生产过程巡检记录表
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生产过程巡检记录表生产管理现场巡查指南编号:B/JD.HD501年月日检查人:巡查检查实际情况描述(合格或不合格描述) 检查内容检查标准岗位项目及处理1、标识是否正确(检查原料标识卡填写内容); 1、原料标识卡填写内容与实际相符;2、换牌是否及时(保证在用与先进先出); 2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出; 原料3、领用记录是否正确、完整(核对库存数); 3、领用记录清晰、准确,库存数与实际相符; 标识 4、是否按先进先出原则使用(看入库时间); 4、原料按先进先出原则使用;5、是否有不明物(有无未标识的物品)。
5、仓库内无不明(未标识)物品。
1、码放是否规则(检查分区货位、检查码放整齐度、1、原料分区码放,原料堆无倾斜;检查是否存在交叉污染的可能); 2、粒料、粉料原料分开码放;2、防潮情况(查地面湿度和底层包质量;查屋面漏雨3、仓库不漏雨、不上潮; 原料情况;根据天气查门窗关闭情况);4、阴雨天门窗关闭;存储 3、保质期(查入库时间和保质时间;根据库存量和使5、原料在保质期内使用完;用量作存放质量评估); 6、原料帐物相符;4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。
7、各品种原料库存量不低于安全库存量。
5、原料库存量(在安全库存量内) 1、办公室物品摆放(按办公区6S标准核查); 1、办公室符合集团办公区6S标准; 原料2、地面、门窗整洁度(按生产区6S标准核查); 2、仓库符合集团生产区6S标准; 库6S 3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘;1、现场次序(查车辆摆放、装卸顺序的规范性) 1、车辆摆放有序,装卸顺序按到厂时间排列;2、安全情况(查司机、客户、装卸人员作业的规范性,2、无安全隐患,无安全事故;查是否有安全隐患); 3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平3、卸车速度和原料码放(查码放数量、码放整齐度,整; 装卸观察到货车辆情况); 4、叉车按程序保养到位,无带病工作; 现场 4、叉车(查保养情况;看工作状况;查方向、灯光、5、场地散落原料及时分类回收装袋;喇叭、刹车的完好性); 6、装卸速度满足到货需要。
5、场地(是否及时清扫车厢、地面;散料回收是否混乱)。
1、检查筒仓温度(用温度测试仪测量筒仓原料的温1、筒仓原料温度控制在规定范围内;度); 2、筒仓按管理制度实施通风和检查;2、检查筒仓管理情况(对照管理制度查通风记录;查3、筛出物分类打包、送到指定存放处;温度记录;查原料进出记录;查筒仓清理记录); 4、三清筛、永筒筒每班清理;3、检查筛出物(据筛出物成分判断三清筛网的完好性;5、所有设备保养到位、工作正常; 筒仓筒仓筛出物的清理和摆放是否符合要求); 6、筒仓周边6S符合集团生产区6S标准要求; 管理 4、检查三清筛、永磁筒、除尘器清理记录和清理状况; 7、筒仓清理频率?3个月。
5、检查刮板机、提升机、三清筛工作状况(听声音、感振动);6、检查筒仓6S(对照生产区6S标准检查筒仓周边现场)。
1、原料投放正确性(与中控室核对投放品种和数量); 1、投放原料品种、数量与中控室指挥一致;2、原料投放规范性(投放原料质量状况;结块变质料挑2、100%按原料领用看板领用原料;出状况;交叉污染情况;对照原料领用看板查领用货位3、投放原料无结块霉变、无异味;正确性); 4、废包装残留不超过20g/个; 原料3、投放记录(核查原料投放记录的及时性和真实性); 5、脉冲布袋每周清理一次; 投放 4、废包装残留(抽查废包装残留量); 6、投料速度跟上配料需求;5、检查脉冲工作情况(查脉冲风量、反吹风设置合理性7、投料记录准确率100%。
和清理记录);6、检查投料速度(跟得上中控配料需要)。
投大1、解、划口是否符合规定;1、原料包装按品种规定进行解或划口作业; 料废包2、打捆(分类正确性;每捆数量是否符合要求); 2、解口原料袋按50条/捆打包,并与保管员办装回3、摆放(查现场摆放规范性;根据品种投放量核查入理入库;收库手续;检查废包装存放规范性)。
3、划口袋捆好并及时送至废包装存放处码好;4、作业场地废包装摆放整齐。
1、查操作情况(是否持证驾驶;是否按操作规程驾驶); 1、叉车操作员持证、不违规操作; 叉车2、查保养情况(检查外观和保养记录); 2、叉车按程序进行例常保养;3、看工作状况(查方向、灯光、喇叭、杀车的完好性)。
3、叉车不带病作业。
现场1、工具摆放规范性; 符合集团生产区6S标准。
2、领、运、投场地整洁度。
6S配小配料1、查校验记录(完整性和真实性); 1、配料秤按作业指导书校验并记录;料秤 2、核准确度(用砝码校验); 2、配料秤误差?一个分度值;3、砝码(存放是否符合要求、整洁度和完好性)。
3、法码有专用盒保存。
小料1、是否为最新有效配方; 1、使用配方为最新有效配方; 配方 2、保存是否符合保密要求。
2、配方在配料现场或锁抽屉内。
2、配制顺序和精确度(观察配料、抽查重量); 2、配料顺序符合工艺要求;3、摆放是否规范(分批摆放); 3、配料误差?3‰; 小料4、标识(是否按批用小料跟踪单标识、抽查小料跟踪单4、小料按批次摆放、标识; 配制的正确性);5、配料速度不影响小料投放。
5、配料速度(跟上中控配料需要)1、检查小料配料台帐的及时性和真实性; 1、小料配料台帐按实际配制品种记录; 记录2、抽查小料剩余量与报表的一致性; 2、小料剩余量报表与实物一致;3、检查小料剩余报表的真实性和准确性。
1、配料区、原料领用区的整洁; 符合集团生产区6S标准现场2、废包装的回改摆放与入库的及时性。
6S3、办公桌的整洁及工具的摆放。
1、小料的领用是否与中控室配料品种一致,领用顺序1、小料运输前核对、运输时按批次摆放;是否正确; 2、所运小料与中控室配料品种一致; 运输 2、小料运输时是否按批次分开摆放、分批标识; 3、小料按品种、批次顺序运输;3、领用时是否进行了核对(抽查品种、件数与跟踪单);4、核心料品种与跟踪单一致。
4、核心料品种是否正确。
1、小料复核(按跟踪单与中控室、所运小料进行品种、1、所投小料品种、批次与中控室配料一致;批次、件数、核心料品种的复核;抽查单批小料重2、所投小料件数、核心料品种与跟踪单一致;运、量); 3、小料投放时按工艺标准过筛;投小2、小料投放(查振动筛网规格、完好性和是否按要求4、散料添加100%过秤、记录; 投放料过筛); 5、小料跟踪单及时传递;3、散料添加(是否过秤并在小料跟踪单上注明和小料6、投料速度跟上中控需要。
添加记录表中记录);4、小料跟踪单传递的及时性。
记录查小料添加记录表填写的及时性和准确性小料添加记录及时真实1、投料区及配料秤周边整洁度; 现场2、废包装回收打捆、入库情况。
达到集团生产区6S标准 6S3、脉冲(查风量、反吹风设置合理性和清理记录)中控配方1、所用配方是否为最新有效配方; 1、所用配方为最新有效配方并与小料配方同及设2、电脑中配方与实际配方的符合性(与小料的一致性) 步;定 3、参数设定正确性(检查配料误差、混合参数设定符2、电脑配方输入和选定正确率100%,同品种电合性)。
