出厂放行单
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人员、物品出入管理及安全常识记忆惠阳厂人力资源处人员、物品出入管理及安全常识惠阳厂人员、物品出入放行管理规定:出厂物品放行规定出入公司人员、物品安全检查的放行通过金属探测门人员出入厂区安全检查惠阳厂人员、物品出入放行管理规定目的:为了加强公司物品管理,规范员工行为,保证公司财产安全,特制定本规定。
适用范围:适用于记忆科技电子(惠州)有限公司及外公司驻厂人员。
出厂物品放行规定: 1、任何人携带物品出厂,必须凭《物品放行单》经部门经理及公司总经理室(总经理、总监)或总经理授权人员(凭正式授权文件)加签批有效的《物品放行单》,保安方可放行。
2、物品放行单上的项目必须填写清楚,如物品名称、数量(数量必须用大写数字)、包装件数、日期等,必须正确,同时出厂时间必须在放行单上的有效期时间内(有效放行时间此当天)。
另备注栏,必须填写物品的去向或该物品何时须返回公司必须填写详细说明,经值班保安检查核对无误后方可放行,由值班保安填写实际放行时间。
3、没有有效签批的物品放行单,任何人不得以任何借口强行携带物品出厂,保安员有权要求其将《物品放行单》签署清楚后再放行;对于私自(强行)携带公司物品出厂的人员保安员有权制止,对无正当理由在口袋中或收藏未开物品放行条的物品外出被保安查出的,一律视作偷窃处理,情节严重则交公安机关处理。
出入公司人员、物品安全检查的放行规定 1、公司全体员工(总经理室和总经理批准免检的人员除外)出厂时,都必须进行安全检查。
2、员工上班时间严禁私自外出,一经发现私自外出者,按旷工处理。
员工(工人岗、技工岗)上班时间外出必须填写考勤说明条,经直接主管批准后方可离岗;(管理技术岗、工程师级别)上班时间外出必须填写考勤说明条,经部门经理批准后方可离岗;出厂时将考勤说明条必须交到门岗位当班保安员,由保安员登记实际外出时间。
3、为了公司厂房安全,车间、仓库严禁烟火.所有进入公司的人员不得将香烟和火种带入公司,香烟、火机可以放在门岗保安处暂存,出厂时领取。
2024年危废运输管理制度范本1. 所有危险废物均需实施回收措施,并交由具备相应资质的厂商进行妥善处理。
2. 场地内产生的所有危险废物,务必进行细致分类,并妥善存放于指定的暂存区域内。
该区域需配置有效的防治措施,以防止污染范围的扩大。
3. 在将危险废物转运至危废暂存区的过程中,必须使用具备防滴漏功能的台车。
若需同时运输多种危险废物,则需确保每种废物均被单独封装于胶袋内。
4. 危废暂存区的工作人员负责将现场送来的危险废物进一步分类,并装入对应的蝴蝶篓中。
随后,这些废物将由中转站人员使用叉车进行转运。
5. 危废暂存区的工作人员需确保各类危险废物均被存放于相应的暂存区域内,且该区域需具备足够的防护措施,以防止污染的扩散。
6. 危废暂存区内必须配备足量的灭火器材及安全防护设备。
同时,该区域的工作人员需接受专业的应急救援训练,并定期参与应急演练,以提升应对突发事件的能力。
7. 危险废物回收厂商需具备相关资质,并与公司签订回收合同。
该合同需报送至环保局进行备案,以确保回收过程的合法性和规范性。
8. 危险废物回收厂商在进入厂区时,需严格遵守公司的门禁及环安规定。
在装车过程中,必须穿戴好防护用具,并设定警戒范围,禁止其他人员进入该区域。
9. 厂商在回收危险废物时,需按照法规要求当场开具转移联单,并在出厂时携带由环境管理课开出的出厂放行单。
2024年危废运输管理制度范本(二)1. 全体危险废物均须实施回收程序,并转交至具备相应资质的厂商进行专业处理。
2. 在现场产生的所有危险废物,务必经过细致分类,并妥善存放于指定的临时存储区域内。
该区域应配备完善的污染防治措施,以确保污染不会进一步扩散。
3. 在将危险废物转运至临时存储区域时,必须采用具备防滴漏功能的台车进行运输。
若需同时运输多种危险废物,则每种废物必须分别使用独立的胶袋进行封装。
4. 临时存储区域的工作人员需将接收到的危险废物,按类别分装至对应的蝴蝶篓中,随后由中转站人员利用叉车进行转运。
化妆品出厂、上市放行管理规程1. 引言本文档旨在规范化妆品出厂和上市放行的管理流程,以确保化妆品的安全性和合规性。
本规程适用于所有生产、销售和监管化妆品的相关企事业单位。
2. 出厂管理2.1 生产企业应对化妆品的原料、生产工艺、设备和环境进行全面管理和监控,以确保产品的质量和安全性。
2.2 生产企业应制定化妆品生产计划,并按照国家相关法律法规和标准的要求,确保生产过程的合规性。
2.3 生产企业应对生产过程进行严格控制和监测,按照质量管理体系执行相关操作,并记录相关数据和信息。
2.4 生产企业应对成品化妆品进行质量检测,并严格执行批记录和管理,确保产品的质量和安全性。
2.5 生产企业应对不符合质量要求的化妆品予以返工、处置或销毁,并做好相关记录和报告。
3. 上市放行管理3.1 生产企业应向上市放行监管部门报备相关资料,包括产品名称、规格、批号、生产企业信息等。
3.2 上市放行监管部门应对报备的化妆品进行审核,并进行必要的抽样检测,以确保其质量和安全性。
3.3 上市放行监管部门应根据审核结果作出放行或禁止上市的决定,并及时通知生产企业。
3.4 生产企业应按照上市放行监管部门的要求,标注产品标签和说明书,确保产品信息的准确性和合规性。
