合同会签制度
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工程合同审查会签制度一、目的与原则为保证工程项目合同的合法性、合理性和有效性,特制定本会签制度。
本制度旨在明确合同审查的程序和责任,确保每一份合同都经过严格审核,符合公司利益和法律法规的要求。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及工程项目的合同,包括但不限于施工合同、采购合同、设计合同等。
三、审查程序1. 合同起草:由项目负责人或相关部门负责起草合同初稿,并附上合同相关附件及资料。
2. 初步审查:合同起草后,提交给法务部门进行初步审查,法务部门需对合同条款进行合法性审核,并提出修改建议。
3. 专业评审:根据合同性质,可能需要技术、财务等部门的专业评审。
这些部门应对合同中涉及的专业技术和财务问题进行审核,并提供专业意见。
4. 高层审批:经过上述审查后,合同将提交给公司高级管理层进行审批。
审批通过后,方可进入下一步。
5. 会签流程:合同经过高层审批后,需要所有合作方的代表进行会签。
会签时需核对合同内容,确认无误后方可签字盖章。
6. 归档备案:合同签订完成后,应按照公司规定进行归档备案,以备后续查询和审计。
四、责任划分1. 项目负责人:负责合同的起草工作,并对合同内容的完整性、准确性负责。
2. 法务部门:负责合同的合法性审核,提出风险防范措施。
3. 技术、财务等相关部门:根据各自职能对合同进行专业评审,确保合同的可行性和合规性。
4. 高级管理层:负责最终审批合同,对合同的签订负有最终决策责任。
5. 合作方代表:在会签过程中负责核对合同内容,确认无误后签字盖章。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效,由法务部门负责解释。
2. 如遇特殊情况需紧急签订合同,可适当简化审查流程,但必须保证合同的合法性和公司利益不受损害。
3. 本制度如有更新,将及时通知各部门和相关人员。
工程建设合同会签制度一、总则为规范工程建设合同的签订过程,保障合同的合法性和有效性,确保工程建设项目的顺利进行,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有工程建设项目的合同签订过程。
三、会签流程1. 确定会签人员:合同的会签人员应当包括项目负责人、合同管理员、财务负责人等相关部门的负责人。
2. 会签责任分工:会签人员根据合同内容进行分工,确保各个环节的验收和审查工作。
3. 会签程序:(1)合同起草:由项目负责人负责起草合同,明确合同的内容和各项条款。
(2)合同审查:由合同管理员负责对合同进行审查,确认合同的合法性和有效性。
(3)合同会签:会签人员根据分工进行会签,确认合同的完整性和准确性。
(4)合同盖章:在所有会签人员签字后,由财务负责人进行盖章,确保合同的正式生效。
四、会签规定1. 会签人员应当认真履行职责,确保合同的合法性和完整性。
2. 会签人员在会签过程中应当保持严格的保密性,不得泄露合同内容。
3. 若会签人员对合同内容有争议,应当及时协商解决并在合同上进行相应的修改。
4. 会签人员应当在规定的时间内完成会签工作,确保合同能够按时生效。
五、会签管理1. 公司应当建立合同会签档案,保留合同的原始版本和各项会签记录。
2. 公司应当定期对合同会签制度进行检查和评估,确保会签流程的有效性和规范性。
3. 公司应当对违反会签规定的人员进行严肃处理,确保合同的合法性和有效性。
六、附则本制度自颁布之日起正式实施,如有需要,公司可根据实际情况进行修订和补充。
以上为公司工程建设合同会签制度的相关内容,希望各部门严格执行,确保合同的有效签订和履行。
合同会签管理制度范文合同会签管理制度第一章总则第一条为了规范和加强合同签订过程中的管理工作,确保合同的签署真实、合法、规范,维护合同签订各方的合法权益,制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有与外部单位签订的合同,包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同等。
第三条本制度所称会签,是指通过书面形式,由合同签署的各方盖章确认同意,以达成有效合同签署的程序。
第四条本制度所称会签单位,是指与本公司签订合同的各方单位,包括公司内部不同部门之间的单位关系。
第五条本制度的具体执行部门为合同管理部门,负责对合同签订过程进行监督和管理。
