李俊年审核员曹万义、李忠文审核日期二〇一七年九月十七日不合格事实陈述:经查上传国家交通部车辆信息不及时,导致信息积压,形成集体上传,失误率高,有几项数

2024-02-07
内审不符合项报告范例

编号:08-02-03不符合报告编号:08-02-03不符合项分布表

2024-02-07