3.5 上市放行监管部门应定期进行化妆品市场的监督抽检和风险评估,对不合格产品采取相应的处置措施。
4. 监督与管理4.1 相关部门应加强对化妆品生产企业的监督和管理,确保其按照相关法律法规和标准进行生产。
4.2 相关部门应加强对上市放行监管部门的监督和管理,确保其审核和决策的准确性和合规性。
4.3 相关部门应建立健全化妆品追溯与风险评估机制,及时掌握产品质量和安全的信息,保障公众的权益。
4.4 相关部门应加强与消费者和行业协会的沟通与合作,共同推进化妆品市场的健康有序发展。
5. 处罚与奖励5.1 对违反本规程的生产企业和上市放行监管部门,相关部门应依法依规进行处罚,以维护化妆品市场的秩序和公平竞争。
行政管理常用表格大全目录第一章行政部职责描述 (4)(一)行政部工作职责一览表 ................................... ・5第二章行政部组织管理.. (6)(一)行政部组织结构与责权表 (5)(二)行政办公工作一览表 (6)(三)行政办公职位规范表 (6)第三章办公事务管理 (7)(一)行政费用计划表 (7)(二)行政费用申请单 (8)(三)通讯费用报销单 (8)(四)外勤费用报销单 (9)(五)车辆费用报销单 (9)(六)招待费用报销单 (9)(七)公务联系单 (10)(八)参观许可证 (10)(九)接待用餐申请表 (11)(十)公关工作计划表 (11)(十一)会议记录表 (11)(十二)年度会议计划表 (12)(十三)会议审核项目表 (12)(十四)决议事项确认表 (14)(十五)决议事项实施表 (15)(十六)会议室使用申请表 (15)(十七)印章使用登记表 (15)(十八)印章使用审批表 (16)(十九)印章使用申请单 (16)(二十)印章管理登记表 (16)(二十一)印章使用范围表 (17)第四章网络信息管理 (18)(一)计算机故障维修记录卡 (18)(二)计算机网络报修登记表 (18)(三)计算机网络设备档案表 (18)(四)收文登记表 (19)(五)公文传递单 (19)(六)公文会签单 (19)(七)档案索引表 (20)(八)档案明细表 (20)(九)档案调阅单 (20)(十)信件接收登记表 (21)(十一)外发信件登记表 (21)(十二)图书借阅卡 (21)(十三)借阅登记表 (22)(十四)丢失报告单 (22)(十五)声像材料送审表 (22)第六章提案管理 (23)(一)项目提案表 (23)(二)会议提案表 (23)(三)员工提案汇总表 (24)(四)优秀提案审核基准表 (24)(五)提案实施成果评分表 (25)(六)员工提案改善评分表 (26)第七章行政人事管理 (27)(一)应聘人员登记表 (27)(二)面试成绩评定表 (28)(三)员工培训申请表 (28)(四)培训实施计划表 (29)(五)培训费用预算表 (28)(六)员工考勤统计表 (30)(七)员工请假申请单 (31)(八)出差计划申请表 (31)(九)差旅费报销清单 (32)(十)差旅费支付明细表 (32)第八章财产物资管理 (33)(一)物料移交清册 (33)(二)物资保管清单 (33)(三)物料使用转移登记卡 (34)(四)固定资产登记表 (34)(五)固定资产移交清单 (34)(六)固定资产保管记录卡 (35)(七)办公用品请购单 (35)(八)办公用品一览表 (36)(九)办公用品登记表 (36)(十)办公用品领用表 (36)(十一)办公用品盘点单 (37)(十二)办公用品耗用统计表 (37)第九章车辆管理 (37)(一)车辆登记表 (37)(二)车辆使用申请单 (38)(三)车辆调度派车单 (39)(四)车辆日常检查表 (39)(五)车辆故障请修单 (39)(六)车辆保养记录表 (40)(七)车辆交通事故处理单 (40)(八)交通事故现场记录表 (41)第十章安全保障管理 (42)(一)安全工作日报表 (42)(二)安全检查报告书 (43)(三)安全整改通知书 (44)(四)意外事故报告单 (44)(五)安全事故报告书 (45)(六)保安工作日志 (46)(七)来宾出入登记表 (46)(八)员工外出登记表 (47)(九)物品出厂放行单 (47)(十)货品进厂联络单 (47)(十一)值班人员安排表 (48)(十二)值班工作记录表 (48)(十三)消防器械检查记录表 (49)(十四)消防设备检修报告表 (49)(十五)伤亡事故报告书 (50)(十六)突发事故报告表 (50)(十七)赔偿处理调查报告表 (51)第十一章后勤服务管理 (51)(一)员工住宿申请单 (51)(二)员工宿舍登记表 (52)(三)住宿人员资料卡 (52)(四)宿舍物品领用表 (53)(五)宿舍检查登记表 (53)(六)宿舍管理员值班日报表 (53)(七)厨房排班表 (54)(八)餐厅卫生检查表 (54)(九)餐厅卫生考核表 (54)(十)清洁工作安排表 (56)(十一)卫生状况检查表 (56)(十二)绿化责任区划分表 (57)(十三)绿化项目计划表 (57)(十四)绿化质量巡查表 (57)(十五)员工病假单 (58)(十六)员工体检表 (58)(十七)工伤医疗费用报销申请表 (60)第一章行政部职责描述(一)行政部工作职责一览表第二章行政部组织管理(一)行政部组织结构与责权表(二)行政办公工作一览表(三)行政办公职位规范表第三章办公事务管理(一)行政费用计划表编号:单位:元(二)行政费用申请单(三)通讯费用报销单编号:填写日期:(四)外勤费用报销单(五)车辆费用报销单编号:填表日期:年月日(六)招待费用报销单编号:填表日期:年月日(七)公务联系单(八)参观许可证(九)接待用餐申请表申请日期:年月日(十)公关工作计划表(十一)会议记录表编号:填写日期:(十二)年度会议计划表(十三)会议审核项目表(十四)决议事项确认表(十五)决议事项实施表(十六)会议室使用申请表(十七)印章使用登记表(十九)印章使用申请单(二十)印章管理登记表第四章网络信息管理(一)计算机故障维修记录卡(二)计算机网络报修登记表(三)计算机网络设备档案表第五章文书档案资料管理(一)收(发)文登记表(二)公文传递单(三)公文会签单(四)档案索引表(五)档案明细表(六)档案调阅单编号:填写日期:年月日(七)信件接收登记表月份:年份:(八)外发信件登记表(九)图书借阅卡(十)借阅登记表年月日借阅办理人:(十一)丢失报告单(十二)声像材料送审表第六章提案管理(一)项目提案表填写日期:年月日(二)会议提案表(三)员工提案汇总表(四)优秀提案审核基准表编号:填写日期:年月日(五)提案实施成果评分表(六)员工提案改善评分表提案人所属部门提案日期评定日期提案名及内容概要资金金额评定 1.经济效益显著者:年经济效益核算额*20%2.经济效益不明显者:评分资金董事长总经理审查主任委员审查小组评定人注:此表用于一般建设性提案的评分。
目录第一章行政部职责描述4(一)行政部工作职责一览表 (5)第二章行政部组织管理6(一)行政部组织结构与责权表5(二)行政办公工作一览表6(三)行政办公职位规范表6第三章办公事务管理7(一)行政费用计划表7(二)行政费用申请单8(三)通讯费用报销单8(四)外勤费用报销单9(五)车辆费用报销单9(六)招待费用报销单10(七)公务联系单10(八)参观许可证11(九)接待用餐申请表11(十)公关工作计划表11(十一)会议记录表12(十二)年度会议计划表12(十三)会议审核项目表13(十四)决议事项确认表15(十五)决议事项实施表15(十六)会议室使用申请表16(十七)印章使用登记表16(十八)印章使用审批表16(十九)印章使用申请单16(二十)印章管理登记表17(二十一)印章使用范围表17第四章网络信息管理18(一)计算机故障维修记录卡18(二)计算机网络报修登记表19(三)计算机网络设备档案表19(四)收文登记表19(五)公文传递单20(六)公文会签单20(七)档案索引表20(八)档案明细表21(九)档案调阅单21(十)信件接收登记表21(十一)外发信件登记表22(十二)图书借阅卡22(十三)借阅登记表22(十四)丢失报告单23(十五)声像材料送审表23第六章提案管理24(一)项目提案表24(二)会议提案表24(三)员工提案汇总表25(四)优秀提案审核基准表25(五)提案实施成果评分表26(六)员工提案改善评分表27 第七章行政人事管理28(一)应聘人员登记表28(二)面试成绩评定表29(三)员工培训申请表30(四)培训实施计划表30(五)培训费用预算表28(六)员工考勤统计表31(七)员工请假申请单32(八)出差计划申请表32(九)差旅费报销清单33(十)差旅费支付明细表33第八章财产物资管理34(一)物料移交清册34(二)物资保管清单34(三)物料使用转移登记卡35(四)固定资产登记表35(五)固定资产移交清单35(六)固定资产保管记录卡36(七)办公用品请购单36(八)办公用品一览表37(九)办公用品登记表37(十)办公用品领用表37(十一)办公用品盘点单38(十二)办公用品耗用统计表38 第九章车辆管理38(一)车辆登记表38(二)车辆使用申请单39(三)车辆调度派车单40(四)车辆日常检查表40(五)车辆故障请修单41(六)车辆保养记录表41(七)车辆交通事故处理单42(八)交通事故现场记录表43第十章安全保障管理44(一)安全工作日报表44(二)安全检查报告书44(三)安全整改通知书45(四)意外事故报告单45(五)安全事故报告书46(六)保安工作日志47(七)来宾出入登记表48(八)员工外出登记表48(九)物品出厂放行单48(十)货品进厂联络单49(十一)值班人员安排表49(十二)值班工作记录表50(十三)消防器械检查记录表50(十四)消防设备检修报告表51(十五)伤亡事故报告书51(十六)突发事故报告表52(十七)赔偿处理调查报告表53第十一章后勤服务管理53(一)员工住宿申请单53(二)员工宿舍登记表54(三)住宿人员资料卡54(四)宿舍物品领用表55(五)宿舍检查登记表55(六)宿舍管理员值班日报表55(七)厨房排班表56(八)餐厅卫生检查表56(九)餐厅卫生考核表56(十)清洁工作安排表58(十一)卫生状况检查表58(十二)绿化责任区划分表59(十三)绿化项目计划表59(十四)绿化质量巡查表59(十五)员工病假单60(十六)员工体检表60(十七)工伤医疗费用报销申请表62第一章行政部职责描述(一)行政部工作职责一览表行政部部门职责职责细分备注1.日常办公事务管理(1)企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制(2)会议的组织、协调,会议内容的记录与传达在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责2.