第二章合同签署程序第六条合同会签的程序包括初稿准备、会签意见征集、汇总、审核、公章盖章、签发等步骤。
第七条初稿准备包括合同起草、填写合同模板、明确各方责任等工作。
合同起草由合同起草人负责,起草人负责与会签人员沟通,完成初稿。
第八条会签意见征集阶段,合同起草人将初稿发送给相关单位进行会签意见征集。
会签意见征集方式可以是书面征询、会议讨论等形式。
第九条会签意见的征集周期一般不超过3个工作日。
征集截止后,合同起草人汇总会签意见,形成会签意见汇总表。
第十条会签意见汇总表需标明会签人员姓名、单位、联系方式、会签意见等内容,汇总表按月进行编号编号,存档备查。
第十一条审核阶段,合同管理部门负责对会签意见进行审核。
审核主要包括会签单位的法人资格、签署权限和合同内容等方面的核查。
第十二条审核人员应核查完整会签意见汇总表,如发现问题应及时向合同起草人员反馈。
第十三条审核人员应在3个工作日内完成审核工作。
如需延期,应及时向合同起草人员提出理由和延期时间,并报告合同管理部门备案。
第十四条审核通过后,合同管理部门负责将会签意见汇总表及合同正本发放给会签人员,通知各方单位进行公章盖章。
第十五条各方单位应确保公章使用安全,并保证签约人员的身份真实度。
公章组成人员应定期进行公章保管单位的内部检查。
第十六条公章盖章后,会签人员应及时将盖章后的合同正本送交合同管理部门备案。
合同管理会签制度一、背景和目的合同是企业日常运营中不可或缺的重要组成部分,对于确保合同的合法性、合规性以及风险控制具有重要意义。
为了规范企业合同管理流程,提高合同管理的效率和准确性,本公司制定了合同管理会签制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有合同的管理和会签流程,包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同等。
三、定义1. 合同管理会签:指对于合同的审批、审核和签署的过程,确保合同的合法性、合规性和风险控制。
2. 合同管理会签人员:指参与合同管理会签流程的相关人员,包括合同起草人、会签人员、审核人员和签署人员。
四、合同管理会签流程1. 合同起草:合同起草人根据实际需求起草合同草稿,并填写相关信息,包括合同类型、合同金额、合同期限等。
2. 内部会签:合同起草人将合同草稿提交给相关部门负责人进行内部会签。
会签人员根据合同的内容和风险评估,对合同进行审批和审核。
会签人员应确保合同的合法性、合规性和风险控制。
3. 部门协调:如合同涉及多个部门的责任和权益,会签人员应与相关部门协调,确保各部门的意见得到充分考虑。
4. 最终审核:经过内部会签和部门协调后,合同草稿提交给最终审核人员进行最终审核。
最终审核人员应对合同的内容进行全面审查,确保合同的准确性和完整性。
5. 签署和归档:经过最终审核后,合同草稿交由签署人员进行签署。
签署人员应对合同的内容进行仔细核对,并在合同上签署。
签署完成后,合同应按照公司规定的归档流程进行归档。
五、责任与义务1. 合同起草人应根据实际需求起草合同,并确保合同的准确性和完整性。
2. 会签人员应对合同进行审批、审核和风险评估,确保合同的合法性、合规性和风险控制。
3. 审核人员应对合同进行最终审核,确保合同的准确性和完整性。
4. 签署人员应对合同进行仔细核对,并在合同上签署。
5. 合同管理部门应负责合同的归档和管理,并建立相应的合同档案。
六、流程监控和改进1. 合同管理部门应定期对合同管理会签流程进行监控和评估,确保流程的有效性和准确性。
三德集团公司合同会签制度
为加强合同管理,规范合同行为,有效规避经营风险,结合我公司实际情况,特制定本制度。
第一条适用范围
本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同,包括建筑工程合同、买卖合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、仓储合同、服务合同等。
第二条合同会签
1.合同的起草
合同由经办人负责起草,经办人将草案提交经办部门负责人审查合同的合法性、严密性、可行性。
经办部门负责人提交法律顾问审查修改,根据法律顾问的修改和审查意见定稿,并填制《合同会签单》,法律顾问的审查和修改稿原件必须存档。
2.会签流程
会签流程详见《会签流程图》。
3.为提咼效率为提咼效率、加速流转,各部门一般应在当日内会签完毕。
遇有重大研究事项,由经办部门提请召幵专项会议进行会签。
4.合同会签过程中不同意见的处理
