施工现场安全质量检查记录表 - 副本
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安全质量进度监督检查记录表
检查性质 监督检查 工程名称 朝阳山片区碧水园(安置区)项目 标段
建筑面积 ㎡ 形象进度
检查时间 2014年5月 日 检查人员
检查项目 涉及部门
责任
主体
和
安全
检查
安全质量环境体系是否建立完善、责任制是否落实* 安质部
施工组织设计、施工方案等文件是否经过审批* 工程部
责任区扬尘治理方案及执行情况是否符合要求*#
安质部、
工程部
劳务分包单位是否有资质和安全生产许可证* 计划部
责任区施工道路是否维修、整平、养护且能保持畅通# 工程部
施工人员进入现场是否按照规定统一着装,正确佩戴安全帽,佩带胸卡;# 安质部
施工现场能否从安全帽、着装颜色中区分管理人员、务工人员和安全员# 安质部
是否设置公示标牌(含拖欠务工人员工资举报电话牌)# 办公室
作业人员是否进行三级安全教育培训和安全教育如实归档* 安质部
施工前是否进行安全交底,交底人和被交底人是否签字 安质部
安全员是否按规定配备、是否持证上岗*# 安质部
施工用临时电源配置是否完好,接地可靠,是否落实定期检查# 梁福九
临时用电是否采用三级配电系统、TN—S接零保护系统、二级漏电保护系统# 梁福九
施工临时用电源配置是否完好,接地可靠,是否落实定期检查# 梁福九
消防安全制度措施是否建立;现场是否设置必要的消防器材且落实定期检查*# 安质部
外电防护安全距离、警示标志等是否符合规范要求# 安质部
临边是否设置安全围栏等防护设施,孔洞是否有防护# 安质部
起重设备备案登记、安装、顶升、验收、使用和维修保养是否符合规定要求*# 物资部
多塔作业是否制定专项施工方案并经审批,任意两塔距离是否符合规范要求*# 工程部
建筑起重机械司机、信号司索工、安装拆卸工等特种作业人员是否持证上岗*# 安质部
起重物下方是否有人随意逗留或穿行#
安质部
模板脚手架工程是否编制施工方案、结构设计经计算、论证并按规定审核、审
批,验收使用*#
工程部
脚手架搭设是否符合规范要求;脚手架搭设人员是否持证上岗*# 工程部
施工人员、高处作业人员是否规范配备佩安全防护用品和用具#
安质部
设备、材料、是否定置堆放,堆放是否整齐、按规定、规范挂牌或标牌# 物资部
材料仓库是否进行定置堆放、是否标识标志规范# 物资部
现场是否设置垃圾箱和废料箱,进行垃圾或废料分类存放处理# 办公室
食堂、办公、生活区是否整洁、卫生# 办公室
食堂、炊事人员是否办理卫生许可证、身体健康证# 办公室
固体废弃物排放是否规定要求#。 办公室
项目经理资格是否符合相应要求且按规定到岗履职*#
项目部关键岗位人员是否配备齐全、资格是否符合要求且到岗履责*#
施工现场是否配置满足施工需要的国家有关规范、标准、施工操作技术规程*
工程部、
安质部、
质量
检查
实验室
施工组织设计、施工方案等文件是否经过审批及执行情况*#
项目部施工方案在施工前是否对各班组进行技术交底 工程部
质检员、施工员、安全员、特种工种是否持证上岗*# 安质部
《监理通知单》中需整改内容是否及时整改并回复监理部*
安质部、
工程部
原材料、成品、半成品是否有出场质量证明进厂检验报告:1、水泥及外加剂* 实验室
2、钢筋及钢筋焊接、机械连接材料*# 实验室
3、防水材料* 实验室
工程桩承载力及桩身完整性检验报告* 实验室
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定* 实验室
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定* 实验室
钢筋焊接、机械连接试验报告* 实验室
防水材料试验报告* 实验室
沉降观测记录* 无
水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录* 实验室
素混凝土成桩记录* 工程部
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录* 实验室
结构实体检验记录*
施工验评记录是否及时与工程同步进行填写*# 实验室
地基验槽记录* 工程部
桩位偏差、桩顶标高验收记录* 工程部
隐蔽工程验收记录 * 工程部
检验批、分项、分部(子分部)验收记录* 工程部
当钢筋的品种、级别或规格变更时是否办理设计变更文件* 工程部
钢筋连接方式、接头位置和连接质量#
工程部、
安质部
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度是否满足规范要求#
工程部、
安质部
混凝土试块留置:标养试块、同条件试块留置组数及养护是否满足规范要求# 实验室
混凝土的外观质量和尺寸偏差是否满足规范要求#
工程部、
安质部
使用混凝土回弹仪现场抽测混凝土强度情况# 实验室
基坑专项施工方案是否经深基坑专家论证意见、基坑监测报告*
安质部、
工程部
现场是否存在质量通病防治项目中的通病,质量通病是否采取纠正和预防措施 工程部
楼层及基坑周边堆载是否在施工荷载控制范围# 安质部
工程进度是否符施工进度计划要求*# 工程部
工程进度提前或滞后施工进度计划评估天数*# 15天
结果
统 计
检查 项,符合 项,不符合 项 未检项 项,符合率 %
整改
意 见
责任人
验证
结果
验证人
/
时间
说明:1、*代表资料检查,#代表现场检查,*#或无符号代表资料和现场结合检查
2、对于检查过程中的整改项目将另以相关安全质量进度整改单或处罚单形式递送相关
人员或单位。