办公物品及设备管理(1)负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度(2)负责办公物品及设备的采购事宜(3)办公物品的保管、发放、使用(4)办公设备的日常保养与故障维修计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修3.文书资料管理(1)印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理(2)企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅(3)做好文书资料以及内部信息的保密工作4.车辆管理(1)办公车辆的调度管理(2)安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作(3)对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理5.人事日常事务管理(1)员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作(2)对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理(3)组织员工开展各种形式的活动6.后勤保障事务管理(1)企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理(2)企业员工食堂、宿舍的日常管理(3)维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修(4)企业日常安全保卫及消防管理7.涉外事务管理(1)来客接待事宜管理,包括前台接待、客人来访登记与迎送等(2)企业对外宣传、公关联系(3)牵头组织危机管理委员会,制定危机处理预案8.法律事务管理(1)审议合同的合法性,保障企业的合法利益(2)协助处理日常涉法事务及管理合同(3)参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判(4)代理企业涉讼案件第二章行政部组织管理(一)行政部组织结构与责权表部门行政部部门负责人行政部经理直属领导行政总监行政部组织结构图部门编制经理级人主管级人专员级人部门职责部门权力相关说明编制人审核人员批准人员数审核日期批准日期编制日期(二)行政办公工作一览表部门:人数:填写日期:年月日序号工作内容概述(三)行政办公职位规范表职位名称直接上级直接下级管辖范围直接责任主要权力职务代理人任职条件第三章办公事务管理(一)行政费用计划表编号:单位:元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用01 薪资支出02 间接人工03 租金支出04 办公费05 邮电费06 水电油料费07 保险费08 医保费09 社保费合计01 加班费02 差旅费03 运费变动费用04 维护费05 交际费06 样品费07 包装费08 燃料费09 职工福利费用10 杂项购置费用11 会务费12 培训费13 劳务费14 间接材料费用15 消耗品费用16 保健费17 其他费用合计费用总计(二)行政费用申请单编号:部门:填写日期:单位:元费用类别金额用途说明附件张数合计人民币(大写)报销人签字:审核人签字:主管领导签字:(三)通讯费用报销单编号:填写日期:部门使用人通讯工具类()固定电话()移动电话()其他号码别费用(合计)人民币(大写)审批意见主管领导(签字)审核(签字)总经理(签字)费用明细(四)外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写0001 交通费0002 资料费0003 交际费0004 补贴费0005 其他费用合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名(五)车辆费用报销单编号:填表日期:年月日驾驶员部门车号预支期年月日至年月日车型间项目张数金额(单据粘贴处)合计金额(大写)财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名(六)招待费用报销单编号:填表日期:年月日姓名职务招待事由附件张部门招待对象招待人数客人人,陪同人备注日期招待地点餐饮费住宿费礼品礼金其他费用金额合计十万千百十元角分金额(大写)合计财务审批部门主管审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人签名(七)公务联系单送抵时间签收人已阅签字转出时间联系事项签复填表人(八)参观许可证许可编号发证日期印章参观单位参观日期参观者姓名职务单位参观区域参观内容参观目的参观路线相关部门签章主管副总生产部行政部营销部公关主管(九)接待用餐申请表申请日期:年月日接待负责部门接待负责人负责人职务来宾负责人工作单位部门和职务接待总人数用餐时间陪同人数接待事由招待规格(根据公司相关规定确定)受理日期经办人审核意见接待部门行政部主管副总(十)公关工作计划表公关工作主体负责部门负责人员公关专员口公关主管口行政部经理口行政总监口配合人员计划情况工作目标工作进度进度目标工作成果工作预算工作结算(十一)会议记录表编号:填写日期:会议时间地点主持人记录人会议名称参加者会议议题会议过程会议决策记录审核审核结果人(十二)年度会议计划表会议名称主持人开会地点会议召集单位开会日期会议主要工作人员开会时间与会者应备资料会议宗旨及议题会场标示资料与会单位会场拟分发资料人数(十三)会议审核项目表序号审核项目审核结果序号审核项目审核结果1 