过程质量检验操作规程

  • 格式:doc
  • 大小:303.00 KB
  • 文档页数:7

下载文档原格式

  / 7
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

旧底图总号

A

生产过程质量检验操作规程

标记 处数 更改单号 签字

日期

拟 制 底图总号

审 核

DMKZL2017002

阶 段: 该班组人员开始进行批量生产。若首件检验不合格,按照4.2.1执行。

f) 质量记录:《首件检验记录表》由生产线人员填写并保存,质量部检验员需在首件检验单上签字确认。 4.1.2 过程检验 过程检验流程如下:

a ) 质量部巡检员需按照产品生产工序、图纸的相关要求对每个正在作业的工位进行巡检,每班3次。过程检验需关注的内容主要包括:产品参数、工艺参数、操作规范性等方面。

b) 对特定岗位(关键工序或需重点控制岗位),质量部巡检员需对经该岗位加工后的半成品进行抽验。抽检对象为即将转移到下道工序的半成品,抽检水平为特殊抽样水平S-4,每班3次。

c )如巡检结果符合图纸及作业的要求,则生产线可继续生产。若过程检验结果不符合图纸及作业的要求则按照4.2.2执行。

d ) 质量部巡检员需将当日巡检发现的不符合项作整理并汇总,第二日将质量巡检记录提交给对口的质量负责人,质量负责人将当日巡检过程的不符合项整理归类,形成日报发给各部门相关负责人,并组织讨论和建立纠正预防措施及跟踪其实施的有效性。

e ) 质量记录:质量部巡检员需将每次巡检结果如实记录在相应的巡检记录表格中(附件二);过程检验中发现的不符合项汇总记录到《过程质量控制巡检、抽验异常反馈表》(附件三)。 4.2 不合格处置

4.2.1 首件检验不合格处置

a ) 若首件检验不合格,不得进行批量生产,立即通知生产工艺或相关人员进行现场分析评审。

b ) 相关评审人员需作出评审结论,对该批产品立即整改或换规格生产、放指标生产,并签字确认。

c ) 生产线人员和质量部巡检员需对纠正措施进行复检,并重新制作首件直至合格后方可进行批量生产。 4.2.2 过程检验不合格处置

a ) 过程检验中发现不符合时,质量部巡检员需及时向班长或相关人员反馈,要求操作工现场纠正,并对纠正后的结果进行跟踪。

b ) 过程抽验中发现轻微缺陷时,质量部巡检员在做好记录后,需通知生产班长或作业员立即修复。

c ) 过程抽验中严重或致命缺陷时,质量部巡检员在做好记录后,还立即通知相关人员,现场评审,或组织将已生产的产品进行全数返工检验,及时遏制不良品流入下道工序,并对改善措施进行持续跟踪。

旧底图总号

A

生产过程质量检验操作规程

标记 处数 更改单号 签字 日期

拟 制 底图总号

审 核

DMKZL2017002

阶 段: 4.3 质量记录保存 保存期限一年。 5 附件 5.1抽样检查表

5.2记录表单

表单号 表单名称

见附件 DMKZL2017002-01 首件检验记录表 附件一 DMKZL2017002-02 巡检记录表 附件二 DMKZL2017002-03 巡检异常反馈表 附件三 DMKZL2017002-04 焊接组对首件检查记录表 附件四

旧底图总号

A

生产过程质量检验操作规程

标记 处数 更改单号 签字

日期

拟 制 底图总号

审 核

DMKZL2017002

阶 段:

第 4 张

共 7 张

媒体编号

标 准 化 江苏帝迈柯智能制造有限公司

批 准

CP-2

旧底图总号

A

生产过程质量检验操作规程

标记 处数 更改单号 签字 日期

拟 制 底图总号

审 核

DMKZL2017002

阶 段:

第 5 张

共 7 张

媒体编号

标 准 化 江苏帝迈柯智能制造有限公司

批 准

CP-2

旧底图总号

A

生产过程质量检验操作规程

标记 处数 更改单号 签字

日期

拟 制 底图总号

审 核

DMKZL2017002

阶 段:

旧底图总号

A

生产过程质量检验操作规程

标记 处数 更改单号 签字 日期

拟 制 底图总号

审 核

DMKZL2017002

阶 段: