信息系统安全漏洞评估与管理制度V1.0

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四川长虹电器股份有限公司

虹微公司管理文件

信息系统安全漏洞评估及管理制度

××××–××–×× 发布 ××××–××–×× 实施

四川长虹虹微公司发布 目录

1 概况 .......................................................................................... 3

1.1 目的 .......................................................................................................................... 3

1.2 目的 .................................................................................................. 错误!未定义书签。

2 正文 .......................................................................................... 3

2.1. 术语定义 .................................................................................................................. 3

2.2. 职责分工 .................................................................................................................. 4

2.3. 安全漏洞生命周期 ...................................................................................................... 5

2.4. 信息安全漏洞管理 ...................................................................................................... 5

2.4.1 原则 .......................................................................................................... 5

2.4.2 风险等级 .................................................................................................... 6

2.4.3 评估范围 .................................................................................................... 7

2.4.4 整改时效性 ................................................................................................ 8

2.4.5 实施 .......................................................................................................... 9

3 例外处理 .................................................................................. 11

4 检查计划 .................................................................................. 11

5 解释 ........................................................................................ 11

6 附录 ........................................................................................ 11

1 概况

1.1 目的

1、规范集团内部信息系统安全漏洞(包括操作系统、网络设备和应用系统)的评估及管理,降低信息系统安全风险;

2、明确信息系统安全漏洞评估和整改各方职责。

1.2 适用范围

本制度适用于虹微公司管理的所有信息系统,非虹微公司管理的信息系统可参照执行。

2 正文

2.1. 术语定义

2.1.1. 信息安全 Information security

保护、维持信息的保密性、完整性和可用性,也可包括真实性、可核查性、抗抵赖性、可靠性等性质。

2.1.2. 信息安全漏洞 Information security vulnerability

信息系统在需求、设计、实现、配置、运行等过程中,有意或无意产生的缺陷,这些缺陷以不同形式存在于计算机信息系统的各个层次和环节之中,一旦被恶意主体利用,就会对信息系统的安全造成损害,影响信息系统的正常运行。

2.1.3. 资产 Asset 安全策略中,需要保护的对象,包括信息、数据和资源等等。

2.1.4. 风险 Risk

资产的脆弱性利用给定的威胁,对信息系统造成损害的潜在可能。风险的危害可通过事件发生的概率和造成的影响进行度量。

2.1.5. 信息系统(Information system)

由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统,本制度信息系统主要包括操作系统、网络设备以及应用系统等。

2.2. 职责分工

2.2.1. 安全服务部:

负责信息系统安全漏洞的评估和管理,漏洞修复的验证工作,并为发现的漏洞提供解决建议。

2.2.2. 各研发部门

研发部门负责修复应用系统存在的安全漏洞,并根据本制度的要求提供应用系统的测试环境信息和源代码给安全服务部进行安全评估。

2.2.3. 数据服务部

数据服务部负责修复生产环境和测试环境操作系统、网络设备存在的安全漏洞,并根据本制度的要求提供最新最全的操作系统和网络设备的IP地址信息。 2.3. 安全漏洞生命周期

依据信息安全漏洞从产生到消亡的整个过程,信息安全漏洞的生命周期可分为以下几个阶段:

a) 漏洞的发现:通过人工或自动的方法分析、挖掘出漏洞的过程,且该漏洞可被验证和重现。

b) 漏洞的利用:利用漏洞对信息系统的保密性、完整性和可用性造成破坏的过程。

c) 漏洞的修复:通过补丁、升级版本或配置策略等方法对漏洞进行修补的过程,使该漏洞不能被利用。

d) 漏洞的公开:通过公开渠道(如网站、邮件列表等)公布漏洞信息的过程。

2.4. 信息安全漏洞管理

2.4.1 原则

信息安全漏洞管理遵循以下:

a) 分级原则:应根据对业务影响程度,对安全漏洞进行分级;同时对不同级别的安全漏洞执行不同的处理要求;

b) 及时性原则:安全服务部应及时把发现的漏洞发布给相关的负责人;各部门在对安全漏洞进行整改时,及时出具整改方案,及时进行研发或更新补丁和加固,及时消除漏洞与隐患;

c) 安全风险最小化原则:在处理漏洞信息时应以信息系统的风险最小化为原则;

d) 保密性原则:对于未修复前的安全漏洞,必须严格控制评估报告发放范围,对评估报告中敏感的信息进行屏蔽。 2.4.2 风险等级

充分考虑漏洞的利用难易程度以及对业务的影响情况,采取DREAD模型对安全漏洞进行风险等级划分。

在量化风险的过程中,对每个威胁进行评分,并按照如下的公司计算风险值:

Risk = D + R + E + A + D

DREAD模型

类别 等级 高(3) 中(2) 低(1)

Damage Potential

潜在危害 获取完全权限;执行管理员操作;非法上传文件等等 泄露敏感信息 泄露其他信息

Reproducibility

重复利用可能性 攻击者可以随意再次攻击 攻击者可以重复攻击,但有时间或其他条件限制 攻击者很难重复攻击过程

Exploitability

利用的困难程度 初学者在短期内能掌握攻击方法 熟练的攻击者才能完成这次攻击 漏洞利用条件非常苛刻

Affected users

影响的用户范围 所有用户,默认配置,关键用户 部分用户,非默认配置 极少数用户,匿名用户

Discoverability

发现的难易程度 漏洞很显眼,攻击条件很容易获得 在私有区域,部分人能看到,需要深入挖掘漏洞 发现该漏洞极其困难

说明:每一项都有3个等级,对应着权重,从而形成了一个矩阵。

表一:安全漏洞等级评估模型

最后得出安全漏洞风险等级:

计算得分 安全漏洞风险等级

5-7分 低风险

8-11分 中风险 12-15分 高风险

表二:风险等级对应分数

2.4.3 评估范围

1) 安全服务部应定期对信息系统进行例行的安全漏洞评估,操作系统层面的评估主要以自动化工具为主,应用系统层面评估以自动化工具和手动测试相结合。

2) 操作系统层面评估的范围为所有生产系统的服务器;网络层面评估的范围为公司内部网络所有的路由器、交换机、防火墙等网络设备;应用系统层面评估的范围为所有生产环境的应用系统,包括对互联网开发的应用系统以及内网的应用系统。

3) 操作系统层面安全漏洞评估的周期为每季度一次,并出具漏洞评估报告。

4) 应用系统层面的安全评估,新系统在第一个版本上线前,必须经过安全测试和源代码安全扫描。

5) 应用系统层面的安全评估,对于原有系统进行版本更新的,按照下面的规则进行评估:

① 如果本次版本中涉及信息安全漏洞整改的,在上线前必须经过安全测试;

② 如果本次版本中没有涉及信息安全漏洞整改的依据下面的规则进行安全测试:

a、应用系统安全级别为高级别的,每间隔3个版本进行一次安全测试,比如在1.0版本进行了安全测试,那下次测试在1.4版本需要进行安全测试;

b、应用系统安全级别为中级或低级别的,每间隔5个版本进行一次安全测试,比如在1.0版本进行了安全测试,那下次测试在1.6版本需要进行安全测试;

c、如果需要进行测试的版本为紧急版本,可以延后到下一个正常版本进行安全测试。

6) 安全服务部应定期跟进安全漏洞的修复情况,并对已修复的安全漏洞进行验证。