财务管理制度建设自查表
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关于财务自查报告范文(精选5篇)全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得一定成效。
现将自查情况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展情况及时进行报道,发了3期简报,在《xx日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。
现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起在处理过程中。
宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的情况认真清理,如实申报,绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报情况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报情况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入情况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展情况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法在《xx 日报》进行了发表。
学校财务管理工作自查报告 4篇学校财务管理工作自查报告一根据财政局文件号文件要求,为进一步加强事业单位财务管理工作,规范事业单位管理行为,提高财务管理质量,学校成立了自查领导小组,由总务主任牵头对**年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查,对自查情况报告如下:一、财会队伍情况我校设立专职会计1人,配备出纳1人,都具有一定的专业能力,严格按照有关财务规范程序报帐,经费使用合理,报表准确、及时,数据真实。
二、财务制度的建设我校财务管理制度健全,制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。
并做到制度上墙。
三、收支情况学校收入除财政拨款外,还有幼儿教育培养费收入,对该事业收入严格执行“收支两条线”管理,杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。
学校各项开支均实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证,票据合理,均要经办人签字,注明用途。
实行每月会审会签制。
报销凭证附件合规、合法、完备。
四、存在的问题1、在会计基础方面会计无证上岗,未规定完成**年度财务人员继续教育的学习。
2、在会计核算里,少数科目运用不当。
3、没有建立会计档案借阅制度。
4、启用帐薄填写不完整。
五、整改意见对无证上岗人员督促学习,争取取得会计证,持证上岗。
对未完成会计继续学习的,要求在**年度加强补习学习。
修正用法不当的会计科目。
建立会计档案借阅制度。
将帐薄启用表填写规范。
本次自查工作学校领导高度重视。
通过自查认为本单位自查得分为93分。
通过自查工作的开展,进一步加强了对会计基础工作重要性的认识,对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。
学校财务管理工作自查报告二我校接到《**人民检察院检察建议书》(睢检预建(20xx)95号)文件后,学校领导高度重视,组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组,对学校的财务管理进行了认真自查,现将自查整改情况总结如下:1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险,人身伤害保险业务在自愿自费的原则下,由学生自行办理参加,学校教师和有关人员一律不准参与,不存在回扣和私吞自肥现象。
学校财务管理自查报告2篇通用学校财务管理自查报告1为切实履行财务监督职责,稳步推进财务监督检查工作,我项目部对本单位会计信息质量、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查,现将自查情况汇报如下:(一)会计基础工作情况自查1、会计人员从业资格情况:我项目部会计人员经过专业上岗培训,有从业资格证,接受会计专业系统的教育,并且具有初级会计师资格。
2、单位银行账户开设情况:开设临时账户,每天过夜资金不超过10万元,当天申请资金当天支付出去,如遇特殊情况与处财务科说明。
当天收到工程款及时向处财务科汇报并及时将款项汇往处单位账户,无以收抵支及坐收坐支现象。
3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备,会计账簿、财务电算化系统信息真实,账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实可靠,每张付款凭证必须有项目经理签字,并及时送往处财务科审核,及时装订保管。
4、会计往来科目、会计余额真实,我项目部按季度同外部单位核对往来账个目,并且做好对账单,对账单及时送处财务科审核保存,别单位无法对账则向处财务科作出说明 1情况。
5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。
根据要求当月发票必须当月报销,发票必须齐全真实,经过项目经理严格审核后方可报销并及时付款。
6、财务会计档案及时整理归档并带往处机关,由处机关档案室进行保管。
7、单位建有财务管理规章制度、内控制度,并且有书面的廉洁风险管理措施。
(二)治理“小金库”情况单位取得的.各项收入都纳入单位法定账户管理和核算,无“小金库”。