会议的主题22 女服务员着装方面(1)洋装(2)旗袍(3)其他民族服饰2 会议的规模(总人数)查邀请回函3 会议预算4 招待对象的层次23 新闻媒体(1)文字记者(2)新闻稿(3)摄影记者(4)录像记者及电源准备5活动日期及时间(注意是否与其他同业的活动冲突)6 会议天数7 会议负责人8 会议事项分工表24 住宿安排方面(1)安排来宾的住宿(套房、单人房、双人房)(2)领导人的住宿预订房间(3)妥善分配房间9 会场的预订(1)主会场(2)分会场(3)洽谈室(4)展示室(5)来宾休息室(6)工作人员休息室(7)演艺人员休息室10 制作来宾名册包括姓名、地址、公司名称、电话、职务等25支付的负担范围(住宿、餐费、取用冰箱内的食物费用、电话费)11 各类函件邀请函、信封、邀请卡、回函明信片、纪念品、停车场、指引地图、餐券订制张数(多印20%以备用)、信封书写投递日期26安排用餐方面(1)住宿者的用餐事宜(2)来宾、司机的用餐问题(3)服务人员的用餐(4)演员、乐队的用餐问题12 纪念品方面纪念品的选定、包装、外包装书写、礼品提款、蝴蝶结(装饰礼品包装)订制数量(要多出20%以备用)27活动行程方面(1)司仪开场白(2)主持人的致辞(3)来宾致辞(4)宣读贺电(5)致谢辞(6)活动行程表(7)播放背景音乐(8)放映宣传影片、幻灯片13交通工具方面飞机、面包车、轿车14 酬谢费(给司机人员等)15 会场布置主席台、会标、灯光、音响效果、录音、座次、台下座位、紧急疏散方案、茶水饮料供应16 宴会的形式(1)餐桌入座式(2)自助餐入座式(3)半入座式自助餐(4)鸡尾酒立食式自助餐28服务柜台的工作方面(1)来宾出、缺席之确认(2)发放胸章(3)发放活动行程表(4)引导来宾到休息室(5)发放座位牌(6)发放纪念品(7)设置临时电话(8)来宾签名纪念16 料理样式和菜单印制17 饮料香烟(1)国产白酒(2)鸡尾酒(3)啤酒(4)饮料类18 花饰(1)花篮(2)桌上花饰(3)雕冰花饰(4)胸花(5)赠用花束(6)典礼台花饰(7)载挂花饰(8)蜡烛(9)展示品饰花19 看板、标示板类(1)大门看板(2)方向标示29 座位顺序(1)桌面标示卡(2)桌面标示卡的书写(3)专用停车场示牌(4)展示商品说明标牌20 拍照摄影方面(1)纪念照片(2)快照30胸章、名牌(1)颜色、大小、种类的选定(2)公司名称、职衔、姓名的书写21选择桌子(如圆桌或方桌)(十四)决议事项确认表决议事项决议内容达到目标所需支持执行措施执行负责人备注(十五)决议事项实施表会议名称:决议事项决议日期决议负责人部门执行负责人实施目标实施进度等评价各部门每个月的实施检查表月份实施进度评价月份实施进度评价1 42 53 6(十六)会议室使用申请表填写日期:使用日期使用时间会议名称具体地点参会人数所需设备备注申请使用单位管理单位名称填表人主管管理人主管经理(十七)印章使用登记表盖章时间文件名称发文号印章类别盖章次数使用人批准人备注(十八)印章使用审批表编号用章部门盖章时间印章类别盖章次数文件发文号文件名称备注用章人(签章)批准人(签章)注:请在备注栏中简要说明盖章用途(十九)印章使用申请单单位申请日期年月日用印类用印份数别文件名文件说明称申请人核准人(二十)印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印公司全称行政部经理行政部经理部门印章部门印行政部印公司名、部门名行政部经理行政事务主管分店工厂名分店印公司名、分店名××分店经理分店行政科长职务印章董事、经理职务名称行政部经理行政事务主管金属制部长印财务部经理印(银行专用)公司名、职务名财务部经理财务主管(二十一)印章使用范围表种类区分公司债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件定货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明员工存款账目委任状公司公司名章名称印章股份公司专用部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事(股份公司专用)名章其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章第四章网络信息管理(一)计算机故障维修记录卡部门:填写日期:单号:机器编号规格数量故障说明预估修理费使用人备注(二)计算机网络报修登记表序号报修时间报修部门报修原因维修人维修情况完成时间备注12345异常情况说明:(三)计算机网络设备档案表设备使用部门:设备名称设备品牌规格型号销售号码销售公司设备价格购买日期维护公司维护年限年维修费用故障现象及维修情况维修人维修时间更换配件记录故障记录备注第五章文书档案资料管理(一)收(发)文登记表收文发文月日发文单位文号事由份数有无附件签收月日收文单位文号事由份数有无附件寄件人签收(二)公文传递单填写日期:年月日收文公文编号文件名称发文签收备注(三)公文会签单发文单位发文文号发文日期年月日时限□普通件□急件□特急件密级□普通□秘密□机密□绝密内容会签顺序单位接文时间交文时间行政部转呈时间1 