日常费用报销单
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赤峰润江商贸有限责任公司报销单据填写粘贴规范为了避免在公司日常报销工作中出现不规范现象以至给财务报销的后续工作(会计核算、稽核、装订、会计档案保管)带来很大的不便,尤其是耽误报销人员的时间,鉴于上述情况,为规范公司财务报销行为,公司财务部将财务票据粘贴要求规范如下:一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、单据附件张数(为单据粘帖单的张数);2.费用用途请填写该项费用的具体内容;3.大写数字及单位填写请按规范:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分;4.若报销金额为千位数时,需在万字前画圈,圈内打叉;以此类推;5.若仟位数有数值,而佰位数为零,需要在佰位数前写零,不能用斜线替代。
6.报销经办人签字二、差旅费报销单1. 请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数;2. 多人同一张报销单报帐,应分别填写;3. 天数按本人出差实际天数填写;4. 其他栏填写除车船飞机票,住宿票,出差补助、交通费之外的的票据,如保险费、寄存费、购票手续费等。
三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在原始单据粘贴单上,按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内,从左往右依次粘贴;2.不要遮盖装订线,粘贴后应不超过粘贴单的范围;3. 按照发生的日期从前往后依次粘贴(如差旅报销单据);4.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴(如:差旅报销单,车船票,餐饮住宿等分类粘贴);5.大票粘在下面,小票贴在上面,所有发票也都要错层粘贴,不要罗列在一起,每张发票粘贴宽度为0.5厘米,上张发票不要遮盖到下张发票上;6.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上(即一张粘帖单不足以粘帖所有发票时);四、所有报销单据一律用碳素笔及黑色中性笔填写,报销单据填写的金额、摘要、日期等均不能涂改,不符合本规范的报销单,财务部将予以退回,由经办人更正、补充;公司每周二、五两日为报账日,各部门人员凭报销单据(必须有部门经理签字)到公司财务部审核后到总经理处签字后报销,没有逐级审批的报销单据一律不准报销。
财务费用报销单模板财务费用报销流程财务费用报销流程为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特对报销流程作如下规定:第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料、商品名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等),由门店经理签字确认,交财务审核签字盖审核章认可,并由董事长签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购人员应在三天内报账,采购人员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字,门店经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后,再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。
如有一项签批手续不全,出纳员不予支付,否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算,做到一次一清,不允许跨月结算和几个地方出差混合结算),否则不予报销并承担经济责任,如需延长时限报账,应提前通知财务部,无理由的延期还款报账,财务部须按每逾期1天,扣除报销总额的1%,超2天2%,依次类推。
结算方式:以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者,可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上,不能按时归还的,财务部从其工资中直接扣发。
日常费用报销手册1、差旅费报销出差申请—出差—取得发票--返回—报销出差前填写出差申请表,批准后按出差申请表填写时间、地点出差,出差过程中取得合法、合规发票及明细附件,出差结束返程后按要求在OA新增协同填写差旅费报销申请单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。
附件明细:审批结束的出差申请表,合规的各类发票及住宿明细。
2、招待费报销宴请申请—宴请—取得发票—报销宴请前填写宴请审批单,批准后按审批单标准发生宴请,宴请结束后取得合法、合规发票及消费明细单,按要求在OA新增协同填写费用报销申请单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。
附件明细:审批结束的宴请审批单,合规的各类发票及住宿明细。
3、办公用品报销采购申请—采购—取得发票及明细—办理入库—报销采购前填写办公用品采购申请表,列明采购物品名称、数量、单价,批准后进行采购,取得合法合规发票及明细单,按实收数量办理入库,按要求在OA 新增协同填写其他付款单(采购款由个人垫付的填写费用报销单),按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。
附件明细:办公用品申请单,合规的发票及明细,办公用品入库单。
4、资产采购报销(20万以下)询比价—采购审批—合同会签—签订合同—采购—取得发票及明细—验收—报销采购前进行询比价填写询价单,填写上报资产购置审批表,审批后填写上报合同会签表,审批后签订采购合同,取得合法、合规发票及明细,进行资产验收,验收合格后,按要求在OA新增协同填写其他付款单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。
附件明细:总经理审批的询价单及询价附件,资产购置审批表,合同会签表,合同,发票及明细,资产验收单。