从财务会计管理自查情况看来,我单位财务会计管理工作,总的来说管理还是较好的,在以后工作中,我们将加大管理力度,切实搞好财务会计管理工作。
通用学校财务管理自查报告2学校财务工作是学校工作中一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、改变校容校貌的有力保障。
学校财务工作的开展是否做到合理、合法、合规,是否将教育经费用到刀刃上,关键在于学校对财务工作的管理,为了加强和规范财务管理工作,根据《省教育厅办公室关于开展对中小学财务管理情况进行专项检查的通知》的精神,我乡对近几年来的财务管理工作进行了自查,现自查情况汇报如下:一、严格收入管理。
财务管理自查报告(集锦15篇)财务管理自查报告财务管理自查报告1根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神,结合我校的实际情况,就专项检查重点内容,学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设,自查汇报如下:一、收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管理。
3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。
二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。
3、学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确。
4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等,都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符。
3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;四、财会队伍建设1、学校设有专门财务室,有专门的财务人员负责。
2、校长及时关注财务运转情况,听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
2、财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的'重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。
学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。
财务自查报告及整改措施(7篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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公司自查自纠记录表一、公司基本情况公司名称:XXX 公司法定代表人:XXX注册资本:XXX 万元注册地址:XXX办公地址:XXX二、自查自纠内容1. 公司经营管理制度的建立和执行情况2. 公司财务管理情况3. 公司人事管理情况4. 公司生产经营情况5. 公司资产管理情况6. 公司合同管理情况7. 公司宣传推广情况8. 公司环境保护情况三、自查自纠记录1. 公司经营管理制度的建立和执行情况1.1 公司已建立完善的经营管理制度,包括领导责任制度、决策程序、党风廉政建设制度等,各部门负责人对制度执行情况进行了检查和总结,确保制度的有效执行。
1.2 在自查过程中发现,部分员工对公司制度的理解存在偏差,需要进行员工培训和教育,加强对制度的宣传和执行力度。
2. 公司财务管理情况2.1 公司财务管理部门严格按照会计法律法规和公司内部管理制度开展财务工作,确保财务数据的真实性和准确性。
2.2 自查中发现,公司存在一些财务管理上的漏洞和不规范操作,已就此进行整改和完善,并对相关人员进行了指导和培训,加强风险防范意识。
3. 公司人事管理情况3.1 公司人事管理部门建立了完善的人事管理制度和流程,确保员工招聘、薪酬福利、考核晋升等工作的规范进行。
3.2 自查中发现,公司人事管理存在一些弊端和隐患,已开展了内部调查和整改工作,加强对员工的关怀和激励,提升员工工作积极性。
4. 公司生产经营情况4.1 公司生产经营部门按照公司生产计划和质量要求进行生产管理,确保产品质量和生产进度。
4.2 自查中发现,公司一些生产设备存在老化和维护不及时的情况,已对设备进行检修和维护,并进行了安全生产培训和演练,加强生产安全管理。
5. 公司资产管理情况5.1 公司资产管理部门建立了资产清查和管理制度,对公司固定资产、存货等进行定期盘点和检查。
5.2 自查中发现,公司资产管理存在一些瑕疵和风险,已对资产进行清查和整理,加强对资产使用管理和监督,杜绝浪费和滥用公司资源。
财务专项整治自查报告(15篇)财务专项整治自查报告 1众所周知,依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件,在平时的财务管理工作中,学会依法办事,建立和健全工会的财务管理制度。
而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责,这样才能共同管好用好工会经费。
并要做到以下三点:一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作。
第二,资金的使用是有预算和计划的,资金主要用于为员工办实事。
三、同时严格法律法规,积极做好行政拨缴经费的管理,并按时足额向上级工会上缴工会经费。
当前,随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长,如何管好、用好工会经费则显得尤为重要。
现就我县工会财务管理中出现的问题,进行以下自查报告。