月日时月日时月日时2 月日时月日时月日时3 月日时月日时月日时备注(四)档案索引表序号档案号档案名称建档日期储存位置档案内容处理(五)档案明细表全宗号目录号案卷号移出归还日期单位名称经手人姓名管理人员签字日期管理人员签字(六)档案调阅单编号:填写日期:年月日类别调卷部门调卷人文件内容摘要调阅用途调阅期限自年月日起至年月日止,计日原收文编号借出日期档号归还日期备注保管人签章(七)信件接收登记表月份:年份:日期信件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人(八)外发信件登记表序号外发时间信件信息发信人信息密级信件类别外发地址收信人发信件单位(九)图书借阅卡图书信息栏借阅信息栏图书编号借阅人图书名称办理人图书价格借阅日期图书等级归还日期签字确认栏借阅人签字:年月日办理人签字:年月日说明:双方各留一份,便于日后归还确认。
关于机动车维修行业危险废物管理制度(精选范文7篇)行业(industry) :指一组供应同类相互亲密替代商品或效劳的公司。
同义词:行当(dang,读四声),以下是为大家整理的关于机动车修理行业危急废物管理制度7篇, 供大家参考选择。
机动车修理行业危急废物管理制度7篇【篇一】机动车修理行业危急废物管理制度XXX县汽修行业危急废物管理制度〔8块上墙制度示范文本〕1、危急废物防范措施2、危急废物管理制度3、危急废物处置规定4、环境爱护岗位责任制5、危急废物专用场地管理制度6、危急废物台账管理制度7、危急废物运输管理8、发生危急废物事故报告制度危急废物防范措施一、运用范围适用于本修理厂危急废物的产生、收集、内部转移、暂贮、日常管理风险防范,对外移交处置全流程操作。
二、危急废物类别依据《国家危急废物名录》,本修理厂的危急废物主要包括:HW08-废矿物油、HW49-废机油滤芯器、废油棉纱、手套、废机油桶、废有机溶剂桶等。
三、危急废物防范措施危急废物管理制度一、目的为加强危急废物管理,爱护生态环境,保障人体安康,维护公共平安,依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规,结合实际,制定本制度。
二、范围1、本制度所称的危急废物是指列入《国家危急废物名录》,在生产过程产生的废矿物油〔废机油〕、涂料废物、含铅废物〔废电瓶〕。
2、本制度适用于本修理厂内危急废物的产生、收集、贮存、运输、转移。
三、危急废物管理1、法定代表人为危急废物管理的主要责任人,办公室对本修理厂的危急废物环境污染防治工作实施统一的监视管理。
危急废物管理人员:____________环保管理员:____________库管员:____________平安员:____________2、危急废物管理遵循“统一收集、分类处置、消退隐患”的原那么。
3、将危急废物的污染防治纳入开展打算,建立符合环保要求的收集、贮存场所。
4、任何单位和个人有权对本修理厂擅自转移、处置危急废物的行为进展投诉和举报。
1.MRB流程及相关单据一:IQC判定原物料不良,但尚未最终判定,仍需做进一步测试及判定之后方能确定我方或者厂商做报废处理的物料,即入MRB(24)库位.二:由IQC打印出该物料MRB单据(一式两联),并以邮件的方式通知不良品仓负责人,同时将该物料的系统帐入(24)库位.三:不良品仓负责人收到邮件之后,需尽快核对数量后在单据上签字, 需确认物料上必须有IQC所贴的不良品标签(黄色标签),并将该物料及对应单据拿至不良品仓保管,等待相关部门人员处理.(需注意:物料与对应单据必须同时进出,直至该物料处理结束. 当该物料最终处理结束后,将单据交由文员处留存).2.RTV流程及相关单据此RTV流程要分两种状况进行操作.第一种状况就是原材料来料时被IQC检验出的批量次的不良,此种状况按以下流程进行作业: 一: IQC判定原物料不良,需退回原厂商返工或者报废的物料,即入RTV(25)库位.二:由IQC打印出该物料RTV单据(一式两联),并以邮件的方式通知不良品仓负责人,同时将该物料的系统帐入RTV(25)库位.三:不良品仓负责人收到邮件之后,需尽快核对数量后在单据上签字, 需确认物料上必须有IQC所贴的不良品标签(红色标签),并将该物料及对应单据拿至不良品仓保管,等待相关部门人员处理.需注意:物料与对应单据必须同时进出,直至该物料处理结束.当该物料最终处理结束后,将单据交由文员处保管.第二种状况就是生产线作业人员在生产过程中所发现的不良品, 此种状况按以下流程进行作业: 一:生产线将发现的不良品累积退回产线物料组,由物料人员拿至IQC处确认,经IQC确认后,确定为原材料不良,也就是能够认定为原厂商责任的物料,将其打入RTV(21)库位,并在物料上加贴不良品标签(红色标签).二:由物料组负责退料的人员将这些物料整理出准确的清单之后,退至不良品仓.三:不良品仓负责人在接收退料人员所退物料时,应与其一起将物料点清.需要注意:(1).在清单上必须附有一份一式三联的原材料退料单.(2).在原材料退料单上必须有生产主管以及退料员的签字.(3).在退料清单上必须有IQC确认人员的签名.(4).每颗料的最小包装上必须有IQC所贴的不良标签(红色标签).