委托审计函
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委托审计函
XXXX审计局:
我单位因 业务的需要,鉴于 为
项目预/结算审计的审计单位。
现请贵局对审计工作进行协调。
委托单位负责人签字: 电话:
委托单位经办人签字: 电话:
委托单位: .
精选word 委托日期: 年 月 日
感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!
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委托审计函
XXXX审计局:
我单位因 业务的需要,鉴于 为
项目预/结算审计的审计单位。
现请贵局对审计工作进行协调。
委托单位负责人签字: 电话:
委托单位经办人签字: 电话:
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《审计催告函》
催告函
xx有限公司:
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称我司)施工xx有限公司(以下简称贵司)xx装饰工程,工程施工已于202x年9月前竣工。根据当初贵司组织的编制决算会议决议的要求,我司在会议约定报送决算文件的时间即202x年12月15日将全部决算文件装订成册一式四份送达贵司,并办理了交接签收手续。
在报送了本工程的决算文件后,我司的决算文件历经上海xx建设本值估算有限公司初审,yy公司代贵司复审,zzzz开发有限公司第三审,现在又由公司总部审核部进行第四审,至今已超过两年时间,贵司一直未能出具正式的决算审计报告给我司。为配合审计,我司花费了极多的时间和人力,在两年多的时间内,我司人员往来张江不下百次,不堪其苦。
本工程整体审核造价变化如下。我司上报3201.89万元,xx初审约2912万元,yy和zz复审约2750万元,上述过程我司均派有专人全程随时配合审计。在审计过程中审计人员曾将少数决算资料遗失几次,我们也一一及时补送。关于决算中双方存在疑义的问题已全部解决和确认。我们施工单位和审计单位与贵司的合作关系至今都是非常良好的,我们在本工程上所做的全部工作贵司也是认同的,施工期间贵司也给予过我们一定的帮助。
由于本工程一直未有正式结算审计报告,给我司核算和经营带来精品文章
了很大的困难,在两年多的时间中,我司克服种种困难,抱着极大诚意来配合贵司工作。
按照国家相关法律法规和建设部发《建设工程价款结算暂行办法》的规定,202x万元以上的建筑工程的审计时间为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天,在此期限前必须审计完毕,贵司的审计时间,已经远远超出了国家的规定,给我司的正常经营生产活动造成了不利影响,因此我司郑重要求:第一,贵司应在收到此函后20天内向我司出具正式的审计报告;第二,由于该工程保修期已满,贵司应根据审计报告结果,在30天内支付我司所有工程余款。否则,我公司将通过法律渠道维护自己的合法权益。
《关于工程结算审计意见的函》
******有限公司:
我公司同贵公司签订的装修施工合同已经实施完毕,目前已进入审计结算阶段。按贵公司的要求,我公司派人于2013年12月8日同贵公司委托的审计单位负责审计的人员进行审计核对,发现该审计单位人员的审计结算结果同我公司自行委托有资质的审计人员的审计结算差距较大。贵公司委托的审计单位负责审计的人员在审计核对过程中对我公司提出的意见一概不予采纳,该行为已经不属于审计核对了。该装修工程从验收进入审计程序并出结算结果的期限已经远远超出相关法律法规的规定期限,贵公司通过审计人为压低结算价格的行为,已经严重侵害了我公司的利益。为此,我公司特提出以下几点意见:
1、要求更换审计人员****,另行委托有资质的审计人员进行审计(***不能担任对我公司的决算审计工作,按法律规定属于应当回避的情形)。或由贵公司同我公司共同另行委托审计公司进行审计。
2、对在装修工程验收过程中没有如实测量计算的面积及费用要求给予如实增加并列入审计结果。
3、请贵公司在收到本函件后一周内予以答复。如上述两条意见贵公司不予采纳,我公司将视为贵公司故意拖延结算时间并拒付工程款。
****装饰工程有限公司
二0一三年十二月九日
审计约谈函
尊敬的先生/女士:
我们是一家专业的审计公司,在接受委托对贵公司进行审计的过程中,我们发现了一些问题需要与贵公司进行约谈和沟通。根据我们的调查和分析,以下是我们关注的问题和建议:
1. 财务报表的准确性:我们在审计过程中发现,贵公司的财务报表存在一些不准确的情况。例如,某些收入或支出被错误地计入了其他账户,导致了报表数据的误差。我们建议贵公司加强财务核算的准确性,确保财务报表的真实性和可靠性。
2. 内部控制体系的完善:我们发现贵公司的内部控制体系存在一些不足之处。例如,贵公司在采购和支付过程中缺乏有效的审批和监控机制,导致了一些不合规的行为。我们建议贵公司加强内部控制,建立健全的审批和监控制度,以确保贵公司的资金安全和合规运营。
3. 资产管理的规范性:我们对贵公司的资产管理情况进行了审计,并发现了一些问题。例如,贵公司存在未及时更新资产清单、无法确认实际资产使用情况等情况。我们建议贵公司加强资产管理,建立完善的资产清单和跟踪机制,确保资产的规范使用和管理。
4. 财务风险的管理:我们对贵公司的财务风险进行了评估,并发现了一些潜在的风险。例如,贵公司对市场价格波动的敏感度较高,缺乏有效的风险管理策略。我们建议贵公司建立健全的财务风险管理制度,制定相应的风险防范和控制措施,以应对市场变化和降低财务风险。
5. 合规性和道德风险:我们对贵公司的合规性和道德风险进行了审查,并发现了一些问题。例如,贵公司存在未及时披露相关信息、未遵守相关法律法规等情况。我们建议贵公司加强合规性管理,确保贵公司的经营活动符合法律法规和道德规范。
在约谈过程中,我们希望贵公司能够充分理解我们的关注和建议,并采取相应的措施加以改进。我们建议贵公司成立一个专门的团队,负责整改和改进工作,并定期向我们报告进展情况。
我们希望贵公司能够认真对待我们的审计报告和建议,积极落实改进措施,以提高贵公司的财务管理水平和经营效益。如果贵公司有任何疑问或需要进一步的协助,请随时与我们联系。
周转房新建项目竣工结算审计的函
局:
我单位组织建设的当阳市河溶镇官垱小学教师周转房
项目,于-年-月-日招标,由---建设工程有限责任公司中标,--年-月-日开工建设,--年-月-日我单位组织相关单位及人员对该项目进行了验收,验收合格。
该项目预算价为--万元,财政评审价为--万元,中标价为--,结算价为--元,设计单位为----建筑设计有限公司,监理单位为---建设监理有限公司,项目主要建设内容为----------。
该项目资金来源为--,目前已支付工程款--万元,现申请对该项目进行竣工结算审计。
联系人(业主单位): 电话:
联系人(施工单位): 电话:
业主单位:
--年-月-日