广西再生铝生产加工项目申报材料
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广西再生铝生产加工项目
申报材料
规划设计/投资分析/产业运营
承诺书
申请人郑重承诺如下:
“广西再生铝生产加工项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。
公司法人代表签字:
xxx有限责任公司(盖章)
xxx年xx月xx日
项目概要
我国铝土矿保有量仅占世界的2.8%1,而当前我国每年的电解铝产量和消费量均超过全球总量的50%。2016年我国铝土矿产量为6500万吨,进口
量约为5200万吨,对外依赖度达到44.44%,铝矿供给矛盾突出。铝矿资源对外依赖度过高给我国经济平稳发展带来风险。2016年1月,马来西亚实
施一项禁令,禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可,类似不确
定事件的发生将对我国铝工业的发展带来不利影响。
在工业用的结构金属中,铝的可回收性是最高的,再生效率也是最大的。由于铝的抗腐蚀性能高,除了某些铝制化工容器与装置外,铝产品在
其使用期间基本不被腐蚀,几乎可以得到全部回收。且再生铝的实际生产
能耗不超过电解铝能耗的5%。所以回收与再生废铝是一项效益巨大的节能
工程。从2013年美国地质调查局发布数据显示,美国2012年再生铝量340万吨,其中53%来自生产过程产生的废弃边角料,47%来自含铝的废弃品;
再生铝制品占整个铝消费市场总量的35%。
该再生铝项目计划总投资7313.69万元,其中:固定资产投资6017.54万元,占项目总投资的82.28%;流动资金1296.15万元,占
项目总投资的17.72%。
达产年营业收入9168.00万元,总成本费用7232.99万元,税金
及附加130.21万元,利润总额1935.01万元,利税总额2332.12万元,
税后净利润1451.26万元,达产年纳税总额880.86万元;达产年投资
利润率26.46%,投资利税率31.89%,投资回报率19.84%,全部投资回收期6.54年,提供就业职位179个。
坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、
科学的态度,严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到
技术先进、可靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以
客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。
报告主要内容:项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺
路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安
全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评
价等。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,
立志成为全国知名的产品供应商。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照
高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资
产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了
创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定
了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项
目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。
随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企
业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立
足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应
市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
二、所属行业基本情况
2016年我国铝消费量3161.5万吨,过去十年CAGR达到13.8%,未来我国铝消费仍将保持稳定增长态势,2020年我国铝消费总量将达到4300万吨,CAGR达到8%。
铝是一种可循环利用的资源,再生铝是经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属。目前再生铝占世界原铝年产量的1/3以上。我国是铝产量的大国,但是和其他的发达国家相比,行业结构不尽合理,产业规模发展落后,发展再生铝产业可以较好地化解我国铝行业的危机,符合我国可持续发展的要求。
三、公司经济效益分析
上一年度,xxx集团实现营业收入6961.06万元,同比增长8.90%(569.06万元)。其中,主营业业务再生铝生产及销售收入为6196.69万元,占营业总收入的89.02%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算,公司实现利润总额1774.16万元,较去年同期相比增长418.20万元,增长率30.84%;实现净利润1330.62万元,较去年同期相比增长277.17万元,增长率26.31%。
上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
(一)技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型
控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质
量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组
织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,
稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞
争能力。
3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所
制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等