在合同会签过程中,会签人对合同条款提出修改意见的,经办部门负责人应当与提出异议的部门负责人商定相关条款。
如有确有需要修改,应当由经办部门负责人提交法律顾问审核修改,法律顾问的审核修改稿原件必须存档。
第三条合同执行
合同会签完毕后,由合同管理部门(人员)对文本进行核对打印,并加盖合同专用章,交由合同经办部门执行。
医院合同会签管理制度第一章总则第一条为规范医院合同会签管理行为,保障医院合同的合法性和效力,提高医院管理效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部对合同进行会签管理的各项活动。
第三条医院各级管理人员、部门和工作人员在合同会签管理活动中应当遵守本制度的规定。
第四条合同会签管理应当坚持依法合规、公平公正、审慎认真、真实有效的原则。
第五条医院合同会签管理工作由医院合同管理办公室负责统一协调,各部门依法履行相应的合同会签管理职责。
第六条医院合同管理办公室应当为合同会签管理工作提供必要的技术、培训等支持。
第七条医院合同管理办公室应当加强对合同会签管理的监督、检查和评估,及时发现和解决问题。
第八条对于不遵守本制度规定的行为,医院合同管理办公室有权依法采取相应措施进行处理。
第二章合同会签流程第九条合同会签的流程包括合同准备、发起、传阅、会签、审批和归档等环节。
第十条合同准备:由合同履行部门根据需求编制合同初稿,并提供相关资料。
第十一条发起:合同履行部门根据需求发起会签申请,将合同初稿和相关资料提交至合同管理办公室。
第十二条传阅:合同管理办公室收到会签申请后,按照合同会签管理流程将合同初稿逐级传阅相关部门,征求意见。
第十三条会签:相关部门在规定的时间内对合同初稿进行审核、会签,并将意见反馈至合同管理办公室。
第十四条审批:合同管理办公室综合各部门意见,对合同初稿进行综合审批,并安排相关领导审批签字。
第十五条归档:合同管理办公室将审批通过的合同归档,并提供查阅服务。
第十六条合同会签流程的具体办法和要求由医院合同管理办公室另行制定。
第三章合同会签管理人员和职责第十七条医院合同管理办公室是医院合同会签管理的具体执行机构,负责统一协调合同会签管理工作。
第十八条合同履行部门是医院合同的主体部门,负责合同的起草和履行。
第十九条合同管理人员应当具备熟悉有关法规和政策法规、熟悉合同管理业务操作流程、细致认真的工作态度等必要条件。
2024年燃气工程合同会签制度为了加强对燃气工程合同(包括天然气工程建设安装合同、施工合同及管道挖伤赔偿协议等)的管理,减少因合同失误给公司造成损失,特制定本制度。
1、天然气工程合同由各天然气公司办公室市场发展人员编制。
合同内容应包含:合同双方(甲、乙方)单位全称、工程名称、工程地点、工程内容、材料供应、质量等级、保修期、工程造价、付款方式、工期约定、产权界定、双方的权利和义务、违约责任、签约时间和地点及双方认为应该约定的其它内容。
2、工程造价分为预算价和合同价两个标准,工程预算价应当依据燃气工程的设计图纸和国家预决算有关规定由预决算部予以编制。
合同价为甲、乙双方经充分协商而达成一致的工程造价。
一般情况下,工程合同价应与预算价保持一致,合同价款低于预算价但经预算部同意的可由各公司总经理签字执行,合同价款低于预算价且未能同预算部达成一致意见时,必须经集团公司总经理审核同意后执行。
3、天然气工程合同中涉及的主要内容首先由各公司市场开发人员依据国家相关政策在公司授权范围内代表公司同工程建设单位协商,形成合同草案。
重点内容(工程造价、工期等)的协商情况应随时向所在公司总经理汇报,并征得总经理同意。
4、合同草案形成后,由办公室市场开发人员按照:办公室--工程技术部--集团预决算部--财务部--公司总经理的顺序送达相关部门和相关领导审查会签。
5、办公室主要负责对合同内容、格式及文字全面审查,严格执行国家相关收费政策和依法维护公司合法权益两个标准,力求合同达到“科学、规范、严谨、易行”的要求。
6、预决算部主要负责工程预算的编制、审查合同价款的合理性,维护公司的合法权益。
7、工程技术部主要负责对合同工期及公司的权利和义务进行审查,坚决杜绝工期脱离施工实际需要及损害公司利益的情况发生。
合同签订后,要及时组织施工材料准备、图纸会审、技术交底、监理委托、施工委托及施工合同签订等。
8、财务部主要负责对合同价款、付款方式和违约责任的审查,通过审查杜绝违反公司财务制度和损害公司利益的情况发生。
工程公司合同会签制度一、目的和原则本合同会签制度旨在规范工程公司的合同签订流程,确保合同的合法性、合理性和有效性。
通过明确的会签程序,加强内部控制,提高合同执行的效率和质量。