一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。
近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。
这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位目前,我市十三个区县的工会中,市三区和雁塔区的工会经费财政拨款解决得相对较好,其他区县的工会经费或工会人员定额配置远未达到全额拨款。
临潼区和三个开发区至今没有解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。
据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。
(三)财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。
民办学校财务制度自查报告一、引言现代社会中,教育事业一直被视为国家的重中之重,而民办学校的发展也逐渐备受关注。
为了确保民办学校的财务管理规范和透明,保证学校的教学质量和经济持续稳定的发展,我校自行进行了一次全面的财务制度自查,旨在发现问题并及时加以解决。
以下是我校财务制度自查的报告。
二、财务管理制度1. 财务管理职责分工明确学校设有财务处,各职工熟悉并履行各自的财务管理职责,财务处长对学校财务工作进行具体管理,与其他部门密切合作,保证财务数据的准确性和完整性。
2. 财务管理制度健全学校建立了完善的财务管理制度,确保财务运作规范、合规。
同时,学校定期对财务管理制度进行修订,及时更新与完善。
3. 财务管理工作程序简化为了提高工作效率,学校不断优化财务管理工作程序并采用电子化管理系统,使财务工作更加便捷和高效。
4. 严格执行财务管理政策学校积极执行国家相关的财务管理政策和法规,保证财务工作的合法性和规范性。
5. 财务风险管理学校建立了完善的财务风险管理机制,定期评估和监控财务风险,并采取相应的防范和控制措施,确保财务风险的控制在合理范围内。
6. 财务信息披露学校遵循信息公开和透明原则,及时向社会公布学校的财务信息,并接受各方监督和审查。
三、财务管理工作自查1. 财务账目核对学校对财务账目定期进行核对,确保账目的准确性和完整性。
2. 财务数据备份学校定期对财务数据进行备份,同时制定相关的存档和保管措施,以保障数据的安全性。
3. 内部审计学校定期进行内部审计工作,发现问题及时提出整改措施,确保财务管理的规范性和规范性。
4. 财务风险评估学校建立定期评估财务风险的机制,及时掌握财务风险状况,做好风险防范和控制。
5. 外部审计学校委托独立的审计机构对学校的财务情况进行外部审计,提高财务数据的独立性和公信力。
四、财务管理工作存在的问题和整改措施1. 财务管理制度还需进一步完善和细化学校将加强与其他部门的沟通协作,将相关部门的建议纳入到财务管理制度中,完善并优化财务管理工作程序。
企业财务自查报告详细版(7篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务自查报告(通用15篇)财务自查报告(通用15篇)在现在社会,报告使用的频率越来越高,报告具有语言陈述性的特点。
其实写报告并没有想象中那么难,以下是小编为大家整理的财务自查报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。
财务自查报告1通过自查,发现本项目部的财务工作中还存在经验不足,各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务计划工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳(收款和付款凭证),复核人签名。
原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。
无不规范事项。
2、记账基础工作情况自查中发现,付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证摘要能清楚反映经济业务,除部分重分类调整分录外,未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。
财务部负责资金管理业务,负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。
序号文件名称发文文号执行范围修订或制定序号名称制定阶段(起草/征求意见/修改完善/提请审议)计划出台
时间
一、基础工作制度
财务管理制度
会计核算制度
财务管理岗位设置制度
财务人员管理制度
印章、账簿、档案等管理制度
其他
二、预算管理制度
预算编制制度
项目支出预算管理制度
基本支出预算管理制度
预算定额标准管理制度
预算执行管理制度
预算绩效考评制度
其他
三、会计核算制度
财 务 管 理 制 度 建 设 自 查 表
现行的财务管理制度拟制定的财务管理制度
类 别
银行账户管理制度
差旅费、会议费等支出管理制度
出国用汇及经费管理制度
内部经费开支审核制度
发票管理制度
现金、银行存款管理制度
修购基金、科研经费等专项管理制度
经济合同管理制度
其他
四、行政事业性收费管理制度
征收管理制度
资金收缴和核算管理制度
行政事业性收费票据管理制度
其他
五、基本建设财务管理制度
工程预算管理制度
建设资金使用管理制度
工程会计核算管理制度
银行账户管理制度
资金支付管理制度
竣工财务决算编报制度
工程资产交付管理制度
其他
六、资产管理制度
资产购置审批制度
入库登记制度
领用交回制度
保管清查制度
使用处置管理制度
对外投资管理制度
资产管理岗位责任与奖惩制度
资产统计报告制度
其他
七、政府采购管理制度
政府采购内部工作规程
系统内部集中采购制度
其他
八、内部审计监督制度
经济责任审计制度
预算执行及其他财务收支审计制度
专项审计制度
其他
九、其他