四:不良品仓负责人确认数量无误后,在原材料退料单上签字确认,并将物料放至规定宾位,方便相关部门人员的处理.最后将单据的第一联给文员做帐,将数据做入系统.第二联由不良品仓留存,第三联有物料组留存.3.SCRAP流程及相关单据一:生产线作业员在操作的过程中,所造成的物料不良,经产线QC确认之后,退至物料组,由物料员退至不良品仓进行报废.二:物料员整理出清单,携物料至不良品仓退料,不良品仓负责人在接收退料人员所退物料时,应与其将物料当面点清.需要注意:(1). 在清单上必须附有一份一式三联的原材料退料单.(2).在原材料退料单上必须有生产主管以及退料员的签字.(3).在退料清单上必须有产线QC和生产部经理的签名.三:不良品仓负责人确认数量无误后,在原材料退料单上签字确认,并将物料放至规定箱子,方便相关部门人员的处理.然后将单据的第一联给文员做帐,将数据做入系统.第二联由不良品仓留存,第三联有物料组留存.(需要注意:报废物料在退料时应区分保税与非保税,在摆放时也要做严格区分).4.换货流程及相关单据一:由采购通知产商将不良品换回二:采购及时通知不良品仓负责人,告知换货的时间和换货的数量,并开好出厂放行单三:不良品仓负责人及时将货物准备好,并到采购处拿取出厂放行单四:厂商过来换货时,与其当面将数量点清,同等数量交换.并让换货人在出厂放行单上签名及记录车牌号码.同时保安也需确认所换物料的数量,并签名.五:将换好的良品放置于仓库待检区,由不良品仓负责人开出规定使用的换货单据(一式两联),将换货单交于IQC待验.(并在自制的表格中做记录,防止一旦单据丢失无法追查.)六:IQC根据换货单将货物验完之后,在换货单上签名并通知不良品仓负责人.由不良品仓负责人将物料与换货单同时交给良品仓,由仓管员确认数量无误后,签名后接收,再放入规定宾位(.注意:,若出现所换物料再次不良,那不良品仓负责人需将换货单与货物一起拿回不良品仓,等待采购处理). 七:由不良品仓负责人将换货单第一联交给文员做帐,将不良品库位帐转入良品库位.第二联由不良品仓负责人留存.5.特采流程及相关单据一:经IQC与相关部门人员共同确认,原先不良的物料可以接收使用,由IQC以邮件或者电话的方式通知不良品仓.二:不良品仓负责人接到IQC的通知,应尽快开出规定使用的特采单据(一式两联),要求IQC相关人员在特采单据上签名.同时将货物与单据一起交给良品仓.三:良品仓的仓库管理员在拿到特采单据和货物时,必须与不良品仓负责人一起将货物数量点清,方可在单据上签名,并将货物入库.四:特采单据第一联交于文员做帐,将不良品仓系统库存转入良品仓库位,且此联由文员留存.第二联由不良品仓留存.6.RMA流程及相关单据此RMA流程分三种状况进行操作.第一种状况是通力(KONE)反馈一:收货区收料员收到通力反馈的货物,必须在外盒上标示到货日期,并且签名.然后将货物放置在规定区域.二:不良品仓负责人定时到固定区域取出反馈回来的货物(注:需在每周五之前取出,并处理结束),并至文员处拿来相应的反馈单(一式三联).三:不良品仓负责人根据货物中附带单据上的反馈单号,一一将相对应反馈单找出并做仔细核对,确认无误后在反馈单上签上名字,收货日期,以及实收数量.四:然后将货物与签完字的反馈单对应放入同一包装袋,并且在包装袋上写上收货日期和反馈单号后放到规定区域.五:通知CQC对反馈货物进行判定,并测试.六:CQC判定结束后,将反馈货物重入不良品仓, 不良品仓负责人要与其核对数量,并在反馈单上签上名字,入库日期,及所入库位.(注意:这时如果判定是客户责任的要入RMA(26)库位,如果是厂商责任的要入RTV(25)库位).七:最后将反馈单的第一联给文员做帐,此联文员留存.第二联由CQC留存.第三联由采购留存.第二种状况是 EINI反馈一:收货员收到反馈货物后通知不良品仓负责人二: 不良品仓负责人拿到货物后,先到文员处将对应的反馈单(一式两联)找出,核对序列号无误后在反馈单上签上名字,收货日期,及实收数量.并将货物放置于规定区域,等待处理,且通知CQC.(注意:此机种版本类型比较多,不同的版本应分区域放置,不可混放.)三: 最后将反馈单的第一联给文员做帐,此联文员留存.第二联由CQC留存.第三种状况是产线各机种的不良反馈一:销售提前通知并开出货物反馈清单(一式两联)二: 收货员收到反馈货物后通知不良品仓负责人三: 不良品仓负责人拿到货物后,将货物与销售开出的反馈清单进行核对,若核对数据无误,就在反馈单上签上名字,接收日期,及实收数量.若核对数据有误,立即通知负责此机种的销售员,做进一步核实.四: 最后将反馈单的第一联给文员做帐,此联文员留存.并通知CQC处理. 第二联由CQC留存.*注: RTV------R21,SZ21,R25,SZ25MRB------R24,SZ24RMA------SZ26SCRAP------SRP1, SRP2。
关于公司废品废料处理管理规定关于公司废品废料处理管理规定一、目的为了有效管理和控制公司的废品和废料,保障公司整体环境的整洁和美观,并确保公司废品和废料得到较好的售价,变废为宝。
二、适用范围适用于XXX所有部门。
三、职责总务部:1.负责制订废料管理制度并监督执行。
2.负责生活垃圾的收集处理和参与废品的回收变卖。
3.负责无价值物品出厂开放行单,整理生产过程中的废胶料、PE等及其他纸箱等非生产废品,归类存放,并负责界定生产废品。