二、适用范围本制度适用于工程公司所有需要会签的合同,包括但不限于施工合同、采购合同、分包合同、技术服务合同等。
三、会签流程1. 合同起草:项目负责人或合同管理部门负责起草合同初稿,确保合同内容的准确性和完整性。
2. 初步审核:合同管理部门对合同初稿进行初步审核,重点检查合同的法律合规性、条款的明确性和可操作性。
3. 相关部门会签:将合同草案提交至财务部、法务部、技术部等相关职能部门进行会签,各部门根据自身职责对合同提出意见和建议。
4. 修改完善:根据会签意见,合同管理部门对合同草案进行修改和完善。
5. 高级管理层审批:合同草案经过修改完善后,提交给公司的高级管理层进行审批。
6. 最终签署:经高级管理层审批同意后,由授权代表在合同上签字盖章,完成合同的正式签署。
四、责任与义务1. 合同管理部门负责合同的起草、审核、修改和存档工作。
2. 各相关部门负责及时提出专业的会签意见,并协助解决合同执行过程中的问题。
3. 高级管理层负责对合同草案进行审批,并对合同的执行结果负责。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效,由合同管理部门负责解释。
2. 对于特殊情况下的合同签订,可根据实际情况适当调整会签流程,但需经过高级管理层的特别批准。
3. 本制度如有更新,将及时通知各部门并公布最新版本。
六、结语合同会签制度是工程公司合同管理的重要组成部分,它不仅关系到项目的顺利进行,也关系到公司的利益和声誉。
通过实施本制度,工程公司能够更加严谨地管理合同,降低法律风险,提高项目管理的专业性和效率。
合同管理会签制度一、概述本制度旨在规范和规范化公司合同管理流程,确保合同的签订过程符合法律法规和公司内部政策。
通过合同管理会签制度,能够提高合同管理的规范性和透明度,减少合同风险,保障公司的利益。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与合同管理相关的部门和岗位,包括但不限于合同管理部门、法务部门、采购部门等。
三、会签要求1. 需要会签的合同范围以下情况的合同需要进行会签:合同金额超过公司规定的会签金额阈值;涉及公司重要业务的合同;需要法务部门审查的合同。
2. 会签程序(1)合同起草人员拟定合同草案,并提交给合同管理部门。
(2)合同管理部门进行初步审核,确保合同草案符合法律法规和公司政策。
(3)符合会签条件的合同草案,需进行会签流程,需要由相关部门进行评审,参与人员包括:相关业务部门负责人;法务部门代表;财务部门代表。
(4)会签过程中,各部门应当认真审阅合同内容,确保合同条款合理,符合公司利益和风险承受能力。
(5)会签人员对合同内容有异议的,应及时提出意见,并在会签表上签名。
(6)会签完成后,会签表和合同草案一并提交给合同管理部门。
3. 会签结果会签流程结束后,合同管理部门根据会签结果进行统计和,并将结果通知给合同起草人员和所有相关部门。
四、会签记录1. 会签表会签表应包括以下内容:合同名称、合同双方、合同金额、起草人等基本信息;参与会签的部门和岗位;会签人员签名和意见。
2. 会签记录保存会签记录应当妥善保存,以备后期查阅和审计。
合同管理部门负责会签记录的保存和管理,确保其完整性和安全性。
五、异常处理如果在会签过程中出现以下情况,应及时进行异常处理:涉及法律法规的问题,应追求法务部门的意见;合同金额超过公司会签权限的,需上报公司高层决策。
六、违纪处罚对于故意规避会签制度的行为,公司将按照公司内部纪律规定进行处罚,包括但不限于警告、停职、辞退等。
七、附则本制度的解释权归公司合同管理部门所有,如有疑问或建议,可随时向合同管理部门提出,并及时更新修订。
合同会签管理制度第一章总则第一条为了规范合同的签订与管理流程,保障公司合同的合法性和安全性,确保合同签订的迅速和高效,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有合同的签订与管理。
第三条合同会签是指公司内相关部门在签订合同前进行审核、审批、核准的程序。
第四条公司内所有涉及合同会签的人员必须严格遵守本制度的规定。
第五条公司内部相关部门要配合合同会签的工作,确保合同审核、审批、核准的及时性和准确性。
第二章合同会签流程第六条合同会签的流程包括合同草案的编制、审核、审批、签订、归档等环节,具体步骤如下:(一)合同起草:合同起草由拟定合同的相关部门进行,包括合同内容、条款的起草和修改。
(二)合同审核:合同起草完成后,由公司法务部门进行法律审查和合规性审核,确保合同的合法性和安全性。