脑中只允许有一个配方;3、原料配料误差设定满足?3‰的误差标准;混合时间、秤放料时间、混合机放料时间符合工艺标准。
原料1、原料粉碎进配料仓的正确性(按流程图核对); 1、原料进仓正确率100%; 粉碎2、粉碎机效率控制的合理性(查电流记录)。
2、粉碎机工作效率?90%额定工作效率。
控制1、配料情况(观察配料误差、抽查配料记录); 1、单品原料的配料误差控制在3‰以内;2、核对小料跟踪单(品种、批次、重量与电脑的一致2、小料跟踪单品种、批次、重量与电脑配料一性); 致; 配料 3、小料添加复核(观察复核秤误差,抽查复核记录) 3、小料复核秤误差控制在3‰以内;4、抽查配料记录。
4、每班打印配料报表、收集相关记录;5、掌握生产计划完成情况 5、配料速度正常,不影响生产计划的完成。
辅料1、检查油添加的准确性(查记录、观察添加); 1、油添加误差?2,。
添加设备1、检查指示灯的指示情况和完好性; 1、指示灯完好率100%; 运行 2、检查设备运行和仪器、仪表的指示情况; 2、仪表指示正常率100%;1、相关记录、表报的及时、准确性; 记录记录完整、准确率100%;2、检查交接班记录。
现场按办公区标准检查中控室6S情况达到集团办公区6S标准 6S1、制粒机、调质器保养情况(对照TPM表项目检查完1、制粒机齿轮箱油面正常,按保养制度更换;成情况); 2、主轴每班加油一次;2、抽查TPM记录的真实性(抽查1—2个项目);3、压辊每四小时加油一次; TPM 3、不定期参与环模更换全过程(或检查环模压辊配合4、调质器轴承每周加油一次;间隙); 5、环模压辊装配符合要求; 制粒4、检查蒸汽管道、阀门是否漏汽; 6、无跑冒滴漏。
5、每周两次检查齿轮箱油面。
制粒1、检查制粒参数(制粒电流、调质温度、喂料转速)1、制粒参数设定符合工艺标准; 参数与工艺标准的符合性; 2、制粒机工作效率最大化;2、检查制粒机工作效率情况(电流与额定电流差异);3、相关参数记录完整。
3、检查制粒工艺参数记录表的完整性和真实性。
1、检查制粒品种与中控室、成品仓的一致性; 1、无花料;颗粒大小一致;硬度合适;长短合制粒2、检查颗粒颜色、大小、长短、松紧和调质质量情况; 适; 质量3、头尾料的处理是否规范。
2、头尾料装桶过秤交投小料处。
1、检查制粒机、调质器等设备上是否有积尘; 符合集团生产区6S标准现场2、检查制粒工作区地面是否整洁; 6S3、检查工具摆放是否定置。
1、校验复核秤(用标准法码校验秤的准确度); 1、秤误在一个分度值内; 复核2、检查复核秤校验记录(频率是否符合要求、记录真2、校验记录真实、完整。
秤实性);1、抽查包重(抽包用复核秤复核准确度); 1、包重误差符合工艺标准; 打包2、检查包重抽查记录(频率和真实性); 2、记重抽查频率符合作业指导书要求; 秤3、检查成品交接单记录的及时性和准确性。
3、成品交接单记录准确;4、接包速度(跟得上生产进度) 4、接包速度不影响生产进度。
1、检查标签、包装、生产日期的吻合性; 1、标签、包装与所接品种相吻合,生产日期清2、检查品种的正确性(与中控室核对接包品种); 晰、正确;成品3、检查成品颜色、气味、颗粒温度、粒径、长度、硬2、成品颜色一致;气味正常;料温与室温差成品质量度、含粉率; ??;颗粒长度是直径的2—3倍;颗粒硬组 4、头料、尾料处理是否符合要求。
度符合产品质量标准;颗粒大小不超过新环模孔径加1mm;含粉率?5,;1、检查缝包机润滑情况; 1、缝包机每2小时润滑一次; 设备2、检查缝包质量(是否有跳针、漏针)。