财务部:1.监督审查废品和废料出售价格。
2.收款。
3.账务处理。
采购部:1.负责废料询价及买家的确定,确定回收时间及频率。
生产部:负责对废料(PE、胶料等)办理出库手续,有价物品开放行单。
品质部:对于废品处理过程和结果的跟踪和审核。
四、废品、废料定义与范围废品:1.被品质部判定为作废的轮胎成品和半成品。
2.被判定无法使用可以作废的生产胶料。
3.被判定无法使用的生产辅料,如PE、钢丝等。
4.如胶料包装袋、药品包装纸箱及各类胶袋。
5.如木托盘、油桶、胶桶及其他液体包装物。
6.如废弃打印机、食堂用具、桌椅沙发等。
7.如无法使用的切割机等,大型设备的报废不在本方案内。
废料:出现品质问题且无法修理的产品。
1.外购物品的各类包装物。
2.无法使用生产辅助物品。
3.损坏无法使用的各类办公用品及设备。
4.无法使用及维修的生产设备及营建废品。
五、废品、废料管理5-1废品、废料的归集5-1-1生产过程中无法再生的废料、废胶等,生产各部门应及时将本单位的废料、废胶定点分班放置,每天及时称重做好统计(依品质部废料称重管理办法),并及时送往废料区整齐分类存放。
5-1-2外购物品的包装物,按照包装中物品谁使用谁归集的原则,统一打包、整理好放置在公司废料仓库。
5-1-3报废物品,当废料及废品达到一定量或需及时处理时由总务部提请书面申请,填写报废申请单,写明废品(料)名称数量、重量(大约)单价经签核后通知采购部联系购买商进行变卖。
物品放行单管理办法××××××有限公司《物品放行单》管理办法为了加强进出公司物品的管理,使物品的保管人和携带人认真履行职责,做到物品流动有序,防止遗忘、丢失等情况发生,特制订本管理办法:一、《物品放行单》的印刷、发放和使用由总经理办公室统一管理。
二、《物品放行单》在印制时以部门为单位编顺序号(例:总办为TDM/ZB/0001-xxxx,经营部为TDM/JY/0001-xxxx)。
三、各使用部门按需要向总经理办公室领取《物品放行单》,并履行签收手续,注明领用单据的起终号码,每次最多限领1本,除第一次领用外,以后领用一律交旧领新。
四、各部门应当指定专人负责《物品放行单》的保管,并报总经理办公室备查。
五、因工作需要使用《物品放行单》时,由经手人到本部门保管人处填写《领用记录表》并签字领取,保管人按编号顺序发放。
六、《物品放行单》的使用范围:除交给客户的产品用《产成品出库单》出厂之外,其余物品出厂均需使用《物品放行单》,包括机器设备、机加工件、原料、生产和办公所用其它物品。
七、经手人负责将《物品放行单》填写完整,并按公司相关规定履行审批手续后,办理物品放行手续;须由携带人携带物品离开公司的,经手人应当与携带人履行携带物品交接手续后,由携带人办理物品放行手续。
八、《物品放行单》审核人为各部门部长或副部长;批准人为总经理或受总经理委任的副总经理。
九、警卫室查验单、物相符后,由保安班长签字放行。
保安班长不在岗时,由其指定的保安员签字放行,班长到岗后补签确认。
警卫室保留第三联;同时代为保管第一联和第二联,并于次日早8:00时,将第一联和第二联交总经理办公室,由总经理办公室转交相关部门和人员。
十、经手人(或携带人)携带物品接受保安人员检查后,持第四联和携带物品送达指定收货人。
收货人收货并在部门留存联签字(如需返回的,返回时需由警卫班长在第四联上签字确认)后,经手人(或由携带人转经手人)将第四联交回本部门保管人,保管人需在《领用记录表》上签收。
出⼊安全管理制度-中英对照版1.⽬的:Purpose:为了树⽴良好的企业形象,维护企业财物和员⼯的安全,特制定本制度。
In order to establish a good corporate image and maintain the safety of the company's property and employees, this system is specially formulated.2.范围:Scope:适⽤于全公司。
Applicable to the whole company.3.定义:Define:3.1 员⼯识别卡:⽤于员⼯进出⼯⼚的⾝份标识。
Employee identification card: Used for the identification of employees entering and leaving the factory。
3.2 临时卡:⽤于员⼯忘带员⼯卡时,作为临时出⼊⼯⼚的⾝份标识。
Temporary card: it is used as the identity mark of temporary access to the factory when the employee forgets to bring the card.3.3 访客证:⽤于访客来访时进⼊⼯⼚的⾝份标识。
Visitor id card: used for visitors to enter the factory when they visit.3.4 施⼯证:⽤于进⼊公司施⼯⼈员佩戴的⾝份标识。
Construction certificate: the identification badge used to be worn by the company's construction personnel.3.5 贵宾证:⽤于客户来访时进⼊⼯⼚的⾝份识别。