(三)合同审批:经过法务部门审核后,合同需要进行内部审批程序,包括相关部门主管审批、财务部门审批等。
(四)合同签订:进行合同签订的是公司授权的签署人员,确保合同签订的合法有效。
(五)合同归档:签订完成的合同需要及时归档,存放在公司指定的档案库中,便于查询和管理。
第七条合同会签流程中的每个环节都要有明确的责任人和责任部门,确保流程的严密性和高效性。
第三章合同会签责任第八条合同会签的相关部门和人员要严格按照规定流程进行,确保合同的合法有效。
第九条合同起草部门负责合同的起草和修改,确保合同内容的准确性和全面性。
第十条公司法务部门负责对合同进行法律审查和合规性审核,确保合同的合法性和安全性。
第十一条相关部门主管负责对合同进行审批,确保合同内容符合实际业务需要。
第十二条财务部门负责对合同进行审批,确保合同的经济合理性和合规性。
第十三条公司授权签署人员负责对合同进行签订,确保合同签订的合法有效。
第十四条合同管理部门负责对签订完成的合同进行归档和管理,确保合同的安全存档。
第四章合同会签监督第十五条公司内设立合同管理部门,负责制定合同会签管理制度,指导各部门执行。
合同会签制度
为了明确责任,理顺关系,规范合同行为,防范经营风险,现对合同会签制度规定如下:
一、合同签订规定:
1、凡在对外经济活动中签订的书面合同必须填写《合同会签单》;
2、合同必须由总经理或总经理授权书面签字;
3、要求对方加盖公章或合同专用章(不得加盖财务专用章或业务专用章)。
二、合同会签流程:
三、会签人员职责:
造价合约部:
1、审查对方单位的合同主体资格及资信,包括单位名称、住所、法定代表人、委托经办人资格、电话、传真等资料,必要时向对方索要营业执照复印件及相关资质文件,并对资格及资信的真实性负责。
2、审查合同。
2.1审查合同的合法性。
包括:合同内容是否符合国家法律、政策和公司各项制度的规定;双方权利、义务是否平等;签约程序是否符合法律规定;
2.2审查合同的严密性。
包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误;结算方式是否合理并核算价款;
2.3审查合同的可行性。
包括:合同双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
2.4审查合同金额,对合同价款组成付款方式的合理性审核。
3、起草合同。
合同内容要适合公司利益要求及发展需求;就合同内容对合作对象优劣势进行市场对比工作,对购置类合同进行货比三家、以质询价的市场调查工作。
4、负责部门会签过程中的条款解释和收集《合同会签单》意见并进行修改
财务部:
1、从财务角度审查以防范经营风险。
2、审查合同金额,对合同价款组成付款方式的合理性审核。
其它会签部门:根据本部门职责及本办法的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。
办公室:
1、负责合同会签整个过程;
2、审核合同的文字、符号、语法等内容;
3、盖章时,审核合同标题处的对方名称与合同落款签章处的名
称是否一致;合同签章处是否有对方公章及法人名章或委托代理人签字,是否有我方和对方法人或委托人代理人的手书签字。
如签字人与营业执照的法人名字相同即可盖章;如签字人与法人名字不同,要有法人对委托代理人的书面委托函,方可盖章。
一般性的合同只要有公章和法人名章,签字人与法人名字不同也可盖章;
4、所有合同要加盖骑缝章;
5、所有合同办公室要存档一份,经办部门一份,造价合约部一份,涉及收付的合同一经签订抄送副本一份给财务部;
6、办公室要对会签过程中会签人提出的意见和合同的修改往复过程留档备查;
7、办公室视情况向总经理申请聘请法律顾问审核相关条款。
总经理或委托人:对所有合同签订的合法性负全责,对一切对外经济活动和规范和合同重要商务条款中涉及双方权益的条款负最终责任。
四、其它
在合同的订立、履行中,对有下列行为之一,且产生较大影响或严重后果的,追究相关责任人的责任。
涉嫌犯罪的,移交司法机关处理:
1、不按法律或本办法规定履行变更或解除合同职责的。
2、应当追究对方违约责任而擅自放弃的。
3、提供虚假资料的。
4、与对方或第三人恶意串通、收受贿赂的。
5、泄露合同意向、商业秘密或有关机密的。
6、在合同管理、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。
本规定从即日起执行。
附:合同会签单(表一)
评估公司评价表(表二)
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